4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 24/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1819/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
3644/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/002-2016       
0,00
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
2752/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
306.898.628-14
103
3637/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
2753/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
201.242.438-43
103
3638/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
3636/000-2016       
8.877,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. AO 1º TA DE 9,844472996023997% AO CONTRATO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.877,35
Un.:
%
Quantidade:
9,8400
901,76
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/000-2016       
117.420,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
117.420,69
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.174,21
2985/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
3640/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
2986/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
3641/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
146
3631/000-2016       
662,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
Vl.Total:
265,12
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
33,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
132,56
UN
4,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
132,56
UN
4,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
132,56
UN
4,0000
33,14
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/003-2016       
0,00
697,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
22,00
2 - FILTRO DE AR
18,40
UN
1,0000
18,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,80
UN
2,0000
18,40
4 - KIT CARBURADOR
201,60
UN
6,0000
33,60
5 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
212,00
UN
4,0000
53,00
6 - ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
3,0000
2,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3604/000-2016       
240,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3605/000-2016       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
4 - FILTRO DE DIESEL - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/003-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
75,00
SV
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
75,00
SV
1,0000
75,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
193
3603/000-2016       
10.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.270,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3606/000-2016       
94,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA REMOVER VEICULO DO BAIRRO SERROTE PARA A SOROCAP 
RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
94,31
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
4,49
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
187
3632/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002 - 
REF. 2º TA AO CONTRATO 129/2013 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/000-2016       
19.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/003-2016       
0,00
4.661,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.661,00
Un.:
HR
Quantidade:
59,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/004-2016       
0,00
11.218,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.218,00
Un.:
HR
Quantidade:
142,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/005-2016       
0,00
8.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.532,00
Un.:
HR
Quantidade:
108,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
239
2091/000-2016 - 01
-769,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2091/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DA ATA DE CONTRATO
Vl.Total:
-769,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-769,00
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.494.741/0001-43
292
3648/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
3113/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
337
3646/000-2016       
2.380,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTÓRIA DOS 
SANTOS BARBIZAN DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.190,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3191/001-2016       
0,00
1.063,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto.   Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NUTRI 
FIBER 1.5/NUTRIMED - REF. 1º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,01
Un.:
LT
Quantidade:
37,0000
28,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/002-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/002-2016       
0,00
2.021,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.021,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.021,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/006-2016       
0,00
197,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,64
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/000-2016       
165.818,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
650,00
Un.:
SV
Quantidade:
250,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
50,50
SV
25,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
19.530,00
SV
3.000,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
34.410,00
SV
3.000,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
6.405,00
SV
1.500,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
2.400,00
SV
600,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
14.950,00
SV
2.500,0000
5,98
8 - EXAME DE ACIDO URICO
5.250,00
SV
1.500,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
5.250,00
SV
1.500,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
7.000,00
SV
2.000,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
5.250,00
SV
1.500,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
5.250,00
SV
1.500,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
44.950,00
SV
2.500,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
745,50
SV
150,0000
4,97
17 - EXAME DE AMILASE
298,50
SV
150,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
148,80
SV
30,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
597,00
SV
300,0000
1,99
20 - EXAME DE CKMB
105,00
SV
30,0000
3,50
21 - EXAME DE DHL
59,70
SV
30,0000
1,99
22 - EXAME DE MAGNESIO
298,50
SV
150,0000
1,99
23 - EXAME DE UROCULTURA
429,50
SV
50,0000
8,59
24 - EXAME DE ABO RH
99,50
SV
50,0000
1,99
25 - EXAME PROTEINURIA 24H
210,60
SV
60,0000
3,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
26 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
4.480,00
SV
1.000,0000
4,48
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.494.741/0001-43
341
3647/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA A UNIDADE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3651/000-2016       
498,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
229,80
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
268,20
SV
3.000,0000
0,09
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/000-2016       
1.762,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
689,40
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
1.072,80
SV
12.000,0000
0,09
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/000-2016       
3.998,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.998,40
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,33
3112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.494.741/0001-43
455
3649/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
3061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
I4 PROMOCIONAIS EIRELE ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.623.775/0001-41
508
3645/000-2016       
1.836,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA TÉRMICA - CAPACIDADE PARA 11 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA 
QUALIFICAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ESCARRO PARA O LABORATÓRIO E SERÁ ENTREGUE PARA 
AS EQUIPES DE SAÚDE NO FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.836,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
36,72
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
3650/000-2016       
1.583,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
689,40
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
894,00
SV
10.000,0000
0,09
2994/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
3643/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
2995/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
3642/000-2016       
887,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,00
2727/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
3639/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/2016 
COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
3610/000-2016       
192,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML
Vl.Total:
25,02
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
25,02
2 - Aquisição de: OLEO. HELIX 15W40 HX6 - PARA ATENDER O VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO 
PELO VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO R$ 192,33 - ASSISTÊNCIA
167,31
LT
6,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
3611/000-2016       
334,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
55,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,78
2 - Aquisição de: SENSOR. DE PAINEL
78,66
UN
1,0000
78,66
3 - Aquisição de: VOLANTE. TRAVANDO
0,01
UN
1,0000
0,01
4 - FILTRO DE OLEO. W923
32,18
UN
1,0000
32,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - INTERRUPTOR. DE TEMPERATURA - PARA ATENDER O VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO R$ 334,63 - ASSISTÊNCIA
168,00
UN
1,0000
168,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
722
3630/000-2016       
1.583,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
3607/000-2016       
368,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
140,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,33
2 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
68,15
UN
2,0000
34,08
3 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 368,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
159,50
UN
4,0000
39,88
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
3612/000-2016       
312,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO.
Vl.Total:
48,21
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
144,80
KG
10,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA
40,60
KG
10,0000
4,06
4 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS 
REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
78,40
DZ
20,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
3613/000-2016       
488,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,85
KG
5,0000
2,97
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
72,60
KG
20,0000
3,63
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - MANGA TOMY - CEAGESP
26,55
KG
5,0000
5,31
6 - BETERRABA - CEAGESP
29,20
KG
10,0000
2,92
7 - CHUCHU - CEAGESP
39,20
KG
10,0000
3,92
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
16,80
KG
5,0000
3,36
9 - MANDIOCA - CEAGESP
26,60
KG
10,0000
2,66
10 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
43,60
KG
10,0000
4,36
11 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4,52
12 - TOMATE SALADA - CEAGESP
101,60
KG
20,0000
5,08
13 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
45,35
KG
5,0000
9,07
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3614/000-2016       
582,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO.
Vl.Total:
80,35
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
144,80
KG
10,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA
121,80
KG
30,0000
4,06
4 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
235,20
DZ
60,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
3615/000-2016       
2.177,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
175,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
148,50
KG
50,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
166,50
KG
30,0000
5,55
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
217,80
KG
60,0000
3,63
5 - LIMÃO TAITÍ - CEAGESP
74,00
KG
20,0000
3,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
164,40
KG
30,0000
5,48
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
212,40
KG
40,0000
5,31
9 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG - CEAGESP
126,50
KG
50,0000
2,53
10 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
152,70
KG
30,0000
5,09
11 - BATATA DOCE - CEAGESP
94,50
KG
30,0000
3,15
12 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
100,80
KG
30,0000
3,36
13 - MANDIOCA - CEAGESP
79,80
KG
30,0000
2,66
14 - TOMATE SALADA - CEAGESP
203,20
KG
40,0000
5,08
15 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
181,40
KG
20,0000
9,07
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3616/000-2016       
263,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3617/000-2016       
43,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMINA PARA ESTILETE LARGA - KAZ
Vl.Total:
3,00
Un.:
ESTOJ
Quantidade:
3,0000
1,00
2 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
40,10
UN
5,0000
8,02
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
744
3618/000-2016       
64,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,20
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,14
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3619/000-2016       
3.166,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.166,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
158,30
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3620/000-2016       
488,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
288,00
CX
30,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
145,72
EMBAL
4,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3621/000-2016       
65,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Apontador pequeno, no formato retangular, com apoio serrilhado produzido em metal resistente, medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 15 mm de largura x 10 mm de altura - MAKE MAIS
Vl.Total:
24,74
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
12,37
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
EMBAL
2,0000
20,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3622/000-2016       
71,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN
Vl.Total:
25,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
2,52
2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua formulação não 
deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. - ELGIN
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014), sem óleo, acondicionada em frasco plástico 
reciclável contendo 40 ml - RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
8,75
UN
5,0000
1,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3623/000-2016       
716,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Un.:
KIT
Quantidade:
10,0000
71,60
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3624/000-2016       
228,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
Vl.Total:
57,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA 
USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
57,00
CX
5,0000
11,40
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
3625/000-2016       
288,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. - SCRITY
Vl.Total:
39,80
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
39,80
2 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura 
de 80 g/m² - SCRITY
139,00
CX
5,0000
27,80
3 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. - JUSSARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
109,80
PCT
10,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3626/000-2016       
55,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, 
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO 
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,50
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
737
3627/000-2016       
57,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
46,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,61
2 - MOLHA DEDO PERFUMADO, acondicionado em  estojo contendo 12 gramas e reembalado em caixa de 
papelão com 12 unidades. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
11,41
CX
1,0000
11,41
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
3608/000-2016       
289,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
3 - CAMBAGEM - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 289,92 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
739
3609/000-2016       
51,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ OFICINA DEL REI - PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2099 UTILIZADO PELO CRAS BLOCO B - VALOR COM 5% DE DESCONTO R$ 51,73 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/000-2016       
899,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
899,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/001-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
3628/000-2016       
39,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em 
cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. - 
FORONI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,90
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
769
3629/000-2016       
136,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, 
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO 
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 
FMDCA
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,63
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6804/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6804/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6804/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6804/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6805/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6805/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6805/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6805/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6806/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6806/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6806/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6806/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6807/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6807/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6807/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6807/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6808/000-2015 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6808/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6808/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6808/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Março de 2016.