4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2016 ATÉ 27/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 27/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5077/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
5809/000-2016 - 01
-94,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5809/0-2016
Vl.Total:
-94,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-94,12
6783/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
325.001.958-56
70
7860/000-2016       
971,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
651,81
Un.:
Quantidade:
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO 
SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO (SEFISC) NOS DIA 12, 13 E 14 DE JULHO. SAÍDA: 
11/07/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 14/07/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS
47,34
6,0000
7,89
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM  - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA 
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO 
(SEFISC) - FINANÇAS
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7854/000-2016       
2.676,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,10
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
103,70
UN
10,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
270,00
UN
5,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
328,86
LATA
6,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER
60,00
UN
20,0000
3,00
7 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
9 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
109,80
UN
3,0000
36,60
10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
895,08
UN
4,0000
223,77
11 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
12 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
13 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
11,22
UN
3,0000
3,74
14 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
9,21
UN
3,0000
3,07
15 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
5,52
UN
4,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7855/000-2016       
4.746,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
186,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - GERDAU
163,80
KG
20,0000
8,19
3 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
4 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
11,50
UN
25,0000
0,46
5 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
624,00
UN
3,0000
208,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
2.820,00
UN
150,0000
18,80
7 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
318,40
UN
40,0000
7,96
8 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
594,00
UN
20,0000
29,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7856/000-2016       
4.158,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2016 ATÉ 27/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
690,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
762,30
M3
10,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLAROS
810,00
UN
30,0000
27,00
4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
6 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
7 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
155,25
UN
25,0000
6,21
8 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE 
PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
924,80
BARRA
40,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7857/000-2016       
2.687,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,50
2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
60,00
UN
30,0000
2,00
3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
4 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
49,70
UN
10,0000
4,97
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
22,20
UN
4,0000
5,55
6 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
7 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
220,00
UN
20,0000
11,00
8 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
114,00
UN
6,0000
19,00
9 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
252,00
UN
20,0000
12,60
10 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
410,00
UN
20,0000
20,50
11 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
82,50
UN
3,0000
27,50
12 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
20,0000
0,45
13 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
20,0000
0,90
14 - COTOVELO ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
10,75
UN
5,0000
2,15
15 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
6,0000
2,40
16 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
14,70
UN
6,0000
2,45
17 - T ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
22,00
UN
4,0000
5,50
18 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
32,70
UN
6,0000
5,45
19 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
27,60
UN
6,0000
4,60
20 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
27,00
UN
3,0000
9,00
21 - CAP SOLDAVEL DE 1 P - CORR PLASTIK
4,14
UN
6,0000
0,69
22 - COTOVELO 1.1/2 SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
9,00
UN
6,0000
1,50
23 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
3,80
UN
10,0000
0,38
24 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
10,20
UN
6,0000
1,70
25 - T LRM AZUL 3/4 P  - CORR PLASTIK
12,80
UN
4,0000
3,20
26 - NIPLE 3/4 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
17,70
UN
30,0000
0,59
27 - PEAD ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
28 - PEAD ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
29 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
37,40
UN
4,0000
9,35
30 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
157,60
UN
40,0000
3,94
31 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
43,00
UN
10,0000
4,30
32 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1 P - VIQUA
26,10
UN
3,0000
8,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2016 ATÉ 27/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
33 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
69,00
UN
6,0000
11,50
34 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
370,50
UN
3,0000
123,50
35 - PEAD EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4 - REBOUÇAS
8,70
UN
15,0000
0,58
36 - PEAD UNIÃO PARA MANGUEIRA DE 3/4 - REBOUÇAS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
15,0000
0,58
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7862/000-2016       
6.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
122,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7863/000-2016       
5.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7861/000-2016       
2.630,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - FERCAR
Vl.Total:
138,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,60
2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
78,28
UN
4,0000
19,57
3 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
208,00
UN
1,0000
208,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
180,96
LATA
3,0000
60,32
5 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
10,00
UN
20,0000
0,50
6 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
796,00
UN
20,0000
39,80
7 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
8 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
220,00
UN
20,0000
11,00
9 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
10 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
11 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
760,00
UN
20,0000
38,00
4551/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
5436/000-2016 - 01
-9,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5436/0-2016
Vl.Total:
-9,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,12
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
48.791.685/0001-68
489
7864/000-2016       
35.712,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK/BD - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35.712,00
Un.:
UN
Quantidade:
28.800,0000
1,24
4755/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
5619/000-2016 - 01
-27,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5619/0-2016
Vl.Total:
-27,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27,02
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/000-2016       
59.552,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
21.273,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
18.460,02
MÊS
6,0000
3.076,67
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2016 ATÉ 27/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Referência do Edital.
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital.
9.666,72
MÊS
6,0000
1.611,12
4 - OFICINA DE PEQUENOS REPAROS 
Conteúdo: Pintura: Aplicação de massa corrida, preparação da parede para uso de tinta e pintura; Hidraulica: 
Encanamento, água e esgoto, reparos hidráulicos; Elétrica: Fiação e cabos correspondentes, reparos e 
manutenção da rede elétrica; Uso de materiais e ferramentas. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO 
I - Termo de Referência.
2.579,37
SV
1,0000
2.579,37
5 - OFICINA DE CULINÁRIA
Conteúdo: Conceitos sobre alimentação e nutrição; o Higiene dos alimentos; o Planejamento de compras; o 
Cardápios para a família; o Reconhecimento dos alimentos próprios para o consumo; oArmazenamento antes e 
após o preparo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de Referência.
2.149,48
SV
1,0000
2.149,48
6 - OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLÁVEIS 
Conteúdo: Noções de consciência ambiental, Separação do Lixo, limpeza dos materiais a serem utilizados e 
confecção de brinquedos e utensílios com sucatas.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo 
de Referência.
2.344,87
SV
1,0000
2.344,87
7 - OFICINA DE HORTAS CASEIRAS
Conteúdo: Preparo de substrato, produção de muda e propagação, adubação, irrigação, manejo, escolha de 
recipiente, sistema de cultivo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de Referência. - 
AGÊNCIA 492 - C/C 30484- BB - ASSISTÊNCIA
3.077,64
SV
1,0000
3.077,64
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.