4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
Data de Lançamento: 28/06/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/004-2016
0,00
192,00
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA |
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. JUNHO/2016 - GABINETE |
192,00
SV
0,1000
1.920,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/007-2016
0,00
74,37
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220160651358 - |
SÉRGIO RICARDO MUNIZ (COMPLEMENTO - OBRAS/SERVIÇOS VINCULADAS A ART CARGO/FUNÇÃO A |
92221220151340071 - PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.736.972/0001-08
163
7865/000-2016
21.329,00
0,00
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4 - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY |
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
21.329,00
UN
0,1300
159.599,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
04.736.972/0001-08
177
7866/000-2016
138.270,00
0,00
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4 - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY |
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
138.270,00
UN
0,8700
159.599,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
7869/000-2016
3.376,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
3.376,52
1,0000
3.376,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7868/000-2016
5.580,60
0,00
1 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
699,00
KG
100,0000
6,99
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E |
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
4.881,60
UN
60,0000
81,36
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/000-2016
980,00
0,00
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
980,00
SV
0,2000
5.000,00
6866/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
7871/000-2016
800,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO |
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/07/2016 NO HOSPITAL DE REBILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/002-2016
0,00
35.493,04
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF |
- SAÚDE |
35.493,04
%
18,5900
1.908,98
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
5869/001-2016 - 01
0,00
-1.202,40
1 - Anulação da Nota nº 5869/1-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE CANCELAMENTO DESTE ITEM PELA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA |
-1.202,40
1,0000
-1.202,40
6883/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7872/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVOU AS MERENDEIRAS À LOUVEIRA/SP PARA VISITAR A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NO DIA |
14/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6884/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7873/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO |
PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6882/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
7874/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6881/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
7875/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6880/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
7876/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6815/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
721
7877/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, |
NO DIA 26/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/000-2016
3.416,53
0,00
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO |
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA |
3.416,53
SV
1,7300
1.980,02
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/003-2016
0,00
265,50
1 - REQUEIJÃO - NESTLE
251,40
UN
60,0000
4,19
2 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
14,10
KG
15,0000
0,94
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/002-2016
0,00
1.995,40
1 - FILÉ DE PESCADA - Marca: MARIA MOLE
461,20
KG
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - Marca: FRIGOL
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: FRIGONOSSA
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
449,60
KG
20,0000
22,48
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/002-2016
0,00
870,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/004-2016
0,00
5.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - |
FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/003-2015
0,00
14.553,92
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
14.553,92
%
6,0200
2.417,88
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/001-2015
0,00
42.915,57
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
42.915,57
%
11,0900
3.869,89
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/001-2015
0,00
29.510,91
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
29.510,91
%
7,6300
3.869,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.
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