4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 30/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/000-2016       
10.835,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
10.835,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,5700
1.649,99
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
4
4106/000-2016       
836,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3 - VALIDADE DE 1 ANO, PARA O CPF 632.751.399-91 - GILSON 
WAGNER FANTIN
Vl.Total:
199,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
199,00
2 - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ MODELO A3 EM CARTÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O CNPJ 
45.685.872/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
369,10
UN
1,0000
369,10
3 - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3 EM CARTÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O CPF 215.917.248-05 
- RICARDO FERREIRA HIRAIDE
268,00
UN
1,0000
268,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/002-2016       
0,00
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
51
4099/000-2016       
354,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,59
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
74
4105/000-2016       
398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CPF 390.402.888-01 - ROBSON L.F.RIBEIRO E PARA O CPF 
080.092.436-39 - TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
398,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
199,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
4100/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4101/000-2016       
706,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,01
2 - JOGO DE CABO DE VELA
176,79
UN
1,0000
176,79
3 - BICO INJETOR
209,45
UN
1,0000
209,45
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% SOBR EOS ITENS - PLANEJ. URBANO
232,17
UN
1,0000
232,17
2347/2016
Outros/Não Aplicável
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
107
3090/001-2016       
0,00
2.131,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE ESCRITURAS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.131,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.131,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4088/000-2016       
249,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/001-2016       
0,00
125.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4081/000-2016       
96,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
4003/000-2016 - 01
-321,72
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4003/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-321,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-321,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
4082/000-2016       
425,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
425,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4090/000-2016       
725,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
725,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
725,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4091/000-2016       
850,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/011-2016       
0,00
1.761,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.761,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.761,85
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/001-2016       
0,00
9.383,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.383,27
Un.:
HM2
Quantidade:
10,4800
895,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4089/000-2016       
145,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. INTER. E REVISÃO CUBO DE RODA - FORD C 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
193
4092/000-2016       
636,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Blocos ''Controle de entrada e Saída de Veículos'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 
75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
Vl.Total:
79,60
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
7,96
2 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
557,00
BLC
100,0000
5,57
3208/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
4109/000-2016       
105,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
4005/000-2016 - 01
-225,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4005/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-225,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-225,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
4085/000-2016       
298,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
298,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,07
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
215
4093/000-2016       
1.155,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
227,00
PAR
100,0000
2,27
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
50,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
215
4094/000-2016       
88,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DESTA DECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,80
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
44,40
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
215
4095/000-2016       
582,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,20
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
50,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4096/000-2016       
2.415,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4097/000-2016       
2.415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4098/000-2016       
2.415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
8,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
4083/000-2016       
195,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
195,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
4086/000-2016       
136,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
136,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,52
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4102/000-2016       
72,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA UPA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 
4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
5% NUM TOTAL DE R$ 72,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4103/000-2016       
51,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA DEL REI PARA GARAGEM MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 51,73 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4104/000-2016       
248,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT 
PLACA FQS 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 
DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 248,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,29
Un.:
KM
Quantidade:
72,0000
3,45
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016       
0,00
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
3406/001-2016       
0,00
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,53
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
3408/001-2016       
0,00
69,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,50
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,14
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
3409/001-2016       
0,00
129,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2 ,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM 
20G - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,60
Un.:
TB
Quantidade:
2,0000
64,80
3231/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4078/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/006-2016       
0,00
4.392,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.392,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.392,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3204/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
4079/000-2016       
605,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIDA 12/04/2016 PREVISTO 
PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
3205/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
4080/000-2016       
605,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIA 12/04/2016 PREVISTO 
PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/003-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016 - 01
-5,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3259/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
Vl.Total:
-5,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,24
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/003-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/003-2016       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/003-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/003-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/004-2016       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
4029/000-2016 - 01
-287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4029/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
4084/000-2016       
229,10
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
229,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,10
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/003-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
4007/000-2016 - 01
-200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4007/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
4087/000-2016       
160,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
160,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4107/000-2016       
880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
3882/000-2016 - 01
-880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3882/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-880,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/003-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/034-2015       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
REGISTRO, 1 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125