4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
32
Data de Lançamento: 31/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016 - 01
-0,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12482/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
12804/000-2016       
300,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12828/000-2016       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/021-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/011-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/005-2016       
0,00
59,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
59,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,27
12206/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
12844/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
12790/000-2016       
469,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
469,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
12817/000-2016       
210,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
12115/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
12824/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
12791/000-2016       
28,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
28,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,16
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016       
0,00
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/041-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/042-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/043-2016       
0,00
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016       
0,00
1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
0,7200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016       
0,00
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
0,01
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/012-2016       
0,00
519,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
519,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,41
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/069-2016       
0,00
18.962,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
18.962,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.962,77
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/070-2016       
0,00
216,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
216,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,22
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/071-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/072-2016       
0,00
257,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
257,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,91
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/073-2016       
0,00
636,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
636,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
636,01
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/074-2016       
0,00
246,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
246,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/075-2016       
0,00
1,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
1,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
12793/000-2016       
358,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
358,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/036-2016       
0,00
3.052,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
3.052,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.052,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/037-2016       
0,00
10.060,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
10.060,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.060,55
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/038-2016       
0,00
845,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
845,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/010-2016       
0,00
519,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
519,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,41
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016 DAS 
CONTAS DO BANCO DO BRASIL - FINANÇAS
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/001-2016       
0,00
242,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 51.030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
242,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/002-2016       
0,00
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 507.981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
12794/000-2016       
426,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
426,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
12795/000-2016       
98,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
98,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
12805/000-2016       
144,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- TRANSITO
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/010-2016       
0,00
165,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
165,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/026-2016       
0,00
1.021,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.021,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/008-2016       
0,00
68,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
68,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
12796/000-2016       
139,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
139,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
12818/000-2016       
101,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
12809/000-2016       
624,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
624,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,22
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3319/001-2016       
0,00
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
18,00
2 - FILTRO DE AR
350,00
UN
10,0000
35,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
4 - COXIM
240,00
UN
8,0000
30,00
5 - Aquisiçao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
160,00
UN
8,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3321/001-2016       
0,00
936,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARTIDA COMPLETA
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
280,00
UN
8,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
8,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
80,00
UN
4,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/001-2016       
0,00
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12903/000-2016       
480,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 10W30 - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12904/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12905/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12907/000-2016       
36,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE TACOGRAFO . 7 DIAS - 125KM/H - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317E - DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,75
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
36,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
12911/000-2016       
309,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT MASTER RAMB - 
PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
309,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
309,15
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
12912/000-2016       
40,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,08
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12924/000-2016       
13.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12925/000-2016       
7.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, 
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.560,00
Un.:
TON
Quantidade:
11,2000
675,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12962/000-2016       
239,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DOT 5 - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
239,90
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12963/000-2016       
1.677,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO FREIO
Vl.Total:
150,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,46
2 - FLEXIVEL DE FREIO
141,12
UN
2,0000
70,56
3 - Aquisição de: LAMPADA
78,40
UN
4,0000
19,60
4 - LANTERNA TRASEIRA
174,44
UN
2,0000
87,22
5 - CHAVE DE PARTIDA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - FAROL DE MILHA
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - RELÓGIO MEDIDO DE ÓLEO . MEDIDOR
335,16
UN
1,0000
335,16
8 - SENSOR DE OLEO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
229,32
UN
1,0000
229,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12964/000-2016       
295,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO PARTIDA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MOTOR PARTIDA DE FREIO
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DO RESERVATORIO - GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12965/000-2016       
618,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEFLETOR DE OLEO
Vl.Total:
74,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,80
2 - JUNTA COLA
58,65
UN
3,0000
19,55
3 - FILTRO DE OLEO
83,30
UN
1,0000
83,30
4 - TUBO D' AGUA
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA - BANDEIRANTE - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
181,90
UN
1,0000
181,90
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12966/000-2016       
2.736,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
36,00
UN
6,0000
6,00
3 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
36,00
UN
1,0000
36,00
5 - PARAFUSO 10X50MM
2,10
UN
1,0000
2,10
6 - ARRUELA 10MM - LISA
0,38
UN
1,0000
0,38
7 - ABRAÇADEIRA 51X64
3,75
UN
1,0000
3,75
8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,50
UN
6,0000
5,25
9 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
120,00
UN
1,0000
120,00
10 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
112,50
UN
1,0000
112,50
11 - CHAVETA BOMBA INJETORA
258,75
UN
1,0000
258,75
12 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA
71,25
UN
1,0000
71,25
13 - EIXO DA BOMBA INJETORA
510,00
UN
1,0000
510,00
14 - EMBOLO DA BOMBA INJETORA
360,00
UN
1,0000
360,00
15 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
1,0000
90,00
16 - CAME BOMBA INJETORA
612,75
UN
1,0000
612,75
17 - REPARO DA BOMBA INJETORA - F12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
2,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12967/000-2016       
367,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - DESLIZANTE SUPORTE DE MALA
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - MOLA LAMINA 6A TENSORA TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12968/000-2016       
58,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO ATF - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,50
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12969/000-2016       
2.147,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
373,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
373,50
2 - ROSCA SEM FIM
333,75
UN
1,0000
333,75
3 - ARRUELA AJUSTE ROLAMENTO
56,25
UN
1,0000
56,25
4 - ESFERA DE DIREÇÃO
127,50
JG
1,0000
127,50
5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
108,75
UN
1,0000
108,75
6 - TAMPA FECHAMENTO
221,25
UN
1,0000
221,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - PLACA ENCOSTO CAIXA DE DIREÇÃO
213,75
UN
1,0000
213,75
8 - EIXO DE DIREÇÃO
285,00
UN
1,0000
285,00
9 - ROTOR DE BOMBA HIDRAULICA - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
1,0000
427,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/039-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
12910/000-2016       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT 
MASTER RAMB - PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
12797/000-2016       
4.090,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.090,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.090,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
12819/000-2016       
436,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
436,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,78
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/000-2016 - 01
-24.617,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7025/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-24.617,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.617,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
12811/000-2016       
481,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
481,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,56
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12074/000-2016 - 01
-787,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12074/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-787,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12958/000-2016       
124,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - FILTRO DE OLEO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12961/000-2016       
1.681,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.681,68
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
420,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12901/000-2016       
102,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODIZIO. De pneus
Vl.Total:
7,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
61,35
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
17,14
HR
0,2800
61,35
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12902/000-2016       
120,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9500
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12906/000-2016       
196,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de mola traseira e deslizante mola - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13180 - DBA 
9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12908/000-2016       
1.071,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Caixa direção hidraulica
Vl.Total:
399,94
Un.:
HR
Quantidade:
5,3000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . Bomba hidraulica
294,29
HR
3,9000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA . Tirar e colocar caixa de bomba hidraulica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - 
DES. AGRÁRIO
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12909/000-2016       
383,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO RIBEIRÃO VERMELHO P/ GARAGEM - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,31
Un.:
KM
Quantidade:
44,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12957/000-2016       
130,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA E REVISÃO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,64
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12959/000-2016       
199,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS SOLENOIDES DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO - DRESSER 835 
A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
199,17
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12960/000-2016       
669,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA TROCA DE FAROL DE MILHA LANTERNAS CHAVE DE PARTIDA E RELOGIO DO 
MEDIDOR DE OLEO
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO DO FREIO DE TROCA DE MANGUEIRAS E FLEXIVEL - DRESSER 835 A 
HUBER - SERV. MUNICIPAIS
268,64
HR
1,1600
231,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
12798/000-2016       
555,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
555,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
555,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
12820/000-2016       
336,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
336,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,96
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/001-2016       
0,00
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
REFERENTE 2º TA AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO - 26/09 A 25/10 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12490/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
12787/000-2016       
2.124,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.124,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
12782/000-2016       
6.625,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.625,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.625,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
12788/000-2016       
1.486,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.486,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.486,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016 - 01
-0,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12525/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,33
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/011-2016       
0,00
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
10715/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MARCIA KLEPA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
128.342.238-74
366
12848/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "CURSO FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA 
ATENÇÃO BÁSICA" NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12885/000-2016       
1.248,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
74,80
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - BIELETA L/D
110,88
UN
1,0000
110,88
4 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR
435,20
UN
1,0000
435,20
5 - COXIM INFERIOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 1248,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
372,30
UN
1,0000
372,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12886/000-2016       
2.366,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL
Vl.Total:
329,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
329,80
2 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
4 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
5 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
7 - BATENTE PORTA LATERAL
95,20
UN
1,0000
95,20
8 - MANGUEIRA DE OLEO
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR
71,40
UN
6,0000
11,90
10 - Aquisição de: LAMPADA
156,40
UN
4,0000
39,10
11 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2366,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
670,65
UN
1,0000
670,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12897/000-2016       
2.313,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
357,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
178,50
2 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - RETENTOR RODA TRASEIRA
56,10
UN
2,0000
28,05
5 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - PNEU 185R 14
1.400,80
UN
4,0000
350,20
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
15% - R$ 2313,70 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12898/000-2016       
2.547,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
38,25
UN
1,0000
38,25
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE
34,00
UN
1,0000
34,00
4 - COLETOR ADMISSÃO
380,80
UN
1,0000
380,80
5 - BRONZINA BIELA
160,65
UN
1,0000
160,65
6 - ANEL DO COLETOR DE ADMISSÃO
110,50
JG
1,0000
110,50
7 - JUNTA DO CABEÇOTE
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - JOGO DE ANEL DO MOTOR
259,25
UN
1,0000
259,25
9 - FLANGE VALVULA TERMOSTATICA
95,20
UN
1,0000
95,20
10 - VALVULA TERMOSTATICA
129,20
UN
1,0000
129,20
11 - CAPA CORREIA DENTADA EXTERNA
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - CAPA CORREIA DENTADA INTERNA
88,40
UN
1,0000
88,40
13 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
14 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
15 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
16 - CAVALETE DE AGUA
74,80
UN
1,0000
74,80
17 - COLETOR DO ESCAPE
369,75
UN
1,0000
369,75
18 - MAÇANETA DA PORTA COM FECHADURA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2547,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
159,80
UN
2,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12933/000-2016       
610,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 610,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12947/000-2016       
1.000,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
979,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,60
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.000,38 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
21,18
UN
2,0000
10,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12955/000-2016       
148,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30
Vl.Total:
93,14
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,29
2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
16% - R$ 148,58 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
55,44
LT
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12956/000-2016       
2.700,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTUINHA DO AR
Vl.Total:
832,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
832,44
2 - FILTRO DE AR
39,48
UN
1,0000
39,48
3 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
4 - PNEU 175/70/13
876,96
UN
4,0000
219,24
5 - BICO DE RODA
23,52
UN
4,0000
5,88
6 - ESTABILIZADOR - KIT
191,40
UN
1,0000
191,40
7 - DISCO DE FREIO
492,11
UN
2,0000
246,06
8 - PASTILHA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 16% - R$ 2.700,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
222,21
UN
1,0000
222,21
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016 - 01
-570,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10729/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO A SER ENTREGUE ESTAVA COM A VALIDADE 
INFERIOR AO DESCRITO NO EDITAL
Vl.Total:
-570,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-570,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10737/000-2016 - 01
-114,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10737/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO A SER ENTREGUE ESTAVA COM A VALIDADE 
INFERIOR AO DESCRITO NO EDITAL
Vl.Total:
-114,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12577/000-2016 - 01
-871,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12577/0-2016 - MOTIVO: QUANTIDADE INCORRETA
Vl.Total:
-871,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-871,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12807/000-2016       
879,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
879,12
Un.:
FD
Quantidade:
111,0000
7,92
2147/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
337
12852/000-2016       
545,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA ELÁSTICA, COR LARANJA - 5,5MT
Vl.Total:
172,50
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
172,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FAIXA ELÁSTICA, COR PRATA - 5,5MT
155,00
RL
1,0000
155,00
3 - FAIXA ELASTICA, COR ROXA - 5,5MT
115,50
RL
1,0000
115,50
4 - FAIXA ELÁSTICA, COR AZUL - 5,5MT - PARA USO NAS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO NOS PACIENTES 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
102,10
RL
1,0000
102,10
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/010-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/004-2016       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/004-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12778/000-2016       
466,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
52,38
Un.:
HR
Quantidade:
0,8500
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,26
HR
1,1400
61,63
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS
225,55
HR
3,6600
61,63
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 50% - R$ 466,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
118,31
HR
1,9200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12779/000-2016       
1.030,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
448,02
Un.:
HR
Quantidade:
7,2700
61,63
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
91,21
HR
1,4800
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 1030,37 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
491,14
HR
7,9700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12780/000-2016       
550,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 550,41 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
359,91
HR
10,7500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12789/000-2016       
280,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU
79,68
HR
2,3800
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 73% - R$ 280,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12934/000-2016       
180,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% 
- R$ 180,46 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12948/000-2016       
369,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - DESCONTO DE 50% - R$ 369,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
279,34
HR
4,5300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12954/000-2016       
578,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,39
HR
0,4800
61,36
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - REGULAGEM FAROL
12,25
HR
0,2000
61,37
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
71,05
HR
1,1600
61,37
7 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 51% - R$ 578,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/001-2016       
0,00
5.190,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - SET/16 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
3.516,24
KG
552,0000
6,37
2123/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
12851/000-2016       
326,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração e lacração - BALMAK MODELO ELP-25bb
Vl.Total:
194,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
97,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração, lacração e mais fonte - BALMAK MODELO ELP-25bb - 
MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DO ESF ALAY CORREA E JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
132,00
SV
1,0000
132,00
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/001-2016       
0,00
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE 
PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12803/000-2016       
175,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
175,53
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12855/000-2016       
238,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
73,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,48
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
164,14
UN
1,0000
164,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12856/000-2016       
585,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
574,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
287,11
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12858/000-2016       
221,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,76
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12860/000-2016       
65,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 02W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12861/000-2016       
211,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
94,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,52
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
117,60
UN
1,0000
117,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12866/000-2016       
380,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR LADO DIREITO COM ESPELHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
380,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12868/000-2016       
5.180,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO DE INJEÇÃO
Vl.Total:
3.449,31
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.449,31
2 - KIT IMOBILIZADOR E CILINDRO DA PARTIDA
979,21
UN
1,0000
979,21
3 - SENSOR INFERIOR E GIRO DO MOTOR
220,41
UN
1,0000
220,41
4 - SENSOR GIRO DO MOTOR SUPERIOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5180,16 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
531,23
UN
1,0000
531,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12872/000-2016       
1.040,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1040,86 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12873/000-2016       
2.702,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
780,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
390,15
2 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
198,90
UN
2,0000
99,45
5 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
239,70
UN
2,0000
119,85
6 - TERMINAL DIREÇÃO - L/E
173,40
UN
1,0000
173,40
7 - BUCHA BANDEJA - L/D
159,80
UN
2,0000
79,90
8 - BUCHA BANDEJA  - L/E
159,80
UN
2,0000
79,90
9 - BARRA AXIAL - L/D
174,36
UN
1,0000
174,36
10 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
159,80
UN
1,0000
159,80
11 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
2702,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
159,80
UN
1,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12874/000-2016       
1.728,12
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - GARFO DE EMBREAGEM
180,27
UN
1,0000
180,27
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ATUADOR DO PEDAL
413,10
UN
1,0000
413,10
7 - ATUADOR DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1728,12 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12875/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12879/000-2016       
2.901,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - LANTERNA TRASEIRA
669,80
UN
2,0000
334,90
3 - PORTA CAIXA DE FUSIVEL
490,45
UN
1,0000
490,45
4 - COMUTADOR DO AR
284,76
UN
1,0000
284,76
5 - REPARO DO DESEMBAÇADOR
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - CABO SELETOR DE MARCHA
482,80
UN
1,0000
482,80
7 - INTERRUPTOR DE RE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2901,06 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
148,75
UN
1,0000
148,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12880/000-2016       
2.581,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
84,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,15
2 - SENSOR DE ALTA PRESSÃO
760,75
UN
1,0000
760,75
3 - SENSOR DE FASE
289,00
UN
1,0000
289,00
4 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
479,51
UN
1,0000
479,51
5 - CORREIA DENTADA
140,25
UN
1,0000
140,25
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
290,70
UN
1,0000
290,70
7 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
241,40
UN
1,0000
241,40
8 - MANGUEIRA INFERIOR DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
2581,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
295,80
UN
1,0000
295,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12883/000-2016       
1.285,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/75/16
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1285,81 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
85,61
UN
1,0000
85,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12884/000-2016       
2.900,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2900,35 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.900,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.900,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12890/000-2016       
280,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 280,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12892/000-2016       
139,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 139,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
39,10
UN
2,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12896/000-2016       
95,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12927/000-2016       
4.454,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
1.122,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
280,50
2 - BRONZINA BIELA. JOGO
139,40
JG
1,0000
139,40
3 - BRONZINA MANCAL. JOGO
160,65
JG
1,0000
160,65
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTOR
348,50
UN
1,0000
348,50
5 - BOMBA DE OLEO
369,75
UN
1,0000
369,75
6 - BOMBA DE AGUA
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
UN
1,0000
139,40
8 - SENSOR TEMPERATURA
96,90
UN
1,0000
96,90
9 - BALANCIN. JOGO
127,50
JG
1,0000
127,50
10 - TUCHO. JOGO
140,25
JG
1,0000
140,25
11 - JOGO DE ESCORA
110,50
UN
1,0000
110,50
12 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
14 - CORREIA DO ALTERNADOR
47,60
UN
1,0000
47,60
15 - CORREIA RESPIRO DO MOTOR
45,05
UN
1,0000
45,05
16 - BOBINA DE IGNIÇAO
269,45
UN
1,0000
269,45
17 - KIT CAPA CORREIRA DENTADA
120,70
UN
1,0000
120,70
18 - RESERVATORIO EXPANSAO
54,40
UN
1,0000
54,40
19 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
20 - VELA DE IGNIÇAO
71,40
UN
4,0000
17,85
21 - COMANDO DE VALVULA
249,90
UN
1,0000
249,90
22 - TAMPA DE VALVULAS
110,50
UN
1,0000
110,50
23 - TUBO D' AGUA
138,55
UN
1,0000
138,55
24 - TUBO DO ARREFECIMENTO COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
4454,85 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12929/000-2016       
590,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 590,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12930/000-2016       
650,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - BIELETA TRASEIRA
108,80
UN
2,0000
54,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JOGO BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - SUPORTE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 650,25 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12932/000-2016       
955,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,20
2 - KIT BICOS INJETORES
226,10
1,0000
226,10
3 - REPARO DO TBI
246,50
UN
1,0000
246,50
4 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 955,40 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12935/000-2016       
2.044,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR - L/D
Vl.Total:
372,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
372,30
2 - COXIM DO CAMBIO
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - COIFA HOMOCINETICA
105,40
KIT
1,0000
105,40
5 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR
435,20
UN
1,0000
435,20
6 - BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.044,25 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
590,75
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12937/000-2016       
580,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - ROLETE DA PORTA
130,05
UN
1,0000
130,05
3 - BUCHA COM ROLAMENTO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 580,55 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12939/000-2016       
1.329,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI EIXO - L/E
Vl.Total:
658,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
658,75
2 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
3 - HOMOCINETICA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.329,40 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12941/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12942/000-2016       
447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
166,60
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12943/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12944/000-2016       
702,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
111,28
UN
1,0000
111,28
3 - DOBRADIÇA DA PORTA - L/E
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PINO DA PORTA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 702,88 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
81,60
JG
2,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12945/000-2016       
1.365,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,80
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
569,50
UN
1,0000
569,50
3 - MANGUEIRA DA BOMBA INJETORA
357,00
UN
1,0000
357,00
4 - TUBO DA FLAUTA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1365,10 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12946/000-2016       
2.408,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATÓRIO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.549,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.549,55
2 - SENSOR RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
365,50
UN
1,0000
365,50
3 - TUBO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
323,00
UN
1,0000
323,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.408,05 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12949/000-2016       
393,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,12
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12950/000-2016       
20.625,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR
Vl.Total:
721,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
721,11
2 - BRONZINA BIELA ST
832,64
UN
4,0000
208,16
3 - BRONZINA MANCAL ST
452,80
UN
5,0000
90,56
4 - TUCHO HIDRÁULICO
2.408,45
UN
16,0000
150,53
5 - RETENTOR VOLANTE DO MOTOR
279,92
UN
1,0000
279,92
6 - BRONZINA BIELA
590,82
JG
4,0000
147,71
7 - MEIA LUA DO VIRABREQUIM
277,20
UN
4,0000
69,30
8 - JOGO DE REPARO CORRENTE COMANDO
410,64
UN
1,0000
410,64
9 - VÁLVULA DO CABEÇOTE
650,16
UN
4,0000
162,54
10 - VIRABREQUIM
1.836,75
1,0000
1.836,75
11 - FILTRO DE OLEO
89,38
UN
1,0000
89,38
12 - AQUISIÇÃO: COLA
105,84
UN
2,0000
52,92
13 - CORREIA POLY V
305,31
UN
1,0000
305,31
14 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
76,99
UN
1,0000
76,99
15 - BICO INJETOR
2.937,40
UN
2,0000
1.468,70
16 - KIT DE EMBREAGEM
645,47
UN
1,0000
645,47
17 - ANEIS
510,62
UN
4,0000
127,66
18 - MOTOR DE ARRANQUE
1.524,99
UN
1,0000
1.524,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19 - CABO DE CONTROLE DE MARCHA
1.145,00
UN
2,0000
572,50
20 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
102,55
1,0000
102,55
21 - CHICOTE DO SENSOR DA PASTILHA DIANTEIRA
595,19
UN
2,0000
297,60
22 - ABRAÇADEIRA - GRANDE
60,48
UN
6,0000
10,08
23 - ABRAÇADEIRA - PEQUENA
40,32
UN
6,0000
6,72
24 - KIT REPARO MOTOR
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
25 - CEBOLA ÓLEO  DO MOTOR
56,99
UN
1,0000
56,99
26 - BOMBA D'AGUA
890,78
UN
1,0000
890,78
27 - CORRENTE DO COMANDO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 20.625,91 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
1.054,55
UN
1,0000
1.054,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12951/000-2016       
107,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12952/000-2016       
137,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/002-2016       
0,00
1.344,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.344,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
64,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/010-2016       
0,00
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
378
12806/000-2016       
290,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAR ARO
Vl.Total:
100,03
Un.:
HR
Quantidade:
1,8600
53,78
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA MOTO SUZUKI INTRUDER PLACA ECE 4295 DE USO 
DO CEREST - DESCONTO DE 51% - R$ 290,40 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
190,37
HR
3,5400
53,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12783/000-2016       
173,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
173,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12786/000-2016       
578,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - RECURSO 
FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vl.Total:
578,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,88
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/010-2016       
0,00
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/002-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/004-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12781/000-2016       
899,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO MOTOR
Vl.Total:
597,85
Un.:
HR
Quantidade:
17,8600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 899,17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
301,32
HR
9,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12784/000-2016       
990,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
398,41
HR
11,9000
33,48
4 - RETIFICA DO VOLANTE
91,40
HR
2,7300
33,48
5 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DO PARA-CHOQUE E CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA 
PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 990,34 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
400,09
SV
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12853/000-2016       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12854/000-2016       
364,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de vela
Vl.Total:
308,06
Un.:
HR
Quantidade:
5,0200
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
56,55
HR
0,9200
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12857/000-2016       
32,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
24,65
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,35
HR
0,1200
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12859/000-2016       
131,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
Vl.Total:
60,15
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
71,05
HR
1,1500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12862/000-2016       
450,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,31
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12863/000-2016       
800,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
550,41
HR
16,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12864/000-2016       
329,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CORTA E SOLDAR DOBRADIÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
329,91 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
249,56
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12865/000-2016       
99,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RETROVISOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
99,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,64
Un.:
HR
Quantidade:
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12867/000-2016       
470,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,39 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,39
Un.:
HR
Quantidade:
14,0500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12869/000-2016       
530,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,55
Un.:
HR
Quantidade:
1,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
390,07
HR
11,6500
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 530,02 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
90,40
HR
2,7000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12870/000-2016       
229,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12871/000-2016       
918,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
445,28
HR
13,3000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 918,76 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
282,64
HR
8,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12876/000-2016       
400,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12877/000-2016       
3.600,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
800,17
Un.:
HR
Quantidade:
23,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.502,25
HR
44,8700
33,48
3 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 3.600,77 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.298,35
HR
38,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12878/000-2016       
1.350,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA CORREIA DENTADA E INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
449,97
Un.:
HR
Quantidade:
13,4400
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DA LONGARINA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - 
R$ 1350,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
900,61
SV
26,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12881/000-2016       
2.800,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
1.501,58
Un.:
HR
Quantidade:
44,8500
33,48
2 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 2800,43 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.298,85
HR
38,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12882/000-2016       
229,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12887/000-2016       
410,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA
Vl.Total:
319,73
Un.:
HR
Quantidade:
9,5500
33,48
2 - LIMPEZA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
90,73
HR
2,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12888/000-2016       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12889/000-2016       
120,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
120,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12891/000-2016       
1.000,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 1000,38 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.000,38
Un.:
HR
Quantidade:
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12893/000-2016       
180,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 180,46 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
180,46
Un.:
HR
Quantidade:
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12894/000-2016       
49,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 49,91 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,8100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12895/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 80,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12899/000-2016       
449,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,26
HR
1,7700
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA 
DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 449,64 - C/C 252-4 BB - SAÚDE
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12928/000-2016       
310,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 310,02 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
219,96
HR
6,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12931/000-2016       
270,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12936/000-2016       
829,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA . Suspensão
299,65
HR
8,9500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 829,30 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12938/000-2016       
120,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
73% - R$ 120,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12940/000-2016       
320,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO TROCA DO SEMI EIXO
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,31
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12953/000-2016       
183,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
61,37
HR
1,0000
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
34,30
HR
0,5600
61,37
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 183,87 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12493/000-2016 - 01
-7.248,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12493/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-7.248,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.248,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12785/000-2016       
7.248,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.248,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.248,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12802/000-2016       
0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
12832/000-2016       
844,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,90
12209/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANA ANASTACIA GROTHE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.308.258-44
541
12816/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO/SP - INCERTEZA VIVA, DIA 13/10/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016       
0,00
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/021-2016       
0,00
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/022-2016       
0,00
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
0,7500
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
12922/000-2016       
909,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA E TRASEIRA
Vl.Total:
399,72
Un.:
HR
Quantidade:
5,2800
75,70
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,66
HR
1,9900
75,71
3 - SERVIÇO DE MOLEJO. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 909,97 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
359,59
HR
4,7500
75,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
12825/000-2016       
3.132,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.132,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.132,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
12837/000-2016       
591,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
591,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12494/000-2016 - 01
-825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12494/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12792/000-2016       
825,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
825,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,66
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/002-2016 - 01
0,00
-6.881,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/2-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ ESTA 
ENCERRANDO
Vl.Total:
-6.881,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.881,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/004-2016 - 01
0,00
-6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/4-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ ESTA 
ENCERRANDO
Vl.Total:
-6.348,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.348,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/002-2016 - 01
0,00
-8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10653/2-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ 
ESTA ENCERRANDO
Vl.Total:
-8.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.510,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11739/000-2016 - 01
-427,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11739/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ 
ESTA ENCERRANDO
Vl.Total:
-427,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-427,70
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11740/000-2016 - 01
-519,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11740/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ 
ESTA ENCERRANDO
Vl.Total:
-519,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-519,35
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11744/000-2016 - 01
-3.024,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11744/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ 
ESTA ENCERRANDO
Vl.Total:
-3.024,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.024,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
12826/000-2016       
154,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
154,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12835/000-2016       
3.991,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.991,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.991,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12836/000-2016       
307,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
307,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016 - 01
-308,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10588/0-2016
Vl.Total:
-308,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-308,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/004-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/004-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12840/000-2016       
2.793,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.793,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12841/000-2016       
215,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
215,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12812/000-2016       
0,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12833/000-2016       
765,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
765,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12834/000-2016       
260,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
260,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12921/000-2016       
1.907,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
1.667,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.667,70
2 - JOGO DE ENGATE DO CINTO DE SEGURANÇA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO - FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.907,40 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
239,70
UN
1,0000
239,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12923/000-2016       
5.000,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
642,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
160,55
2 - TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA
680,20
UN
4,0000
170,05
3 - BUCHA QUADRO DE SUSPENSÃO
541,50
UN
6,0000
90,25
4 - BUCHA SUPERIOR DA BARRA DIANTEIRA
258,40
UN
4,0000
64,60
5 - COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
220,40
UN
4,0000
55,10
6 - BUCHA DA BARRA TENSORA
239,40
UN
4,0000
59,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - COXIM ESTABILIZADORA TRASEIRA
281,20
UN
4,0000
70,30
8 - BARRA AXIAL DA DIREÇÃO
370,50
UN
2,0000
185,25
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
687,80
UN
2,0000
343,90
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,20
UN
2,0000
340,10
11 - PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA
79,80
UN
4,0000
19,95
12 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 5000,80 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
319,20
UN
8,0000
39,90
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016 - 01
0,00
-7,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5692/7-2016 - MOTIVO: CONFORME CI N° 146/2016 (SME/STPFO)
Vl.Total:
-7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12838/000-2016       
182,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12838/000-2016 - 01
-182,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12838/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12839/000-2016       
182,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12843/000-2016       
535,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
535,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12827/000-2016       
2.853,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.853,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12829/000-2016       
16.107,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
16.107,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.107,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12830/000-2016       
5.136,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.136,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.136,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12831/000-2016       
15.733,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.733,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.733,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
12813/000-2016       
1.299,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016       
0,00
131,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,30
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/015-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
10286/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
11077/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11077/0-2016
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
10232/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11080/000-2016 - 01
-30,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11080/0-2016
Vl.Total:
-30,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,35
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
12799/000-2016       
2.395,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.395,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
12821/000-2016       
909,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
909,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
909,42
11943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
722
12849/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA SPRAY - PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE JUVENTUDE - AZUL, AMARELO, VERDE, 
VRMELHO, BRANCO E PRETO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
12916/000-2016       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA - 
VALOR COM 15% - R$ 59,50 - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
722
12926/000-2016       
1.067,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA AS SALAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.067,23
Un.:
Quantidade:
19,0000
56,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/012-2016       
0,00
190,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
190,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,27
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/004-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.118.238/0001-44
725
12810/000-2016       
7.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá 
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
5.248,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,6400
3.200,00
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar 
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. 
AGROCHÁ II - ASSISTÊNCIA
2.132,00
MÊS
1,6400
1.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
12915/000-2016       
60,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA 
SECRETARIA - VALOR COM 73% - R% 60,26 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/008-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/010-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/010-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12914/000-2016       
277,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - POLIA DA DIREÇÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS - 15% 
DE DESCONTO - R$ 277,95 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12918/000-2016       
976,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
175,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,10
2 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
3 - SENSOR DO TBI
475,15
1,0000
475,15
4 - SENSOR MOTOR DE PASSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 15% - R$ 976,65 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
238,00
UN
1,0000
238,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
12920/000-2016       
604,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
470,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,90
2 - CAIXA DE VOLTAGEM  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% - R$ 604,35 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
133,45
UN
1,0000
133,45
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
750
9814/001-2016       
0,00
750,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/003-2016       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. SETEMBRO/2016 NA C/C: 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/004-2016       
0,00
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/005-2016       
0,00
51,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/006-2016       
0,00
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/007-2016       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/008-2016       
0,00
51,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/009-2016       
0,00
146,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/004-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID ARAPONGAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/005-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/002-2016       
0,00
2.937,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.937,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
29.500,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/001-2016       
0,00
840,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA USO NO 
CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.118.238/0001-44
758
12808/000-2016       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá 
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
1.152,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
3.200,00
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar 
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. 
AGROCHÁ II - C/C  437-3 C.E.F. ASSISTÊNCIA
468,00
MÊS
0,3600
1.300,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
12847/000-2016       
91,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12913/000-2016       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS E POLIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
DE USO DO CRAS VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12917/000-2016       
330,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 50% - R$ 330,31 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,31
Un.:
HR
Quantidade:
5,3600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
12919/000-2016       
150,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12496/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
12845/000-2016       
7.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
12250/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.986.254/0001-72
796
12900/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FIGURINO  - PARA AS ATIVIDADES DA PARADA DE NATAL  2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
12814/000-2016       
176,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/032-2016       
0,00
1.038,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.038,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.038,52
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/005-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12216/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
12777/000-2016       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.310 DE 27/10/16 - CULTURA
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
12846/000-2016       
5.386,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA 
REALIZAÇÃO DO 62º TOORO NAGASHI - CULTURA
Vl.Total:
5.386,04
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
11,0000
489,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
12800/000-2016       
147,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
147,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
12822/000-2016       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
851
12815/000-2016       
35,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ESPORTES
Vl.Total:
35,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/040-2016       
0,00
81,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
81,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/036-2016       
0,00
190,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
190,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,27
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/005-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
11959/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
12850/000-2016       
1.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE TRAVE DE HANDEBOL, TAMANHO OFICIAL, EM MADEIRA DE IPÊ - PAR - PARA ATENDER 
AS ATIVIDADES INICIAIS DA ESCOLINHA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
12801/000-2016       
488,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
488,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
854
12823/000-2016       
24,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
24,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,58
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/009-2016       
0,00
8.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.603,37
11098/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
11795/001-2016       
0,00
2.120,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1919/2016 PARA PAGTO DE SUBVENÇÃO ENTIDADE - CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO Nº 56/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.120,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.120,22
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/004-2016       
0,00
19.362,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Vl.Total:
1.840,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
230,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
12.130,83
UN
27,0000
449,29
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES
5.391,48
UN
12,0000
449,29
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/004-2016       
0,00
21.385,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
6.011,00
Un.:
%
Quantidade:
72,2200
83,23
2 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
2.080,60
%
25,0000
83,23
3 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.121,00
%
37,5000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
693,40
%
8,3300
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.624,00
%
55,5600
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 
CEF - ASSISTÊNCIA
4.855,20
%
58,3300
83,23
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/004-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
745/000-2016       
685,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 229 - 41.542,56
Vl.Total:
685,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,45
Outros/Não Aplicável
SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. 
LTDA
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
746/000-2016       
1.538,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - 39.964,00
Vl.Total:
1.538,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.538,61
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125