4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
Data de Lançamento: 05/05/2016 |
Vl. Liquidado
4513/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
21
5427/000-2016
310,81
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - SAÍDA: 12/05/16 ÀS 17:00hs - RETORNO: 13/05/16 ÀS 22:00hs - GABINETE
15,78
2,0000
7,89
4512/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
5431/000-2016
77,76
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINTE - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 26/04/2016 ÀS 17H00 E |
RETORNO: 26/04/2016 ÀS 00H00 - SÃO PAULO/S- SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 11H20 E RETORNO: 27/04/2016 ÀS |
15H00 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
4514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA |
LTDA. |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
4
5392/000-2016
958,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO "CONDUTAS VEDADAS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO" |
NO DIA 13/05 EM CURITIBA, PARA O PARTICIPANTE RICARDO F HIRAIDE - GABINETE |
958,00
SV
1,0000
958,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/004-2016
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
7.729,57
1,0000
7.729,57
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/004-2016
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS - FINANÇAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3279/000-2016
5.220,00
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
UN
40,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3280/000-2016
4.600,00
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
750,00
UN
30,0000
25,00
2 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
2.900,00
UN
100,0000
29,00
3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
950,00
UN
50,0000
19,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
4501/000-2016
57.406,70
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.034,88
LT
988,5600
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
173,98
LT
64,2000
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
8.777,81
LT
2.424,8100
3,62
4 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SERV. MUNICIPAIS
45.420,03
LT
15.089,7100
3,01
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/004-2016
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/004-2016
88.836,82
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2/2 |
88.836,82
%
3,6800
24.138,47
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/004-2016
16.822,55
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - Referente a Parcela do Período 15/03/2016 a 14/04/2016. - |
DESENV. AGRÁRIO |
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3277/000-2016
1.040,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.040,00
UN
2,0000
520,00
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3278/000-2016
1.040,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Liquidado
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
1.040,00
UN
2,0000
520,00
4476/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
5428/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPOU COM REGINALDO DO EVENTO "LANÇAMENTO DA REDE PCR (PLANOS DE |
CARREIRA E REMUNERAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO", NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO/SP. |
SAÍDA ÀS 5H E RETORNO ÀS 22H - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4477/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
5429/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPOU COM CINIRA DO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE CARREIRA E |
REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 5h E |
RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4478/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
5430/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - FOI LEVAR CINIRA E REGINALDO AO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE |
CARREIRA E REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. |
SAÍDA ÀS 5h E RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS |
AUTOMOTORES L |
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
59.104.422/0024-46
729
4407/000-2016
23.865,00
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL |
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 139-0 CEF - ASSISTÊNCIA |
23.865,00
UN
0,6300
37.689,99
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS |
AUTOMOTORES L |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
747
4408/000-2016
13.825,00
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL |
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
13.825,00
UN
0,3700
37.690,02
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS |
AUTOMOTORES L |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
740
4410/000-2016
35.815,00
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, - GOL |
1.6 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
35.815,00
UN
0,8300
42.990,04
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS |
AUTOMOTORES L |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
740
5435/000-2016
7.175,00
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, |
(conforme especificação constante do processo de compra). - Marca: Gol 1.6 Trendline 2016/2017 - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA (Acerto ref emp 4409/2016 - conforme CI n° 148/2016) |
7.175,00
UN
0,1700
42.989,81
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
832
4411/000-2016
10.018,80
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
2.029,50
SV
30,0000
67,65
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
3.207,60
SV
27,0000
118,80
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
3.712,50
SV
25,0000
148,50
4 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS E EQUIPE |
TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO DE 12/04 |
A 19/04 - CULTURA |
1.069,20
SV
6,0000
178,20
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/001-2016
5.968,68
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. |
Categoria: Amador Masculino |
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
2.226,48
UN
12,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
3.742,20
UN
12,0000
311,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 05/05/2016 ATÉ 05/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Liquidado
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE |
FUTEBOL 2016 - ESPORTES |
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/001-2016
139,68
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
139,68
SV
873,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
278/000-2016
2.532,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 272 - 72352,41
2.532,33
1,0000
2.532,33
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
279/000-2016
4.884,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 271 - 139559,76
4.884,59
1,0000
4.884,59
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5010
6595/001-2014
139.559,76
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE |
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA EMEB "PEDREIRA DO ARAPNGAL" NESTE MUNICÍPIO, |
PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205178/2013 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
139.559,76
%
27,3900
5.095,47
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/004-2015
72.352,41
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - COBERTURA DE QUADRA |
ESCOLAR NA EMEB PREF. JOSÉ MENDES, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO |
PAC 205696/2013 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
72.352,41
%
32,5300
2.224,26
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Maio de 2016.
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