4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 11/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/005-2016       
538,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
538,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
207,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/003-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
700,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4600
480,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
11653/000-2016       
240,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,48
Un.:
HR
Quantidade:
1,2800
62,88
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,24
HR
0,6400
62,88
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 7245 - APLICAR DESCONTO DE 50% - 
GABINETE
120,09
HR
1,9100
62,87
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/002-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
76,9200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/010-2016       
2.228,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.228,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
857,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/004-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
%
Quantidade:
1,8800
480,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
68
11908/000-2016       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - 07/09/16 A 06/10/16 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
178.822,6300
0,19
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
7151/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
480,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/002-2016       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 
- FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/001-2016       
6.023,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.023,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.316,8500
2,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/012-2016       
3.688,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.688,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.688,31
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/005-2016       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
310,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
119,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
7152/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
11587/000-2016       
100,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT - 06306, PLACAS DJM 5549 - 
51% DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,69
Un.:
HR
Quantidade:
1,3300
75,71
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/005-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
7º TA - CEMITERIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11152/000-2016       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11155/000-2016       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca haste da porta - MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11157/000-2016       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de mola traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11165/000-2016       
460,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Conserto do radiador
Vl.Total:
271,66
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . Tirar e colocar radiador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11639/000-2016       
229,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO PARALAMA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
229,16
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11669/000-2016       
299,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E REVISÃO ELETRICA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,39
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11673/000-2016       
110,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ESTRADA DAS AREIAS PARA OFICINA DO MILTÃO - FORD F 12000 - PLACA 
CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,79
Un.:
KM
Quantidade:
14,0000
7,91
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11674/000-2016       
308,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO JURUMIRIM PARA OFICINA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
308,63
Un.:
KM
Quantidade:
39,0000
7,91
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11676/000-2016       
75,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOLDAR SUPORTE EIXOS - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11678/000-2016       
641,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CUICA DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBOS E TROCA DE LONA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
415,03
HR
5,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11682/000-2016       
540,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO INDAIATUBA E VOLTA PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,11
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11683/000-2016       
125,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA OFICINA LS PNEUS - GM SILVERADO - KDQ 7007 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,40
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11684/000-2016       
643,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE KIT DE EMBREAGEM - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
643,49
Un.:
HR
Quantidade:
8,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11708/000-2016       
179,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,78
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,45
HR
0,6400
61,64
3 - CAMBAGEM - VW SANTANA - CDV - 1346 - SERV. MUNICIPAIS
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11710/000-2016       
279,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA VALVULA ACIONADORA DA TRAÇÃO 4X4 CHICOTE ELETRICO 
BOTÃO DE ACIONAMENTO DA VALVULA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
279,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11712/000-2016       
600,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE
Vl.Total:
300,32
Un.:
HR
Quantidade:
8,9700
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS INJETORES - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
300,31
HR
8,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11840/000-2016       
548,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ SERROTE E DO SERROTE P/ O BAMBURRAL - RETRO RANDON - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,82
Un.:
KM
Quantidade:
63,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11841/000-2016       
505,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO RIBEIRÃO VERMELHO P/ O ARAPONGAL - RETRO RANDON - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
505,27
Un.:
KM
Quantidade:
58,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11842/000-2016       
1.094,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA
Vl.Total:
249,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE BOMBA INJETORA
452,76
HR
6,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DO CABEÇOTE
241,47
HR
3,2000
75,46
4 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE CUBO DE RODA TRASEIRA - F 12000 - CDZ 7816 SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11843/000-2016       
550,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DIFERENCIAL - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
550,86
Un.:
HR
Quantidade:
7,3000
75,46
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/004-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - SET/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
257
9882/000-2016       
25,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA 
DIVUKGAÇÃO DO IV WORKSHOP DE ARBORIZAÇÃO URBANA DIA 14/09/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
25,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,51
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/004-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/001-2016       
889,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
889,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
342,0000
2,60
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/004-2016       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
323
10724/000-2016       
3.247,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DA MÉDICA LIUVIMA 
SANCHES RAMIREZ - PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.247,20
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
67,65
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
323
10724/000-2016 - 01
-1.894,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10724/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.894,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.894,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/003-2016       
26.270,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - OUT/16 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.270,97
Un.:
SV
Quantidade:
18,9000
1.390,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/005-2016       
586,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
586,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
225,4200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/001-2016       
97,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
97,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
37,5800
2,60
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
755/000-2016       
14,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4056 - 428,40
Vl.Total:
14,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,14
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
756/000-2016       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2745 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
757/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1136 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/006-2016       
1.007,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.007,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
387,5000
2,60
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
720
9740/000-2016       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR.- PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL CONSEA - NO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016, 
COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16/10/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
825,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
825,00
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/006-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
725
7143/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - CENTRO DA JUVENTADE (RATEADO COM A SECRETARIA DE ESPORTES) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
10923/000-2016       
679,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA
230,48
HR
3,7400
61,63
4 - MÃO DE OBRA . Suspensão, revisão e tirara vazamento do motor - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
349,42
HR
5,6700
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
11548/000-2016       
123,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 
DE USO DO VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
11691/000-2016       
80,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO SERV. 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
11780/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO: R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
11781/000-2016       
1.152,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
318,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,1900
61,37
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
220,50
HR
3,5900
61,37
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO 
DO VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO: R$ 1.152,72 - ASSISTÊNCIA
613,72
HR
10,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
10874/000-2016       
50,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca do retrovisor - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,63
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/001-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/001-2016       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
750
10918/000-2016       
428,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA CAJATI NO DIA 07/10/2016 - PARA 
ATENDER OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM 
COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
428,40
Un.:
KM
Quantidade:
84,0000
5,10
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/003-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/003-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO M GERBAS EVENTOS ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.327.920/0001-23
821
13242/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FANTASIA DE BONECO DE NEVE - ADULTO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL 2016 - CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
933,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/001-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CONTRATO 098/2013 - DE 16/09 A 15/10 - CULTURA
7393/2016
Pregão Presencial
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
9714/000-2016       
51.422,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Substituição de porta social; medidas 2,06 mts x 0,85 cm, perfil 0,22 tipo cadeirinha fechada, galvanizado 
com perfil T 0,44 tipo cadeirinha fechada, galvanizado, barra chata de 5/8 x 1/8” e fechaduras tetra de chave 
única e chapa galvanizada de 2 mts x 1 mts, espessura 0,80mm.
Vl.Total:
3.384,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
376,00
2 - Porta de aço vermelha (lateral): trocar 4 (quatro) fita de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts;trocar 
05 (cinco) tira raiadas galvanizadas de 2 mts;colocar 4 (quatro) trincos de 0,25 cm colocar 4 fechadura tetra 
chave única.
720,00
SV
1,0000
720,00
3 - Porta de aço fundos (verde): trocar 4 (quatro) fitas de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts; colocar 4 
(quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) fechaduras tetra de chave única.
680,00
SV
1,0000
680,00
4 - Porta de aço amarela (fundos): trocar 4 (quatro) fita de 3mts; trocar uma coluna central de 3 mts;  trocar 
05 (cinco) tiras raiadas galvanizadas de 2 mts;  colocar 4 (quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) 
fechaduras tetra, chave única.
720,00
SV
1,0000
720,00
5 - Portão de acesso ao arquivo morto: trocar 2 (dois) gonzos de 7/8"; colocar 2 (duas) trinco de 3” e 
endireitar.
230,00
SV
1,0000
230,00
6 - Porta de entrada sala de Judô: trocar 2 (dois) gonzos 7/8", colocar 2 (dois) trincos de 3” e endireitar;
230,00
SV
1,0000
230,00
7 - Grade de proteção da quadra de esportes: trocar 30 (trinta) telas onduladas, malha de 1,5” no fio 10 e 
colocar reforço com 2 (duas) barras de ferro de ½” em "X".
2.640,00
SV
1,0000
2.640,00
8 - Portão social (simples) entrada: medidas 1,80 mts x 0,80 cm: trocar tela de alambrado, malha 2,5” no fio 
10 e barra chata de ¾ x ¼ e colocar de 1 (um) trinco de 3”.
230,00
SV
1,0000
230,00
9 - Portão de entrada (duplo) 2,20 mts x 1.90 mts: trocar telas de alambrado, malha 2,5” no fio 10 e barra 
chata de ¾ x ¼ e colocar de trinco e de ferrolho.
668,80
SV
1,0000
668,80
10 - Portão entrada do vestuário medidas 0.70 cm x 1,60 mts: trocar tela malha 2,5”, fio 3.30 mm.
179,20
SV
1,0000
179,20
11 - Porta do vestuário do arbitro, medidas 0,80 x 2 m: trocar chapa de aço 18 mm; instalar fechadura de 
chave tipo tetra.
217,60
SV
1,0000
217,60
12 - Portão de entrada para o campo:  trocar barra de tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 mm e 1,80 
mts altura, trocar o gonzo 7/8”; fixar as grapas e reinstalaro portão.
524,52
SV
1,0000
524,52
13 - Confecção de portão dos fundos de entrada de caminhões, medidas 4,10 mts x 2 mts de altura, com tubo 
galvanizado de 2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e barras achatadas 
de ¾ x ¼.
1.722,00
SV
1,0000
1.722,00
14 - Confecção de portão de entrada de veículos, medidas 4,80 mts x 2 mts de altura, com tubo galvanizado de 
2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, com barras achatadas de ¾ x ¼.
2.016,00
SV
1,0000
2.016,00
15 - Reforma de portão de entrada de caminhões (frente): trocar o tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 
mm, colocar tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e trocar barras achatadas de ¾ x ¼.
580,00
SV
1,0000
580,00
16 - Reforma de portão de entrada do Campo (frente), medida 3,5 x2,10 m: instalar de telade alambrado nova, 
malha 2,5”, no fio 10, e trocar de barras achatadas de ¾ x ¼.
476,11
SV
1,0000
476,11
17 - Reforma de portão de saída do Campo (fundos), medida 3,5 x2,10 m: instalação de tela de alambrado nova, 
malha 2,5”, no fio 10, e troca de barras achatadas de ¾ x ¼; trocar barra de tubo 2,10mts alturagalvanizado 
trocar o gonzo 1”; fixar grapas e reinstalar o portão.
374,60
SV
1,0000
374,60
18 - Remoção de 42 chapas galvanizadas do guardo corpo da arquibancada.
686,72
SV
1,0000
686,72
19 - Guarda corpo da arquibancada: Instalação de 100 m de tela de alambrado, malha 2,5” no fio 10mm, 
colocação de barras chatas de 7/8” x ¼” e parafusos passantes de 5/16 x 2.5”.
12.490,00
SV
1,0000
12.490,00
20 - Reforma da cobertura dos 2 (dois) bancos de reserva: trocar estrutura do telhado, medida de 6 x 1 m; 
viga U dobrada DE 2” X 1”, espessura de 2,65mm, tubo retangular galvanizado de 50 x30 mm, espessura 1,55, 
60 hastes com porcas e arruelas de 4”x1/4”.
1.315,90
SV
1,0000
1.315,90
21 - Colocação de 145 m de alambrado para área da piscina.
18.409,67
SV
1,0000
18.409,67
22 - Reforma de 3 portões de acesso a quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de 
1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança.
757,00
SV
1,0000
757,00
23 - Reforma de 4 portas de internas da quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de 
1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança.
1.010,00
SV
1,0000
1.010,00
24 - Confecção de portão da casa de máquinas: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; 
trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm.
580,00
SV
1,0000
580,00
25 - Confecção de portão de entrada ao terreno: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; 
trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm. - SERV. DE SERRALHERIA - ESPORTES
580,00
SV
1,0000
580,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
859
10746/000-2016       
332,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
148,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
148,50
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL PARA 
184,38
SV
1,0000
184,38
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE REGISTRO NO DIA 23/09/16 - ESPORTES
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/003-2016       
10.178,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
2.990,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
230,00
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade:Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
5.391,48
UN
12,0000
449,29
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES
1.797,16
UN
4,0000
449,29
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
875
11770/000-2016       
446,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEU
Vl.Total:
89,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
74,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
186,20
HR
2,5000
74,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 
- VALOR COM DESCONTO: R$ 446,88 - ESPORTES
171,30
HR
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
875
11771/000-2016       
135,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 03 TROCA DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 
9494 - VALOR COM DESCONTO: R$ 135,83 - ESPORTES
Vl.Total:
135,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
75,46
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
351120200
J
05.841.753/0001-43
5836
758/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1137 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Novembro de 2016.