4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 15/02/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/003-2016
162,14
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
162,14
1,0000
162,14
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016
1.500,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.500,00
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016
93,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
93,60
CM/CO
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016
5.912,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
5.912,40
CM/CO
2.274,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016
114,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
114,40
CM/CO
44,0000
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/001-2016
475,15
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - |
BOMBEIROS |
475,15
1,0000
475,15
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016
140,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
140,40
CM/CO
54,0000
2,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
449/000-2016
2.557,89
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.684,81
LT
484,4200
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
873,08
LT
292,9800
2,98
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/002-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
237/000-2016
53,55
1 - PAPAÍNA POMADA 10% - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES DA UNIDADE DE SAÚDE |
UBS - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
53,55
BISN
1,0000
53,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
238/000-2016
64,53
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE |
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,53
FR
1,0000
64,53
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
445/000-2016
7.098,04
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.726,28
LT
1.933,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
371,76
LT
124,7500
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
448/000-2016
617,52
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
617,52
LT
177,5500
3,48
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
56/000-2016
13.406,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT |
7.896,00
LT
188,0000
42,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, normocalórica e hiperproteica |
(predominância de caseinato de Ca/Na). Isenta de lactose, sacarose e glúten. - GLUCERNA/ABBOTT |
1.050,00
LT
21,0000
50,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
3.800,00
LT
50,0000
76,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Liquidado
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE SAÚDE. PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
660,00
LT
12,0000
55,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
51/000-2016
1.699,03
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
DA ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
527,07
SV
3,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
52/000-2016
1.441,34
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
351,38
SV
2,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
53/000-2016
1.282,48
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
770,08
SV
4,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PARA USO DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
307,44
SV
3,0000
102,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/001-2016
102,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
102,54
1,0000
102,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
241/000-2016
342,00
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DA PACIENTE NEUZA MARIA ROCHA DA UNIDADE DE |
SAÚDE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
342,00
UN
1,0000
342,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
446/000-2016
369,54
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
369,54
LT
106,2500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
450/000-2016
33.399,44
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
11.116,65
LT
3.621,0600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.562,86
LT
4.762,1800
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.719,93
LT
1.919,4400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
451/000-2016
637,66
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
637,66
LT
183,3400
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
240/000-2016
1.250,00
1 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF |
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, UBS VILA NOVA, ESF VILA SÃO FRANCISCO , UBS REGISTRO B - C/C |
306-7 CEF - SAÚDE |
1.250,00
SV
5,0000
250,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/001-2016
14.780,32
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
14.780,32
SV
10,6300
1.390,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Liquidado
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/001-2016
2.259,31
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.259,31
SV
0,4800
4.674,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/001-2016
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/001-2016
59.872,50
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59.872,50
KM
22.175,0000
2,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
447/000-2016
1.207,56
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.207,56
LT
347,2000
3,48
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
55/000-2016
1.386,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENIASE - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
693,00
593/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
1372/000-2016
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP, |
NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
658/2016
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
525
1423/000-2016
77,39
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA |
25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
703/2016
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
525
1475/000-2016
77,39
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 |
DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
590
552/000-2016
6.234,81
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
803,20
LT
261,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.112,81
LT
895,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.318,80
LT
778,1200
2,98
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/002-2016
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - C/C 442-0 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
68/000-2016
10.470,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2016/18 - 190373,69
10.470,56
1,0000
10.470,56
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
69/000-2016
520,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 415 - 4734,66
520,81
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
71/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 917 - 2433,32
267,66
1,0000
267,66
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
72/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 915 - 2433,34
267,66
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
73/000-2016
47,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 920 - 4345,34
47,80
1,0000
47,80
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
75/000-2016
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 388 - 9745,74
1.072,03
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
77/000-2016
445,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 918 - 4046,40
445,11
1,0000
445,11
903/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1620/000-2016
47,10
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB - CONFORME CI |
51/2016 - ASSISTÊNCIA |
47,10
6,0000
7,85
904/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1621/000-2016
47,10
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI |
50/2016 - ASSISTÊNCIA |
47,10
6,0000
7,85
905/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1622/000-2016
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB - CONFORME CI |
49/2016 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
906/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1623/000-2016
54,95
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI |
48/2016 - ASSISTÊNCIA |
54,95
7,0000
7,85
907/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1624/000-2016
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB - CONFORME CI |
47/2016 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
908/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1625/000-2016
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - CONFORME CI |
46/2016 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO |
ESTADO D |
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/001-2016
2.583,28
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO POLO DE BELEZA - Nº |
04/2013 - C/C 28.048-8 BB - BC 1804 - FUNSSOL |
2.583,28
1,0000
2.583,28
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/002-2016
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1034/000-2016
525,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
UN
10,0000
52,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1035/000-2016
263,40
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
263,40
UN
30,0000
8,78
704/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
1473/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO |
REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - |
7,89
1,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Liquidado
701/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
820
1474/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA |
CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
132/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
1424/000-2016
533,16
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE |
PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - |
ESPORTES |
392,64
2,0000
196,32
131/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
1425/000-2016
533,16
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL |
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES |
392,64
2,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
64/000-2016
1.975,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3284 - R$ 59.872,50
1.975,79
1,0000
1.975,79
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
67/000-2016
248,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 436 - 2259,31
248,52
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2016
462.583,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO |
462.583,33
1,0000
462.583,33
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/002-2015
876,00
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
876,00
UN
24,0000
36,50
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
RP
J
10.439.001/0001-90
5004
3919/001-2015
255,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
255,00
SV
17,0000
15,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5004
5739/001-2015
243,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/2015 - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
243,75
UNI
325,0000
0,75
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/017-2015
40,00
1 - Restos a pagar do empenho 6623/17-2015
40,00
1,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/018-2015
20,00
1 - Restos a pagar do empenho 6623/18-2015
20,00
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/019-2015
20,00
1 - Restos a pagar do empenho 6623/19-2015
20,00
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/024-2015
64,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
40,00
SV
2,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
24,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/025-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7725/001-2015
2.047,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - DEZ/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.047,00
UN
230,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7726/001-2015
1.440,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - DEZ/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.440,00
UN
150,0000
9,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8582/004-2015
36,40
1 - Restos a pagar do empenho 8582/4-2015
36,40
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8583/004-2015
36,40
1 - Restos a pagar do empenho 8583/4-2015
36,40
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5005
8585/006-2015
280,80
1 - Restos a pagar do empenho 8585/6-2015
280,80
1,0000
280,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8939/005-2015
369,20
1 - Restos a pagar do empenho 8939/5-2015
369,20
1,0000
369,20
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/005-2015
1.390,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9866/001-2015
360,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA ATENDER A SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
360,00
SV
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9867/001-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9869/001-2015
360,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
360,00
SV
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9870/001-2015
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9871/001-2015
390,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9872/001-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9873/001-2015
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9874/001-2015
155,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
65,00
SV
1,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9875/001-2015
540,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
12,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9876/001-2015
1.605,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
900,00
SV
20,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
315,00
SV
7,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
6,0000
65,00
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
9948/001-2015
131,13
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS. Com fornecimetno de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE |
IMPRESSÃO À LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE |
131,13
SV
938,0000
0,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/004-2015
1.370,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME |
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
RP
J
10.952.025/0002-20
5004
10620/003-2015
2.392,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.450,00
SV
29,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE
874,00
SV
38,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/15 - |
C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
23,00
SV
1,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/006-2015
2.160,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.160,00
SV
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10777/001-2015
2.215,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
270,00
SV
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
325,00
SV
5,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA ATENDER A SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.620,00
SV
18,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10778/001-2015
630,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA ATENDER A SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
5,0000
90,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/004-2015
1.388,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Liquidado
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10863/002-2015
260,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA |
260,00
SV
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/003-2015
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA |
90,00
SV
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10866/001-2015
225,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ASSISTÊNCIA |
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10867/001-2015
135,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA |
135,00
SV
3,0000
45,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5001
11141/000-2015
11.923,20
1 - Restos a pagar do empenho 11141/0-2015
11.923,20
1,0000
11.923,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/004-2015
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5004
11812/000-2015
1.764,00
1 - Restos a pagar do empenho 11812/0-2015
1.764,00
1,0000
1.764,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5005
12016/001-2015
2.175,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
675,00
SV
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
450,00
SV
3,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5005
12017/001-2015
2.010,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
270,00
SV
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
405,00
SV
9,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
975,00
SV
15,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
360,00
SV
8,0000
45,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
RP
J
14.769.402/0001-60
5004
12083/000-2015
741,00
1 - Restos a pagar do empenho 12083/0-2015
741,00
1,0000
741,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12114/000-2015
9.759,00
1 - Restos a pagar do empenho 12114/0-2015
9.759,00
1,0000
9.759,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12173/000-2015
927,36
1 - Restos a pagar do empenho 12173/0-2015
927,36
1,0000
927,36
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12174/000-2015
207,36
1 - Restos a pagar do empenho 12174/0-2015
207,36
1,0000
207,36
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
12235/001-2015
1.200,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO SETOR 192 QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO - DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
125,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5004
12282/000-2015
58,30
1 - Restos a pagar do empenho 12282/0-2015
58,30
1,0000
58,30
7469/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12663/000-2015
12.134,90
1 - Restos a pagar do empenho 12663/0-2015
12.134,90
1,0000
12.134,90
7469/2015
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
LTDA |
RP
J
68.858.539/0001-10
5005
12677/000-2015
20.471,65
1 - Restos a pagar do empenho 12677/0-2015
20.471,65
1,0000
20.471,65
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5004
12713/000-2015
453,60
1 - Restos a pagar do empenho 12713/0-2015
453,60
1,0000
453,60
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
12838/000-2015
4.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 12838/0-2015
4.000,00
1,0000
4.000,00
11524/2015
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
RP
F
441.929.258-00
5001
13462/000-2015
2.442,00
1 - Restos a pagar do empenho 13462/0-2015
2.442,00
1,0000
2.442,00
11524/2015
Inexigibilidade
DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA
RP
F
401.794.538-40
5001
13463/000-2015
3.330,00
1 - Restos a pagar do empenho 13463/0-2015
3.330,00
1,0000
3.330,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
Vl. Liquidado
11524/2015
Inexigibilidade
FELIPE DE LIMA
RP
F
398.165.318-10
5001
13464/000-2015
1.332,00
1 - Restos a pagar do empenho 13464/0-2015
1.332,00
1,0000
1.332,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2016.
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