4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
25
Data de Lançamento: 16/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/006-2016       
297,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
297,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,31
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/007-2016       
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,88
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/008-2016       
2.189,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO - 
GABINETE
Vl.Total:
2.189,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.189,41
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/009-2016       
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/006-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/008-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/007-2016       
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
7636/2016
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
8330/001-2016       
331,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
331,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,45
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/002-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
11471/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
11999/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/003-2016       
2.553,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.553,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.553,70
12466/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
48
13118/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. DIÁRIA DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2016, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 
17h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/019-2016       
216,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/020-2016       
148,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/017-2016       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/018-2016       
216,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
216,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,09
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/009-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 9/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
11754/000-2016       
1.042,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA TACHÃO - NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.042,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/011-2016       
270,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
270,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,40
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/001-2016       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/012-2016       
541,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
541,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/011-2016       
350,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
350,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/010-2016       
471,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
471,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,66
10582/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
11035/000-2016 - 01
-380,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11035/0-2016
Vl.Total:
-380,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-380,30
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10538/000-2016       
847,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
Vl.Total:
157,08
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,18
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - GABITEX - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
690,00
UN
6,0000
115,00
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10539/000-2016       
46,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10541/000-2016       
198,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
Vl.Total:
125,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,29
2 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
57,00
UN
20,0000
2,85
3 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
15,50
UN
1,0000
15,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10542/000-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX - 
PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
125,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5372/000-2016       
31.096,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm 
EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
Vl.Total:
1.904,60
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,95
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, 
EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
1.935,75
UN
2.500,0000
0,77
3 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra).- DARU
120,75
UN
25,0000
4,83
4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - DARU
193,20
UN
40,0000
4,83
5 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
TKL
2.460,00
UN
2.000,0000
1,23
6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
260,00
UN
1.000,0000
0,26
7 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN
728,00
PCT
52,0000
14,00
8 - ALCOOL ETÍLICO 70 %  - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - MEGA
2.820,00
LT
600,0000
4,70
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
7.470,00
UN
9.000,0000
0,83
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
3.643,20
UN
8.000,0000
0,46
11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA)-  (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
12 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - THEOTO
201,40
PCTE
53,0000
3,80
13 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO 
SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
99,00
UN
300,0000
0,33
14 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- LABOR IMPORT - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
6.048,00
UN
8.000,0000
0,76
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10732/000-2016       
4.506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina infantil feminino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada 
a cada 10ml. - MARKMED
Vl.Total:
297,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,99
2 - Coletor de urina infantil masculino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada 
a cada 10ml - MARKMED
544,50
UN
550,0000
0,99
3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME
3.517,50
UN
350,0000
10,05
4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12, medindo aproximadamente 
110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
147,00
UN
7,0000
21,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11010/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
128,34
Un.:
FR
Quantidade:
93,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
91,45
UN
155,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
228,80
CX
104,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11012/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Esponja dupla face - TININDO
35,40
UN
60,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
66,00
CX
30,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11018/000-2016       
39,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
26,40
CX
12,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11022/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
11024/000-2016       
231,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,15
Un.:
LT
Quantidade:
67,0000
3,45
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11096/000-2016       
85,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM - JOCAR
Vl.Total:
13,16
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
6,58
2 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES ESF: CAIÇARA, JD SÃO PAULO, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
72,80
CX
13,0000
5,60
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
361
11830/000-2016       
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
265,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11833/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
33,75
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
11,25
2 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA TODAS AS UNIDADES NO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,25
PCT
5,0000
11,25
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11834/000-2016       
67,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
Vl.Total:
33,95
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
33,95
2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA SUELLEN 
PEAIRO QUE ATUA NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
33,95
JG
1,0000
33,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11871/000-2016       
30,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO 
DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,10
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
2,15
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
11872/000-2016       
338,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
Vl.Total:
56,40
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
4,70
2 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO 
DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11915/000-2016       
377,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
95,22
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
10,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE 
GESTANTES DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,01
LT
9,0000
8,89
11226/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11935/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMOL CTO A 37% - 1000ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
3,0000
60,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11963/000-2016       
8.554,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
1.153,22
Un.:
UN
Quantidade:
109,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.286,95
KG
85,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO 
OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.311,40
LT
260,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11964/000-2016       
555,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo
Vl.Total:
288,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
28,85
2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
266,70
LT
30,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
361
11965/000-2016       
2.719,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - 
ADVANTIVE
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,34
2 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - 
ADVANTIVE
165,00
UN
500,0000
0,33
3 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - 
ADVANTIVE
136,00
UN
400,0000
0,34
4 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX
844,09
CX
43,0000
19,63
5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades - MEDIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
1.472,25
CX
75,0000
19,63
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
361
11966/000-2016       
3.840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016       
1.421,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
500G
Vl.Total:
349,20
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
9,70
2 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/420 BD
1.020,00
UN
2.000,0000
0,51
3 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 100 - BD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
52,50
UN
150,0000
0,35
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016 - 01
-180,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11967/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-180,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,70
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
11971/000-2016       
8.889,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
Vl.Total:
183,06
Un.:
CX
Quantidade:
226,0000
0,81
2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada). Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX
7.680,00
PCT
16.000,0000
0,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido 
de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. 
Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - POLARFIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.026,60
RL
177,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
337
11972/000-2016       
17.356,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 30 x 40 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
2.993,64
CX
12,0000
249,47
4 - Filme para Raio-X 35 x 35  - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder, registro no MS/ANVISA. - IBF
3.132,00
CX
12,0000
261,00
5 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no 
MS/ANVISA. - IBF
2.988,00
CX
9,0000
332,00
6 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e 
demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF
1.268,01
UN
9,0000
140,89
7 - Revelador para Raio - X -  38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
2.268,00
UN
9,0000
252,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11979/000-2016       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, CAPINZAL, 
TAQUARUÇU, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11988/000-2016       
3.986,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
383,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
191,52
2 - KIT BATENTE. E COIFA AMORT DIANT
66,48
UN
2,0000
33,24
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
153,23
UN
2,0000
76,62
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
171,36
2,0000
85,68
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
50,40
UN
2,0000
25,20
6 - Aquisiçao de: PIVO
233,52
UN
2,0000
116,76
7 - TERMINAL DE DIREÇAO
203,28
UN
2,0000
101,64
8 - CAIXA DE DIREÇÃO
649,28
UN
1,0000
649,28
9 - BANDEJA
94,87
1,0000
94,87
10 - BUCHA. TENSOR L/D
238,56
1,0000
238,56
11 - BUCHA. TENSOR L/E
238,56
UN
1,0000
238,56
12 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 175 70 13
438,48
UN
2,0000
219,24
13 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
14 - SAPATA DE FREIO. TRAS
89,04
UN
1,0000
89,04
15 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT
137,59
UN
2,0000
68,80
16 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
91,56
UN
2,0000
45,78
17 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
52,08
4,0000
13,02
18 - AQUISIÇÃO: VELA
56,88
UN
4,0000
14,22
19 - JOGO DE CABO DE VELA
112,82
UN
1,0000
112,82
20 - TENSOR CORREIA DENTADA
95,47
UN
1,0000
95,47
21 - CORREIA DENTADA
68,88
UN
1,0000
68,88
22 - CORREIA DO ALTERNADOR
54,43
UN
1,0000
54,43
23 - JOGO DE PALHETA. DIANT
62,37
UN
1,0000
62,37
24 - ASSENTO DA MOLA . DIANT
181,14
UN
2,0000
90,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
25 - RETENTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 3.986,76 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
46,99
UN
2,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11989/000-2016       
98,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO 
SETOR DE ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 98,68 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,68
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
32,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11990/000-2016       
2.446,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. HIDRAULICA
Vl.Total:
453,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
453,60
2 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF 
- 16% DE DESCONTO - R$ 2.446,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.992,92
UN
1,0000
1.992,92
11523/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
12138/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO ALTO - TAMANHO M (85-93CM) - PARA USO DA PACIENTE 
DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO DIGITAL Nº 
1001918-36.2016.8.26.0495 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
198,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/010-2016       
419,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
419,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/011-2016       
1.682,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.682,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/004-2016       
3.203,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.130,50
Un.:
SV
Quantidade:
323,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
913,50
SV
261,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
927,50
SV
265,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
231,93
SV
27,0000
8,59
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
12711/000-2016       
3.809,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
1.458,54
SV
6,0000
243,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/010-2016       
166,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/016-2016       
3.605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.605,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.605,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/011-2016       
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/011-2016       
432,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/011-2016       
522,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/010-2016       
348,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,02
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/008-2016       
1.403,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
507,50
SV
145,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
507,50
SV
145,0000
3,50
4 - EXAME DE BETA HCG
44,73
SV
9,0000
4,97
5 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
7 - EXAME DE BILIRRUBINAS
29,85
SV
15,0000
1,99
8 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
11,94
SV
6,0000
1,99
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/007-2016       
181,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,18
Un.:
KG
Quantidade:
21,7500
8,33
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/003-2016       
3.598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SET/16 - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
1.748,00
SV
76,0000
23,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/001-2016       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - OUT/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/002-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - OUTUBRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11987/000-2016       
910,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,57
HR
0,5000
61,39
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E DIREÇÃO
607,59
HR
9,9000
61,37
4 - CAMBAGEM
78,41
HR
1,2800
61,38
5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR 
DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 910,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
153,41
HR
2,5000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11991/000-2016       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIREÇÃO
Vl.Total:
282,31
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO 
- R$ 380,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12115/000-2016       
866,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
197,36
SV
1,0000
197,36
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO APARELHO 
DE AR CONDICIONADO DA ESF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
473,13
SV
3,0000
157,71
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12712/000-2016       
10.355,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
3.889,44
SV
16,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
1.892,52
SV
12,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.221,89
SV
11,0000
201,99
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
10386/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10422/001-2016       
1.184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
Vl.Total:
349,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,89
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
835,00
UN
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11122/000-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS 79120/ABN015 
- PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.000,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11768/000-2016       
13.598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO NOS ESF: ALY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
VL. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, VL. 
RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.598,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
1.046,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/005-2016       
1.163,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
524,36
Un.:
LT
Quantidade:
167,0000
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - 01/09 A 30/09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
639,48
LT
219,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7352/000-2016       
372,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
19,98
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
53,28
PCT
12,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
189,12
KG
24,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
94,56
KG
12,0000
7,88
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
8242/001-2016       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA 
DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,81
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/003-2016       
3.033,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Vl.Total:
3.033,47
Un.:
UN
Quantidade:
253,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - SET/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10963/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO
10,62
UN
18,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DO 
SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
41,80
CX
19,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11017/000-2016       
35,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
11695/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
11696/000-2016       
31,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
11697/000-2016       
50,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11699/000-2016       
42,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11955/000-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORREIA DENTADA COM TENSOR
Vl.Total:
299,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
299,30
2 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
54,04
UN
1,0000
54,04
3 - RETENTOR DO COMANDO
57,57
UN
1,0000
57,57
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
76,36
UN
1,0000
76,36
5 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 640,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
152,73
UN
1,0000
152,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11956/000-2016       
2.484,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ORNET VOLTRAK A/T 2457016 107S
Vl.Total:
2.017,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.008,84
2 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - RESERVATORIO DE AGUA. LIMPADOR
119,70
UN
1,0000
119,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
52,87
1,0000
52,87
5 - RELE DE SETA
80,00
UN
2,0000
40,00
6 - MOTOR. ESGUICHO D'AGUA
96,60
1,0000
96,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - INTERRUPTOR. DE LUZ DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 2484,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
100,70
UN
1,0000
100,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11957/000-2016       
1.074,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
452,59
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
226,30
2 - JUNTA CARTER
56,28
UN
1,0000
56,28
3 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
42,81
UN
1,0000
42,81
4 - SELANTE PARA MOTOR
46,20
UN
1,0000
46,20
5 - FILTRO DE OLEO
38,44
UN
1,0000
38,44
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,98
UN
1,0000
39,98
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. SELO MOTOR
67,20
UN
1,0000
67,20
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
276,85
UN
2,0000
138,43
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 1074,95 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
54,60
UN
1,0000
54,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11958/000-2016       
306,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL
Vl.Total:
223,10
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
24,79
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 306,55 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
83,45
UN
2,0000
41,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11959/000-2016       
3.628,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 112/110 T
Vl.Total:
1.362,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
681,33
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
15,38
UN
2,0000
7,69
3 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,28
UN
1,0000
100,28
5 - FILTRO DE AR
95,25
UN
1,0000
95,25
6 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
211,68
UN
1,0000
211,68
7 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - DISCO DE FREIO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 3628,55 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
1.599,87
UN
2,0000
799,94
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11960/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H/7
Vl.Total:
74,27
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,14
2 - Aquisição de: SOQUETE . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 
116,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
41,73
UN
2,0000
20,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11961/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO 
PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11980/000-2016       
40,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 
40,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,71
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
40,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11981/000-2016       
1.084,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
270,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - JUNTA COLETOR
56,39
UN
1,0000
56,39
3 - SONDA LAMBDA. SENSOR OXIGENIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1084,06 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
757,18
UN
1,0000
757,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11982/000-2016       
560,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
480,29
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,29
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 560,19 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11983/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11984/000-2016       
9.215,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.698,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.698,30
2 - JOGO BRONZINA BIELA
269,45
UN
1,0000
269,45
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - VALVULA. ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
5 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
8,0000
71,40
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
7 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - BOMBA D'AGUA
472,60
UN
1,0000
472,60
9 - BOMBA  ÓLEO
887,40
1,0000
887,40
10 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
827,90
1,0000
827,90
11 - JUNTA DO CABEÇOTE
479,40
UN
1,0000
479,40
12 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
13 - JOGO DE FILTRO
375,70
UN
1,0000
375,70
14 - JOGO DE SELOS
79,27
UN
1,0000
79,27
15 - JOGO DE MANGUEIRA
645,15
1,0000
645,15
16 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 9215,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
323,00
UN
1,0000
323,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11985/000-2016       
276,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 
276,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
276,62
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
30,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11986/000-2016       
373,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. GPOECO 048 RENAULT MASTER
Vl.Total:
119,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,47
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . GPOECO 006
118,77
UN
1,0000
118,77
3 - FILTRO DE AR. 40233 MASTER 2.5 13/  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 373,46 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
135,22
UN
1,0000
135,22
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11992/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 105,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/003-2016       
260,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,92
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/009-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/010-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/010-2016       
440,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/010-2016       
182,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/010-2016       
263,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,98
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/009-2016       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - SET/6 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/001-2016       
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ODONTOLOGIA - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/001-2016       
438,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE 
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE
Vl.Total:
438,16
Un.:
KG
Quantidade:
52,6000
8,33
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
11127/001-2016       
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
1.104,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,92
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
432,00
FR
240,0000
1,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/006-2016       
916,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/09 A 30/09 - 
SAÚDE
Vl.Total:
916,89
Un.:
LT
Quantidade:
259,0100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10972/000-2016       
29,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
508
11026/000-2016       
86,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
86,25
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
3,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
11826/000-2016       
201,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO INTEGRAL OU PÃO PRETO - TENRI - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
201,60
Un.:
PCT
Quantidade:
36,0000
5,60
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
11978/000-2016       
232,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,20
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
1,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/010-2016       
113,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/010-2016       
231,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/010-2016       
232,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,13
12580/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13206/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12582/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13207/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12584/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13208/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12586/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13209/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12588/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13210/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12589/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13211/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12581/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13212/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 
- SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12592/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13213/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12583/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13214/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12587/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13215/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12590/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13216/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO  AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12591/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13217/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12585/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13218/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA 
COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12579/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
13219/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12578/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
13220/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12577/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
13221/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
13245/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12640/2016
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
541
13246/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/001-2016       
761,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
130,00
SV
5,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
504,00
SV
6,0000
84,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/014-2016       
5.426,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
150,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3,00
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
157,20
UN
40,0000
3,93
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
979,80
KG
284,0000
3,45
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
292,60
KG
38,0000
7,70
6 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
618,75
KG
165,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
525,00
KG
75,0000
7,00
11 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
1.181,70
KG
390,0000
3,03
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10407/000-2016       
836,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
123,36
KG
48,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
11,00
PCT
1,0000
11,00
5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
18,20
LTA
5,0000
3,64
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,00
KG
15,0000
2,20
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,16
KG
4,0000
22,29
8 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
245,76
KG
32,0000
7,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
204,30
KG
10,0000
20,43
11 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,3%, QUILOMBOLA 7,7% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,53
UN
3,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10408/000-2016       
16.545,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
2.611,12
Un.:
KG
Quantidade:
1.016,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
371,28
LTA
102,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
576,40
KG
262,0000
2,20
5 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
371,40
LT
60,0000
6,19
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
3.256,32
KG
424,0000
7,68
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,61%, 
CRECHE NOSSO NINHO 2,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
9.336,51
KG
457,0000
20,43
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10409/000-2016       
6.346,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.120,52
Un.:
KG
Quantidade:
436,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
156,52
LTA
43,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
171,60
KG
78,0000
2,20
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
115,20
KG
15,0000
7,68
6 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.760,19
KG
233,0000
20,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
12097/000-2016       
6.413,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
2.863,80
Un.:
FR
Quantidade:
740,0000
3,87
2 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
821,50
UN
50,0000
16,43
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
346,00
UN
200,0000
1,73
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.020,00
UN
1.000,0000
1,02
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12102/000-2016       
14.192,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
Vl.Total:
3.064,40
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS
4.020,00
PCT
120,0000
33,50
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
5.620,60
CX
157,0000
35,80
4 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - ACRILEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.487,80
CJ
172,0000
8,65
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12103/000-2016       
39.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.575,00
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
12108/000-2016       
116,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
Vl.Total:
11,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,88
2 - GANCHO DA MAÇANETA. DIANT L/E - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 116,76 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
105,00
UN
1,0000
105,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12583/000-2016       
143,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
35,00
FR
1,0000
35,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12584/000-2016       
159,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
38,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
100,00
UN
1,0000
100,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
11914/001-2016       
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO TRANPORTE DE ALUNOS - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.011,9300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/010-2016       
113.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
113.340,00
Un.:
KM
Quantidade:
27.050,1200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/008-2016       
18.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.295,9400
4,19
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/009-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
11943/000-2016       
5.282,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
320,96
Un.:
UNI
Quantidade:
68,0000
4,72
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
447,81
UNI
69,0000
6,49
3 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - PLACTERM
1.018,00
UNI
100,0000
10,18
4 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - PLACTERM
140,00
UNI
70,0000
2,00
5 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada.  - KAZ
849,00
PCT
300,0000
2,83
6 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
175,20
UN
60,0000
2,92
7 - Lantejoula Grande 6mm pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR
917,80
PCT
260,0000
3,53
8 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá 
vir acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
359,60
CX
29,0000
12,40
9 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
359,60
CX
29,0000
12,40
10 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
347,20
CX
28,0000
12,40
11 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
347,20
CX
28,0000
12,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
12094/000-2016       
8.730,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
3.087,50
Un.:
FR
Quantidade:
1.250,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
720,00
FR
500,0000
1,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
2.415,00
KG
300,0000
8,05
5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.038,00
UN
200,0000
5,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
11954/000-2016       
500,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 500,19 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,19
Un.:
HR
Quantidade:
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
12107/000-2016       
115,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE GANCHO DA MAÇANETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: 
R$ 115,27 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
61,37
HR
1,0000
61,37
11573/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
632
12585/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
160,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/001-2016       
35.047,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - MEDIÇÃO ÚNICA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.047,62
Un.:
%
Quantidade:
16,1400
2.171,40
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9676/000-2016       
26.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL 4077I
Vl.Total:
13.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
1.540,00
2 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS (L.C. 147/2014) - televisão em cores, widescreen (16/9), com 
conversor digital integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que 
formam a imagem; função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam 
a imagem; retorno do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E 
USB; saída para fone de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, 
NTSC; controle remoto padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente 
(64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em 
português; fornecido com suporte de mesa, controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
12.320,00
UN
8,0000
1.540,00
1920/2016
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
637
10620/000-2016       
2.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.285,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016 - 02
-381,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8296/6-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO A MAIOR
Vl.Total:
-381,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-381,33
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
10569/000-2016       
2.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
598,00
UN
200,0000
2,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10875/000-2016       
144,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10896/000-2016       
217,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
Vl.Total:
195,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - Bastão  de cola quente - grossa - KAZ - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
22,50
UN
30,0000
0,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAPPY STORE COMERCIO DE PRESENTES E 
BRINQUEDOS LTD
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.138.297/0001-84
737
11115/000-2016       
1.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - TATAME 1X1M - 4CM 
ESPESSURA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
73,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11687/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO 
DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11688/000-2016       
451,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,65
2 - RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - 
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 451,35 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
290,70
UN
1,0000
290,70
10860/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
737
11753/000-2016       
413,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO PERSONALIZADO - 2,5 X 0,60MT - PARA USO DO CRAS AGROCHÁ - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
413,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
413,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
11774/000-2016       
1.088,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
Vl.Total:
159,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,80
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
149,60
UNI
2,0000
74,80
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
3,0000
10,20
5 - COXIM DE ESCAPE
45,90
UN
3,0000
15,30
6 - MAÇANETA EXTERNA
139,40
UN
1,0000
139,40
7 - MAÇANETA INTERNA. DIANTEIRA L/D
130,05
UN
1,0000
130,05
8 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
9 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 PARA USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 1.088,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
78,20
UN
1,0000
78,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11776/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO 
B - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11777/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO B - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11779/000-2016       
790,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
450,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,50
2 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 790,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
340,00
UN
1,0000
340,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
11924/000-2016       
2.013,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
43,12
UN
77,0000
0,56
6 - ORÉGANO - KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
9,40
KG
10,0000
0,94
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
12132/000-2016       
408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
Vl.Total:
204,00
Un.:
MT
Quantidade:
3,0000
68,00
2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DOS 
CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATIVIDADES SOCIOEDUCTIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
204,00
MT
3,0000
68,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
12223/000-2016       
1.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
320,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W  - ALJATEC
440,00
UN
8,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
480,00
UN
8,0000
60,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
12224/000-2016       
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
720,00
UN
12,0000
60,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
12225/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DOS CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12258/000-2016       
867,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
6,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERMELHO, COM 10MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
3 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - CLEA
833,00
UN
70,0000
11,90
4 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro- redondo – preto - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
5 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo- rosa - COROSITA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CRAS VILA NOVA EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
2,00
UN
50,0000
0,04
11673/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
755
12581/000-2016       
337,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Destravamento da máquina, limpeza, lubrificação, substituião do 
óleo, ajustes necessários, montada e testada - CASEADEIRA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE 
COSTURA UTILIZADA NOS CURSOS ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
337,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
337,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/005-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/006-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/007-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/008-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/005-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/002-2016       
2.937,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.937,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
29.500,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/001-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA USO NO 
CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
12002/000-2016       
1.973,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO 
DO APARELHO DE AR ONDICIONADO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.973,60
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
197,36
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
10661/000-2016       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P
Vl.Total:
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,00
2 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027AB - PN
850,00
UN
1,0000
850,00
3 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER 
UTILIZADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II - C/C 437-3 CEF - ASSISTÊNCIA
560,00
UN
1,0000
560,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10662/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER 
UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
560,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
12141/000-2016       
1.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -  
CAVALETTI 4103 - PN - REF. 1º TA - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.030,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
515,00
12144/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
13241/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/010-2016       
897,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
897,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
897,89
12495/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
13111/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12504/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
13113/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA CANANÉIA/SP COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
30/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
13114/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA JUNDIAÍ PARA LEVAR EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
22/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12500/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13115/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12502/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13116/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/2016 ÀS 10h00
78,90
10,0000
7,89
12501/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
13177/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/16 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/012-2016       
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
449,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,83
12499/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
13112/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS JOGOS 
ABERTOS 2016 - SAÍDA: 21/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
12496/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
867
13117/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
01/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12498/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13175/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 11/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12497/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13176/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
02/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.939.554/0001-84
881
12093/000-2016       
109,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - FITEX
Vl.Total:
54,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
10,90
2 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - FITEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
54,50
RL
5,0000
10,90
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/004-2016       
21.385,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
6.011,00
Un.:
%
Quantidade:
72,2200
83,23
2 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
2.080,60
%
25,0000
83,23
3 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.121,00
%
37,5000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
693,40
%
8,3300
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.624,00
%
55,5600
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 
CEF - ASSISTÊNCIA
4.855,20
%
58,3300
83,23
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
759/000-2016       
1.226,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 130 - 35.047,62
Vl.Total:
1.226,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,67
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
760/000-2016       
1.033,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 308 - 29.532,35
Vl.Total:
1.033,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,63
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/012-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/005-2015       
29.532,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C 28.765-2 BB - 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29.532,35
Un.:
%
Quantidade:
13,2800
2.224,26
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2016.