4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
Data de Lançamento: 01/04/2016 |
Vl. Pago
2752/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
306.898.628-14
103
3637/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA |
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO |
7,89
1,0000
7,89
2753/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
201.242.438-43
103
3638/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA |
30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO |
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/001-2016
41,45
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
41,45
1,0000
41,45
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/001-2016
125.000,00
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO |
125.000,00
1,0000
125.000,00
2985/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
3640/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - |
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
2986/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
3641/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - |
DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
2817/000-2016
892,00
1 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
TECMATER |
756,00
UN
12,0000
63,00
2 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de |
polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. |
O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas |
extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de |
policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças |
devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto |
ao MTE. - DANNY - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
136,00
UN
2,0000
68,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2333/000-2016
-62.302,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
62.302,04
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2334/000-2016
-4.657,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.657,36
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2335/000-2016
-4.959,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.959,65
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2336/000-2016
-8.744,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
8.744,68
1,0000
8.744,68
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2337/000-2016
-2.609,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.609,83
1,0000
2.609,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2338/000-2016
-6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2339/000-2016
-2.127,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.127,72
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
2340/000-2016
-5.235,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
5.235,84
1,0000
5.235,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1719/000-2016
536,50
1 - PARAFUSO DA RODA
26,10
UN
2,0000
13,05
2 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
490,10
UN
2,0000
245,05
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
27,5% DE DESCONTO - R$ 536,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1720/000-2016
267,53
1 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA LE
149,36
UN
1,0000
149,36
2 - ARRASTE
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR |
DE FISIOTERAPIA - 27,5% DE DESCONTO - R$ 267,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
82,64
PÇ
1,0000
82,64
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/003-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016
-77,11
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
77,11
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016
-34.296,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
34.296,56
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016
-1.567,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.567,56
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2150/000-2016
-790,94
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
790,94
1,0000
790,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2151/000-2016
-2.455,04
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
2.455,04
1,0000
2.455,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2152/000-2016
-368,17
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
368,17
1,0000
368,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2153/000-2016
-123,20
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
123,20
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2343/000-2016
-474.906,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
474.906,52
1,0000
474.906,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2344/000-2016
-15.766,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
15.766,40
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2345/000-2016
-29.163,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
29.163,60
1,0000
29.163,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2346/000-2016
-2.599,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.599,79
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2347/000-2016
-17.260,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
17.260,71
1,0000
17.260,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2348/000-2016
-35.136,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
35.136,74
1,0000
35.136,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2352/000-2016
-67.282,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
67.282,14
1,0000
67.282,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2353/000-2016
-374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
374,28
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2354/000-2016
-4.270,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.270,73
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2355/000-2016
-2.288,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.288,00
1,0000
2.288,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2380/000-2016
-6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
6.720,43
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2381/000-2016
-235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
235,13
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2382/000-2016
-85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
85,44
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2383/000-2016
-528,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016
-338,27
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
338,27
1,0000
338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2349/000-2016
-17.277,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
17.277,34
1,0000
17.277,34
299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
337
1041/000-2016
1.470,00
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - FRESENIUS KABI - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ |
TELES DE PAULA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.470,00
UN
2,0000
735,00
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1350/000-2016
56,40
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, medindo |
aproximadamente 235 mm de largura x 330 mm de altura, com abertura lateral medindo 25 mm para facilitar o |
acondicionamento de documentos, confeccionada em polipropileno. - ACP - PARA USO DAS UNIDADES: PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
56,40
EMBAL
4,0000
14,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Pago
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1385/000-2016
206,79
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU |
49,50
UN
1,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
48,00
CX
5,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento - ACP - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
109,29
EMBAL
3,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1393/000-2016
813,23
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU |
198,00
UN
4,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
144,00
CX
15,0000
9,60
3 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
unidades. - ACP |
91,00
EMBAL
2,0000
45,50
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento - ACP |
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
1435/000-2016
475,00
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014 - INTELBRAS PLENO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
475,00
UN
10,0000
47,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1717/000-2016
210,22
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
25,00
UN
1,0000
25,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
SETOR DE ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 210,22 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
185,22
UN
8,0000
23,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1718/000-2016
6.169,65
1 - VALVULA TERMOSTATICA. COMP. COM CORPO
1.273,03
UN
1,0000
1.273,03
2 - EMBREAGEM . MAGNETICA
1.109,86
UN
1,0000
1.109,86
3 - BOMBA D'AGUA
465,26
UN
1,0000
465,26
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.878,67
UN
1,0000
1.878,67
5 - CORREIA. POLY-V
92,62
UN
1,0000
92,62
6 - FILTRO DE OLEO
70,93
UN
1,0000
70,93
7 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
59,98
UN
4,0000
15,00
8 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
65,98
PÇ
4,0000
16,50
9 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - Aquisição de: POLIA. TENSOR COM ROLAMENTO
723,98
UN
1,0000
723,98
11 - SENSOR NIVEL . DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE |
ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 6169,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
384,34
UN
1,0000
384,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1742/000-2016
127,09
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 29% DE |
DESCONTO - R$ 127,09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
4,0000
9,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1745/000-2016
1.922,34
1 - HOMOCINETICA. TRASEIRA
481,40
UN
2,0000
240,70
2 - ESCAPAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
464,00
UNI
2,0000
232,00
3 - DOBRADIÇA. DA PORTA
98,60
PÇ
2,0000
49,30
4 - CARRINHO DA PORTA
108,75
PÇ
1,0000
108,75
5 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA
169,29
PÇ
1,0000
169,29
6 - Aquisição de: PNEU. 185R14
580,00
UN
2,0000
290,00
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 27,5% DE |
DESCONTO - R$ 1.922,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
10,15
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
337
1749/000-2016
70,00
1 - Cavalete Flip Chart confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: |
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX/MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1751/000-2016
192,50
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
192,50
UN
7,0000
27,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2469/000-2016
408,56
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
DO PSF VOTUPOCA/TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2470/000-2016
242,08
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2471/000-2016
491,80
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
91,80
UN
12,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO D DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO |
PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
157,50
LT
25,0000
6,30
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
2472/000-2016
150,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY |
CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
UN
200,0000
0,75
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2473/000-2016
149,31
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
5,0000
6,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2474/000-2016
343,75
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2475/000-2016
465,10
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2653/000-2016
389,37
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
53,55
UN
7,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA UNIDADE ESF JARDIM SÃO PAULO PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2654/000-2016
311,90
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2655/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SÃO NICOLAU PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2656/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2657/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Pago
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2658/000-2016
239,23
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF RIBEIRÓPOLIS PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2659/000-2016
466,84
1 - MINI PAO DE QUEIJO
120,60
KG
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE DA SAÚDE DO REGISTRO B |
PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
157,50
LT
25,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2740/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE PARA |
O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2741/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE PARA O EVENTO |
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2742/000-2016
255,20
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA O EVENTO DIA |
INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2743/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL PARA O |
EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
1656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
2810/000-2016
82,00
1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DA PACIENTE ENSO OSAWA - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,00
UN
1,0000
82,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/002-2016
82,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Pago
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/003-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/003-2016
4.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/003-2016
3.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/002-2016
2.021,30
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.021,30
1,0000
2.021,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/006-2016
127,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
127,66
1,0000
127,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1690/000-2016
15,00
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DO ESF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
15,00
HR
0,1700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1716/000-2016
1.556,37
1 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREA.MAGNETICA, BOMBA D'AGUA, VALV. TERMOSTATICA E SERVIÇOS DE |
CORREIAS |
800,00
HR
9,8000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
606,37
HR
7,4200
81,67
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIRADA TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER |
PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 1.556,37 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1743/000-2016
220,51
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
77,59
HR
0,9500
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
43,29
HR
0,5300
81,68
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 30% |
DE DESCONTO - R$ 220,51 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,19
HR
0,4800
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1744/000-2016
1.280,57
1 - RECUPERAR. ASSOALHO
200,09
HR
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO. DE FUNILARIA
859,98
HR
10,5300
81,67
3 - SERVIÇO. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Pago
4 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
30% DE DESCONTO - R$ 1.280,57 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,59
HR
0,2400
81,63
1164/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1939/000-2016
1.850,00
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . Troca da placa, limpeza, troca das mangueiras e das válvulas, |
uma caneta tríplice regulador - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDE |
UBS - CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.850,00
SV
1,0000
1.850,00
1163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1940/000-2016
250,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do sistema de água do carte odontológico - |
MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
250,00
SV
1,0000
250,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
2660/000-2016
260,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, conferencia de peso e lacração - BALMAK, MODELO ELP 25BB
120,00
SV
1,0000
120,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Reparo na pci, limpeza, calibração e lacração - FILIZOLA, MODELO BP BABY - |
REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS BALANÇAS DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
2126/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
341
2878/000-2016
1.275,00
1 - LOCAÇÃO DE TENDA . Tipo pirâmide, tamanho 10x10m, coberta com lona anti chama na cor branca - PARA |
USO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
610/000-2016
6.000,00
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
(conforme especificação técnica constante no processo de compra) - BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO |
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6.000,00
UN
3,0000
2.000,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
625/000-2016
2.520,00
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. (L.C. nº 147/2014). - EOS/150 - PARA |
USO DO ESF NOSSO TETO, ESF CAIÇARA, ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.520,00
UN
4,0000
630,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
626/000-2016
680,00
1 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em |
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m |
x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A - PARA USO DA UNIDADE |
DE SAÚDE ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
680,00
UN
1,0000
680,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
1436/000-2016
1.150,00
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL |
0985-C - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2356/000-2016
-3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.987,59
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2357/000-2016
-1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.274,10
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2358/000-2016
-881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
881,89
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2359/000-2016
-703,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
703,93
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2360/000-2016
-316,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
316,79
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2361/000-2016
-16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
16.957,67
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2362/000-2016
-1.408,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.408,00
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2365/000-2016
-26.706,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
26.706,03
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2366/000-2016
-35,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
35,85
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2367/000-2016
-2.799,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.799,43
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2368/000-2016
-844,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
844,95
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2369/000-2016
-1.044,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.044,53
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2370/000-2016
-3.210,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.210,25
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2372/000-2016
-21.163,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
21.163,28
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2373/000-2016
-702,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
702,45
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2374/000-2016
-1.113,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.113,42
1,0000
1.113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2375/000-2016
-1.408,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.408,00
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
2363/000-2016
-5.181,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
5.181,25
1,0000
5.181,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
2371/000-2016
-10.483,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
10.483,61
1,0000
10.483,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
2376/000-2016
-712,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
712,00
1,0000
712,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1764/000-2016
3.710,46
1 - FILTRO DE AR
109,34
UN
1,0000
109,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Pago
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3710,46 - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
3.601,12
UN
4,0000
900,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1766/000-2016
3.939,79
1 - COMANDO
674,50
PÇ
1,0000
674,50
2 - JOGO DE PISTÃO
755,44
UN
1,0000
755,44
3 - JOGO DE ANEIS
190,28
UN
1,0000
190,28
4 - RADIADOR
420,32
UN
1,0000
420,32
5 - CORREIA DENTADA
70,29
UN
1,0000
70,29
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
124,25
UN
1,0000
124,25
7 - COLETOR. DE ADMISSÃO
789,52
UN
1,0000
789,52
8 - BOMBA ÓLEO
394,76
PÇ
1,0000
394,76
9 - BOMBA D'AGUA
241,40
PÇ
1,0000
241,40
10 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3939,79 - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
279,03
UN
1,0000
279,03
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
476
1378/000-2016
72,86
1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e |
documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande |
durabilidade. - ACP - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
72,86
EMBAL
2,0000
36,43
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
476
2109/000-2016
55,60
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - TECNUTRI - PARA |
USO DO CAPS PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
55,60
LATA
20,0000
2,78
1942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
2809/000-2016
30,00
1 - CHUVEIRO 127 VOLTS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
30,00
UN
1,0000
30,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/002-2016
615,52
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
214,02
SV
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
203,15
SV
5,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1400/000-2016
540,00
1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E PIVO
180,00
HR
2,0300
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
180,00
HR
2,0300
88,67
4 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
R$ 540,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
130,00
HR
1,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1693/000-2016
250,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S0 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1694/000-2016
80,04
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1695/000-2016
80,04
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV |
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1696/000-2016
230,31
1 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
230,31
HR
2,8200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1697/000-2016
80,36
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,36
HR
0,8400
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1699/000-2016
80,04
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1700/000-2016
70,01
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1701/000-2016
120,05
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1702/000-2016
40,02
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,80
HR
0,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1704/000-2016
70,01
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DEL REI/UPA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1706/000-2016
630,49
1 - MÃO DE OBRA . Bomba
278,49
HR
3,4100
81,67
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
352,00
HR
4,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1731/000-2016
500,63
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
3 - SERVIÇO. DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE |
DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1739/000-2016
199,50
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,01
HR
0,4700
88,68
2 - MONTAGEM
21,01
HR
0,2400
88,72
3 - ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3600
88,68
4 - RODIZIO
7,01
HR
0,0800
88,73
5 - SANGRIA. DO FREIO
28,01
HR
0,3200
88,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Pago
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 199,50 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69,96
HR
0,7900
88,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1840/000-2016
380,58
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ |
380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
151,09
HR
1,8500
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
770/000-2016
-1.004,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
1.004,06
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016
-993,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
993,82
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016
-1.009,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.009,18
1,0000
1.009,18
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
480
1434/000-2016
136,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2384/000-2016
-9.133,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
9.133,11
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2385/000-2016
-159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
159,06
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2386/000-2016
-814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
814,73
1,0000
814,73
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
1541/001-2016
4.446,00
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
2.340,00
COMP
19.500,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - LEVOID 25MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.106,00
COMP
17.550,0000
0,12
1223/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
497
1942/000-2016
160,00
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
160,00
BLC
35,0000
4,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2387/000-2016
-48.000,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
48.000,45
1,0000
48.000,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2388/000-2016
-1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.578,87
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2389/000-2016
-3.071,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.071,84
1,0000
3.071,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2390/000-2016
-3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.826,47
1,0000
3.826,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2391/000-2016
-365,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
365,02
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2392/000-2016
-7.299,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
7.299,45
1,0000
7.299,45
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/003-2016
38,40
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,40
UN
4,0000
9,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2619/000-2016
3.280,00
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
DRAGER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS CONFIRMADOS |
DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VIRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
3.280,00
UN
4,0000
820,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2738/000-2016
4.920,00
1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
DRAGER - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
4.920,00
UN
6,0000
820,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/003-2016
95,09
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
95,09
1,0000
95,09
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
637
2583/000-2016
11.550,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - |
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - SAMSUNG SMART - |
INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA ATENDIMENTO À SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO |
ESCOLAR, MANTENDO O AMBIENTE ONDE FICAM ARMAZENADOS OS ALIMENTOS DEVIDAMENTE |
CLIMATIZADOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.550,00
UN
3,0000
3.850,00
2727/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
3639/000-2016
46,77
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/2016 |
COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/009-2016
278,60
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
278,60
1,0000
278,60
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/003-2016
8.403,37
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.403,37
1,0000
8.403,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
171/000-2016
14,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 971 - 1275,00
14,02
1,0000
14,02
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Pago
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/026-2015
20,00
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO DISTRITO I - |
VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/027-2015
60,00
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF REGISTRO |
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
60,00
SV
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/028-2015
29,00
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS REGISTRO B - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9396/000-2015
1.072,40
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2015
1.072,40
1,0000
1.072,40
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9397/000-2015
1.012,80
1 - Restos a pagar do empenho 9397/0-2015
1.012,80
1,0000
1.012,80
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9589/000-2015
700,24
1 - Restos a pagar do empenho 9589/0-2015
700,24
1,0000
700,24
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9770/000-2015
1.061,94
1 - Restos a pagar do empenho 9770/0-2015
1.061,94
1,0000
1.061,94
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11092/000-2015
164,70
1 - Restos a pagar do empenho 11092/0-2015
164,70
1,0000
164,70
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11094/000-2015
273,05
1 - Restos a pagar do empenho 11094/0-2015
273,05
1,0000
273,05
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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