4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
Data de Lançamento: 02/08/2016 |
Vl. Pago
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/006-2016
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4313/000-2016
13.926,00
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.926,00
TON
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4314/000-2016
13.926,00
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.926,00
TON
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4315/000-2016
13.926,00
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.926,00
TON
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4392/000-2016
16.880,00
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
16.880,00
TON
400,0000
42,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/027-2016
1.744,65
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.744,65
1,0000
1.744,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/003-2016
200,87
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
200,87
LT
68,7900
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/003-2016
1.517,38
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL SAÚDE |
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.517,38
LT
428,6500
3,54
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/001-2016
225.011,89
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
225.011,89
1,0000
225.011,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/010-2016
104.988,11
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
576.707,00
1,0000
576.707,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/007-2016
1.369,94
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.369,94
1,0000
1.369,94
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/007-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/005-2016
468,84
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
468,84
1,0000
468,84
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/006-2016
684,97
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
684,97
1,0000
684,97
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/007-2016
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/006-2016
311,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/008-2016
1.096,64
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.096,64
1,0000
1.096,64
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/006-2016
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/007-2016
1.096,64
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.096,64
1,0000
1.096,64
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/007-2016
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/001-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/001-2016
23.044,75
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 192 - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
23.044,75
LT
6.510,0000
3,54
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
5862/000-2016
6.026,75
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTETICA
2.216,00
FR
200,0000
11,08
2 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - Marca: BRAINFARMA
373,50
TB
150,0000
2,49
3 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - Marca: ALTHAIA
881,40
COMP
780,0000
1,13
4 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - Marca: SANOFI
1.410,00
FR
300,0000
4,70
5 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - Marca: APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
6 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2 ,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g
129,60
TB
2,0000
64,80
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
5863/001-2016
6.381,05
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - Marca: SOBRAL
69,50
UN
500,0000
0,14
2 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - Marca: PRATI
658,35
FR
150,0000
4,39
3 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - Marca: VITAPAN
2.343,60
COMP
31.248,0000
0,08
4 - Repelente contra insetos loção - frasco com 200 ml . - Marca: CIMED
1.782,00
FR
150,0000
11,88
5 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - Marca: NATULAB - PARA USO DE |
TODAS A UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.527,60
COMP
4.020,0000
0,38
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
48.791.685/0001-68
489
7864/000-2016
35.712,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de |
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço |
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura |
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK/BD - PARA USO DA |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE |
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
35.712,00
UN
28.800,0000
1,24
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7887/001-2016
1.050,00
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.050,00
COMP
15.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7890/001-2016
1.360,00
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.360,00
COMP
8.000,0000
0,17
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
7893/001-2016
1.203,50
1 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG
935,00
COMP
5.500,0000
0,17
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
268,50
COMP
1.500,0000
0,18
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
7898/000-2016
30.572,50
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores |
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura |
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de |
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DA |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE |
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
30.572,50
CX
1.747,0000
17,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/001-2016
7.557,30
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
7.557,30
KG
486,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/002-2016
1.227,20
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, |
CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO |
1.227,20
KG
118,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/002-2016
6.935,30
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
6.935,30
KG
446,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/004-2016
603,20
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, |
APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
603,20
KG
58,0000
10,40
7797/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
8440/000-2016
887,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
887,00
1,0000
887,00
7889/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
8811/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA NO DIA |
22/07/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
7877/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
721
8818/000-2016
93,54
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO, NO DIA 21/07/2016 COM |
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
77,76
2,0000
38,88
7874/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
8834/000-2016
54,66
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPE ABRIGADO NA |
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIS, PARA VISITA, DO DIA 16/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h45 - |
ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
7911/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
8840/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENOR ABRIGADO NA |
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 17/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - |
ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/002-2016
283,32
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
283,32
1,0000
283,32
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/002-2016
880,00
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
880,00
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/004-2016
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
8035/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
8857/000-2016
365,47
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO CURSO "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - |
MÓDULO I" - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
8034/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
8858/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR/BUSCAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE |
APRESENTAR NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/2016 ÀS |
00h10 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
8078/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
8905/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA EM CURSO - 23/07/2016, |
SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
8079/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8906/000-2016
365,47
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA |
MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRINHA DE ARTESÃO, |
NA SUTACO - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
824
3067/000-2016
93,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL |
DE REGISTRO - CULTURA |
93,00
SV
1,0000
93,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/027-2016
115,67
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
115,67
1,0000
115,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/024-2016
283,33
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
283,33
1,0000
283,33
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Agosto de 2016.
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