4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
Data de Lançamento: 04/07/2016 |
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/002-2016
549,90
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE |
549,90
UN
30,0000
18,33
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/003-2016
824,85
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - MAIO/2016 - GABINETE |
824,85
UN
45,0000
18,33
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/005-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/005-2016
460,91
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
460,91
SV
9.218,2000
0,05
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
2722/001-2016
609,62
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
161,91
UN
3,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI
144,63
UN
3,0000
48,21
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - DSI |
213,05
UN
5,0000
42,61
4 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
90,03
UN
3,0000
30,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/019-2016
89,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
89,90
1,0000
89,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/011-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Pago
6783/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
325.001.958-56
70
7860/000-2016
971,31
1 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO |
SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO (SEFISC) NOS DIA 12, 13 E 14 DE JULHO. SAÍDA: |
11/07/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 14/07/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS |
47,34
6,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016
150,00
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA |
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO |
(SEFISC) - FINANÇAS |
150,00
1,0000
150,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/007-2016
74,37
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220160651358 - |
SÉRGIO RICARDO MUNIZ (COMPLEMENTO - OBRAS/SERVIÇOS VINCULADAS A ART CARGO/FUNÇÃO A |
92221220151340071 - PLANEJ. URBANO |
74,37
SV
0,0200
3.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/010-2016
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/011-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
4960/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
107
6611/001-2016
14.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE A INCÊNDIO NO |
CENTRO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO "PREFEITO JOSÉ DE CARVALAHO" (EXPOVALE) E ELABORAÇÃO DE |
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A FESTA DA SOLIDARIEDADE, CONFORME CONSTANTE DO TERMO |
DE REFERÊNCIA ANEXO XII DESTE EDITAL. |
14.500,00
SV
1,0000
14.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/005-2016
79,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
79,00
1,0000
79,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/005-2016
564,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
564,50
%
0,2300
2.498,25
3884/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4604/000-2016
164,71
1 - OLEO DO MOTOR
115,71
LT
2,9000
39,90
2 - OLEO DE FREIO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO POSTO |
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS |
49,00
UN
2,0000
24,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4605/000-2016
168,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,30
UN
1,0000
29,30
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
65,00
UN
1,0000
65,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Pago
3 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
4 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
4,30
UN
1,0000
4,30
5 - ELEMENTO SUB CJ, FIL - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO |
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS |
39,90
UN
1,0000
39,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/023-2016
1.823,24
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.823,24
1,0000
1.823,24
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/008-2016
403,49
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
403,49
%
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/009-2016
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,87
%
0,2800
2.498,25
3883/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
4603/000-2016
429,59
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
130,00
HR
1,0000
130,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO |
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
299,59
HR
0,6000
499,32
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5510/000-2016
1.049,67
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de |
compra) Marca: CAVALETTI 4034 - P.N. - PARA USO DO RH - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.049,67
UN
3,0000
349,89
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5511/000-2016
1.120,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - (conforme especificação técnica constante |
no processo de compra) - Marca: OF - 4T/600/22 - P.N. - PARA USO DO SESMT. - SERV. MUNICIPAIS |
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5727/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
319
6637/001-2016
1.199,67
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.199,67
1,0000
1.199,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/006-2016
2.192,42
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.192,42
1,0000
2.192,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/015-2016
111,18
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
111,18
1,0000
111,18
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/006-2016
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/006-2016
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/006-2016
2.423,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Pago
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/006-2016
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/006-2016
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/006-2016
2.423,86
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/005-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/005-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/006-2016
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/005-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/004-2016
233,85
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
233,85
1,0000
233,85
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/004-2016
273,30
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
273,30
1,0000
273,30
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/005-2016
467,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/005-2016
311,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/005-2016
935,40
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/005-2016
311,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/006-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Pago
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/005-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/005-2016
662,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
6883/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7872/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVOU AS MERENDEIRAS À LOUVEIRA/SP PARA VISITAR A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NO DIA |
14/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6884/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7873/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO |
PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6882/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
7874/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6881/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
7875/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6880/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
7876/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA |
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6899/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7910/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
BARRAS/SP, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h31 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6897/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7911/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO DO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA |
20/06/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
6898/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
7912/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB RIBEIRÃO DE REGISTRO AO AME EM PARIQUERA-AÇU/SP, NO DIA |
16/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h45 E RETORNO ÀS 17h32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/011-2016
968,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
968,00
%
0,3900
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3461/000-2016
2.335,32
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
656,00
KG
41,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
105,60
KG
24,0000
4,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Pago
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
484,88
KG
232,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,25%, APAE 2,70%, EJA 1,48%, AEE |
MUNICIPAL 2,23%, QUILOMBOLA 1,34%, - EDUCAÇÃO |
1.088,84
UN
326,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3472/000-2016
911,00
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
256,00
KG
16,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
192,28
KG
92,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,01%, EMEI NOSSO NINHO 4,99% - |
EDUCAÇÃO |
427,52
UN
128,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3483/000-2016
756,08
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
208,00
KG
13,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
158,84
KG
76,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,27%, CRECHE NOSSO NINHO |
6,73% - EDUCAÇÃO |
354,04
UN
106,0000
3,34
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB
125,00
SV
0,0100
13.440,86
6815/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
721
7877/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, |
NO DIA 26/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/006-2016
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/002-2016
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
2909/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
749
3509/000-2016
495,00
1 - LÂMPADA PARA DATASHOW - PARA MANUTENÇÃO DO DATASHOW EPSON POWERLITE S8 + H309A - COD. |
REF. LCP GF40 DA CASA DOS CONSELHOS - ASSISTÊNCIA |
495,00
UN
1,0000
495,00
5025/2016
Dispensa
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.414.334/0001-25
759
5765/000-2016
6.226,95
1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Brother 9020 COLOR
2.881,95
UN
1,0000
2.881,95
2 - NOTEBOOK. processador intel core 13, HD 500, 4g de memória RAM. - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
3.345,00
UN
1,0000
3.345,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/007-2016
3.603,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
829
5456/000-2016
305,95
1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
305,95
UN
1,0000
305,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/07/2016 ATÉ 04/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
Vl. Pago
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.
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