4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
32
Data de Lançamento: 10/08/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
8477/000-2016
15.247,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
15.247,62
1,0000
15.247,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
8494/000-2016
5.888,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.888,59
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
8495/000-2016
718,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
718,85
1,0000
718,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/007-2016
640,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - GABINETE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
8522/000-2016
4.120,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.120,40
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
8523/000-2016
503,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
8478/000-2016
5.015,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.015,67
1,0000
5.015,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
8496/000-2016
3.259,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.259,90
1,0000
3.259,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/007-2016
220,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/007-2016
610,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JURÍDICO |
75,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
8524/000-2016
2.281,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.281,05
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
8479/000-2016
1.903,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
8497/000-2016
14.182,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.182,23
1,0000
14.182,23
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/007-2016
1.775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO |
170,00
%
0,1600
1.095,60
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
32
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/018-2016
1.226,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
%
0,4900
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
6610/001-2016
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
PERÍODO 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
8525/000-2016
9.923,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
9.923,63
1,0000
9.923,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
8480/000-2016
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
8498/000-2016
10.194,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.194,73
1,0000
10.194,73
8545/2016
Outros/Não Aplicável
ODILON COUTINHO DO CARMO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
595.323.518-68
70
9265/000-2016
971,31
1 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SEFISC - SAÍDA: |
15/08/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 18/08/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS |
47,34
6,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/007-2016
1.174,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
969,00
%
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FINANÇAS |
155,00
%
0,1400
1.095,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/001-2016
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM |
USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS |
90,00
SV
2,0000
45,00
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016
70,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS
70,00
1,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
8526/000-2016
7.133,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.133,51
1,0000
7.133,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
8481/000-2016
8.331,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.331,94
1,0000
8.331,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
8499/000-2016
3.890,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.890,73
1,0000
3.890,73
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/003-2016
37.205,92
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
32
Vl. Pago
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
764,40
HR
15,0000
50,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
8527/000-2016
2.722,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.722,43
1,0000
2.722,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
8482/000-2016
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
8500/000-2016
1.831,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.831,80
1,0000
1.831,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
8824/000-2016
43,50
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
TRANSITO |
43,50
1,0000
43,50
7430/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.524.443/0001-48
178
8309/000-2016
4.185,00
1 - MANGUEIRA DUPLA COM 10MT E CONEXÃO PARA PISTOLA MANUAL
2.250,00
JG
3,0000
750,00
2 - MANGUEIRA PARA TINTA DE NYLON, MEDINDO 11X16
800,00
UN
20,0000
40,00
3 - JUNTA VEDAÇÃO VITON 346,00X385,00X11,00 - TAMPA DO TANQUE PARA TINTA
620,00
UN
2,0000
310,00
4 - VALVULA ESFERA BORBOLETA 1/4' BSP F/F
125,00
UN
5,0000
25,00
5 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO QB1 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO |
VIÁRIA MODELO ITH 1/30M SÉRIE 552/2014 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
390,00
UN
1,0000
390,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/006-2016
7.261,10
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
7.261,10
%
7,5200
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/007-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 10ª MEDIÇÃO - CONTRATO 89/2013 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/007-2016
755,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - TRÂNSITO |
80,00
%
0,0700
1.095,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
8528/000-2016
1.281,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.281,75
1,0000
1.281,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
8829/000-2016
30,44
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
TRANSITO |
30,44
1,0000
30,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
8483/000-2016
6.845,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.845,96
1,0000
6.845,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
8501/000-2016
12.038,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
12.038,78
1,0000
12.038,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
8825/000-2016
510,11
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
GARAGEM |
510,11
1,0000
510,11
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6767/000-2016
1.578,00
1 - TANGERINA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
MUNICIPAIS |
337,50
KG
75,0000
4,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/028-2016
46,85
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
46,85
1,0000
46,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/007-2016
690,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS |
40,00
%
0,0400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
8529/000-2016
8.423,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.423,82
1,0000
8.423,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
8830/000-2016
356,93
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
GARAGEM |
356,93
1,0000
356,93
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/003-2016
615,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS |
80,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
8484/000-2016
6.328,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.328,07
1,0000
6.328,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
8502/000-2016
2.625,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.625,23
1,0000
2.625,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
8826/000-2016
401,18
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
DESENV. AGRÁRIO |
401,18
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
8530/000-2016
1.836,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.836,94
1,0000
1.836,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
8831/000-2016
280,72
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
DESENV. AGRÁRIO |
280,72
1,0000
280,72
8278/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
AMBIENTAL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
9127/000-2016
3.532,50
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000310 COM VENCIMENTO EM 14/08/2016 - REF. AO AUTO DE |
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIIPM SOBRE O PROCESSO 55/00100/10. - DESENV. |
AGRÁRIO |
3.532,50
1,0000
3.532,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
8485/000-2016
6.263,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
6.263,26
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
8503/000-2016
28.746,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
28.747,01
1,0000
28.747,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
8809/000-2016
1.520,19
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
SAÚDE |
1.520,19
1,0000
1.520,19
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/005-2016
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/007-2016
1.315,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/002-2016
593,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
493,00
%
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - REF. AO |
MÊS DE JULHO - SAÚDE |
25,00
%
0,0200
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
8531/000-2016
83.707,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
83.707,86
1,0000
83.707,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
8810/000-2016
1.063,72
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
SAÚDE |
1.063,72
1,0000
1.063,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
8486/000-2016
2.327,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.327,32
1,0000
2.327,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
8504/000-2016
79.787,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
79.787,24
1,0000
79.787,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
8520/000-2016
1.031,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3576/000-2016
33,24
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
RADIUM - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
33,24
FR
12,0000
2,77
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5449/001-2016
154,17
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). Marca: THEOTO |
106,40
PCTE
28,0000
3,80
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA |
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF- SAÚDE |
47,77
UN
281,0000
0,17
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
- |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
337
7034/000-2016
280,00
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A |
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 BB - SAÚDE |
280,00
UN
1.000,0000
0,28
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
7037/000-2016
540,00
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - ECLIPSE |
C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
UN
1.200,0000
0,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7256/000-2016
363,45
1 - BATERIA 60 AMPERES. D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA |
ESF EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 363,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
363,45
UN
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7258/000-2016
64,47
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF |
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 64,47 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,47
PÇ
2,0000
32,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7259/000-2016
2.619,72
1 - DISCO. DIANT
355,08
PÇ
2,0000
177,54
2 - PASTILHA. DIANT
89,80
PÇ
1,0000
89,80
3 - TERMINAL. AXIAL
372,40
UN
2,0000
186,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
263,37
UN
2,0000
131,69
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,90
UN
2,0000
200,95
6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COMP SANDERO LOGAN 36903
350,37
UN
2,0000
175,19
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,10
UN
1,0000
38,10
8 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
261,31
PÇ
1,0000
261,31
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
43,03
UN
1,0000
43,03
10 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
79,24
UN
1,0000
79,24
11 - AQUISIÇÃO: VELA
78,15
UN
4,0000
19,54
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF |
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 2619,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
286,97
UN
2,0000
143,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7261/000-2016
112,72
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA |
EHE 7202 DO SETOR DA ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 112,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
112,72
UN
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7262/000-2016
148,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
32
Vl. Pago
1 - FILTRO DE OLEO
35,00
UN
1,0000
35,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - VEDADOR. SINTETICO DO CARTER
45,00
UNI
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DA ESF - |
23,5% DE DESCONTO - R$ 148,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,00
UN
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7264/000-2016
1.058,40
1 - SAPATA DE FREIO
343,98
UN
1,0000
343,98
2 - CILINDRO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL |
- 26,5% DE DESCONTO - R$ 1058,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
714,42
UN
2,0000
357,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7266/000-2016
96,75
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, |
CAPINZAL - 26,5% DE DESCONTO - R$ 96,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,75
PÇ
3,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7267/000-2016
2.202,80
1 - DISCO. DIANT
899,65
PÇ
2,0000
449,83
2 - PASTILHA
242,56
PÇ
1,0000
242,56
3 - ROLAMENTO. COM CUBO DIANT. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR |
DA ESF, CAPINZAL - 26,5% DE DESCONTO - R$ 2202,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.060,59
UNI
1,0000
1.060,59
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7281/000-2016
119,56
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA |
EHE 7195 DA ESF EIJI MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 119,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
119,56
LT
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7282/000-2016
694,00
1 - Aquisiçao:BICO. 413
14,00
UN
2,0000
7,00
2 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES PLATINUM
596,00
UN
2,0000
298,00
4 - FILTRO DE AR. 0135228 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DA ESF EIJI |
MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 624025-7 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
1,0000
45,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
7318/000-2016
338,96
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
127,71
FR
33,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
51,45
FR
15,0000
3,43
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, |
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
159,80
UN
10,0000
15,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7703/000-2016
108,94
1 - OLEO MOTOR 10W40. Syntium - Semi sintético - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA |
EHE 7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
108,94
UN
4,0000
27,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7704/000-2016
36,63
1 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE |
7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
36,63
UN
1,0000
36,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7705/000-2016
485,84
1 - BATERIA 70 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
485,84
UN
1,0000
485,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7706/000-2016
617,40
1 - Aquisição de: PNEU. VOLTRAK A/T 2457016 107S
612,26
UN
1,0000
612,26
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
5,14
UN
1,0000
5,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7713/000-2016
686,40
1 - KIT DE EMBREAGEM
361,07
UN
1,0000
361,07
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
264,55
UN
2,0000
132,28
3 - KIT PARAFUSO DO CÂMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - SETOR DE ESF - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
60,78
UN
1,0000
60,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7787/000-2016
340,09
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7797/000-2016
388,02
1 - CORREIA DENTADA
60,36
UN
1,0000
60,36
2 - TENSOR CORREIA
170,41
UN
1,0000
170,41
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,61
UN
1,0000
42,61
4 - JOGO DE VELA
69,59
UN
1,0000
69,59
5 - CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
DE 29% - R$ 388,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7799/000-2016
180,34
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PINGADEIRA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO |
SETOR DE UBS VILA NOVA - DESCONTO DE 29% - R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,34
PÇ
4,0000
45,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7801/000-2016
195,25
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
44,73
UN
1,0000
44,73
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JOGO PASTILHA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO |
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 195,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,52
PÇ
1,0000
150,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7811/000-2016
1.887,18
1 - ROLAMENTO. DA SUSPENSÃO
240,71
UN
4,0000
60,18
2 - BARRA ESTABILIZADORA
110,93
UNI
1,0000
110,93
3 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
159,51
UN
2,0000
79,76
4 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
466,91
UN
2,0000
233,46
5 - RETENTOR DA RODA
46,41
UN
2,0000
23,21
6 - CILINDRO DA RODA
87,01
UN
2,0000
43,51
7 - TAMBOR DE FREIO
359,61
UN
2,0000
179,81
8 - JOGO DE LONA DE FREIO
40,61
PÇ
1,0000
40,61
9 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
81,21
UN
4,0000
20,30
10 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
27,5% - R$ 1887,18 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
294,27
UN
1,0000
294,27
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
337
8136/000-2016
358,80
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
358,80
UN
12,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
8142/000-2016
5.223,90
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, |
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.223,90
CX
33,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
8188/000-2016
1.528,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
32
Vl. Pago
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO |
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - PELO PERÍODO DE 03 MESES |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.528,56
KG
579,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8239/000-2016
2.391,60
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
904,80
RL
2,0000
452,40
2 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
100,00
RL
1,0000
100,00
3 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
4 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
286,80
UN
2,0000
143,40
5 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, |
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, |
ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
2,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8240/000-2016
1.830,95
1 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
346,80
UN
8,0000
43,35
2 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
3 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
62,50
UN
5,0000
12,50
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
5 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P - CORR PLASTIK - PARA |
UDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
208,80
UN
4,0000
52,20
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016
5.134,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - |
DANONE/KASDORF |
2.877,00
KG
82,2000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - |
DANONE/KASDORF |
1.050,00
KG
30,0000
35,00
3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA |
2 - DANONE/KASDORF |
450,00
KG
10,0000
45,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
810,00
KG
4,5000
180,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
8073/000-2016
15.291,60
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT |
2.400,00
KG
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas |
- GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
7.524,00
LT
99,0000
76,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. - PERATIVE/ABBOTT |
4.692,60
LT
85,3200
55,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
crônica em tratamento conservador, hipercalórica - REPLENA/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
675,00
LT
9,0000
75,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/008-2016
615,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
80,00
%
0,0700
1.095,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
32
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/004-2016
1.090,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
765,00
SV
17,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT |
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT |
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
325,00
SV
5,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7257/000-2016
346,93
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 12/14/15
40,00
HR
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,01
HR
0,5100
88,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,01
HR
0,5100
88,69
5 - RODIZIO
9,93
HR
0,1100
88,66
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,01
HR
1,6600
88,67
7 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF EIJI |
MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 346,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,97
HR
0,2300
88,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7260/000-2016
1.267,00
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9000
88,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - MÃO DE OBRA . AMORT. DIANT. E TRAS, DISCO E PASTILHA TERMINAL FILTRO DE COMBUSTIVEL |
CORREIA DENTADA CORREIA DA DIREÇÃO E DO ALTERNADOR |
840,00
HR
9,4700
88,67
4 - ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO |
SETOR DA ESF EIJI MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 1267,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7263/000-2016
317,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/13
40,00
HR
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5100
88,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR |
DA ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 317,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
147,00
HR
1,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7265/000-2016
290,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
150,00
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, |
CAPINZAL - 30% DE DESCONTO - R$ 290,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7268/000-2016
386,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
50,00
HR
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO, PASTILHA E FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE |
7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL - 30% DE DESCONTO - R$ 386,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
336,00
HR
4,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7702/000-2016
154,00
1 - SERVIÇO DE PARA-CHOQUE
112,00
HR
1,2600
88,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De óleo e filtro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE |
7202 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
42,00
SV
0,4700
88,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7707/000-2016
206,50
1 - RODIZIO
28,00
HR
0,3400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,00
HR
0,5100
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7712/000-2016
420,00
1 - RETIFICA. De volante de câmbio
175,00
HR
2,1400
81,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De embreagem - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - |
SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
245,00
SV
3,0000
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
8540/000-2016
721,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
721,84
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
8487/000-2016
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
8505/000-2016
1.024,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.024,87
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
8506/000-2016
2.084,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.084,91
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
8507/000-2016
3.905,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.905,99
1,0000
3.905,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
8508/000-2016
2.703,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.703,17
1,0000
2.703,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
8521/000-2016
652,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
652,89
1,0000
652,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7251/000-2016
65,79
1 - FILTRO DE OLEO
23,72
CJ
1,0000
23,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 65,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,07
UN
1,0000
42,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7253/000-2016
174,68
1 - PALHETA DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 174,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
174,68
UN
2,0000
87,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7254/000-2016
260,00
1 - BUCHA. FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 260,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
260,00
PÇ
4,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7271/000-2016
250,25
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
150,15
UN
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR
30,03
LT
1,0000
30,03
3 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 250,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,07
FR
2,0000
35,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7272/000-2016
5.110,80
1 - FILTRO DE OLEO
28,03
CJ
1,0000
28,03
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
407,55
JG
1,0000
407,55
3 - VALVULA TERMOSTATICA
188,39
UN
1,0000
188,39
4 - RETENTOR DO COMANDO
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. GRANDE
328,90
UN
1,0000
328,90
6 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
55,06
UN
1,0000
55,06
7 - CEBOLINHA TEMPERATURA
15,73
UN
1,0000
15,73
8 - SENSOR DE ROTAÇAO
271,65
UN
1,0000
271,65
9 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
1.555,10
UN
1,0000
1.555,10
10 - PROTEÇÃO DO TUBO DO ESCAPAMENTO
55,77
UN
1,0000
55,77
11 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI-SECATIVO BRANCO
45,05
UN
1,0000
45,05
12 - MANGUEIRA
59,18
PÇ
1,0000
59,18
13 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. PEQUENA
236,67
UN
1,0000
236,67
14 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCINHO DO CABEÇOTE
251,17
PÇ
1,0000
251,17
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO
507,45
PÇ
1,0000
507,45
16 - COMANDO DE VALVULA
370,37
UN
1,0000
370,37
17 - BOMBA ÓLEO
196,01
PÇ
1,0000
196,01
18 - VALVULA. DE ADMISSÃO
183,99
UN
4,0000
46,00
19 - VALVULA DE ESCAPE
261,69
PÇ
4,0000
65,42
20 - RETENTOR. DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 5110,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,99
UN
8,0000
6,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7299/000-2016
4.198,51
1 - COXIM. CENTRAL
252,23
UN
1,0000
252,23
2 - COXIM LD
535,01
UN
1,0000
535,01
3 - CABO ALAVANCA. DE MARCHAS
977,12
UN
2,0000
488,56
4 - COXIM LE
244,98
UN
1,0000
244,98
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 4198,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.189,17
UN
1,0000
2.189,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7326/000-2016
106,18
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
CJ
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
54,33
PÇ
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7328/000-2016
634,04
1 - DISCO. DIANTEIRO
413,27
PÇ
2,0000
206,64
2 - PASTILHA. N 360 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
220,77
PÇ
1,0000
220,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7331/000-2016
670,58
1 - Aquisição de: RADIADOR
642,07
UN
1,0000
642,07
2 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
28,51
CJ
1,0000
28,51
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7670/000-2016
503,78
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
27,68
UN
1,0000
27,68
2 - DISCO. BD 9000 DIANT CORSA/MERIVA/MONTANA/PRISMA
330,00
PÇ
2,0000
165,00
3 - PASTILHA. N 360 CORSA NOVO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - FILTRO DE AR. CA 9590 CORSA HATCH/SEDAN
31,50
UN
1,0000
31,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. G 10230F 206/AIR CROSS 1.4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA |
FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 503,78 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
29,60
PÇ
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7673/000-2016
88,30
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
UN
1,0000
26,82
2 - LAMPADA H-1
29,32
UN
1,0000
29,32
3 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 88,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
32,16
UN
1,0000
32,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7675/000-2016
58,63
1 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 58,63 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
58,63
UN
2,0000
29,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7685/000-2016
93,33
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
93,33
UN
4,0000
23,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7694/000-2016
104,39
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7700/000-2016
251,92
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
251,92
UN
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7701/000-2016
398,17
1 - FILTRO DE OLEO
108,80
UN
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7779/000-2016
678,00
1 - PNEU 175/70/14
664,00
UN
2,0000
332,00
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7782/000-2016
35,00
1 - BUJAO. E arruela do carter - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
35,00
UN
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7785/000-2016
106,17
1 - FILTRO DE OLEO
26,81
UN
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7816/000-2016
3.020,35
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
567,72
UN
2,0000
283,86
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
335,51
UN
2,0000
167,76
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
32
Vl. Pago
3 - BANDEJA
567,37
PÇ
2,0000
283,69
4 - Aquisiçao de: TERMINAL
372,42
UN
2,0000
186,21
5 - COXIM DE CAMBIO. L/D
359,79
UN
1,0000
359,79
6 - RETENTOR DO CAMBIO
133,03
UN
2,0000
66,52
7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
86,02
UN
1,0000
86,02
8 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
373,32
UN
1,0000
373,32
9 - FILTRO DE OLEO
70,21
UN
2,0000
35,11
10 - CEBOLINHA DE OLEO
130,60
UN
1,0000
130,60
11 - TAMPÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
24,36
UN
2,0000
12,18
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/006-2016
2.899,20
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
2.899,20
UN
302,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/006-2016
3.604,50
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
3.604,50
UN
405,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
7316/000-2016
18,47
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
11,61
FR
3,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DO CAPS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
7322/000-2016
700,06
1 - Aquisição de: PNEU. 157/70/14
680,18
UN
2,0000
340,09
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 29% - |
R$ 700,06 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
PLÁSTICO |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
476
7919/000-2016
776,00
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO |
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC |
580,00
UN
20,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x |
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA/QUADRADA - PARA USO DO CAPS, DEVIDO A GRANDE |
DEMANDA NOS GRUPOS DE FAMÍLIA E AMOR EXIGENTE, QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE NA UNIDADE |
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
196,00
UN
4,0000
49,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
32
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
7970/000-2016
163,12
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
47,80
PCT
20,0000
2,39
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
14,58
PCT
2,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
31,60
PCT
10,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
17,70
UN
5,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,94
KG
1,0000
0,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7971/000-2016
87,92
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR BAUNILHA - CRIALIMENTOS
43,96
KG
4,0000
10,99
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS |
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
43,96
KG
4,0000
10,99
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7972/000-2016
133,20
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
CRIALIMENTOS |
72,00
KG
4,0000
18,00
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM |
MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
61,20
PCT
4,0000
15,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
8145/000-2016
474,90
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
474,90
CX
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
8146/000-2016
89,70
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
89,70
UN
3,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
8147/000-2016
474,90
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
474,90
CX
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
375
8148/000-2016
119,60
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
119,60
UN
4,0000
29,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
453
8158/000-2016
89,70
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,70
UN
3,0000
29,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
8186/000-2016
118,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
118,80
KG
45,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
8187/000-2016
316,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
316,80
KG
120,0000
2,64
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/007-2016
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/007-2016
590,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
32
Vl. Pago
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
55,00
%
0,0500
1.095,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/002-2016
455,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E |
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
455,00
SV
7,0000
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/002-2016
29.653,32
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JULHO/16 - SAÚDE |
29.653,32
SV
21,3300
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
8541/000-2016
456,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
8509/000-2016
1.414,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016
9.328,80
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de |
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, |
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material |
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - |
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
ESTIMATIVO DE TRÊS MESES - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
9.328,80
UN
31.200,0000
0,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7341/000-2016
23,22
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
23,22
FR
6,0000
3,87
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7708/000-2016
472,62
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZ 661 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA |
- DESCONTO DE 28,5% - R$ 472,62 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
472,62
UN
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7710/000-2016
104,39
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - |
SETOR DE VISA - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7711/000-2016
106,18
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
26,82
CJ
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - |
DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
54,33
UN
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7714/000-2016
515,52
1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
258,84
UNI
1,0000
258,84
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR |
DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 515,52 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
256,68
PÇ
1,0000
256,68
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7731/000-2016
14,60
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
7,74
FR
2,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7803/000-2016
344,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
32
Vl. Pago
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
96,01
LT
3,0000
32,00
2 - FLUIDO. DOT 4 FREIO
128,99
PÇ
4,0000
32,25
3 - Aquisição de: OLEO. AC DELCO 5W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 |
DO SETOR DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 344,54 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
119,54
LT
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7804/000-2016
2.944,26
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTA DT CORSA /PIC UP 95
85,80
UN
4,0000
21,45
2 - BORRACHA. ISOLADORA ESTAB
85,80
UNI
4,0000
21,45
3 - BUCHA. 32152 TENSOR CORSA L/D 98
203,06
UN
1,0000
203,06
4 - BUCHA. 32153 TENDOR CORSA L/E 98
203,06
UN
1,0000
203,06
5 - ROLAMENTO. 805464 DA RODA EIXO DIANT
117,12
UN
2,0000
58,56
6 - BUCHA. 19093 EIXO TRAS CORSA/ CELTA
37,12
PÇ
2,0000
18,56
7 - ESCAPAMENTO. TRAS
185,00
UNI
1,0000
185,00
8 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
10,00
UN
1,0000
10,00
9 - DISCO. BD 1240 DIANT CELTA/CLASSIC/CORSA
116,00
PÇ
2,0000
58,00
10 - PASTILHA. N 324
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - RETENTOR DO VOLANTE
55,00
UN
1,0000
55,00
12 - JUNTA CARTER
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - AQUISIÇÃO: COLA. MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
14 - Aquisição de: JUNTA. TAMPA INF CAMBIO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
40,00
UN
1,0000
40,00
16 - AQUISIÇÃO: VELA. BR6ES
61,00
UN
4,0000
15,25
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 9890 F
45,48
UN
1,0000
45,48
18 - FILTRO DE AR. CA 5496
39,00
PÇ
1,0000
39,00
19 - FILTRO DE ÓLEO. W7 MULT 18
27,68
PÇ
1,0000
27,68
20 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
240,00
PÇ
1,0000
240,00
21 - AQUISIÇÃO PIVO. N 3045
314,46
PÇ
2,0000
157,23
22 - TERMINAL. N 3072
86,52
UN
1,0000
86,52
23 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36758 AMORT TRAS BATENTE
56,59
UN
2,0000
28,30
24 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
34,32
UN
1,0000
34,32
25 - Aquisição: ROLAMENTO. WBK 002
38,61
UNI
1,0000
38,61
26 - CILINDRO DA RODA. 3410
38,57
UN
2,0000
19,29
27 - BOMBA D'AGUA
130,00
UN
1,0000
130,00
28 - AMORTECEDOR. GP 30112 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - |
DESCONTO DE 28,5% - R$ 2.944,26 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
499,07
UN
2,0000
249,54
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8070/000-2016
105,36
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
105,36
UN
12,0000
8,78
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8079/000-2016
48,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
48,00
RL
10,0000
4,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8080/000-2016
46,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
46,00
UNI
50,0000
0,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
32
Vl. Pago
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8149/000-2016
474,90
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
474,90
CX
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
508
8150/000-2016
119,60
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS- PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
119,60
UN
4,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8151/000-2016
474,90
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
474,90
CX
3,0000
158,30
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8152/000-2016
89,70
1 - (LC - 147/2014) Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído |
de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo |
espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O |
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. |
- VICSA, CA 19632 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE CONTROLE ÀS |
ENDEMIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
89,70
UN
13,0000
6,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8184/000-2016
47,52
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
47,52
KG
18,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8185/000-2016
47,52
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
47,52
KG
18,0000
2,64
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8273/001-2016
1.125,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 120g. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.125,00
UN
75,0000
15,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8316/000-2016
24,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
24,00
RL
5,0000
4,80
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/003-2016
390,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE |
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
6,0000
65,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
514
8156/000-2016
500,00
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Shure Sm58-lc - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 |
CEF - SAÚDE |
500,00
UN
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
8488/000-2016
7.373,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.373,56
1,0000
7.373,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8510/000-2016
10.439,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
10.439,99
1,0000
10.439,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
8842/000-2016
593,54
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
593,54
1,0000
593,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8859/000-2016
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
0,02
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
8532/000-2016
7.305,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
7.305,11
1,0000
7.305,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
8848/000-2016
415,32
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
415,32
1,0000
415,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
8489/000-2016
963,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
963,28
1,0000
963,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
8511/000-2016
3.584,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.584,01
1,0000
3.584,01
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5907/000-2016
3.200,55
1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
administrativos determinados pela ANVISA. |
1.293,15
UN
185,0000
6,99
2 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
142,80
KG
34,0000
4,20
3 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem |
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA |
248,40
KG
69,0000
3,60
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
(inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
1.156,20
KG
246,0000
4,70
5 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,26% - EMEI NOSSO NINHO 3,74% - |
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
360,00
KG
80,0000
4,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/001-2016
7.059,70
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.059,70
KG
454,0000
15,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
8533/000-2016
2.507,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.507,81
1,0000
2.507,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
8514/000-2016
23.978,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
23.978,26
1,0000
23.978,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8846/000-2016
2.545,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
32
Vl. Pago
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
2.545,23
1,0000
2.545,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8847/000-2016
412,31
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
412,31
1,0000
412,31
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6655/000-2016
135,00
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 135,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
135,00
LT
10,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6656/000-2016
127,50
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 127,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
60,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.155.845/0001-72
590
8251/000-2016
18.775,00
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
4.125,00
UN
55,0000
75,00
2 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
1.875,00
UN
25,0000
75,00
3 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
7.350,00
UN
30,0000
245,00
4 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
2.450,00
UN
10,0000
245,00
5 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA
2.275,00
UN
650,0000
3,50
6 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - (LC - 147/2014) - ATOBA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
700,00
LT
200,0000
3,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/004-2016
2.035,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
360,00
SV
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
540,00
SV
12,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
910,00
SV
14,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,00
SV
5,0000
45,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/003-2016
14.983,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.783,33
%
4,6800
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO |
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
1.675,00
%
1,5300
1.095,63
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
591
6657/000-2016
6.888,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
3.906,00
SV
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.982,00
SV
42,0000
71,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
8535/000-2016
88.910,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
32
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
88.910,68
1,0000
88.910,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8852/000-2016
1.780,97
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
1.780,97
1,0000
1.780,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8853/000-2016
288,49
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
288,49
1,0000
288,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8512/000-2016
11.998,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
11.998,26
1,0000
11.998,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8516/000-2016
23.185,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
23.185,67
1,0000
23.185,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8843/000-2016
22,38
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
JULHO/2016 |
22,38
1,0000
22,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8844/000-2016
512,59
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
512,59
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8845/000-2016
458,18
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: JULHO/2016 |
458,18
1,0000
458,18
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
7921/000-2016
30.968,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
30.968,00
FD
700,0000
44,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016
81,00
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,00
LATA
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8119/000-2016
195,75
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
195,75
UN
15,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8120/000-2016
122,94
1 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
122,94
UN
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8121/000-2016
45,75
1 - COLHER DE PEDREIRO N° 10 COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA - APFER - DESTINADO À REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
45,75
UN
5,0000
9,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8122/000-2016
13.708,24
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS
786,00
RL
3,0000
262,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
294,00
CX
3,0000
98,00
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
223,20
RL
20,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
348,60
UN
42,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
6 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
478,00
UN
4,0000
119,50
7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
32
Vl. Pago
8 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - APOIO
68,75
UN
25,0000
2,75
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
167,50
UN
5,0000
33,50
10 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
40,00
UN
5,0000
8,00
11 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
1.357,20
RL
3,0000
452,40
12 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
13 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
895,35
RL
5,0000
179,07
14 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
1.260,00
RL
4,0000
315,00
15 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
16 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
1.125,00
RL
3,0000
375,00
17 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
18 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
19 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
20 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
480,00
UN
12,0000
40,00
21 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
22 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
720,00
UN
12,0000
60,00
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
558,00
UN
6,0000
93,00
25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
6,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8123/000-2016
50.777,45
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
828,00
UN
1.200,0000
0,69
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
310,00
UN
10,0000
31,00
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
990,00
UN
30,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
1.024,00
UN
32,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
225,00
UN
15,0000
15,00
6 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
3.564,00
UN
1.800,0000
1,98
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
112,50
KG
15,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
100,50
UN
75,0000
1,34
9 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
56,10
UN
17,0000
3,30
10 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
155,55
UN
15,0000
10,37
11 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
810,00
UN
15,0000
54,00
12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
293,55
UN
15,0000
19,57
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.905,75
M3
25,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
16 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
33,96
CART
12,0000
2,83
17 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
18 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
544,00
UN
8,0000
68,00
19 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
LITORAL |
832,00
UN
4,0000
208,00
20 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - MULTIFIX
26,00
CART
40,0000
0,65
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
255,00
UN
50,0000
5,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
32
Vl. Pago
22 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
488,00
UN
50,0000
9,76
23 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
950,00
UN
25,0000
38,00
25 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.286,70
UN
30,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
28 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
274,05
LATA
5,0000
54,81
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
1.652,00
UN
40,0000
41,30
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
135,20
LATA
8,0000
16,90
32 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
414,55
UN
5,0000
82,91
33 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
34 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
475,50
UN
15,0000
31,70
35 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
135,32
UN
17,0000
7,96
36 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
11,80
UN
2,0000
5,90
37 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
38 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
57,30
UN
10,0000
5,73
39 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMÃOS CORSO
300,90
UN
5,0000
60,18
40 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
41 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
42 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
43 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
267,30
UN
9,0000
29,70
44 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
284,10
UN
15,0000
18,94
45 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO |
290,00
UN
8,0000
36,25
46 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
359,60
UN
20,0000
17,98
47 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
130,05
UN
3,0000
43,35
48 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.587,20
UN
32,0000
49,60
49 - Lajotas de isopor 1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX
246,79
UN
23,0000
10,73
50 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO |
177,48
UN
6,0000
29,58
51 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.790,16
UN
8,0000
223,77
52 - Massa Corrida 3,6 - CORART
191,40
LATA
15,0000
12,76
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 |
330,20
UN
1,0000
330,20
54 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
1.020,50
M2
65,0000
15,70
55 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
489,30
KG
70,0000
6,99
56 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
57 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
58 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
246,00
UN
12,0000
20,50
59 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
60 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,90
UN
2,0000
272,95
61 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
32
Vl. Pago
62 - T ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
275,74
UN
2,0000
137,87
63 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
28,00
UN
4,0000
7,00
64 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
136,30
UN
2,0000
68,15
65 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
66 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
90,72
UN
4,0000
22,68
67 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
17,00
UN
10,0000
1,70
68 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
59,10
UN
15,0000
3,94
69 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE
72,84
UN
4,0000
18,21
70 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
10,40
UN
80,0000
0,13
71 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA
13,60
UN
80,0000
0,17
72 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
282,75
UN
5,0000
56,55
73 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
74 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
488,15
UN
65,0000
7,51
75 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
1.000,00
UN
80,0000
12,50
76 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
159,50
UN
10,0000
15,95
77 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
170,00
UN
5,0000
34,00
79 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
377,64
UN
4,0000
94,41
80 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
435,18
UN
2,0000
217,59
81 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
1.312,00
UN
8,0000
164,00
82 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
83 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
1.000,00
UN
2,0000
500,00
84 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
495,60
UN
60,0000
8,26
85 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
461,52
UN
12,0000
38,46
86 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
702,00
M2
26,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/005-2016
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - |
REF. AO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/002-2016
165,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO |
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
115,00
%
0,1100
1.095,60
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
8124/000-2016
29.046,80
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
6.165,00
SV
30,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
7.837,60
SV
40,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.596,60
SV
10,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
5.347,98
SV
22,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
2.368,32
SV
12,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.731,30
SV
30,0000
157,71
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
8125/000-2016
41.355,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
32
Vl. Pago
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
485,00
SV
5,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
720,00
SV
6,0000
120,00
3 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
21.600,00
SV
4,0000
5.400,00
4 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS |
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
18.550,00
SV
53,0000
350,00
7357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS ROTARIANOS DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
49.203.912/0001-50
632
8202/000-2016
790,00
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Dispondo de ar- condicionado, acomodação para 150 pessoas sentadas - |
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NO DIA |
26/06/16 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
790,00
SV
1,0000
790,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8534/000-2016
8.395,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
8.395,52
1,0000
8.395,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8536/000-2016
82.433,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
82.433,74
1,0000
82.433,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8849/000-2016
15,66
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO |
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 |
15,66
1,0000
15,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8850/000-2016
358,68
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
JULHO/2016 |
358,68
1,0000
358,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8851/000-2016
320,60
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
JULHO/2016 |
320,60
1,0000
320,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8513/000-2016
103.086,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
103.086,75
1,0000
103.086,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8860/000-2016
0,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
0,23
1,0000
0,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
8515/000-2016
94.623,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
94.623,06
1,0000
94.623,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
8490/000-2016
16.380,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
16.380,12
1,0000
16.380,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
8517/000-2016
20.542,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
20.542,94
1,0000
20.542,94
Dispensa - Isento Obras
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
8827/000-2016
1.135,41
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
ASSISTENCIA |
1.135,41
1,0000
1.135,41
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/005-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
8537/000-2016
14.374,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
14.374,40
1,0000
14.374,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
8832/000-2016
794,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
32
Vl. Pago
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
794,47
1,0000
794,47
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/007-2016
1.175,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ASSISTÊNCIA |
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/002-2016
1.478,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.278,33
%
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - |
ASSISTÊNCIA |
150,00
%
0,1400
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/001-2016
1.995,40
1 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em |
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de |
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: |
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao |
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e |
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para |
menos) |
461,20
KG
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - de primeira qualidade, limpa sem pele, com pouca gordura, sem pelancas |
com peso médio de 2 quilos cada, embaladas à vácuo , isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto |
que sejam imprópria ao consumo e que alterem suas características naturais ( física, química e organoléptico) |
, corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas |
inspecionado pelo IMA ou SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e |
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso, (aprox. |
2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) |
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES, sem extensão do corte de primeira qualidade, |
limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de |
corte, sem extensão atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos |
cada, peças embaladas á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria |
ao consumo e que alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo |
IMA ou SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de |
nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de |
10% para mais ou para menos) |
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos) |
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
449,60
KG
20,0000
22,48
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6539/000-2016
4.483,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
1.190,00
KG
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
32
Vl. Pago
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
445,00
UN
100,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6540/000-2016
4.483,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
1.190,00
KG
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFINIA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
445,00
UN
100,0000
4,45
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7187/000-2016
837,50
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
525,00
LT
300,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
270,00
PCT
300,0000
0,90
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO |
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
42,50
UN
50,0000
0,85
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
7311/000-2016
884,80
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E |
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
884,80
FD
20,0000
44,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7849/000-2016
101,50
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - DESCONTO DE 27,5% - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
LT
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7850/000-2016
58,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
DESCONTO DE 27,5% - R$ 58,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
29,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
7924/000-2016
926,25
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
122,50
KG
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
125,00
KG
10,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
172,00
KG
20,0000
8,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
744
8254/000-2016
79,20
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
79,20
KG
30,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8268/000-2016
1.138,47
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
9,90
UN
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
32
Vl. Pago
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
164,43
LATA
3,0000
54,81
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8270/000-2016
528,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE ROTINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
528,00
KG
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8271/000-2016
528,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg c- SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CURSOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
528,00
KG
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
8272/000-2016
132,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
132,00
KG
50,0000
2,64
7481/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.692.529/0001-37
737
8310/000-2016
198,00
1 - TECIDO TIPO CHITA - ESTAMPADO COM FLOR - PARA USO NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO |
CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
198,00
MT
20,0000
9,90
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/002-2016
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/004-2016
7.251,45
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/004-2016
3.509,48
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/004-2016
1.754,74
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
327/001-2016
1.054,44
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.054,44
SV
0,1400
7.299,99
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/005-2016
1.140,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
855,00
SV
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
90,00
SV
2,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
32
Vl. Pago
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
195,00
SV
3,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/006-2016
990,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
675,00
SV
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
90,00
SV
2,0000
45,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/004-2016
3.509,52
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/003-2016
2.444,56
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA |
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/004-2016
7.032,84
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/004-2016
3.516,44
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/003-2016
3.516,43
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/004-2016
3.516,45
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7851/000-2016
58,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
32
Vl. Pago
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO |
- DESCONTO DE 30% - R$ 58,80 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
58,80
HR
0,7200
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
8491/000-2016
1.921,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.921,20
1,0000
1.921,20
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/002-2016
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.743-2 BB - FMDCA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/007-2016
1.135,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FUNSSOL |
105,00
%
0,1000
1.095,60
6309/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
7181/000-2016
2.000,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES: AUXILIAR DE CABELEREIRO |
E DESING DE SOBRANCELHA. - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
2.000,00
SV
2,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
8492/000-2016
4.400,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.400,88
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
8518/000-2016
1.491,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.491,68
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
8828/000-2016
530,77
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
CULTURA |
530,77
1,0000
530,77
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/007-2016
436,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
306,00
%
0,1700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - CULTURA |
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
8538/000-2016
1.043,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.043,76
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
8833/000-2016
371,39
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - |
CULTURA |
371,39
1,0000
371,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
8493/000-2016
5.270,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
5.270,40
1,0000
5.270,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
8519/000-2016
4.224,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
4.224,11
1,0000
4.224,11
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/003-2016
1.280,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - |
ESPORTES |
210,00
%
0,1900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
8539/000-2016
2.955,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
32
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.955,73
1,0000
2.955,73
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8255/000-2016
906,92
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
9,90
UN
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE |
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8256/000-2016
262,00
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - |
FMFEPS |
262,00
RL
1,0000
262,00
7550/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.314.007/0001-20
879
8322/000-2016
894,00
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 79X108MM - COM 100 UNIDADES
58,00
PCT
4,0000
14,50
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 121X191MM - COM 100 UNIDADES
158,00
PCT
4,0000
39,50
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 170X226MM - COM 100 UNIDADES
264,00
PCT
4,0000
66,00
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 220X307MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE |
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
414,00
PCT
4,0000
103,50
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/005-2016
347,36
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - DE 14/06 A 13/07 - FMFEPS |
347,36
SV
2.171,0000
0,16
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/001-2016
9.016,80
1 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
4.161,60
%
50,0000
83,23
2 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
3.468,00
%
41,6700
83,23
3 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
totalizando 50 alunos. - DE 27/06 A 26/07 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.387,20
%
16,6700
83,23
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6727/000-2016
3.372,80
1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 9,92m x 1,70cm, alinhada pela |
coluna central, adesivo com durabilidade de aprox. 5 anos, instalção incluso. - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.372,80
SV
1,0000
3.372,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
462/000-2016
320,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
320,27
1,0000
320,27
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
466/000-2016
40.088,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
40.088,71
1,0000
40.088,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
471/000-2016
1.056,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.056,64
1,0000
1.056,64
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
495/000-2016
115,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1062 - 1.054,44
115,99
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
497/000-2016
142,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2230 - 6.688,23
142,12
1,0000
142,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
463/000-2016
296,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
296,82
1,0000
296,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
467/000-2016
355.817,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
355.817,97
1,0000
355.817,97
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 11 de Agosto de 2016.
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