4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 15/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
22
1979/000-2016       
97,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO - KAZ
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN - GABINETE
25,20
EMBAL
10,0000
2,52
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2822/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
98,40
FR
24,0000
4,10
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2964/000-2016       
161,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
68,00
CX
2,0000
34,00
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- GABINETE
22,30
UN
2,0000
11,15
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4466/000-2016       
9,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
9,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,71
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4470/000-2016       
20,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO - 
PARA USO DO CRAM - GABINETE
7,08
UN
12,0000
0,59
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4647/000-2016       
33,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
33,12
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
1,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5254/000-2016       
2.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Frente e verso, 4x4 cores, em papel couchê brilho 115gr, formato 15x21cm - 
PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
40.000,0000
0,07
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
1909/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
1917/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
98,40
FR
24,0000
4,10
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
3002/000-2016       
316,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
4203/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/003-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
1922/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
98,40
FR
24,0000
4,10
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
4325/000-2016       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,15
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
104
1912/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
98,40
FR
24,0000
4,10
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/005-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.92.01
J
05.809.243/0001-99
108
3666/000-2016       
693,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
693,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,31
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
118
3419/000-2016       
2.099,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE -  CAVALETTI 4034 - P.N. - PARA USO DA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.099,34
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
349,89
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
1905/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
98,40
FR
24,0000
4,10
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.92.01
J
05.809.243/0001-99
149
3667/000-2016       
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - TRÂNSITO
Vl.Total:
666,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,22
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
639/001-2016       
690,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - MANUTENÇÃO DO CORPO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
690,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,38
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1842/000-2016       
236,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
207,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - SERV. MUNICIPAIS
29,50
UN
50,0000
0,59
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1846/000-2016       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
376,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
18,80
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
191
2580/000-2016       
275,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO
Vl.Total:
235,33
Un.:
Quantidade:
3,3300
70,67
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
40,23
MT LI
2,2200
18,12
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2584/000-2016       
939,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - ORÉGANO - KISABOR
52,00
PCT
50,0000
1,04
3 - REQUEIJÃO - NESTLE
150,84
UN
36,0000
4,19
4 - SAL REFINADO - DU NORTE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, 
PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
28,20
KG
30,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2585/000-2016       
1.606,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUM RALADO - DIA %
Vl.Total:
190,20
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
3,17
2 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
446,50
UN
50,0000
8,93
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
119,50
PCT
50,0000
2,39
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
97,50
PCT
50,0000
1,95
5 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
6 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
7 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
8 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
61,00
UN
25,0000
2,44
9 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
10 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
11 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
72,50
PCT
50,0000
1,45
12 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
PCT
50,0000
3,36
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/001-2016       
7.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.248,00
KG
100,0000
22,48
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
2689/000-2016       
37,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua 
formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir acondicionado em 
embalagem com 30 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código de barras, 
indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. - ELGIN - 
PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
37,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
37,20
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2755/000-2016       
12.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO 
NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
200,0000
60,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
3008/000-2016       
671,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
44,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,20
2 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
200,00
UN
100,0000
2,00
3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR
88,00
UN
20,0000
4,40
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
5 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
99,00
UN
20,0000
4,95
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
3122/000-2016       
345,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40 - KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
68,00
CX
2,0000
34,00
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES
33,45
UN
3,0000
11,15
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
37,00
UN
50,0000
0,74
6039/2015
Pregão Presencial
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/002-2016       
6.645,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.645,46
Un.:
HM2
Quantidade:
7,4300
895,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
215
4095/000-2016       
582,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,20
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
50,0000
2,40
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3546/000-2016       
199,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
15,30
UN
2,0000
7,65
4 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - VISITA MONITORADA COM OS INTEGRANTES DO JOVEM MIX - DES. AGRÁRIO
69,30
UN
30,0000
2,31
5854/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
366
6670/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/006-2016       
13,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/004-2016       
1.185,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO PRÉDIO 
DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.185,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.185,23
5953/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
6669/000-2016       
85,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO HOTEL 
BRASTON EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/007-2016       
5.102,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.102,52
Un.:
KG
Quantidade:
404,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2121/001-2016       
4.976,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
SEGMENTOS: EMEI 79,19%, EMEI NOSSO NINHO 20,81% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.976,22
Un.:
KG
Quantidade:
394,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/003-2016       
6.491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.491,82
Un.:
KG
Quantidade:
514,0000
12,63
4037/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
4666/000-2016       
-60,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,00
4040/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
4668/000-2016       
804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
Outros/Não Aplicável
ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- 
EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
333/000-2016       
731,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 300 - 6645,46
Vl.Total:
731,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
731,00
660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
1415/000-2016       
2.431,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLUMANTE (ENCHIMENTO)
Vl.Total:
460,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,00
2 - AGULHA DE MÃO N°10 - 20 UNIDADES
4,50
PCT
1,0000
4,50
3 - AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA - 10 UNIDADES
6,50
PCT
1,0000
6,50
4 - ALGODÃO CRU
276,00
MT
20,0000
13,80
5 - BARBANTE N° 06, VERMELHO
85,50
RL
6,0000
14,25
6 - BARBANTE N° 06, AMARELO OURO
85,50
RL
6,0000
14,25
7 - BARBANTE N°06, PRETO
85,50
RL
6,0000
14,25
8 - BARBANTE N° 06, VERDE ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
9 - BARBANTE N°06, AZUL ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
10 - LINHA PARA CROCHÊ - DIVERSAS CORES
300,00
UN
20,0000
15,00
11 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES
200,00
UN
80,0000
2,50
12 - FELTRO, 5MT CADA - DIVERSAS CORES
474,00
MT
30,0000
15,80
13 - PASSA FITA, 10 MT CADA - DIVERSAS CORES
100,00
MT
5,0000
20,00
14 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO P - 100 UNIDADES
4,00
PCT
1,0000
4,00
15 - VIÉS 2CM DE LARGURA - BRANCO
17,00
MT
10,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO- DIVERSAS CORES - PARA USO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - 
ASSISTÊNCIA
162,00
UN
60,0000
2,70
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
3166/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML  - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO 
CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3937/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA CAROHE DE TINTAS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.370.530/0001-13
749
4697/000-2016       
551,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA USO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
551,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
137,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/002-2016       
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/002-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/002-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/001-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º 
TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/001-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
3628/000-2016       
39,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em 
cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. - 
FORONI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,90
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
769
3629/000-2016       
136,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, 
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO 
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 
FMDCA
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,63
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
1104/001-2016       
162,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
69,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO
11,80
UN
20,0000
0,59
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO 
DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA 
MUNICIPAL - CULTURA
82,00
FR
20,0000
4,10
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
2950/000-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
48,00
UN
20,0000
2,40
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4188/000-2016       
233,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO - PELE
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
5,55
LT
1,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA NO DIA 09/04 - CULTURA
63,00
LT
10,0000
6,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
856
2949/000-2016       
147,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
118,80
FD
15,0000
7,92
3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - ÁGUIA BRANCA - 
PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
8,90
PCT
10,0000
0,89
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125