4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 21/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7381/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
8313/000-2016       
699,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JUNTA MILITAR - 07/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/06/16, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - 14/06/16, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
17/06/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 21/06/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 23/06/16, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 24/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 29/06/16, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/07/16, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
699,84
Un.:
Quantidade:
18,0000
38,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/006-2016       
425,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
425,96
Un.:
%
Quantidade:
10,9200
39,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/014-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/001-2016       
2.186,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.186,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.186,81
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/005-2016       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
6722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.799.454/0001-13
74
7355/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO. "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL" - 
PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINSE CSLL", 
PROMOVIDO PELA CONFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA OS 
FUNCIONÁRIO: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS E GEHELITON SOUZA MARTINS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
700,00
7340/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
74
8204/000-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NO DIA 21/07, DAS 09h00 ÀS 16h00, NA 
CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO E 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
900,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/006-2016       
2.116,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.116,92
Un.:
%
Quantidade:
96,2200
22,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/015-2016       
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/016-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/008-2016       
44,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5556/000-2016       
45,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO
31,11
UN
3,0000
10,37
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - REC. PROPRIO - 
TRÂNSITO
4,14
UN
3,0000
1,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4437/2016
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
81.048.837/0001-02
178
6617/000-2016       
14.310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EQUIPAMENTO NOBREAK SEMAFÓRICO SENOIDAL, 220V COM TRANSFORMADOR ISOLADOR , 
600VA/500W, COM DUAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 60Ah, EM GABINETE VENTILADO, COM ADAPTADOR 
PARA MONITORAMENTO REMOTO (SNMP) E AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS - 91A0006221 PRPDV SENO 
ISO OUTD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
14.310,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4.770,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/006-2016       
2.919,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.919,36
Un.:
%
Quantidade:
24,3300
120,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
5522/000-2016       
4.557,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS
Vl.Total:
4.557,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
30,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5523/000-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5524/000-2016       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM -  Marca: ENIO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/004-2016       
88,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. 
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,65
Un.:
%
Quantidade:
70,9200
1,25
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/001-2016       
1.700,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,97
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5520/000-2016       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - Marca: BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.156,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
50,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5521/000-2016       
594,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE - PARA 
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICPAIS
Vl.Total:
594,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,70
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5244/000-2016       
11.323,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.323,00
Un.:
HR
Quantidade:
67,0000
169,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/025-2016       
251,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
251,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,24
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/003-2016       
92,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
92,99
Un.:
%
Quantidade:
116,2400
0,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
342/000-2016       
3.866,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM - 6 POLEGADAS
Vl.Total:
1.206,10
Un.:
MT
Quantidade:
70,0000
17,23
2 - MANTA BIDIM PARA DRENAGEM - 2,15 DE LARGURA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. 
AGRÁRIO
2.660,00
MT
500,0000
5,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/006-2016       
664,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/007-2016       
676,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
676,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,76
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
6844/000-2016       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,32
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - ECLIPSE 
40X12 C/100 - BD - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - 
C/C 26179-3 BB - SAÚDE
1.800,00
UN
3.000,0000
0,60
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
6869/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF VOTUPOCA, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU E ALMOXARIFADO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
6091/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
23.890.823/0001-35
328
6990/000-2016       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO CALOR INSTANTÂNEO. 110V - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 
E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
155,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
77,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/006-2016       
4.388,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.388,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.388,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/006-2016       
225,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,66
Un.:
%
Quantidade:
11,2800
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/006-2016       
767,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
767,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/006-2016       
763,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
763,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/006-2016       
2.522,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.522,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/006-2016       
80,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,50
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/002-2016       
198,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,93
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/001-2016       
6.099,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.099,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.099,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/006-2016       
184,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/006-2016       
361,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/001-2016       
37.081,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
2.952,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.200,0000
0,41
2 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
260,00
AMP
200,0000
1,30
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
14.929,20
COMP
45.240,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
364,80
COMP
4.800,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.716,00
COMP
19.500,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
214,50
DRAG
1.950,0000
0,11
7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.661,40
DRAG
12.780,0000
0,13
8 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
600,00
COMP
2.500,0000
0,24
9 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
1.811,04
DRAG
4.312,0000
0,42
10 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML  - MARIOL
362,88
FR
192,0000
1,89
11 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
382,50
COMP
1.500,0000
0,26
12 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
2.880,00
FR
450,0000
6,40
13 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
862,50
FR
750,0000
1,15
14 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.950,00
COMP
19.500,0000
0,10
15 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO
347,20
COMP
5.600,0000
0,06
16 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
4.530,60
COMP
75.510,0000
0,06
17 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
1.330,00
TB
350,0000
3,80
18 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
290,00
AMP
100,0000
2,90
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4559/001-2016       
6.980,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML
576,00
FR
320,0000
1,80
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML
736,00
FR
800,0000
0,92
4 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG
226,80
COMP
420,0000
0,54
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML
1.564,50
FR
525,0000
2,98
6 - PREDNISONA 5MG
1.048,80
COMP
13.800,0000
0,08
7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.709,00
DRAG
64.500,0000
0,04
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
5864/001-2016       
3.101,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO CO M 10G - Marca: LIBBS
Vl.Total:
792,51
Un.:
TB
Quantidade:
30,0000
26,42
2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS
475,20
COMP
2.700,0000
0,18
3 - Gliclazida 30 mg comprimido - Marca: SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.833,30
COMP
8.730,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
5870/001-2016       
717,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML - Marca: HIPOLABOR
Vl.Total:
182,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,82
2 - Mebendazol 100 mg comprimido.  - Marca: SOBRAL
73,92
COMP
2.400,0000
0,03
3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - Marca: NATIVITA  - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
462,00
FR
140,0000
3,30
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
5884/001-2016       
6.722,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - Marca: ABL
Vl.Total:
3.560,00
Un.:
CAP
Quantidade:
10.000,0000
0,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - Marca: TEUTO
1.078,00
COMP
15.400,0000
0,07
3 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - Marca: SOBRAL
624,00
COMP
39.000,0000
0,02
4 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG  - Marca: TEUTO
36,00
COMP
150,0000
0,24
5 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB
247,50
FR
250,0000
0,99
6 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - Marca: NATULAB  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
1.177,00
FR
550,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
5885/001-2016       
1.735,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - Marca: KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
1.045,95
Un.:
COMP
Quantidade:
11.010,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - Marca: KARVIL 12,5MG / TORRENT  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
690,00
COMP
6.000,0000
0,12
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
6396/001-2016       
2.123,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - Marca: SERVIER - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.123,10
Un.:
COMP
Quantidade:
10.110,0000
0,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/006-2016       
791,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,96
7487/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
8277/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/005-2016       
123,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
123,83
Un.:
%
Quantidade:
9,9100
12,50
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/006-2016       
211,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
211,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,25
7293/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8095/001-2016       
1.315,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.315,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.315,68
5705/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
6749/000-2016       
-274,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/006-2016       
55,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
55,47
Un.:
%
Quantidade:
13,8700
4,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/004-2016       
490,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
490,26
Un.:
%
Quantidade:
122,5700
4,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/006-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
7616/2016
Outros/Não Aplicável
JANDIR BORGES DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
113.145.754-49
867
8359/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - DIA 25/06/16, SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 16h40  ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Julho de 2016.