4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 27/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/001-2016       
193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
193,60
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
1.755,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/001-2016       
116.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/001-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/001-2016       
150.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/001-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/001-2016       
18.505,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.505,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.505,82
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7649/001-2015       
1.378,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7649/1-2015
Vl.Total:
1.378,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7649/002-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7649/2-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7649/004-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7649/4-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7651/001-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7651/1-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/001-2015       
1.378,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7653/1-2015
Vl.Total:
1.378,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,88
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/004-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7653/4-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/006-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7653/6-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/007-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7653/7-2015
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,33
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
9493/000-2015       
752,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9493/0-2015
Vl.Total:
752,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
752,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10699/000-2015       
945,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10699/0-2015
Vl.Total:
945,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,55
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10720/000-2015       
4.341,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10720/0-2015
Vl.Total:
4.341,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.341,68
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10786/000-2015       
4.240,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10786/0-2015
Vl.Total:
4.240,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.240,24
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10788/000-2015       
2.036,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10788/0-2015
Vl.Total:
2.036,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.036,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10789/000-2015       
883,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10789/0-2015
Vl.Total:
883,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
883,05
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
11640/000-2015       
2.036,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11640/0-2015
Vl.Total:
2.036,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.036,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12029/000-2015       
1.784,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12029/0-2015
Vl.Total:
1.784,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.784,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12177/000-2015       
724,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12177/0-2015
Vl.Total:
724,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,22
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12181/000-2015       
1.753,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12181/0-2015
Vl.Total:
1.753,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.753,78
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12781/000-2015       
2.494,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12781/0-2015
Vl.Total:
2.494,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.494,41
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12789/000-2015       
11.892,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12789/0-2015
Vl.Total:
11.892,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.892,69
REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2016 ATÉ 27/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125