4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 27/10/2016 |
Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/007-2016
83,40
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
83,40
SV
0,0300
2.500,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/004-2016
4.094,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS |
4.094,50
SV
2.155,0000
1,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/010-2016
13.590,90
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA 232/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO |
ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
12079/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
67.102.020/0001-44
117
12687/000-2016
1.600,00
1 - ASSINATURA PARA ACESSO AO "BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DA CPOS" - ANUAL - REF. PESQUISA |
DE PREÇOS DOS INSUMOS, REALIZADA TRIMESTRALMENTE, FEITA PELA FIPE - AVANÇADO - PLANEJ. URBANO |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
4437/2016
Pregão Presencial
OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.467.269/0001-33
178
6614/000-2016
14.771,37
1 - ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 1,5x6mm - OPTO
442,40
UN
28,0000
15,80
2 - BRAQUETE PESADA COM CASTANHA DE 1 POLO - OPTO
497,98
UN
14,0000
35,57
3 - CABO PP 4x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV amarela, branca, verde e vermelha - NAMBEI
3.799,11
MT
687,0000
5,53
4 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO - NAMBEI
4.345,00
MT
550,0000
7,90
5 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV - NAMBEI
3.160,00
MT
400,0000
7,90
6 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 32mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE |
EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO |
100,00
MT
50,0000
2,00
7 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 60mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE |
EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO |
1.478,40
MT
480,0000
3,08
8 - PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50x50 - CIMFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA |
SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
948,48
CX
12,0000
79,04
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
146
9267/000-2016
754,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA ESTA |
SECRETARIA - TRÂNSITO |
754,00
UN
1,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
9312/000-2016
379,68
1 - ROLAMENTO
75,60
UN
2,0000
37,80
2 - JOGO DE ESCOVA
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - BENDEX DA PARTIDA
204,96
UN
1,0000
204,96
4 - REPARO. DA PLANETARIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS CCZ |
4270 - TRÂNSITO |
69,72
UN
1,0000
69,72
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/005-2016
8.001,10
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.001,10
UN
899,0000
8,90
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9096/000-2016
153,00
1 - FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO
150,00
UN
2,0000
75,00
2 - ARRUELA. 14 MM ALUMINIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UNI
4,0000
0,75
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9099/000-2016
45,00
1 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
5,0000
9,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
195
9145/000-2016
1.508,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9095/000-2016
4.830,00
1 - Aquisição de: PNEU. LISO 750X16
1.161,00
UN
2,0000
580,50
2 - PNEU 7.50 X 16 . BORRACHUDO
2.688,00
UN
4,0000
672,00
3 - PROTETOR. DE CAMARA
351,00
UN
6,0000
58,50
4 - CAMARA DE AR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
630,00
UN
6,0000
105,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/003-2016
32.277,48
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/08 A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/002-2016
13.050,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13.050,00
HR
90,0000
145,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/002-2016
1.698,81
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 07/08 |
A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS |
1.698,81
M2
8.941,1100
0,19
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
239
8253/000-2016
192,12
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
192,12
CX
3,0000
64,04
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/001-2016
78.380,72
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/08 A 19/09 - DES. AGRÁRIO |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
328
10529/000-2016
93,70
1 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de |
largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX |
33,00
UN
15,0000
2,20
2 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x |
comprimento 250 mm, espessura mínima de 2 mm - HERCULES |
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, |
transparente, graduada, capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de |
diâmetro - MB |
19,90
UN
2,0000
9,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Pago
4 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - |
transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões |
aproximadas (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. - BIOPRATICA - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
23,20
UN
2,0000
11,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
328
10637/000-2016
10,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
10,00
UN
5,0000
2,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9320/000-2016
76,00
1 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em |
PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
76,00
UN
2,0000
38,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
10636/000-2016
139,50
1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 |
LITROS - de alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm |
de diâmetro, 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do |
fabricante e do produto - AL MARANA/85245 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
139,50
UN
3,0000
46,50
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10820/001-2016
891,00
1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico. O coletor deve ter |
capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED |
445,50
UN
450,0000
0,99
2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente. O |
coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED - REF. 1º TA - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
445,50
UN
450,0000
0,99
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
10974/000-2016
1.341,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, |
REGISTRO B E CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.341,00
KG
90,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11039/000-2016
996,16
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
481,65
FR
195,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
264,96
FR
184,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
249,55
KG
31,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11044/000-2016
45,71
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
24,70
FR
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
12,96
FR
9,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11059/000-2016
49,44
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
24,70
FR
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MALGUE - PARA USO |
DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,10
KG
2,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
361
11064/000-2016
41,39
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
24,70
FR
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
11073/000-2016
484,94
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
271,70
FR
110,0000
2,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Pago
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
116,64
FR
81,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,60
KG
12,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11097/000-2016
165,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PRA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
165,00
CX
22,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11098/000-2016
412,50
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
412,50
CX
55,0000
7,50
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
337
11118/000-2016
360,00
1 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 - PARA USO DOS |
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
360,00
PAR
50,0000
7,20
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.182.741/0001-08
337
11137/000-2016
168,00
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer |
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
- CARBOCH 400GR - PARA USO DE PACIENTES DAS UNIDADES ESF: ARAPONGAL, AGROCHÁ, SERROTE PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
168,00
KG
3,0000
56,00
10839/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
361
11651/000-2016
456,00
1 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA- CAPACIDADE 4,5L - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF |
- SAÚDE |
456,00
UN
8,0000
57,00
10837/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11652/000-2016
285,43
1 - ÁCIDO ACÉTICO 5% - 300ML
40,23
FR
1,0000
40,23
2 - LUGOL FORTE - 200ML
199,43
FR
1,0000
199,43
3 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 15ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,77
FR
1,0000
45,77
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
11764/000-2016
96,69
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS UBS: VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,69
UN
11,0000
8,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
11767/000-2016
594,00
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA LIUVIMA |
SANCHEZ RAMIREZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
594,00
UN
22,0000
27,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/009-2016
1.224,00
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
C/C 624025-7 CEF - SET/16 - SAÚDE |
1.224,00
M3
120,0000
10,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Pago
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11198/000-2016
3.337,64
1 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). |
2.207,68
SV
4,0000
551,92
2 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DAS PSF CAIÇARA, XANGRILÁ, |
VOTUPOCA, CAPINZAL, ARAPONGAL OESTE E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.129,96
SV
2,0000
564,98
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9829/000-2016
1.210,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF VILA SÃO |
FRANCISCO - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
11121/000-2016
1.030,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR - FORTLINE - RACKPC - PN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL NA ESF |
VILA SÃO FRANCISCO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
1.030,00
UN
1,0000
1.030,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/002-2016
4.830,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - |
SET/16 - SAÚDE |
4.830,00
UN
322,0000
15,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
10787/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
453
10960/000-2016
37,50
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
37,50
CX
5,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
453
10961/000-2016
113,85
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
61,75
FR
25,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
36,00
FR
25,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16,10
KG
2,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
476
11049/000-2016
51,88
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
22,23
FR
9,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
21,60
FR
15,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/006-2016
3.849,06
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
3.801,06
SV
18,0000
211,17
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/002-2016
1.524,90
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
469,04
SV
13,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
534,30
SV
13,0000
41,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Pago
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SET/16 - SAÚDE |
521,56
SV
13,0000
40,12
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/002-2016
10.641,06
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
7.560,00
SV
42,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE |
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.801,06
SV
18,0000
211,17
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
11129/001-2016
5.131,70
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
107,20
FR
80,0000
1,34
2 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
3 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.755,00
TB
1.300,0000
1,35
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.885,50
TB
1.450,0000
1,99
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
11134/001-2016
941,60
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
941,60
FR
220,0000
4,28
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
10967/000-2016
63,61
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
29,64
FR
12,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
25,92
FR
18,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
10970/000-2016
15,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,00
CX
2,0000
7,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Pago
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/004-2016
1.526,97
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - AGOSTO/16 - SAÚDE |
1.526,97
KM
445,1800
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/005-2016
763,48
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - 01/09 A 15/09 - SAÚDE |
763,48
KM
222,5900
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
526
9428/000-2016
1.732,70
1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
1.556,00
CX
200,0000
7,78
2 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA - HARPIC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
176,70
CX
30,0000
5,89
11555/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
422.090.338-02
540
12112/000-2016
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/005-2016
4.058,95
1 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
2 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
3 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,43%, CRECHE NOSSO NINHO 7,57%, EMEI 96,09%, |
EMEI NOSSO NINHO 3,91%, EMEF 94,15%, APAE 2,95%, EJA 0,78%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,38% - |
EDUCAÇÃO |
817,55
KG
197,0000
4,15
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/002-2016
8.510,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE |
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
8.510,00
KG
460,0000
18,50
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
614
11087/000-2016
772,00
1 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
147,00
UN
7,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
375,00
UN
15,0000
25,00
3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
250,00
UN
10,0000
25,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
631
11202/001-2016
43.500,00
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA
27.250,00
KG
2.500,0000
10,90
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6%, EMEI |
28,6%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E QUILOMBOLAS 0,2% - C/C |
29.783-6 CEF - EDUCAÇÃO |
16.250,00
KG
2.500,0000
6,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9677/000-2016
1.952,00
1 - MÁQUINA DE SECAR ROUPAS - 10kg, com as seguintes especificações: 07 programas, ciclo amaciante, |
ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, mecanismo antirrugas, opção |
aquecimento suave, porta de vidro temperado, reversível, com sistema de segurança, pés niveladores, tubo de |
exaustão, potência de 2.000W, temperatura máxima de 45 ºC para o ciclo delicado, temperatura máxima de 60 |
ºC para o ciclo normal, velocidade do cesto de roupas de 56 RPM, acabamento do cesto em aço esmaltado, |
acabamento do gabinete em chapa de aço, acesso frontal para o cesto. Dimensões aproximadas (LxAxP): |
610x830x580mm. Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. - BRASTEMP BSR10AB - |
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.952,00
UN
1,0000
1.952,00
11332/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
675/000-2016
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A764372-4 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA |
FTG 7156 - SEC. DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/012-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2100
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/013-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2100
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9300/000-2016
131,88
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30
107,52
UN
4,0000
26,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - |
VALOR COM DESCONTO R$ 131,88 - ASSISTÊNCIA |
24,36
LT
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9301/000-2016
1.568,46
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
309,76
UN
1,0000
309,76
2 - BOMBA D'AGUA
213,24
UN
1,0000
213,24
3 - VALVULA TERMOSTATICA
91,96
UN
1,0000
91,96
4 - JOGO DE ANEIS
148,69
UN
1,0000
148,69
5 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
6 - BOMBA ÓLEO
259,22
PÇ
1,0000
259,22
7 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
134,29
UN
1,0000
134,29
8 - BRONZINA DE MANCAL STD
199,62
UN
4,0000
49,91
9 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
50,40
UN
1,0000
50,40
10 - FILTRO DE AR. DO MOTOR
37,80
UN
1,0000
37,80
11 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA |
CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1.568,46 - ASSISTÊNCIA |
100,80
UN
1,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9304/000-2016
2.288,90
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
937,37
UN
1,0000
937,37
2 - JOGO DE CABO DE VELA
210,11
UN
1,0000
210,11
3 - JOGO DE VELA
64,16
UN
1,0000
64,16
4 - SILENCIOSO TRASEIRO
623,26
UN
1,0000
623,26
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
331,81
UN
1,0000
331,81
6 - Aquisição de: LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA |
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2288,90 - ASSISTÊNCIA |
122,19
UN
1,0000
122,19
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9305/000-2016
298,20
1 - OLEO DO MOTOR
215,04
UN
8,0000
26,88
2 - OLEO HIDRAULICO. DA CAIXA DE DIREÇÃO- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 BRZ |
7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 298,20 - ASSISTÊNCIA |
83,16
FR
3,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9306/000-2016
108,36
1 - FILTRO DE OLEO
24,36
UN
1,0000
24,36
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,60
UN
1,0000
54,60
3 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - VALOR COM |
DECONTO R$ 108,36 - ASSISTÊNCIA |
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9309/000-2016
275,52
1 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM |
4136 - VALOR COM DESCONTO R$ 275,52 - ASSISTÊNCIA |
275,52
UN
2,0000
137,76
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016
92.673,34
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
92.673,34
1,0000
92.673,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Pago
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/006-2016
249,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/010-2016
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/010-2016
5.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
11878/000-2016
493,00
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
51,00
UN
30,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO PELE - ACRILEX |
68,00
UN
40,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA |
- ACRILEX |
51,00
UN
30,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - |
ACRILEX |
51,00
UN
30,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MAR - ACRILEX |
68,00
UN
40,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
CHUMBO - ACRILEX |
51,00
UN
30,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - |
ACRILEX |
68,00
UN
40,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO FOGO - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5 |
BB - ASSISTÊNCIA |
85,00
UN
50,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
11879/000-2016
680,00
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA, 1,60 DE LARGURA - ADA
136,00
MT
10,0000
13,60
5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS |
OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
136,00
MT
10,0000
13,60
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
11880/000-2016
2.038,50
1 - LIMAO - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
437,50
KG
50,0000
8,75
3 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
170,70
KG
30,0000
5,69
4 - BANANA PRATA - CEAGESP
171,00
KG
60,0000
2,85
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
114,80
KG
20,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
318,00
DZ
60,0000
5,30
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
744
7999/001-2016
140,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30871-4 BB - ASSISTÊNCIA
140,00
UN
200,0000
0,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Pago
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
11788/000-2016
87,80
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
11881/000-2016
1.325,10
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA FLORESTAL
43,68
UN
7,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SONHO DE VALSA
502,50
PCT
15,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY
595,00
CX
70,0000
8,50
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
com 50 unidades. - CLAC |
120,00
PCT
6,0000
20,00
5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA |
- AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
63,92
PCT
8,0000
7,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/016-2016
6.630,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
6.630,00
1,0000
6.630,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
740
10917/000-2016
680,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada, com as seguintes |
especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; |
TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais |
públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha |
, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: |
mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; |
bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS |
DECT TS 40 ID - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
680,00
UN
5,0000
136,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
8909/000-2016
7.500,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
829
8462/000-2016
504,23
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
77,40
FR
20,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
45,40
PAR
20,0000
2,27
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
22,70
PAR
10,0000
2,27
6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA |
MUNICIPAL - CULTURA |
102,00
UN
100,0000
1,02
12030/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
12641/000-2016
1.200,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
11736/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
874
12156/000-2016
200,00
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
200,00
1,0000
200,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.955.160/0001-08
883
10915/000-2016
680,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
680,00
UN
5,0000
136,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
Vl. Pago
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA |
USO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
701/000-2016
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17416 - 1.526,97
50,39
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
702/000-2016
25,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17417 - 763,48
25,19
1,0000
25,19
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Novembro de 2016.
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