4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 29/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9718/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
10624/001-2016       
344,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - PARA USO DO GABINETE 
E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
344,65
Un.:
SV
Quantidade:
0,4900
700,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
40
6805/000-2016       
54,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). - MAMUTH
Vl.Total:
7,60
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
7,60
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm 
- S. DOMINGOS
31,60
UN
5,0000
6,32
3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA medindo 115 mm de comprimento 
x 17 mm de largura - MARIPEL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
15,67
CX
1,0000
15,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/008-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
10397/2016
Outros/Não Aplicável
LUIS AUGUSTO FERREIRA CASALLE
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
339.753.418-66
30
11034/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002084-85.2016.8.26.0495 - PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
178
6992/000-2016       
633,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/008-2016       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/009-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/005-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
148
2119/002-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - TRÂNSITO
Vl.Total:
315,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
45,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7863/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
328
9000/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA ESF 
VOTUPOCA E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,40
7941/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
9554/000-2016       
4.106,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,24/40MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
Vl.Total:
2.050,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
205,00
2 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,25/30MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
1.640,00
CX
8,0000
205,00
3 - ESPARADRAPO COR DE PELE, MEDIDAS: 10CMX4,5M. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
74,70
UN
3,0000
24,90
4 - OLÉO ESSENCIAL DE LAVANDA CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
63,00
UN
1,0000
63,00
5 - ÓLEO DE ALECRIM CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
39,00
UN
1,0000
39,00
6 - MAGNETO COM POTÊNCIA 700GRAUS, TAMANHO 8X3MM. PACOTE COM 50 UNIDADES - DISP. LICIT. 
43/2016 - SAÚDE
240,00
PCT
10,0000
24,00
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9617/001-2016       
1.426,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.550,0000
0,92
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.271.474/0001-82
328
9620/001-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30.000,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9622/001-2016       
5.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.032,00
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
9623/001-2016       
4.284,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.284,15
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9914/001-2016       
52,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DO ESF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9915/001-2016       
17,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
17,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9916/001-2016       
35,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
35,12
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10527/000-2016       
249,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - (LC - 147/2014)
 - DINOX/14027
Vl.Total:
2,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 
LITROS - AL MARANA/85245
46,50
UN
1,0000
46,50
3 - (LC - 147/2014) COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
14,80
UN
10,0000
1,48
4 - (LC -147/2014) ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
3,60
UN
1,0000
3,60
5 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
102,50
UN
2,0000
51,25
6 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
22,00
UN
1,0000
22,00
7 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
29,70
UN
5,0000
5,94
8 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
27,90
UN
10,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10583/000-2016       
10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524 - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/004-2016       
445,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DE 01 A 31/08 - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
445,72
Un.:
LT
Quantidade:
152,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/003-2016       
437,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
437,26
Un.:
LT
Quantidade:
123,5200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/005-2016       
7.475,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.475,67
Un.:
LT
Quantidade:
2.111,8300
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
7319/000-2016       
1.073,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
64,20
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,28
2 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.008,80
PCT
130,0000
7,76
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
8140/000-2016       
164,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,70
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8141/000-2016       
71,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
44,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
11,10
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm, 
confeccionado em papelão de 0,725 g/m² - S. DOMINGOS
189,60
UN
30,0000
6,32
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
71,97
EMBAL
3,0000
23,99
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9744/000-2016       
76,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
70,80
Un.:
UNI
Quantidade:
15,0000
4,72
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD. SÃO PAULO - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9855/000-2016       
301,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF - DESCONTO DE 15% NUM 
TOTAL DE R$ 301,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
12,04
UN
1,0000
12,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9856/000-2016       
1.125,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
Vl.Total:
469,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
469,20
2 - REPARO DA PORTA. DIANTEIRA E TRASEIRA
280,45
1,0000
280,45
3 - CHICOTE ELETRICO. PARA LANTERNAGEM
136,00
UN
1,0000
136,00
4 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.125,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,80
UN
2,0000
79,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9862/000-2016       
205,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
115,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,60
2 - SENSOR TEMPERATURA
45,38
UN
1,0000
45,38
3 - SENSOR DE OLEO
35,70
UN
1,0000
35,70
4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL DE R$ 205,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,50
UN
2,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9876/000-2016       
515,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA LD
Vl.Total:
250,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,75
2 - COXIM DA BANDEJA. TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
84,51
UN
1,0000
84,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9878/000-2016       
440,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
Vl.Total:
168,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,30
2 - MANGUEIRA. RETORNO DO TUBO D'AGUA
135,76
1,0000
135,76
3 - SELO DO MOTOR
47,60
UN
2,0000
23,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. JUNTA DA ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,91 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9880/000-2016       
1.730,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - CORREIA DENTADA
59,50
1,0000
59,50
3 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
231,20
UN
1,0000
231,20
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
96,90
UN
2,0000
48,45
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
8 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR
45,57
UN
1,0000
45,57
9 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - PNEU 175/70/13
382,50
UN
2,0000
191,25
11 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1730,27 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10382/000-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10383/000-2016       
332,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
47,50
2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DS PSF JARDIM SÃO PAULO, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, XANGRILÁ, NOSSO 
TETO, RIBEIRÓPOLIS E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
142,50
UN
3,0000
47,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10554/000-2016       
2.345,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
381,15
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
76,23
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL
194,00
UN
2,0000
97,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
4 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
608,00
UN
4,0000
152,00
6 - COTOVELO ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
91,40
UN
2,0000
45,70
7 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
80,00
UN
2,0000
40,00
8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
247,00
UN
2,0000
123,50
9 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DOS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
102,00
UN
3,0000
34,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10555/000-2016       
27,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO MACHO NA COR VERMELHA  - CERGE - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10557/000-2016       
1.262,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - Pino femea na cor vermelha - CERGE
43,00
UN
20,0000
2,15
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
73,99
RL
1,0000
73,99
4 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
720,00
RL
6,0000
120,00
5 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
358,14
RL
2,0000
179,07
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/008-2016       
3.366,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - REF. JULHO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
3.366,00
Un.:
M3
Quantidade:
330,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10385/000-2016       
988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
988,00
Un.:
LT
Quantidade:
13,0000
76,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10423/001-2016       
1.292,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
LT
Quantidade:
17,0000
76,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/003-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/003-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/002-2016       
4.019,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.792,00
Un.:
SV
Quantidade:
512,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
1.053,50
SV
301,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
1.053,50
SV
301,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
120,26
SV
14,0000
8,59
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
330
9006/000-2016       
864,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO NA SALA DE RAIO-X - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
165,00
UN
300,0000
0,55
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/006-2016       
13.446,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + 
2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
6.033,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.033,33
2 - (ESF ARAPONGAL E UNIDADES DE SAÚDE+CEO) - Confecção de móvel com uma gaveta com corrediças 
telescópicas e cantos arredondados, uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM 
na cor branca,  com revestimento nas duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio 
polido.  O móvel deverá possuir dois puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir dois orifícios 
na parte traseira para passagem de conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 
MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
3.600,00
SV
5,0000
720,00
3 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos 
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido.  O móvel deverá possuir dois 
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de 
conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
3.813,32
SV
4,0000
953,33
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/005-2016       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
135,00
SV
3,0000
45,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/006-2016       
23.889,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.658,62
SV
562,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
4.163,61
SV
363,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.263,92
SV
296,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
212,00
SV
53,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.181,36
SV
532,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
749,00
SV
214,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - EXAME DE UREIA
1.389,50
SV
397,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
609,00
SV
174,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
602,00
SV
172,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.785,34
SV
433,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
134,19
SV
27,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
54,56
SV
11,0000
4,96
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
17 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - REF. 
AGOSTO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/005-2016       
457,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
457,73
Un.:
KG
Quantidade:
54,9500
8,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8392/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
FLS
Quantidade:
2.000,0000
0,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9854/000-2016       
39,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF- DESCONTO DE 
73% NUM TOTAL DE R$ 39,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9857/000-2016       
249,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9861/000-2016       
79,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 79,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9875/000-2016       
180,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9877/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. E SANGRIA
Vl.Total:
90,13
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9879/000-2016       
520,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,70
HR
7,4900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA DENTADA
88,72
HR
2,6500
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 520,21 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10428/000-2016       
348,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - PARA USO DO PSF VL SÃO 
FRANCISCO E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,72
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
174,36
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10430/000-2016       
370,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP  - PARA USO DO NASF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
370,03
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
370,03
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10431/000-2016       
203,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA USO DA UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
203,42
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10551/000-2016       
616,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
616,50
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
205,50
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10635/000-2016       
1.033,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
729,27
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA DE AR DE JANELA - PARA USO MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY  CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
146,88
SV
1,0000
146,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
9473/000-2016       
1.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - W3 RSP-8/22 PN - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE 
BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.775,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.775,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
10384/000-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? 
equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática;  botão de aquecimento e 
acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão;  sistema de aquecimento com 
controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - 
LASSANE - L380 - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
920,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/004-2016       
985,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - DE 01 A 31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
985,48
Un.:
LT
Quantidade:
278,3900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/002-2016       
864,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
864,60
Un.:
LT
Quantidade:
244,2400
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
476
7350/000-2016       
77,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,60
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
7,76
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/002-2016       
4.076,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - AGOSTO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.076,60
Un.:
UN
Quantidade:
340,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10380/000-2016       
32,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - PLAVITEC - 
PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,80
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
32,80
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/007-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - AGOSTO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/008-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - AGOSTO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/007-2016       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. 
JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
506,00
SV
22,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/003-2016       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E 
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/008-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
90,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/005-2016       
2.630,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
Vl.Total:
2.534,04
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
211,17
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - DE 25/08 A 31/08 - SAÚDE
96,00
SV
2,0000
48,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
331-8 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/001-2016       
969,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
287,70
SV
7,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REF. AGOSTO/2016 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
320,96
SV
8,0000
40,12
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
480
9045/000-2016       
4.318,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.318,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.159,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
498
9051/000-2016       
2.159,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO NA FARMÁCIA DA 
UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.159,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.159,00
10641/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
11105/000-2016       
1.592,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
427,68
Un.:
Quantidade:
11,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/10/2016 ÀS 14h30 E RETORNO: 
21/10/2016 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.086,35
5,0000
217,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/004-2016       
885,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,73
Un.:
LT
Quantidade:
250,2100
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
7342/000-2016       
46,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,56
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
7,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/002-2016       
1.655,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01 A 
31/08 - SAÚDE
Vl.Total:
1.655,02
Un.:
LT
Quantidade:
467,5300
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
9529/000-2016       
77,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/², sem ponta com lâmina confeccionada em aço inoxidável, contendo impressa 
em seu corpo marca,  cabo em formato anatômico, para facilitar o manuseio e torná-la mais confortável, 
medindo aproximadamente  um lado 10cm de comprimento e 8,7cm do outro, acondicionado individualmente em 
blister. - LEO E LEO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
508
10556/000-2016       
984,93
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
343,12
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
42,89
2 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
239,22
UN
1,0000
239,22
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
4 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA 
USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
217,59
UN
1,0000
217,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
252-4 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
10550/000-2016       
1.773,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
822,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
598,32
SV
3,0000
199,44
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3474/000-2016       
2.081,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
673,20
Un.:
KG
Quantidade:
306,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
621,50
SC
11,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
83,72
LTA
23,0000
3,64
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
150,15
KG
105,0000
1,43
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,97%, EMEI NOSSO NINHO 
6,03% - EDUCAÇÃO
506,88
KG
66,0000
7,68
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5911/000-2016       
1.520,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
236,60
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
152,72
46,0000
3,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
determinados pela ANVISA.
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
KG
19,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
198,80
KG
56,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
185,65
KG
47,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
343,14
KG
86,0000
3,99
7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 95,83% - 
EMEI NOSSO NINHO 4,17% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
99,76
KG
43,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5915/000-2016       
1.975,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
191,10
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
126,16
38,0000
3,32
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
239,85
KG
15,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
166,85
KG
47,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
150,10
KG
38,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
279,30
KG
70,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
740,46
KG
129,0000
5,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
8 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: CRECHE 90,60% - 
CRECHE NOSSO NINHO 9,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
81,20
KG
35,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5927/000-2016       
3.804,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
Vl.Total:
596,05
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - MARCA: CEAGESP
388,44
117,0000
3,32
3 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  MARCA: CEAGESP
500,55
KG
141,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  - MARCA: CEAGESP
873,81
KG
219,0000
3,99
7 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,18%  - APAE 2,66% - EJA 1,18% - AEE 
MUNICIPAL 1,89% - QUILOMBOLA 1,09% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
248,24
KG
107,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6457/000-2016       
2.178,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA
Vl.Total:
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 94,58% - CRECHE 
NOSSO NINHO 5,42% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
960,00
UN
16,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6458/000-2016       
1.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS
Vl.Total:
928,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,28% - EMEI NOSSO 
NINHO 7,72% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
600,00
UN
10,0000
60,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016       
3.412,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
765,60
KG
348,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.017,00
SC
18,0000
56,50
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
2.234,92
KG
118,0000
18,94
8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 89,91%, APAE 3,94%, EJA 
1,96%, AEE MUNICIPAL 2,63%, QUILOMBOLA 1,86% - EDUCAÇÃO
6,51
UN
1,0000
6,51
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/004-2016       
9.033,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Un.:
Quantidade:
100,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.593,50
KG
650,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.595,72
KG
278,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
92,80
KG
40,0000
2,32
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/006-2016       
4.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - COUVE MANTEIGA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,21%, APAE 2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,35% - 
EDUCAÇÃO
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/008-2016       
10.250,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ACELGA
896,04
UN
228,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.881,50
KG
142,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,65%, CRECHE NOSSO NINHO 6,35%, EMEI 96,32%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,68%, EMEF 93,83%, APAE 2,74%, EJA 0,84%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,61% - 
EDUCAÇÃO
817,55
KG
197,0000
4,15
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/001-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/001-2016       
7.077,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.245,50
Un.:
LT
Quantidade:
715,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.282,31
LT
927,2300
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - 
EDUCAÇÃO
1.549,41
LT
530,6200
2,92
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/007-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
14284-0 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
595
9674/000-2016       
4.362,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de 
tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a 
limpeza e organização. Degelo – Manual Compartimentos mínimos de – 4 cestos e 1 de congelamento rápido. 
Cesto removível – Sim, Características Gerais – Pés niveladores. Não contém CFC (não agride a camada de 
ozônio), Capacidade aproximada de – 145 litros. Número de portas – 1, Dreno – Sim – frontal interno. Consumo 
(kwh/mês) aproximado – 39. Classificação de Consumo (selo Procel) – “A” ou "B". Cor – Branco. 
Tensão/Voltagem – 110v. Dimensões: Altura mínima com pé nivelador – 1307mm, Largura mínima – 550 mm, 
Profundidade com porta fechada aproximadamente: – 645 mm, Profundidade com porta aberta aproximadamente 
– 1260 mm. Carga suportada pelo cesto mínimo de – 10 kg. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - 
FE18 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.362,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.454,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/005-2016       
2.217,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
856,65
Un.:
LT
Quantidade:
242,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - EDUCAÇÃO
1.360,72
LT
466,0000
2,92
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016       
1.182,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
222,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
11,10
2 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014) - MAMUTH
380,00
PCT
50,0000
7,60
3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S.DOMINGOS
126,40
UN
20,0000
6,32
4 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ
802,00
UN
100,0000
8,02
5 - RÉGUA DE MADEIRA - CAGEMA - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
79,00
UN
20,0000
3,95
7267/2016
Dispensa
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
631
8198/000-2016       
5.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM METAL 
SIMPLES, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.. conforme 
descrito no Processo de Compra. - DISP. LIC. 036/2016 CONTR. 76/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
220,0000
25,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9798/000-2016       
1.585,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
689,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,70
2 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 1180,95 - C/C 
895,85
UN
1,0000
895,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO ROGÉRIO DAS DORES SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.896.511/0001-76
632
9756/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA G.L.P . Tubulação de cobre, mangueira revestida com malha de aço, válvula de 
retenção e registro de segurança - INSTALAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME 
ORIENTAÇÃO DO SESMT E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E 
CRIANÇAS NO LOCAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9675/000-2016       
1.632,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
136,00
8361/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
24.293.930/0001-49
720
9341/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 05 CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
40,00
10789/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
11602/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGENS À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NOS DIASA 24/04/16 E 31/07/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 EM 
AMBOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
10790/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
11606/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEHAB CEF, NO DIA 21/09/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
10791/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
11608/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA CASA ANDRÉ 
LUIZ PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 17/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/001-2016       
47,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
7,65
UN
1,0000
7,65
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/002-2016       
220,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
30,60
UN
4,0000
7,65
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/001-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/002-2016       
520,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
1.980,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/005-2016       
88.801,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
88.801,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.801,34
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10699/000-2016       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
333,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,22
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10914/000-2016       
346,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
346,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,31
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/005-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - SHOW REF. AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
7480/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
733
8275/000-2016       
398,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 10KG - SUGGAR - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
398,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
398,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/008-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
749
10899/000-2016       
1.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
1.110,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
577,50
UN
250,0000
2,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/005-2016       
2.357,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.357,98
Un.:
LT
Quantidade:
666,1100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/003-2016       
146,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. 
ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,91
Un.:
LT
Quantidade:
59,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
6445/002-2016       
1.684,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - MARCA: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD 
ÚNICO C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.684,29
Un.:
LT
Quantidade:
676,4200
2,49
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
7314/000-2016       
652,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
Vl.Total:
220,50
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
172,50
UN
50,0000
3,45
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
259,50
UN
50,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8789/000-2016       
1.188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
8792/000-2016       
20,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20,55
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,37
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
757
9461/000-2016       
600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
20,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
10239/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
114,75
2 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR
95,20
UN
1,0000
95,20
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO MOTOR
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - COXIM. INFERIOR DO MOTOR
95,20
UN
1,0000
95,20
5 - COXIM DO MOTOR. LADO CAMBIO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - 
DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 680,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10242/000-2016       
279,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - 
DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 279,65 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
2,0000
87,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10243/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - DESCONTO DE 15%, 
VALOR LÍQUIDO DE R$ 98,60 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10397/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10398/000-2016       
1.921,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
111,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
3 - COCO. - CEAGESP
123,00
UN
30,0000
4,10
4 - MORANGO - CEAGESP
92,80
CX
16,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
350,00
KG
40,0000
8,75
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
7 - BATATA DOCE -  CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
8 - CAQUI FUYU- CEAGESP
178,40
KG
40,0000
4,46
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
158,00
KG
40,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
11 - MANDIOCA - CEAGESP
80,00
KG
50,0000
1,60
12 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
10399/000-2016       
4.441,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
135,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
9,00
2 - OVO DE CODORNA - CEAGESP
67,80
DZ
20,0000
3,39
3 - INHAME - CEAGESP
106,00
KG
20,0000
5,30
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
5 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
3,50
6 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
120,00
KG
40,0000
3,00
7 - BERINJELA - CEAGESP
135,60
KG
40,0000
3,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - GENGIBRE - CEAGESP
145,00
KG
10,0000
14,50
9 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
10 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
4,10
11 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
119,40
60,0000
1,99
12 - BETERRABA - CEAGESP
210,00
KG
50,0000
4,20
13 - CASAL - CEAGESP
399,50
KG
50,0000
7,99
14 - CHUCHU - CEAGESP
180,00
KG
50,0000
3,60
15 - COUVE-FLOR - CEAGESP
183,00
UN
30,0000
6,10
16 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
207,00
KG
30,0000
6,90
17 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
18 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
282,00
KG
60,0000
4,70
19 - MANGA - Tomy - CEAGESP
324,60
KG
60,0000
5,41
20 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
126,00
KG
60,0000
2,10
21 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
354,00
KG
60,0000
5,90
22 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
KG
50,0000
4,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10400/000-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10401/000-2016       
472,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
79,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
175,00
KG
20,0000
8,75
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
57,00
KG
20,0000
2,85
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
71,00
KG
20,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
89,20
KG
20,0000
4,46
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
10402/000-2016       
681,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
139,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,99
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
100,00
KG
40,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
5 - MANGA - Tomy -CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
6 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
59,00
KG
10,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
10403/000-2016       
182,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
33,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - OVOS - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
53,00
DZ
10,0000
5,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/008-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/007-2016       
2.465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.395,00
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
585,00
SV
13,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
260,00
SV
4,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
SV
5,0000
45,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9701/000-2016       
1.930,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. DO VIRA
Vl.Total:
220,01
Un.:
HR
Quantidade:
3,5700
61,63
2 - RETIFICA DO BLOCO
399,95
HR
6,4900
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
120,18
HR
1,9500
61,63
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
389,48
HR
6,3200
61,63
5 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 50% - R$ 1.930,10 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
800,48
HR
12,9900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
10240/000-2016       
321,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E LIMPEZA
Vl.Total:
80,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,4100
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - 
DESCONTO DE 73%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 321,08 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
180,46
HR
5,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/015-2016       
5.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.930,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.930,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9541/000-2016       
1.695,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.695,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9543/000-2016       
8.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.720,00
6514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRÉ LUIZ MENDEZ DE ARAUJO39916277877
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
24.415.653/0001-08
874
7954/000-2016       
4.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLAN EM SIRE PINK COM RENDA PRETA, SOBRE PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, COM FORRO DE 
MALHA, FECHO EM ZIPER, MANGA COMPRIDA, BORDADO EM CRISTAIS AB, PRETOS E CHATONS . TAMANHO 
JUVENIL.
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
280,00
2 - COLAN CONFECCIONADO EM SIRE CELESTE COM RECORTES EM SIRE PRETO, ROYAL E PRATA SOBRE A 
PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, SAIA EM ROCOCÓ EM TULE DE LYCRA OU SIRE CELESTE, AMARELO  E 
ROYAL, FECHAMENTO EM ZÍPER, BORDADO EM CRISTAIS AB, AZUL E CHATONS. TAMANHO ADULTO. - PARA 
USO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA - ESPORTES
2.400,00
UN
6,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
638/000-2016       
168,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2285 - 6688,23
Vl.Total:
168,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Setembro de 2016.