4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
24
Data de Lançamento: 30/08/2016 |
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/003-2016
3.373,18
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
204,07
LT
64,9900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
3.169,11
LT
895,2500
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4351/000-2016
250,72
1 - REGULAGEM DAS PORTAS. E LUBRIFICAÇÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL - GABINETE
100,45
HR
1,2300
81,67
9197/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
15
9805/000-2016
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/006-2016
35,40
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
35,40
SV
0,0100
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/008-2016
360,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - 01/07 A 31/07 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4505/000-2016
1.500,26
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
1.500,26
HR
18,3700
81,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/010-2016
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5403/000-2016
199,64
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA |
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
199,64
HR
1,3800
144,67
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
74
6865/001-2016
37.250,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS |
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA |
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM |
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE |
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA. |
37.250,00
SV
0,5000
74.500,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4659/000-2016
605,17
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
251,54
HR
3,0800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DOS PNEUS
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VIDRO ELETRICO TRASEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA |
BSV 5735 - APLICAR 30% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO |
215,61
HR
2,6400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
5355/000-2016
320,14
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO BVZ 6178 |
DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO |
200,09
HR
2,4500
81,67
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
24
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
8758/000-2016
305,00
1 - MÃO DE OBRA . DE EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, |
PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO |
305,00
HR
5,0000
61,00
9163/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
9761/000-2016
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO |
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
17h00 - TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/001-2016
1.052,25
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - TRÂNSITO
1.052,25
LT
297,2600
3,54
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/007-2016
2.145,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
2.145,60
%
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/008-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
4506/000-2016
140,47
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
140,47
HR
1,7200
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/001-2016
2.411,01
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - SERV. MUNICIPAIS
2.411,01
LT
767,8600
3,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4421/000-2016
350,36
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 |
DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 350,36 - DES. |
AGRÁRIO |
150,27
HR
1,8400
81,67
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
289
4523/000-2016
317,40
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
317,40
KG
23,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/004-2016
146,00
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - SAÚDE
146,00
LT
50,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/004-2016
683,97
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
522,38
LT
147,5700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 |
- SAÚDE |
161,59
LT
55,3400
2,92
7852/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.872.351/0001-09
299
8899/000-2016
820,00
1 - IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA ESCURA, IDENTIFICA O |
FILME ATRÁVES DE FICHAS, POSSUI CONTROLE DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO - 110V - PARA USO DA UBS |
CENTRO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
820,00
UN
1,0000
820,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/009-2016
100.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
24
Vl. Pago
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/008-2016
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/008-2016
90.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
90.000,00
1,0000
90.000,00
8581/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
328
9390/000-2016
1.008,00
1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 08 - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES |
SILVÉRIO EM USO DE TRAQUEOSTOMIA - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO DE PACIENTE - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
1.008,00
UN
1.800,0000
0,56
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
337
3599/001-2016
2.652,78
1 - CADEADO COM TRAVA COM CHAVE PARA BICICLETA, confeccionado em cabo de aço espiral, revestido |
externamente em plástico. Medidas mínimas: 12mm x 1500mm. Acompanha 02 chaves. - MAX TRAVA / |
ESPIRAL COM CHAVE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.652,78
UN
78,0000
34,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/003-2016
105,74
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - 01/07 À 31/07 |
- SAÚDE |
105,74
LT
36,2100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/002-2016
623,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/07 À 31/07 |
- SAÚDE |
623,26
LT
176,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/004-2016
5.677,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5.677,17
LT
1.603,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
7335/000-2016
1.782,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA |
NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.782,00
FD
225,0000
7,92
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8139/000-2016
117,60
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
117,60
PCT
30,0000
3,92
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
8175/000-2016
128,90
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8176/000-2016
287,38
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
2 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA ESF XANGRILÁ PARA O MUTIRÃO DE |
COLETA DE PAPANICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
88,20
LT
14,0000
6,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
24
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8183/000-2016
143,69
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA A |
REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
44,10
LT
7,0000
6,30
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
8237/000-2016
461,58
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - KOPLAST - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
461,58
UN
42,0000
10,99
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8304/000-2016
324,50
1 - PILHA 9 VOLTS, ALCALINA, deverá vir acondicionada em blister contendo 01 unidade. Em seu rótulo deverá |
conter dados de identificação do fabricante e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, |
telefone de atendimento ao consumidor, validade do produto e indicação de descarte em lixo específico |
conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO |
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
324,50
UN
50,0000
6,49
8099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
9007/000-2016
138,78
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
138,78
FR
2,0000
69,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/002-2016
4.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. |
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - |
SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/002-2016
3.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
5971/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
6877/000-2016
300,00
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR. PATRIMONIO 35513 - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF |
- SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. |
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
24
Vl. Pago
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
341
8059/000-2016
1.113,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
279,00
SV
3,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
213,00
SV
3,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
621,00
SV
3,0000
207,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/007-2016
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, - C/C 624025-7 CEF - |
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I 115/2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - JULHO/16 - |
SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
8506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
9339/000-2016
504,00
1 - ADESIVAÇÃO DE VINIL. Medida 300x120cm - PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DA SALA DE GINECOLOGIA |
DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
504,00
SV
1,0000
504,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9451/000-2016
712,33
1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos |
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido. O móvel deverá possuir dois |
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de |
conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
712,33
SV
0,7500
953,33
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/004-2016
35.278,53
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - 4ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
35.278,53
%
18,4800
1.908,97
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
3600/001-2016
49.461,80
1 - BICICLETA, MODELO FEMININO - COLLI BIKE / FORT ARO 26
33.236,30
UN
53,0000
627,10
2 - BICICLETA, MODELO MASCULINO - COLLI BIKE/BARRA SPORT ARO 26 - PARA USO DOS AGENTES |
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
16.225,50
UN
25,0000
649,02
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6482/000-2016
1.760,00
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF |
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.760,00
UN
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
8317/000-2016
8.879,00
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -FRISOKAR ISO - PN
1.089,00
UN
10,0000
108,90
2 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - |
CAVALETTI 4103 - PN |
5.150,00
UN
10,0000
515,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO |
ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - RECURSO PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE |
2.640,00
UN
3,0000
880,00
7851/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |
LTDA M |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.462.844/0001-66
345
9008/000-2016
287,41
1 - GABINETE SIMPLES 1,20X0,60, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS - PARA USO DA ESF ALAY CORREA PARA O |
MELHOR ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
287,41
UN
1,0000
287,41
8410/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
9142/000-2016
350,00
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE |
TRAQUEOSTOMIA E SONDA NASOENTERAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/007-2016
171.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
CEF - SAÚDE |
171.000,00
1,0000
171.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/009-2016
22.101,41
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
24
Vl. Pago
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
22.101,41
1,0000
22.101,41
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/005-2016
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/003-2016
13.197,27
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
7.695,77
LT
2.450,9600
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - |
SAÚDE |
5.501,50
LT
1.884,0700
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/004-2016
184,07
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01/07 A 31/07 - SAÚDE
184,07
LT
52,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/001-2016
216,04
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/07 À |
31/07 - SAÚDE |
216,04
LT
61,0300
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7247/000-2016
950,41
1 - Aquisiçao de: FAROL
890,34
UN
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7248/000-2016
950,41
1 - Aquisiçao de: FAROL
890,34
UN
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7278/000-2016
1.676,56
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
781,28
UN
2,0000
390,64
2 - COXIM. DIANTEIRO
360,24
UN
2,0000
180,12
3 - TERMINAL DIREÇAO
176,32
UN
1,0000
176,32
4 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 1.676,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
358,72
UNI
2,0000
179,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7283/000-2016
911,64
1 - FILTRO DE OLEO
170,40
CJ
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
259,86
PÇ
2,0000
129,93
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
109,34
UN
1,0000
109,34
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR LADO ESQUERDO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA |
DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 911,64 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
96,56
PÇ
1,0000
96,56
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
7351/000-2016
23,76
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7720/000-2016
2.616,35
1 - Aquisiçao de: PIVO
320,92
UN
2,0000
160,46
2 - JOGO DE PASTILHA
229,33
UN
1,0000
229,33
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
24
Vl. Pago
4 - BARRA AXIAL. LD
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
479,96
UN
1,0000
479,96
6 - GUIA DA PORTA. LATERAL SUPERIOR
275,48
UN
1,0000
275,48
7 - PNEU 205/70/15
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 2.616,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7790/000-2016
624,09
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - CORREIA DENTADA
65,32
PÇ
1,0000
65,32
4 - TENSOR DA CORREIA
160,46
UN
1,0000
160,46
5 - Aquisição de CAPA. PROTETORA DA CORREIA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 624,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
78,10
PÇ
1,0000
78,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7808/000-2016
1.915,58
1 - SEMI-EIXO
650,36
PÇ
1,0000
650,36
2 - GUIA DA PORTA. DO MEIO
175,37
UN
1,0000
175,37
3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL
269,80
UN
1,0000
269,80
4 - TRIZETA DO CAMBIO. LADO DIREITO
230,75
UN
1,0000
230,75
5 - HOMOCINETICA. LADO RODA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1915,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
589,30
UN
1,0000
589,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7813/000-2016
3.660,05
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PREPARO DO CAMBIO
1.850,26
PÇ
1,0000
1.850,26
2 - KIT DE EMBREAGEM
350,03
UN
1,0000
350,03
3 - MANGA DE EIXO
859,10
UN
2,0000
429,55
4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
220,10
KIT
2,0000
110,05
5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 3660,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
380,56
UN
2,0000
190,28
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7968/000-2016
459,00
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
111,00
UN
10,0000
11,10
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
42,80
CX
20,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
34,40
CX
20,0000
1,72
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
99,60
UN
40,0000
2,49
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI
72,00
UN
20,0000
3,60
8 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,20
PCT
20,0000
2,16
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7969/000-2016
117,40
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
65,50
UN
10,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
51,90
UN
10,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7986/000-2016
83,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
24
Vl. Pago
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
21,60
PCT
20,0000
1,08
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
31,60
UN
10,0000
3,16
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
29,90
UN
10,0000
2,99
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7987/000-2016
194,40
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
194,40
KG
20,0000
9,72
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8318/001-2016
3.250,00
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de |
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O |
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
3.250,00
RL
5.000,0000
0,65
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/007-2016
3.600,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.600,00
SV
40,0000
90,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7245/000-2016
410,80
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
24
Vl. Pago
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO, ESCAPE E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 410,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
300,54
HR
3,6800
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
455
8060/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
8065/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
8067/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8346/001-2016
1.441,00
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.441,00
COMP
65.500,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/001-2016
2.735,46
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
2.735,46
FR
450,0000
6,08
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/001-2016
150,00
1 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
150,00
TB
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/002-2016
576,00
1 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO |
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
576,00
COMP
16.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/003-2016
2.332,00
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
2.332,00
COMP
53.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/004-2016
3.885,00
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - CIMED - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
3.885,00
FR
1.050,0000
3,70
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/002-2016
2.044,00
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
2.044,00
COMP
29.200,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/003-2016
2.247,00
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM |
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO |
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.247,00
FR
1.050,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
8352/001-2016
5.344,30
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
HFA 250MG 200D - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
5.344,30
FR
130,0000
41,11
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
24
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/001-2016
17,85
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
17,85
COMP
300,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/002-2016
297,00
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
297,00
COMP
3.300,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
8356/001-2016
511,50
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
511,50
COMP
550,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/003-2016
21.443,40
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
21.443,40
COMP
64.980,0000
0,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/004-2016
187,61
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
187,61
LT
53,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/003-2016
591,52
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/07 À 31/07 - |
SAÚDE |
591,52
LT
167,1000
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7315/000-2016
23,76
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/001-2016
1.030,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/07 A |
31/07 - SAÚDE |
1.030,26
LT
291,0400
3,54
7855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
8896/000-2016
2.508,00
1 - GUARDA-SOL - CONFECCIONADO EM LONA, COM 2MT DE DIÂMETRO, HASTE DE ALUMÍNIO E VARETAS DE |
AÇO, APOIO PARA FIXAÇÃO DA HASTE CENTRAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
2.508,00
UN
12,0000
209,00
8407/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
9144/000-2016
72,00
1 - LONA DE POLIETILENO COM ILHOS 150 MICRAS MEDINDO 4X4 NA COR AZUL - FOXLUX - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
72,00
UN
1,0000
72,00
3854/2016
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
509
8413/000-2016
0,00
1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 |
jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de |
boca para bebês. - PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS PARA FORNECER ÀS GESTANTES |
PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
20.228,40
KIT
216,0000
93,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
24
Vl. Pago
AO 7º TA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/002-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8066/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8069/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9200/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9819/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - FOI LEVAR A COORDENADORIA TÉCNICA AO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE |
BRASIL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
9279/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9820/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO QUILOMBO (PROJETO PEDAGÓGICO) EM |
CANANÉIA/SP, NO DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9117/000-2016
199,50
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESONTO R$ 199,50 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
199,50
UN
7,0000
28,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9118/000-2016
502,50
1 - FILTRO DE AR
142,50
UN
1,0000
142,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . REFIL
240,00
UN
1,0000
240,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 502,50 - |
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
9120/000-2016
712,30
1 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
116,42
UN
1,0000
116,42
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
84,98
UN
1,0000
84,98
3 - REPARO. DO PATINS
175,27
UN
1,0000
175,27
4 - REPARO DA PINÇA
219,24
UN
1,0000
219,24
5 - CABO DE FREIO. MÃO LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 712,30 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
116,39
PÇ
1,0000
116,39
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9124/000-2016
240,66
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
134,40
UN
5,0000
26,88
2 - OLEO DE CAMBIO
52,08
UN
2,0000
26,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
24
Vl. Pago
3 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 240,66 - C/C |
442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
54,18
UN
2,0000
27,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9125/000-2016
3.692,54
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
49,57
UN
1,0000
49,57
2 - VELA DE IGNIÇAO
99,46
UN
4,0000
24,87
3 - CABO DE VELA
138,61
UN
1,0000
138,61
4 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
247,81
UN
1,0000
247,81
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,61
UN
1,0000
54,61
6 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRAS ESQ
54,61
UN
1,0000
54,61
7 - MAÇANETA EXTERNA. PORTA TRAS DIR
54,61
UN
1,0000
54,61
8 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
71,41
PÇ
1,0000
71,41
9 - MAÇANETA TRASEIRA. DIREITA
79,81
UN
1,0000
79,81
10 - FILTRO DE OLEO
26,89
UN
1,0000
26,89
11 - JOGO DE PALHETA
82,33
UN
1,0000
82,33
12 - RETENTOR. DO VARÃO CAMBIO
54,61
UN
1,0000
54,61
13 - COXIM DE CAMBIO
121,81
UN
1,0000
121,81
14 - COXIM DO MOTOR
176,41
UN
1,0000
176,41
15 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
437,48
UN
2,0000
218,74
16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
212,53
UN
2,0000
106,27
17 - TERMINAL. AXIAL
160,95
UN
2,0000
80,48
18 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
82,83
UN
1,0000
82,83
19 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
83,00
UN
1,0000
83,00
20 - BUCHA. TRAS BANDEJA DIANT
87,70
PÇ
2,0000
43,85
21 - DISCO DE FREIO
160,75
UN
2,0000
80,38
22 - PASTILHA DE FREIO
72,23
UN
1,0000
72,23
23 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
145,53
UN
2,0000
72,77
24 - AMORTECEDOR TRASEIRO
362,21
UN
2,0000
181,11
25 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
210,01
UN
2,0000
105,01
26 - ROLAMENTO
165,25
UNI
2,0000
82,63
27 - RETENTOR
72,25
UN
2,0000
36,13
28 - ROLAMENTO DE RODA. EIXO DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ |
3.692,54 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
127,27
PÇ
2,0000
63,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8931/000-2016
480,10
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . FREIO E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 480,10 - C/C |
442-0 CEF -EDUCAÇÃO |
389,70
HR
11,6400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8933/000-2016
100,45
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 100,45 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO |
100,45
HR
1,6300
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8936/000-2016
529,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
24
Vl. Pago
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
250,10
HR
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 529,99 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
279,89
HR
8,3600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9119/000-2016
360,24
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
270,18
HR
8,0700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 360,24 - C/C 442-0 |
CEF - EDUCAÇÃO |
90,06
HR
2,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9121/000-2016
787,57
1 - ALINHAMENTO
59,16
HR
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
5 - LUBRIFICAÇÃO
59,16
HR
0,9600
61,63
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CARTER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM |
DESCONTO R$ 787,57 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
9123/000-2016
961,80
1 - SANGRIA. DO FREIO
38,50
HR
0,6300
61,00
2 - ALINHAMENTO. DT
35,01
HR
0,5700
61,02
3 - CAMBAGEM. LD/LE
70,01
HR
1,1500
61,01
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRAS
102,90
HR
1,6900
61,01
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
56,01
HR
0,9200
61,01
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,02
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
525,00
HR
8,6100
61,01
8 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 961,80 |
- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
104,96
HR
1,7200
60,98
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/009-2016
13.764,28
1 - ABOBORA ITALIANA
1.662,50
KG
250,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
4 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
5 - BANANA NANICA
3.841,80
KG
1.685,0000
2,28
6 - BANANA PRATA
3.003,30
KG
1.065,0000
2,82
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
1.972,25
KG
343,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
9 - TOMATE SALADA
490,00
KG
100,0000
4,90
10 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 037/2016 - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 93,77%, CRECHE NOSSO NINHO 6,23%, EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4%, EMEF |
94,06%, APAE 2,59%, EJA 0,89%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,51% - EDUCAÇÃO |
493,75
UN
125,0000
3,95
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/001-2016
3.135,00
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
24
Vl. Pago
CRECHE 94,27%, CRECHE NOSSO NINHO 5,73%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE |
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO |
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/010-2016
3.245,22
1 - ABOBORA ITALIANA
332,50
KG
50,0000
6,65
2 - ACELGA
683,82
UN
174,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
6 - RÚCULA - CONTRATO 038/2016 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,06%, CRECHE NOSSO NINHO 7,94%, |
EMEI 96,47%, EMEI NOSSO NINHO 3,53%, EMEF 93,23%, APAE 2,56%, EJA 1,09%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS |
1,01% - EDUCAÇÃO |
296,25
UN
75,0000
3,95
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/001-2016
4.085,17
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.085,17
UN
6.697,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/001-2016
2.433,60
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, |
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.433,60
KG
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/001-2016
5.370,00
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE |
2,91%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,80%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.370,00
KG
358,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/003-2016
1.350,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.350,00
KG
100,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/001-2016
769,60
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI |
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
769,60
KG
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/003-2016
7.153,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.153,00
KG
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/002-2016
1.950,00
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI |
NOSSO NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.950,00
KG
130,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/001-2016
4.860,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.860,00
KG
360,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/002-2016
1.800,00
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
120,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8111/000-2016
193,90
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
132,00
PCT
12,0000
11,00
2 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
61,90
LT
10,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8114/000-2016
22,00
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
22,00
PCT
2,0000
11,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
24
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8116/000-2016
22,00
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 86,69%, APAE 3,33%, EJA 3,33%, AEE |
MUNICIPAL 3,33%, QUILOMBOLA 3,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
22,00
PCT
2,0000
11,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
6609/000-2016
17.522,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
3.152,00
KG
400,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
4.914,00
KG
600,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
590
8177/000-2016
1.015,40
1 - MINI PAO DE QUEIJO
160,80
KG
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
240,00
UN
250,0000
0,96
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - ATENDER AO SEMINÁRIO "GESTÃO FINANCEIRA DA |
EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO EM 26 DE JULHO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
189,00
LT
30,0000
6,30
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/006-2016
390,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
300,00
SV
2,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/002-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
24
Vl. Pago
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/002-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - |
EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7821/000-2016
324,80
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 |
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
324,80
HR
2,9000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8932/000-2016
1.065,00
1 - CILINDRO. DE RODA DO FREIO
221,00
UN
2,0000
110,50
2 - REPARO ALTERNADOR
350,15
UN
1,0000
350,15
3 - REPARO. DA SAPATA FREIO
233,75
UN
1,0000
233,75
4 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1065,00 - C/C 442-0 CEF |
-EDUCAÇÃO |
260,10
UN
1,0000
260,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8934/000-2016
419,90
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 419,90 - C/C 442-0 CEF |
-EDUCAÇÃO |
79,90
PÇ
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8935/000-2016
895,85
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO MICRO IVECO FPU 5039 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,85 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
895,85
UN
1,0000
895,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8937/000-2016
996,20
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
346,80
UN
1,0000
346,80
2 - CORPO DE BORBOLETA
470,90
PÇ
1,0000
470,90
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - ANEL DE VEDAÇAO . BOMBA COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 996,20 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016
1.802,85
1 - Aquisição de: CARTER
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO
79,90
UNI
2,0000
39,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
24
Vl. Pago
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.802,85 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
79,90
UN
2,0000
39,95
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/004-2016
4.732,78
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
807,39
LT
257,1400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.816,72
LT
795,7100
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - 01/07 À 31/07 - EDUCAÇÃO
1.108,67
LT
379,6800
2,92
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
7993/000-2016
875,00
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM - TAMOIO - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
875,00
PCT
50,0000
17,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8018/000-2016
3.730,50
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN
1.008,00
EMBAL
400,0000
2,52
3 - PINCEL REDONDO Nº 06 - KAZ
510,00
UN
600,0000
0,85
4 - PINCEL REDONDO Nº 08 - KAZ
540,00
UN
600,0000
0,90
5 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
6 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
7 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA - RADEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,50
UN
50,0000
1,75
7530/2016
Dispensa
PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.394.338/0001-54
631
8328/000-2016
7.642,40
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
602,00
UN
700,0000
0,86
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM
420,00
UN
1.200,0000
0,35
3 - PLACA DE EVA, MEDINDO NO MINIMO 40X48CM, ESPESSURA MINIMA 1,8MM, MODELO ESTAMPADO - |
ESTAMPAS DIVERSAS - PACOTE CONTENDO 5 OU 10 FOLHAS |
4.019,40
PCT
198,0000
20,30
4 - FOLHAS DE EVA COMUM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EVA COLORIDO, LAVAVEL, ATOXICO, |
TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA: TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES, PERSONALIZAÇÃO |
DE ACESSORIOS - DIMENSOES: 600X400X2MM- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - DISP. LIC. 38/16 - |
MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONT. 80/16 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.601,00
PCT
180,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9314/000-2016
1.088,85
1 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
79,90
UN
2,0000
39,95
2 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNA L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - JUNTA HOMOCINETICA. L/E
240,55
UN
1,0000
240,55
5 - TERMINAL. INTERNO L/E
59,50
UN
1,0000
59,50
6 - FEIXE DE MOLA. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1088,85 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
479,40
PÇ
1,0000
479,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9352/000-2016
2.677,50
1 - MANGA DE EIXO
680,00
UN
2,0000
340,00
2 - PINO DE CENTRO. COM REGULAGEM
92,65
UN
1,0000
92,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
24
Vl. Pago
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
7 - CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 2677,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.309,00
UN
1,0000
1.309,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9313/000-2016
510,26
1 - ALINHAMENTO
59,78
HR
0,9700
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR |
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM |
DESCONTO R$ 510,26 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
450,48
HR
7,3100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9351/000-2016
629,81
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,77
HR
0,9700
61,62
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 629,81 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
449,87
HR
7,3000
61,63
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
637
3216/000-2016
7.627,00
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) |
- LIBELL - PRESS BABY/PN - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.627,00
UN
10,0000
762,70
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016
-85,65
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E |
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME |
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA |
77,76
2,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5162/000-2016
550,45
1 - RETIFICA DO VOLANTE
88,20
HR
1,0800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E ELETRICA
351,18
HR
4,3000
81,67
4 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE |
MANUTENÇÃO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 550,45). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5165/000-2016
955,53
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. E REVISÃO DAS PORTAS
98,01
HR
1,2000
81,68
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
447,55
HR
5,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - CAMBAGEM
80,86
HR
0,9900
81,68
5 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO |
DE ASSISTÊNCIA (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 955,53). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
298,89
HR
3,6600
81,66
5617/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
6545/000-2016
1.680,00
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. Tamanho 5mx2,80 para parede de vidro - PARA INSTALAÇÃO NAS |
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
SV
1,0000
1.680,00
6065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7020/000-2016
1.680,00
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 5Mx2,80 PARA PAREDES DE VIDRO. - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO |
E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
SV
1,0000
1.680,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/004-2016
80.819,00
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
80.819,00
1,0000
80.819,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
24
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/008-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/002-2016
1.069,80
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
158,00
UN
50,0000
3,16
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO |
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
149,50
UN
50,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/002-2016
74,00
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - |
ASSISTÊNCIA |
74,00
PCT
50,0000
1,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/004-2016
2.579,27
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA |
2.579,27
LT
728,6300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/002-2016
1.900,89
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C |
30.872-2 BB - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA |
1.900,89
LT
763,4100
2,49
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7189/000-2016
1.224,50
1 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
414,00
FR
300,0000
1,38
2 - Filtro de papel - JOVITA
330,00
CX
150,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
410,00
FR
100,0000
4,10
4 - Esfregão de algodão - BETTANIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - |
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
70,50
UN
3,0000
23,50
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016
1.968,00
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
490,00
KG
40,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
800,00
KG
80,0000
10,00
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
5 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
196,00
KG
10,0000
19,60
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
744
8052/000-2016
86,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C |
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
86,00
UN
20,0000
4,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
8162/000-2016
333,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS VILA NOVA NO I |
TORNEIO AMISTOSO - ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FÉRIAS QUE SE REALIZARA EM 28/07/2016 - C/C |
30872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
333,00
UN
150,0000
2,22
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8425/000-2016
810,88
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
84,90
UN
30,0000
2,83
2 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
25,98
UN
3,0000
8,66
3 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
700,00
UN
4,0000
175,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
24
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
8791/000-2016
66,80
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
34,60
UN
20,0000
1,73
2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE |
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
32,20
UN
10,0000
3,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
8795/000-2016
410,55
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
150,45
UN
1,0000
150,45
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
149,60
UN
1,0000
149,60
3 - REPARO. BANCO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 410,55 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8796/000-2016
712,30
1 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ARTICULAÇÃO AXIAL
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - DISCO DE FREIO
159,80
UN
2,0000
79,90
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 712,30 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8798/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE |
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8799/000-2016
311,10
1 - JUNTA CARTER
35,70
UN
1,0000
35,70
2 - ANTI CHAMA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
160,65
PÇ
1,0000
160,65
4 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE |
DESCONTO - R$ 311,10 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8800/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE |
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8801/000-2016
59,50
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE |
DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
8055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
737
8967/000-2016
194,00
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕES DOS |
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
194,00
UN
5,0000
38,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
24
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/002-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30.872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8769/000-2016
200,28
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - |
PLACA DBA 9415 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 200,28 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
8771/000-2016
220,00
1 - MÃO DE OBRA . PORTA E BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 - |
VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 220,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
220,00
HR
3,5700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8773/000-2016
529,99
1 - ALINHAMENTO. 3 D DIANTEIRO E TRASEIRO
79,68
HR
2,3800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA E REVISÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7174 - |
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 529,99 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
249,43
HR
7,4500
33,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/012-2016
680,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
680,00
1,0000
680,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
24
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/013-2016
300,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/014-2016
3.850,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.850,00
1,0000
3.850,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
7979/000-2016
1.295,00
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - (conforme especificação técnica |
constante no processo de compra) - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS |
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.295,00
UN
1,0000
1.295,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
37.227.550/0001-58
747
8385/000-2016
590,00
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
alumínio 3,60 X 6,00 - SINTESE - PARA O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
590,00
UN
1,0000
590,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5155/000-2016
80,85
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 80,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
9189/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
9766/000-2016
1.257,88
1 - REFEIÇÃO
388,80
10,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM |
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES |
869,08
4,0000
217,27
9192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9769/000-2016
962,85
1 - REFEIÇÃO
311,04
8,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATETAS NA CIDADE DURANTE OS 60º |
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES |
651,81
3,0000
217,27
9193/2016
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
855
9770/000-2016
1.025,97
1 - REFEIÇÃO
311,04
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP, PARA TRABALHAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O 60º JOGOS |
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES |
63,12
8,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7163/000-2016
2.274,25
1 - Bóia plástica para caixa d’água 3/4 - LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - COM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
102,50
UN
5,0000
20,50
5 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
6,75
UN
15,0000
0,45
6 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
10,80
UN
12,0000
0,90
7 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
4,0000
2,40
8 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
10 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
11 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
2,0000
9,00
12 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
2,28
UN
6,0000
0,38
13 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
14 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
28,05
UN
3,0000
9,35
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
24
Vl. Pago
15 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
47,28
UN
12,0000
3,94
16 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FREE
36,42
UN
2,0000
18,21
17 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
17,20
UN
4,0000
4,30
18 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
34,50
UN
3,0000
11,50
19 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
4,80
UN
40,0000
0,12
20 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
21 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
22 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
23 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
304,00
UN
8,0000
38,00
24 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL PARA SER |
UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES |
269,22
UN
7,0000
38,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7166/000-2016
1.828,02
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
23,96
UN
4,0000
5,99
2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
201,00
UN
6,0000
33,50
4 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
369,95
RL
5,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
537,21
RL
3,0000
179,07
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
25,00
UN
4,0000
6,25
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - |
ESPORTES |
83,70
RL
5,0000
16,74
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/007-2016
8.600,00
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.600,00
1,0000
8.600,00
7785/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
55.844.229/0001-02
879
8862/000-2016
36,40
1 - SUPORTE PARA HASTE METÁLICA
32,08
UN
4,0000
8,02
2 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N° 8 - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 |
CEF - FMFEPS |
4,32
UN
16,0000
0,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
539/000-2016
142,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2257 - 6.688,23
142,12
1,0000
142,12
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
567/000-2016
493,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 42 - 35.278,53
493,90
1,0000
493,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
24
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Agosto de 2016.
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