4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
23/11/2016
300.007
07/12/2016
516
05
633
57555192691     EZEIZA BARBOSA STOCKLER
13538/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
24/11/2016
300.001
02/12/2016
366
05
1809
27021758804 JULIANA DUARTE
13921/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
404,35
24/11/2016
300.001
02/12/2016
366
05
5640
36844274890 HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
13923/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
404,35
24/11/2016
300.028
02/12/2016
438
05
5447
12814673831 MARCO AURÉLIO NEGRI
13909/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
24/11/2016
300.028
02/12/2016
438
05
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
13910/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
24/11/2016
300.028
02/12/2016
438
05
4768
06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
13911/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
24/11/2016
300.028
02/12/2016
438
05
1237
13955182894     MARIA CONSUELO LEMES
13913/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24/11/2016
300.028
02/12/2016
438
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
13914/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
24/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
13926/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
24/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
5670
27298321811 EDMILSON SOUZA SILVA
13928/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
24/11/2016
510.000
07/12/2016
721
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
13932/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DIA 08/11/16, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
54,66
24/11/2016
510.000
07/12/2016
721
01
3586
34918042805     JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13934/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE REABILITAÇÃO - SAÍDA: 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
310,81
25/11/2016
110.000
07/12/2016
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
14027/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 12/11/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 22/11/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
5,00
38,88
194,40
Valor da Nota:
194,40
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
5223
26938878870 REGINALDO SILVA DE MACEDO
14030/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
14031/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
633
57555192691     EZEIZA BARBOSA STOCKLER
14032/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
5665
22830180801 CAIO KUHL DE ASSIS
14033/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
3185
22478500817     VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
14034/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
25/11/2016
300.007
02/12/2016
516
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
14035/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
25/11/2016
510.000
07/12/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
14024/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERNA NA CASA DE REPOUSO E NO FÓRUM DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO: 20h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
25/11/2016
510.000
07/12/2016
721
01
3586
34918042805     JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
14036/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ITERNA NA CASA DE REPOUSO E NO FÓRUM DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
25/11/2016
110.000
07/12/2016
867
01
1433
11915171873     MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
14028/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ SOBRE ENCERRAMENTO DOS EVENTOS ANUAIS E PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO DE 2017 - SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 09h00 - ESPORTES
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
590,06
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
2844
10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA
14119/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
2844
10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA
14119/0-2016       
2
LANCHES - LEVARÁ OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE CANANÉIA/SP, DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016 - 10/11/2016, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 11/12/2016, SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
14120/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
14121/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE - 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
14123/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
14124/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
14125/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
14126/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 28/11 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 29/11 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
404,35
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
2844
10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA
14127/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE MIRACATU/SP - 19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
14128/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO PARQUE CARLOS BOTELHO NA CIDADE DE SETE BARRAS/SP - 07/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
14129/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP - 01/12/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
28/11/2016
220.000
02/12/2016
525
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
14130/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DA REDE PARA VISITA AO QUILOMBO ANDRE LOPES NA CIDADE DE ELDORADO/SP - 30/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/11-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
318,93
318,93
Valor da Nota:
318,93
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/11-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
802,98
802,98
Valor da Nota:
802,98
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1961/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
210,18
210,18
Valor da Nota:
210,18
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/11-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
608,01
608,01
Valor da Nota:
608,01
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
1443
72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/10-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,13
467,13
Valor da Nota:
467,13
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
1968/12-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
1968/12-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
919,62
919,62
Valor da Nota:
919,62
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/13-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
171,30
171,30
Valor da Nota:
171,30
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
1970/12-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
763,87
763,87
Valor da Nota:
763,87
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
577,02
577,02
Valor da Nota:
577,02
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
8375/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
445,17
445,17
Valor da Nota:
445,17
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
8377/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.115,16
1.115,16
Valor da Nota:
1.115,16
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
8378/3-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
8379/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.168,68
1.168,68
Valor da Nota:
1.168,68
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
8380/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
865,53
865,53
Valor da Nota:
865,53
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
8381/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
568,90
568,90
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
568,90
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
12160/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
709,44
709,44
Valor da Nota:
709,44
29/11/2016
310.000
01/12/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
12161/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
756,21
756,21
Valor da Nota:
756,21
01/12/2016
220.000
09/12/2016
525
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
14200/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS - 14/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
06/12/2016
110.000
09/12/2016
1
01
5284
16715303819 MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
14213/0-2016       
1
PERNOITE
2,00
212,27
424,54
2
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 02/12/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/12/2016 ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
650,50
06/12/2016
510.000
09/12/2016
721
01
5494
17622086878 JOSÉ NILSON LIMA MATOS
14215/0-2016       
1
LANCHE
4,00
7,89
31,56
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NOS DIAS 27/11/16 E 11/12/16, AMBOS COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
109,32
06/12/2016
510.000
09/12/2016
721
01
3700
29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
14216/0-2016       
1
LANCHE
4,00
7,89
31,56
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR GENITORA PARA VISITAR FILHO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NO DIA 26/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 // E VIAGEM À MONGAGUA/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 11/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
109,32
06/12/2016
110.000
09/12/2016
867
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
14214/0-2016       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 15/11/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 16/11/2016 ÀS 16h00
3,00
7,89
23,67
Valor da Nota:
357,58
08/12/2016
110.000
13/12/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
14224/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO CRAM E DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - 17/10/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 11/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
116,64
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/12-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
3585
34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
125,10
125,10
Valor da Nota:
125,10
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
1443
72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/11-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,13
467,13
Valor da Nota:
467,13
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
1968/13-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
336,42
336,42
Valor da Nota:
336,42
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
1970/13-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
382,62
382,62
Valor da Nota:
382,62
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
342,60
342,60
Valor da Nota:
342,60
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
8374/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
210,18
210,18
Valor da Nota:
210,18
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
8375/3-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
281,76
281,76
Valor da Nota:
281,76
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
8376/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
413,61
413,61
Valor da Nota:
413,61
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
8377/5-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
258,09
258,09
Valor da Nota:
258,09
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
8378/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
8379/5-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
778,74
778,74
Valor da Nota:
778,74
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
8381/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
219,21
219,21
Valor da Nota:
219,21
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
12159/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
319,50
319,50
Valor da Nota:
319,50
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
12160/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
584,34
584,34
Valor da Nota:
584,34
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
12161/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
686,34
686,34
Valor da Nota:
686,34
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
12162/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
187,65
187,65
Valor da Nota:
187,65
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
12163/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
388,80
388,80
Valor da Nota:
388,80
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
12164/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
521,79
521,79
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
521,79
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
13905/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
794,86
794,86
Valor da Nota:
794,86
08/12/2016
310.000
09/12/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
13906/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
443,46
443,46
Valor da Nota:
443,46
08/12/2016
220.000
13/12/2016
525
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/1-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR ALUNOS DO EMEB ANNA PINTO BANKS AO ZOOLÓGICO - 04/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
08/12/2016
220.000
13/12/2016
525
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/2-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - RETORNO DE SÃO PAULO - 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
08/12/2016
220.000
13/12/2016
525
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/3-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O 4º ENCONTRO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VIÁRIA É VITAL - 01/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h55 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
09/12/2016
510.000
09/12/2016
721
01
5494
17622086878 JOSÉ NILSON LIMA MATOS
14215/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 14215/0-2016 - MOTIVO: MOTORISTA NÃO VIAJARÁ
1,00
-54,66
-54,66
Valor da Nota:
-54,66
12/12/2016
110.000
15/12/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
14251/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN-SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
12/12/2016
110.000
15/12/2016
145
01
308
05197980826     MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
14252/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN-SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2016 À 31/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
46,77
13/12/2016
110.000
19/12/2016
820
01
3581
13673303864     CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
14257/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/11/2016 ÀS 16h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
349,69
13/12/2016
110.000
19/12/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
14258/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - BIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA COMPRAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA PARADA DE NATAL - 30/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
Total da Elemento:
25.749,30
Total Geral:
25.749,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2017.