4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
Data de Lançamento: 11/08/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/016-2017
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/005-2017
0,00
376,05
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
376,05
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/007-2017
0,00
225,63
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
225,63
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/006-2017
0,00
225,63
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
225,63
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/004-2017
0,00
225,63
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
225,63
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/007-2017
0,00
300,84
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
300,84
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/007-2017
0,00
376,05
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
376,05
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/002-2017
0,00
75,21
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
75,21
1,0000
75,21
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/007-2017
0,00
10.480,25
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.632,50
M2
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. |
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - JUL/17 - ADMINISTRAÇÃO |
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/006-2017
0,00
298,90
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - - JUL/17 - ADMINISTRAÇÃO |
298,90
M2
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/010-2017
0,00
111,70
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - |
ADMINISTRAÇÃO |
111,70
1,0000
111,70
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/008-2017
0,00
69,01
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
69,01
1,0000
69,01
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/007-2017
0,00
387,34
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
387,34
1,0000
387,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/037-2017
0,00
377,60
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
377,60
1,0000
377,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/038-2017
0,00
89,90
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
89,90
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/039-2017
0,00
91,80
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
JULIANE FREITAS GOMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
383.246.408-51
284
9017/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA |
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - |
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
REJANE SUMAN ARAUJO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.399.388-05
284
9018/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA |
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - |
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
284
9019/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA |
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - |
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
9022/000-2017
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - INCLUSO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
9023/000-2017
800,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - MS-PAB - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
9020/000-2017
91,03
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER QUE PARTICIPOU DA III OFICINA ATUAÇÃO |
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR NO AEROPORTO DE CONGONHAS EM |
SÃO PAULO/SP - 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
9021/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER QUE PARTICIPOU DA III OFICINA ATUAÇÃO DA |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR NO AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO |
PAULO/SP - 26/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
8929/001-2017
0,00
8.279,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
5.265,00
UN
90,0000
58,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.520,00
UN
40,0000
63,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,05%, CRECHE NOSSO |
NINHO 1,15%, EMEI 4,61%, EMEF 1,15%, APAE 52,57%, EJA 1,15%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA |
1,15% - EDUCAÇÃO |
494,00
UN
2,0000
247,00
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
8929/002-2017
0,00
5.939,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
2.925,00
UN
50,0000
58,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.520,00
UN
40,0000
63,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,05%, CRECHE NOSSO |
NINHO 1,15%, EMEI 4,61%, EMEF 1,15%, APAE 52,57%, EJA 1,15%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA |
1,15% - EDUCAÇÃO |
494,00
UN
2,0000
247,00
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
8929/003-2017
0,00
6.065,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
2.925,00
UN
50,0000
58,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.646,00
UN
42,0000
63,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,05%, CRECHE NOSSO |
NINHO 1,15%, EMEI 4,61%, EMEF 1,15%, APAE 52,57%, EJA 1,15%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA |
1,15% - EDUCAÇÃO |
494,00
UN
2,0000
247,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
807
9015/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKÔ PARA PARTICIPAR DO |
FESTIVAL CULTURA JAPONESA E ASS SOCIAL - 30/072017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
807
9016/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR TÉCNICOS PARA A 1ª REUNIÃO REF. A PARADA DE |
NATAL - SAÍDA: 01/08/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 02/08/2017 ÀS 00h30 - CULTURA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/008-2017
0,00
757,98
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - |
CULTURA |
757,98
1,0000
757,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/000-2017 - 01
-26.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 57/0-2017 - MOTIVO: VALOR EXCEDENTE APÓS CÁLCULO DE MÉDIA DE CONSUMO |
MENSAL NECESSÁRIA PARA TERMINAR O ANO |
-26.000,00
1,0000
-26.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/000-2017 - 01
-5.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 58/0-2017 - MOTIVO: VALOR EXCEDENTE APÓS CÁLCULO DE MÉDIA DE CONSUMO |
MENSAL NECESSÁRIA PARA TERMINAR O ANO |
-5.000,00
1,0000
-5.000,00
REGISTRO, 14 de Agosto de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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