4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
8
Data de Lançamento: 19/07/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MONICA BEATRIZ BOCKOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
003.469.169-33
1
8030/000-2017
668,46
0,00
1 - REFEIÇÕES
206,60
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REALIZADO PELO IEM - SAÍDA: 20/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 22/07/2017 ÀS |
22h00 - GABINETE |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/016-2017
0,00
116,29
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
116,29
1,0000
116,29
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
4
8026/000-2017
330,00
0,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
de obra. |
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e |
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o |
fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima |
permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro |
no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra. |
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
insetos xilófagos tais como: Cupins e brocas. Equipe formada por agente, tranalhando sob a orientação e |
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de controle de pragas. Com fornecimento de |
Inseticida, principio ativo Fipronil, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância |
Sanitária, o produto deverá ter Registro no Ministerio da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA O |
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
190,00
SV
1,0000
190,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
3223/000-2017 - 01
-71.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3223/0-2017 - Acerto do código de aplicação
-71.000,00
1,0000
-71.000,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
8031/000-2017
71.000,00
0,00
1 - VEÍCULO tipo SEDAN - Zero quilometro. Características técnicas mínimas: Ano/Modelo: 2017 ou superior; |
Cor: preta, Combustível: Flex (etanol/gasolina); Potência mínima do Motor 2.0; Transmissão: automática (com |
no mínimo 06 velocidades) Injeção eletrônica; Tração dianteira; Capacidade mínima 05 pessoas; Direção |
elétrica ou hidráulica; Sistema de Freios ABS; Ar condicionado (frio e quente) automático e digital; Câmera |
traseira para manobras; No mínimo 04 airbags (motorista e passageiro), sendo 2 frontais e 2 laterais; Vidro |
elétrico (de fábrica) nas 4 portas com sistema anti esmagamento e travas elétricas (de fábrica); |
Desembaçador traseiro; Travamento central das portas; Comando interno da porta do tanque; Tapetes em |
carpete; Revestimento dos bancos em couro; Sistema de alarme antifurto perimétrico (de fábrica) e chave |
codificada; Ajustes no volante (altura/profundidade); Direção assistida; Computador de bordo; Piloto |
automático; Sistema de central multimídia, com tela LCD (mínimo de 6,1", com áudio compatível com DVD, CD, |
MP3, WMA, com rádio AM/FM (com antena integrada) que ofereça conectividade com GPS, Bluetooth e rádio, |
com no mínimo 04 auto falantes e 02 tweeters instalados; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; |
Capacidade mínima do compartimento de bagagem (porta-malas s/ bancos rebatidos): 440 litros; Capacidade |
mínima do tanque de combustível: 50 litros; Distância mínima entre eixos: 2.645 mm; Faróis de neblina; Para |
choques e espelhos na cor do veículo; Vidros pretos, com insulfilme de acordo com o CONTRAN (podendo ser |
inserido pela concessionária), porta objetos, porta copos, tomada de força 12V, brake light; Rodas em liga leve |
com aro 16 ou superior; Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro (podendo ser inserido pela |
concessionária). Garantia mínima 03 (três) anos, sem limite de quilometragem. - C/C 139-0 CEF - Alienação de |
Bens - Acerto contábil referente ao empenho 3223/0 - GABINETE |
71.000,00
UN
0,7300
97.899,98
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
8032/000-2017
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SANTOS/SP - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0008642-07.2013.4.03.6104 |
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7640/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
51
8039/000-2017
1.646,71
0,00
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
911,33
UN
1,0000
911,33
2 - PLACA MÃE
465,66
UN
1,0000
465,66
3 - MEMÓRIA - 4GB - PARA SEÇÃO DE COMPRA, MATERIAL E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
269,72
UN
1,0000
269,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/063-2017
0,00
2.581,32
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
2.581,32
%
1,0300
2.498,13
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/005-2017
0,00
116,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
116,00
UN
20,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/007-2017
0,00
203.589,84
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/12 PARCELAS - FINANÇAS |
203.589,84
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/006-2017
0,00
956,51
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO NA COSIP |
- ADMINISTRAÇÃO |
956,51
1,0000
956,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/006-2017
0,00
1.441,91
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.441,91
1,0000
1.441,91
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/008-2017
0,00
49.976,36
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
49.976,36
1,0000
49.976,36
7593/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
313
8036/000-2017
218,00
0,00
1 - GARRAFA TÉRMICA, EM AÇO INOX - 1,9LITROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
218,00
UN
2,0000
109,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7798/001-2017
0,00
4.685,25
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas |
de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 1 - LATA 800G - NESTLE |
3.633,75
KG
112,5000
32,30
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G - |
NESTLE - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.051,50
KG
37,5000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7799/001-2017
0,00
7.990,50
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
internacional equivalente. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT |
3.828,00
LT
66,0000
58,00
2 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e |
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE 220ML/ABBOTT - 2º TA - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
4.162,50
LT
37,5000
111,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/006-2017
0,00
911,17
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
911,17
1,0000
911,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/006-2017
0,00
867,82
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
867,82
1,0000
867,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/007-2017
0,00
5.347,16
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5.347,16
1,0000
5.347,16
7595/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
337
8038/000-2017
3.628,64
0,00
1 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm, |
incluindo arte final. |
532,96
UN
800,0000
0,67
2 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm, incluindo |
arte final |
348,48
UN
800,0000
0,44
3 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm, |
incluindo arte final |
263,36
UN
800,0000
0,33
4 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, |
incluindo arte final. |
348,48
UN
800,0000
0,44
5 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm, |
incluindo arte final |
1.545,60
UN
1.600,0000
0,97
6 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm, |
incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE RAIO X DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O |
PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
589,76
UN
800,0000
0,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/006-2017
0,00
209,87
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
209,87
1,0000
209,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/006-2017
0,00
349,24
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
349,24
1,0000
349,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/006-2017
0,00
82,42
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
82,42
1,0000
82,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/006-2017
0,00
291,33
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
291,33
1,0000
291,33
7623/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
388
8034/000-2017
1.275,00
0,00
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de placa tronco analogico modulare (programação), |
readequação de ramais (20,21,22) configuração dos ramais, mudar ramal 26 de posição (recepção) - |
MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CEREST - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/006-2017
0,00
239,11
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
239,11
1,0000
239,11
7592/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.652.810/0001-58
498
8035/000-2017
354,00
0,00
1 - MARTELO PICADOR DE SOLDA - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
354,00
UN
15,0000
23,60
7594/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
498
8037/000-2017
450,00
0,00
1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
450,00
UN
1,0000
450,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/005-2017
0,00
239,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
239,00
1,0000
239,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/005-2017
0,00
395,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
395,00
1,0000
395,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/004-2017
0,00
394,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
394,70
1,0000
394,70
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
502
7797/001-2017
0,00
5.288,89
1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
com duas chaves, |
1.432,24
UN
4,0000
358,06
2 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m.
334,15
MT LI
51,2500
6,52
3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.
1.040,75
M²
5,0000
208,15
4 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre |
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó, |
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta |
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.481,75
M²
112,5000
22,06
7624/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
507
8033/000-2017
2.400,00
0,00
1 - CONJUNTO DOBRAVEL DE MESA COM 4 CADEIRAS - METALMIX - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
2.400,00
UN
6,0000
400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/006-2017
0,00
1.053,42
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.053,42
1,0000
1.053,42
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/014-2017
0,00
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/015-2017
0,00
1.419,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.419,73
%
0,5700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
5578/000-2017 - 01
-390,64
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5578/0-2017
-390,64
1,0000
-390,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/006-2017
0,00
3.595,88
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
3.595,88
1,0000
3.595,88
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/006-2017
0,00
10.727,27
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO |
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.727,27
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/006-2017
0,00
14.384,13
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
14.384,13
1,0000
14.384,13
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
5825/000-2017 - 01
-41,10
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5825/0-2017
-41,10
1,0000
-41,10
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
5827/000-2017 - 01
-120,96
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5827/0-2017
-120,96
1,0000
-120,96
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
5833/000-2017 - 01
-4,40
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5833/0-2017
-4,40
1,0000
-4,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/006-2017
0,00
8,60
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO |
8,60
1,0000
8,60
5387/2017
Pregão Presencial
CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.152.881/0001-45
577
8024/000-2017
26.000,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Contratação de empresa para realização de "Curso de Formação de Educadores e Mediadores em Educação |
Inclusiva" - Conforme especificações constantes no processo de compras. - - TERMO DE COMPROMISSO PAR |
Nº 201300571/2013 - FNDE/MEC - C/C 28.729-9 BB - EDUCAÇÃO |
26.000,00
SV
1,0000
26.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/006-2017
0,00
948,30
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
948,30
1,0000
948,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/008-2017
0,00
8.035,97
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
8.035,97
1,0000
8.035,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/011-2017
0,00
1.100,88
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.100,88
1,0000
1.100,88
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
425/000-2017
477,40
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 650 - 12400,00
477,40
1,0000
477,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
426/000-2017
357,73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1357 - 3252,13
357,73
1,0000
357,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
427/000-2017
353,96
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1356 - 3217,87
353,96
1,0000
353,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
428/000-2017
938,52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 8532,00
938,52
1,0000
938,52
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
429/000-2017
819,83
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1354 - 7453,00
819,83
1,0000
819,83
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2017
72,82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1358 - 6620,71
72,82
1,0000
72,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
431/000-2017
12,18
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4449 - 369,00
12,18
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
432/000-2017
4.856,39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3606 - 147163,44
4.856,39
1,0000
4.856,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
433/000-2017
3.448,75
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3304 - 78380,72
3.448,75
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
434/000-2017
2.671,77
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2655 - 24288,88
2.671,77
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
435/000-2017
1.118,04
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2660 - 10164,00
1.118,04
1,0000
1.118,04
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
436/000-2017
485,10
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 647 - 12600,00
485,10
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
437/000-2017
437,36
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 648 - 11360,00
437,36
1,0000
437,36
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
438/000-2017
401,94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 649 - 10440,00
401,94
1,0000
401,94
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
439/000-2017
488,18
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
488,18
1,0000
488,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
439/000-2017 - 01
-488,18
0,00
1 - Anulação da Nota nº 439/0-2017 - empenhado incorretamente
-488,18
1,0000
-488,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
440/000-2017
593,66
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
593,66
1,0000
593,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
441/000-2017
784,35
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1344 - 7130,48
784,35
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
442/000-2017
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1346 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
443/000-2017
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1347 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
444/000-2017
291,04
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 16630,65
291,04
1,0000
291,04
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017 - 01
-197,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6657/0-2017
-197,00
1,0000
-197,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
711
8027/000-2017
553,03
0,00
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, |
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia |
da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na |
parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante |
plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MET. - |
FACINTOS |
58,50
UN
1,0000
58,50
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - FACINTOS |
188,85
UN
1,0000
188,85
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - NADUS |
74,20
UN
2,0000
37,10
4 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO ATIVADO com |
válvula de exalação. Respirador CLASSE PFF2 CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em |
TNT, modelo dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta |
sintética e uma camada de carvão ativado impregnado. Certificado de aprovação junto ao MTE. - CAMPER |
4,18
UN
2,0000
2,09
5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
199,02
PAR
2,0000
99,51
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
20.347/2008. - BRACOL |
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
ORION |
11,68
UN
4,0000
2,92
7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - VOLK DO BRASIL - PARA ATENDER OS |
FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA |
16,60
PAR
2,0000
8,30
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
714
8025/000-2017
169,18
0,00
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
141,64
SV
4,0000
35,41
2 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: pó químico |
seco (PQS). Capacidade: 6 quilos. |
11,80
SV
1,0000
11,80
3 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: gás carbônico |
(CO2). Capacidade: 6 quilos. - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
15,74
SV
1,0000
15,74
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
715
8028/000-2017
9,58
0,00
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/04/2017 A 30/06/2017 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE |
01/04/2017 A 30/06/2017 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9,58
1,0000
9,58
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
8029/000-2017
8.653,76
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
8.653,76
1,0000
8.653,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/000-2017 - 01
-35.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6610/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-35.000,00
1,0000
-35.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/004-2017
0,00
10.311,83
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - 16/06 A 15/07 - CULTURA |
10.311,83
SV
0,9600
10.720,32
621/2017
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
11.616.706/0001-07
843
5047/002-2017
0,00
1.640,94
1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS |
BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO |
PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL |
553,76
MÊS
1,0000
553,76
2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICOPARA A MODALIDADE PROFESSOR DE SKATE EM |
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, |
PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES NA |
MODALIDADE. - ESPORTES |
1.087,18
MÊS
1,0000
1.087,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
8
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 20 de Julho de 2017.
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