4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 28/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
8611/000-2017       
17,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO - PARA USO 
NA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
17,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,38
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/059-2017       
0,00
7.872,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (28/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.872,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.872,86
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017 - 01
-429,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7941/0-2017
Vl.Total:
-429,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-429,45
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
7890/001-2017       
0,00
1.232,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
44,55
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,97
2 - AGRIÃO - CEAGESP
67,50
15,0000
4,50
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
354,75
KG
75,0000
4,73
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
195,00
KG
60,0000
3,25
5 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
143,55
KG
45,0000
3,19
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
73,50
UN
15,0000
4,90
8 - MANGA - Tomy - CEAGESP
164,40
KG
30,0000
5,48
9 - TANGERINA OU MEXERICA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
117,00
KG
30,0000
3,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
8617/000-2017       
1.397,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo
Vl.Total:
346,20
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
28,85
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
696,06
KG
18,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA CONSUMO DO NASF NA PROMOÇÃO AO 
ALEITAMENTO MATERNO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8612/000-2017       
5.454,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
2.814,24
Un.:
SV
Quantidade:
78,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.356,30
SV
33,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DO CAPS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.283,84
SV
32,0000
40,12
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.555.459/0001-09
325
8615/000-2017       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERADOR-  Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação 
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - ELECTROLUX / RE122 - PARA USO DA UBS 
VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
07.555.459/0001-09
877
8624/000-2017       
2.594,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - MIDEA/LIVA 20L
Vl.Total:
404,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
404,99
2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - ELECTROLUX / DFN42 - PARA 
2.190,00
UN
1,0000
2.190,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
343
8613/000-2017       
2.379,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/ LED 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD/ LED 32 polegadas; Controle 
remoto ;  Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia 
automática; Sintonia fina; Conexão para  DVD, antena externa/cabo externo;   som integrado ao aparelho; 
Acompanham: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 
110Volts. Garantia mínima de 12 meses. O Manual do equipamento deverá ser apresentado em língua 
portuguesa. - PHILCO / PH32E31DG - PARA USO DO ESF CAIÇARA E ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.379,98
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.189,99
5935/2017
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
343
8618/000-2017       
460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - MUELLER/MODERATTO 4 - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
460,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8600/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTTA E ACOMPANHANTE REGIANE PASSOS 
ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 
16/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8602/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS CAMILA GABRIELA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E O 
ACOMPANHANTE MARCELO AUGUSTO DE TOLETO PARA CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL SÃO PAULO DA 
UNIFESP EM SÃO PAULO/SP - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8603/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ZELINA SOARES FERREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES E 
USUÁRIO MANOEL SEVERINO DA SILVA PARA EXAME E CONSULTA NO INSTITUTO IPEMED EM SÃO PAULO/SP 
- 15/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8606/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO, JACUPIRANGA E CANANÉIA - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8607/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO E PARIQUERA-AÇU - 10/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8608/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO E JUQUIÁ - 04/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8609/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP E PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL SANTA CRUZ E HOSPITAL VERA 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CRUZ EM SOROCABA/SP - 06/07/207, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8619/000-2017       
3.432,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
752,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
376,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
482,40
UN
2,0000
241,20
3 - AXIAL
262,80
UNI
2,0000
131,40
4 - BOMBA D'AGUA
268,20
UN
1,0000
268,20
5 - CABO DE VELA
254,70
UN
1,0000
254,70
6 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
309,60
UN
2,0000
154,80
7 - COIFA. C/ ROLAMENTO
280,80
UNI
2,0000
140,40
8 - EMBREAGEM
348,30
UN
1,0000
348,30
9 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804353 - SAÚDE
473,40
2,0000
236,70
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8620/000-2017       
5.337,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
383,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,45
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
159,26
UN
1,0000
159,26
3 - KIT DE EMBREAGEM
1.391,23
UN
1,0000
1.391,23
4 - BOMBA D'AGUA
878,05
UN
1,0000
878,05
5 - BICO INJETOR - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804351 - SAÚDE
2.525,99
UN
1,0000
2.525,99
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8621/000-2017       
3.895,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. SUP. TENSOR LD
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - BUCHA. SUP.TENSOR LE
235,32
UN
1,0000
235,32
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
460,81
UN
1,0000
460,81
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
460,81
UN
1,0000
460,81
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
387,18
UN
2,0000
193,59
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
572,40
UN
2,0000
286,20
7 - BANDEJA. DIANT.
239,40
2,0000
119,70
8 - PNEU 185/65/14
1.274,40
UN
4,0000
318,60
9 - BICO DE RODA - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO 
DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804350 - SAÚDE
36,00
UN
4,0000
9,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8622/000-2017       
5.072,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
720,00
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
341,47
1,0000
341,47
3 - TERMINAL. AXIAL
445,40
UN
2,0000
222,70
4 - BRAÇO AXIAL
302,19
UN
1,0000
302,19
5 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.735,26
UN
1,0000
1.735,26
6 - COXIM DE CAMBIO. TRAS
109,60
UN
1,0000
109,60
7 - Aquisiçao de: PIVO
47,16
UN
1,0000
47,16
8 - CUBO DE RODA
73,60
1,0000
73,60
9 - ROLAMENTO DA RODA
66,34
UN
1,0000
66,34
10 - PNEU 185/65/14 - VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 404088 - SAÚDE
1.231,14
UN
4,0000
307,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8623/000-2017       
3.062,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE OLEO
Vl.Total:
178,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,66
2 - Aquisição de: CARTER
1.670,67
UN
1,0000
1.670,67
3 - COXIM DO MOTOR
1.060,61
UN
1,0000
1.060,61
4 - JUNTA CARTER - VEÍCULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO 
DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 406262 - SAÚDE
152,87
UN
1,0000
152,87
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
464
8614/000-2017       
404,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - MIDEA/LIVA 20L - PARA USO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
404,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
404,99
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/005-2017       
0,00
227,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,36
Un.:
CAP
Quantidade:
1.624,0000
0,14
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8604/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS 
QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS 
MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8605/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS 
QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS 
MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 05/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h31 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTD
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
507
8616/000-2017       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERADOR-  Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação 
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - ELECTROLUX / RE122 - PARA USO DA UPA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6929/0-2017
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
8601/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8610/000-2017       
2.380,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ
Vl.Total:
207,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
10,35
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - KAZ
207,00
PCT
20,0000
10,35
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ
207,00
PCT
20,0000
10,35
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ
207,00
PCT
20,0000
10,35
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ
310,50
PCT
30,0000
10,35
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
310,50
PCT
30,0000
10,35
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
gramatura 110 g/m2 - KAZ
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ
310,50
PCT
30,0000
10,35
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2 - KAZ
310,50
PCT
30,0000
10,35
9 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
310,50
PCT
30,0000
10,35
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/006-2017       
0,00
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017 - 01
-806,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7039/0-2017
Vl.Total:
-806,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-806,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Julho de 2017.