4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 06/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/001-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 BC 1118
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/001-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 1/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/001-2017       
3.747,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 38/60 - BRASIL C/C 5103-9 FPM - BC 1119
Vl.Total:
3.747,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.747,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/001-2017       
125,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/001-2017       
1.308,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.308,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,83
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
188/000-2017       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRAO AEDES 
AEGYPTI" NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Recurso Estadual - C/C: 
0492-8/26.179-3 - Banco do Brasil - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
2/000-2017       
9.918,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/139 - 180.335,36
Vl.Total:
9.918,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.918,44
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/001-2017       
470.833,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º  - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,70
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/001-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/1-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/002-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/2-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/003-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/3-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/004-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/4-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/005-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/5-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/006-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/6-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/004-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/4-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/005-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/5-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/006-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/6-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
RP
J
11.616.706/0001-07
5003
14203/001-2016       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.