4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
21
Data de Lançamento: 07/03/2017 |
Vl. Liquidado
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/002-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/002-2017
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 |
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE |
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/001-2017
1.872,16
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
1.872,16
SV
0,5000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/001-2017
1.872,16
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
1.872,16
SV
0,5000
3.744,32
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/002-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 73/2016 - DE 01/01/2017 A 31/05/2018 - GABINETE
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/003-2017
220,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/002-2017
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
1963/000-2017
96,67
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
96,67
1,0000
96,67
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
1964/000-2017
551,27
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001410-10.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
551,27
1,0000
551,27
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
30
1965/000-2017
864,58
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003817-91.2013.8.26.0495/03 - JURÍDICO
864,58
1,0000
864,58
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/002-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/002-2017
1.113,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 035/2016 - DE 01/08/2016 A 31/07/2017 - ADMINISTRAÇÃO
1.113,80
SV
1,0000
1.113,80
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/006-2017
80,16
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
80,16
SV
0,0100
6.970,43
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/002-2017
1.216,57
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
1.216,57
SV
0,1700
6.999,83
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/001-2017
10.480,25
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.632,50
M2
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
21
Vl. Liquidado
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. |
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO |
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/002-2017
366,74
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - 01/01/17 A 31/01/17 - FINANÇAS |
366,74
SV
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2882/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
ÀS 16h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2883/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
ÀS 16h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/002-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/003-2017
751,90
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
751,90
1,0000
751,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/006-2017
28,39
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
28,39
1,0000
28,39
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/002-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 5ª |
MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
1613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
AMBIENTAL |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
185
1902/000-2017
1.504,20
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4A6849391 - VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE - |
PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS |
1.504,20
SV
1,0000
1.504,20
1667/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
185
1983/000-2017
68,11
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1L184859-2 - SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/001-2017
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/001-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/009-2017
198,20
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
198,20
1,0000
198,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
21
Vl. Liquidado
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/002-2017
95.143,05
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
95.143,05
%
3,5900
26.506,67
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
719/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
285
738/000-2017
305,65
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
177,57
FD
9,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
739/000-2017
170,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
12,00
UN
6,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1474/000-2017
2.901,42
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
2 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
3 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
4 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
671,31
UN
3,0000
223,77
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
6 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
38,00
UN
2,0000
19,00
7 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
75,60
UN
6,0000
12,60
8 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
123,00
UN
6,0000
20,50
9 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
272,97
UN
3,0000
90,99
10 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4 - CORR PLASTIK
1,20
UN
3,0000
0,40
11 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
12 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
10,0000
0,90
13 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,80
UN
4,0000
2,45
14 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
21,00
UN
3,0000
7,00
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
68,04
UN
3,0000
22,68
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
47,85
UN
3,0000
15,95
18 - REGISTRO DE GAVETA 1 P METAL - FORT
50,00
UN
2,0000
25,00
19 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
34,00
UN
1,0000
34,00
20 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE - PARA MANUTENÇÃO |
DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
662,31
UN
1,0000
662,31
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1475/000-2017
1.682,16
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
30,00
UN
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
4,06
CX
2,0000
2,03
3 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
4 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
30,00
UN
15,0000
2,00
5 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
994,92
UN
12,0000
82,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
21
Vl. Liquidado
6 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
240,90
UN
5,0000
48,18
7 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
8 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
194,00
UN
2,0000
97,00
9 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA |
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,68
UN
4,0000
14,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1476/000-2017
2.385,00
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
675,00
UN
25,0000
27,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.710,00
M3
15,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1477/000-2017
1.321,45
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
178,00
SC
20,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1478/000-2017
1.597,20
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
30,74
UN
2,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
46,88
UN
16,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
24,90
UN
3,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
34,00
UN
5,0000
6,80
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
69,28
UN
8,0000
8,66
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
9 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
10 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
63,60
UN
6,0000
10,60
11 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
70,80
UN
6,0000
11,80
12 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
492,00
UN
6,0000
82,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1713/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 15% |
DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1714/000-2017
1.519,80
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - LAMPADA DO FAROL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
576,30
UN
1,0000
576,30
4 - CAIXA DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - |
15% DE DESCONTO - R$ 1.519,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1716/000-2017
3.252,10
1 - PNEU 205/70/15
2.499,00
UN
4,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
321,30
UN
2,0000
160,65
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE |
USO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 3.252,10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
391,00
PÇ
2,0000
195,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
21
Vl. Liquidado
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
1729/000-2017
690,63
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA |
SECRETARIA EM 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
133,35
LT
15,0000
8,89
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
285
1846/000-2017
1.194,73
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.194,73
M²
15,4000
77,58
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/002-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/001-2017
1.070,97
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.070,97
1,0000
1.070,97
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/001-2017
26,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - C/C 442-0 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1712/000-2017
249,76
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA |
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 249,76 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1715/000-2017
690,36
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
3 - CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE |
USO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 690,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
400,09
HR
11,9500
33,48
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
935/001-2017
14.424,00
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
14.424,00
UN
60.100,0000
0,24
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
694/000-2017
168,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
696/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL |
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
697/000-2017
28,80
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
358
698/000-2017
226,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
21
Vl. Liquidado
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
700/000-2017
168,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
701/000-2017
226,73
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
704/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - |
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
710/000-2017
1.920,00
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, |
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve |
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DAS |
UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.920,00
PCT
4.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017
1.764,00
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
a partir da data de entrega. - CREMER |
604,00
UN
400,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
C/1 - CONVATEC - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.160,00
UN
40,0000
29,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017 - 01
-226,50
1 - Anulação da Nota nº 711/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-226,50
1,0000
-226,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
714/000-2017
1.941,60
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
120,00
UN
60,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.821,60
FD
230,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
715/000-2017
3.627,68
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
2.049,28
CX
32,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA |
NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.578,40
FD
80,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
716/000-2017
521,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
521,50
KG
35,0000
14,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
21
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
753/000-2017
2.880,00
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, |
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve |
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DE |
TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.880,00
PCT
6.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
754/000-2017
2.205,00
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
a partir da data de entrega. - CREMER |
755,00
UN
500,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
C/1 - CONVATEC - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
50,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
756/000-2017
3.431,04
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
1.536,96
CX
24,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.894,08
FD
96,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
757/000-2017
894,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
894,00
KG
60,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
760/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
761/000-2017
208,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
198,00
FD
25,0000
7,92
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
929/000-2017
1.079,91
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.079,91
M²
13,9200
77,58
957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
1402/000-2017
537,60
1 - SONDA URETRAL Nº 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA AUGUSTO DA |
SILVA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
537,60
UN
1.200,0000
0,45
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1469/000-2017
3.420,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.420,00
M3
30,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1470/000-2017
617,73
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
6,09
CX
3,0000
2,03
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
19,08
UN
4,0000
4,77
3 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
4 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - |
95,10
UN
3,0000
31,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
21
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1471/000-2017
1.953,45
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE |
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
810,00
UN
30,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1472/000-2017
888,05
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
46,11
UN
3,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
11,72
UN
4,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
22,32
RL
2,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
83,00
UN
10,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
68,00
UN
10,0000
6,80
7 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
75,78
UN
1,0000
75,78
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
14,40
UN
3,0000
4,80
10 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
17,32
UN
2,0000
8,66
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
12 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
186,00
UN
2,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1473/000-2017
86,65
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
17,08
UN
1,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
26,38
UN
2,0000
13,19
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - JOMARCA
6,51
UN
3,0000
2,17
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
12,18
UN
2,0000
6,09
5 - Disco de Serra Mármore - MELFI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
24,50
UN
2,0000
12,25
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
1605/000-2017
1.815,37
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
1.815,37
M²
23,4000
77,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1711/000-2017
760,75
1 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA
475,15
UN
1,0000
475,15
3 - Aquisição de: POLIA
93,50
UN
1,0000
93,50
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 760,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1717/000-2017
340,00
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 340,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1718/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1720/000-2017
1.269,90
1 - BARRA ESTABILIZADORA
239,70
UNI
1,0000
239,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
21
Vl. Liquidado
2 - KIT DA BARRA
219,30
UN
1,0000
219,30
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO
270,30
PÇ
1,0000
270,30
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
7 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FECHADURA. TRASEIRA DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO |
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.269,90 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
PÇ
1,0000
340,00
1334/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
333
1722/000-2017
2.175,00
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL AMARELO - 5ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
2.175,00
UN
2.500,0000
0,87
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017
1.280,00
1 - ELETRODO AUTOADESIVO, PARA ELETRO ESTIMULAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MEDINDO 50X50MM, |
REUTILIZÁVEL, ENVELOPE COM 4 PEÇAS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
1.280,00
UN
80,0000
16,00
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017 - 01
-0,07
1 - Anulação da Nota nº 1745/0-2017 - MOTIVO: REF. ACERTO DE DÍZIMAS
-0,07
1,0000
-0,07
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1845/000-2017
1.925,12
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
275,08
UN
26,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
548,15
KG
19,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
657,39
KG
17,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA AS OFICINAS DE HIPERTENÇÃO |
REALIZADAS PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
444,50
LT
50,0000
8,89
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/002-2017
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/002-2017
717,17
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 070/2016 DE 01/01/2017 À 31/05/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
717,17
SV
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/001-2017
2.015,84
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/002-2017
1.055,32
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.055,32
1,0000
1.055,32
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/001-2017
4.822,09
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - SAÚDE
4.822,09
KG
757,0000
6,37
813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
337
1075/000-2017
174,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca do transformador, do suporte do fusível, de um display led, limpeza, |
calibração e lacração - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY MODELO W200 PATRIMÔNIO 024428 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
174,00
SV
1,0000
174,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/001-2017
28,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
21
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/001-2017
103,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/001-2017
28,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/001-2017
27,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1710/000-2017
200,21
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - |
73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1719/000-2017
459,72
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA
280,40
HR
4,5500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 50% DE |
DESCONTO - R$ 459,72 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,16
HR
1,9500
61,62
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1730/000-2017
364,80
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO |
PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
364,80
M2
2,5000
145,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
1735/000-2017
5.160,27
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.590,77
SV
13,0000
199,29
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
JANELA - SERVIÇOI PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SPSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
2.569,50
SV
10,0000
256,95
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1739/000-2017
3.760,08
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
2.257,96
SV
2,0000
1.128,98
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL |
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - |
SERV. PARA USO NO PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.502,12
SV
34,0000
44,18
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1882/000-2017
11.610,77
1 - GRADE DE PROTEÇÃO. - SERVIÇO PARA USO DA ESF CAIÇARA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
SAÚDE |
11.610,77
SV
1,0000
11.610,77
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
1939/000-2017
1.815,63
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- |
1.457,57
M²
16,1200
90,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
21
Vl. Liquidado
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos |
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
papel e massa apropriadas. |
2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
com duas chaves, - SERVIÇO PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 EF - SAÚDE |
358,06
UN
1,0000
358,06
9889/2016
Pregão Presencial
C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.416.068/0001-99
343
796/000-2017
1.635,00
1 - LEITOR ÓPTICO MODELO BEMATECH MANUAL CCD BR 400 USB COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R. |
GARANTIA DE 01 (UM) ANO. - BEMATCH - BR 400 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.635,00
UN
10,0000
163,50
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
969/000-2017
1.816,00
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU E PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.816,00
UN
4,0000
454,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
973/000-2017
1.530,00
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com |
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. |
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes |
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas |
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos |
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. |
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD. 01 - PARA USO |
DA UPA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE |
1.530,00
UN
3,0000
510,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
415
731/000-2017
168,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
733/000-2017
482,89
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
384,24
CX
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
735/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
415
736/000-2017
28,80
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
722/000-2017
257,60
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
237,60
FD
30,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
723/000-2017
149,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
149,00
KG
10,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
460
724/000-2017
482,89
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
384,24
CX
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
21
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
728/000-2017
168,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
729/000-2017
226,73
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
730/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
956/000-2017
884,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
884,40
UN
264,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
963/000-2017
482,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
482,40
UN
144,0000
3,35
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/001-2017
4.995,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - JAN/17 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
4.995,00
UN
333,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/001-2017
3.321,23
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.321,23
UN
277,0000
11,99
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
1731/000-2017
58,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
10,0000
5,80
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/002-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/002-2017
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
21
Vl. Liquidado
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/002-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/001-2017
28.216,94
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO |
CAPS - JAN/17 - SAÚDE |
28.216,94
SV
20,3000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/001-2017
2.501,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
300,00
SV
10,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.048,00
SV
32,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/001-2017
103.489,20
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
76.608,80
KM
22.532,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
26.880,40
KM
5.695,0000
4,72
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/001-2017
3.554,46
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
3.554,46
KG
558,0000
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/001-2017
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE |
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN/17 - |
SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/001-2017
53,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/001-2017
650,00
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
650,00
COMP
13.000,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
941/001-2017
968,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
21
Vl. Liquidado
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
134,00
FR
100,0000
1,34
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
744,00
COMP
12.000,0000
0,06
3 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
90,00
COMP
600,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
473
946/001-2017
1.593,00
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
CEF - SAÚDE |
1.593,00
TB
100,0000
15,93
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/001-2017
648,60
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
648,60
COMP
1.200,0000
0,54
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/001-2017
2.112,00
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE |
2.112,00
UN
8.800,0000
0,24
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017
1.592,82
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.592,82
COMP
7.250,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017 - 01
-4,39
1 - Anulação da Nota nº 953/1-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,39
1,0000
-4,39
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
1721/000-2017
132,54
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL |
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - |
SERVIÇO PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
132,54
SV
3,0000
44,18
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
741/000-2017
44,70
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
742/000-2017
123,23
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
59,19
FD
3,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
744/000-2017
73,36
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
63,36
FD
8,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
745/000-2017
44,70
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
746/000-2017
83,77
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
19,73
FD
1,0000
19,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
21
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
747/000-2017
61,44
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
6,00
UN
3,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
55,44
FD
7,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
749/000-2017
28,80
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/002-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/002-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
913/001-2017
1.673,88
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF |
- JAN/17 - SAÚDE |
1.673,88
KM
445,1800
3,76
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
1886/000-2017
1.680,00
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
FRENTE E VERSO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO |
REALIZADA NO CARNAVAL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.680,00
SV
4.000,0000
0,42
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
563
1855/000-2017
18.132,00
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
10.932,00
CX
600,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.200,00
PCT
400,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
1856/000-2017
4.751,00
1 - LIMPA VIDROS- DESOMAX
735,00
FR
500,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
1.368,00
FR
950,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
1.610,00
KG
200,0000
8,05
4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.038,00
UN
200,0000
5,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2721/000-2017
0,32
1 - Complemento de empenho efetuado a menor.-
0,32
UN
1,0000
0,32
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
2881/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA |
PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/002-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/002-2017
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 010/2016 - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/002-2017
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/015-2017
8,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
21
Vl. Liquidado
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/016-2017
52,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
52,80
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/017-2017
26,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30870-6 BB
26,40
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/018-2017
35,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30868-4 BB
35,20
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/019-2017
70,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30872-2 B
70,40
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/002-2017
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
726
632/000-2017
520,00
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
520,00
GL
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
633/000-2017
41,10
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
41,10
UN
30,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
634/000-2017
2.212,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.212,00
FD
50,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
658/000-2017
449,65
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/D
75,65
UNI
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BANDEJA
78,20
UN
4,0000
19,55
3 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 449,65 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
667/000-2017
1.591,20
1 - ELETROVENTILADOR
540,60
UN
1,0000
540,60
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
3 - TUBO D' AGUA
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - MANGUEIRA. DAGUA DO MOTOR
246,50
PÇ
2,0000
123,25
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE |
USO DO ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 1.591,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
248,20
UN
2,0000
124,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1517/000-2017
155,43
1 - OLEO 15W40
91,59
UN
4,0000
22,90
2 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS - DESCONTO |
DE 16% - R$ 155,43 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1518/000-2017
667,39
1 - BOMBA DE OLEO
326,61
UN
1,0000
326,61
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
21
Vl. Liquidado
3 - VALVULA DE AR. QUENTE
107,52
UN
1,0000
107,52
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO |
CREAS - DESCONTO DE 16% - R$ 667,39 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
213,84
PÇ
1,0000
213,84
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1531/000-2017
1.300,00
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - amarela - ESTILOTEX |
325,00
UN
100,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - azul - ESTILOTEX |
325,00
UN
100,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - branca - ESTILOTEX |
325,00
UN
100,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
325,00
UN
100,0000
3,25
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
1589/000-2017
754,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 - PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C |
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
754,00
UN
1,0000
754,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
1612/000-2017
590,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
590,00
UN
1.000,0000
0,59
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/002-2017
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/002-2017
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 014/2016 - DE 01/05/2016 A 30/04/2017 - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/001-2017
4.046,43
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/001-2017
2.444,55
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/001-2017
22.943,28
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - |
ASSISTÊNCIA |
22.943,28
SV
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/001-2017
3.509,52
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/001-2017
2.900,58
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/001-2017
4.350,87
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
21
Vl. Liquidado
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/001-2017
3.509,48
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/001-2017
1.754,76
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,76
SV
1,0000
1.754,76
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
728
141/001-2017
6.571,48
1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
6.571,48
UN
1,0000
6.571,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/001-2017
2.444,56
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/001-2017
7.032,83
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/001-2017
3.516,45
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/001-2017
1.875,43
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.875,43
SV
0,5300
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/001-2017
3.516,43
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/001-2017
135,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
135,00
SV
5,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
657/000-2017
350,65
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,37
HR
2,4400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
BLOCO B - 50% DE DESCONTO - R$ 350,65 - C/C 30869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
139,88
HR
2,2700
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
21
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
668/000-2017
550,31
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RADIADOR PARA TROCA DO ELETROVENTILADOR
220,62
HR
3,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA
249,58
HR
4,0500
61,62
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 550,31 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1511/000-2017
50,22
1 - CONSERTO DE PNEU
30,13
HR
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 50,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
735
1519/000-2017
493,07
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
39,20
HR
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
306,86
HR
5,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
4 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS |
- DESCONTO DE 51% - R$ 493,07 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
88,21
HR
1,4400
61,38
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
729
486/000-2017
3.930,00
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PRA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
1280/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
1675/000-2017
310,00
1 - SWITCH 16 PORTAS - 10/100 - T-LINK - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
1,0000
310,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/002-2017
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.830-3 - FMDCA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
107/000-2017
233,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 142 - 6.668,88
233,41
1,0000
233,41
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
109/000-2017
159,13
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19735 - 4.822,09
159,13
1,0000
159,13
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
110/000-2017
117,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19733 - 3.554,46
117,30
1,0000
117,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
111/000-2017
55,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19736 - 1.673,88
55,24
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
112/000-2017
55,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19734 - 1.673,88
55,24
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
113/000-2017
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
114/000-2017
3.415,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3525 - 103.489,20
3.415,14
1,0000
3.415,14
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5007
7380/003-2015
6.668,88
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
6.668,88
%
3,0700
2.171,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
21
Vl. Liquidado
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5003
8002/003-2016
504,00
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
504,00
UN
720,0000
0,70
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/005-2016
181,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
52,00
SV
2,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 |
CEF - SERV. MUNICIPAIS |
27,00
SV
1,0000
27,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11075/004-2016
1.673,88
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS |
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.673,88
KM
445,1800
3,76
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
RP
J
16.826.856/0001-50
5003
11095/003-2016
1.388,20
1 - Restos a pagar do empenho 11095/3-2016
1.388,20
1,0000
1.388,20
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5003
11530/000-2016
134,55
1 - Restos a pagar do empenho 11530/0-2016
134,55
1,0000
134,55
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12977/000-2016
112,70
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2016
112,70
1,0000
112,70
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12987/000-2016
209,30
1 - Restos a pagar do empenho 12987/0-2016
209,30
1,0000
209,30
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12991/000-2016
32,20
1 - Restos a pagar do empenho 12991/0-2016
32,20
1,0000
32,20
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
13001/000-2016
56,35
1 - Restos a pagar do empenho 13001/0-2016
56,35
1,0000
56,35
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5003
13540/000-2016
762,70
1 - Restos a pagar do empenho 13540/0-2016
762,70
1,0000
762,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
21
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Março de 2017.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]