4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
11
Data de Lançamento: 08/08/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8719/000-2017
123,96
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP: 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 19h30 - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h30 - SANTOS/SP: 10/07/2017, SAÍDA ÀS |
05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
123,96
3,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/015-2017
91,80
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/008-2017
937,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5951/000-2017
300,32
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
149,66
HR
4,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 73% DE DESCONTO - GABINETE
150,66
HR
4,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6779/000-2017
50,53
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SANTANA CMW 0848 - 50% DE DESCONTO - GABINETE
50,53
HR
0,8200
61,62
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
8726/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
8727/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
8728/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
8729/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
50
8730/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
419.764.828-60
50
8732/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" |
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/015-2017
914,51
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - |
ADMINISTRAÇÃO |
914,51
1,0000
914,51
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
11
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/008-2017
7.023,68
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
ADMINISTRAÇÃO |
7.023,68
1,0000
7.023,68
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/005-2017
330,40
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
330,40
SV
0,0500
7.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/008-2017
914,51
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
914,51
1,0000
914,51
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/006-2017
23.607,07
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6253/000-2017
450,48
1 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO E TRANSMISSÃO.
250,20
HR
4,0600
61,63
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV |
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 076/2017 - FINANÇAS |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6254/000-2017
200,28
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA |
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 113/2017 - FINANÇAS |
200,28
HR
3,2500
61,62
5959/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
6602/000-2017
350,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. REVISÃO NO IMPRESSOR - GENREAL 2120 PDF - |
PATRIMONIO 13757 |
125,00
SV
1,0000
125,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. MANUTENÇÃO NO IMPRESSOR - SHARP ELGIN - |
PATRIMONIO Nº 032833, 031051 E 031052 - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA DIVISÃO DE |
TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
225,00
SV
3,0000
75,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2145/000-2017
10.440,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. |
6.720,00
HR
48,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE |
SERVIÇOS NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO |
3.720,00
HR
24,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2146/000-2017
12.680,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. |
8.960,00
HR
64,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE |
SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM XANGRILÁ - PLANEJ. URBANO |
3.720,00
HR
24,0000
155,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/008-2017
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
645,33
%
0,2600
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
5131/000-2017
220,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
11
Vl. Liquidado
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO ELETROVENTILADOR
129,90
HR
3,8800
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA BVZ |
6178 - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO |
90,40
HR
2,7000
33,48
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
114
1563/001-2017
16.630,65
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO DO 8º TA - |
PLANEJ. URBANO |
16.630,65
%
4,3300
3.838,67
4971/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COFIPE VEICULOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.100.202/0010-90
149
5794/000-2017
150,00
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO IVECO 35S14 - FIJ 8081 - TRÂNSITO
150,00
HR
250,0000
0,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
5864/000-2017
560,79
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
5 - CAMBAGEM - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
6438/000-2017
519,50
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
88,74
HR
1,4400
61,63
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
TRÂNSITO |
250,19
HR
4,0600
61,62
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
8718/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS, A |
SERVIÇO DA OMSS - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SERV. MUNICIPAIS |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
050.964.908-40
188
8724/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8725/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8731/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA RETIRADA DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE |
ESPORTES - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS |
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3541/000-2017
650,31
1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CATALIZADOR. LIMPEZA DO TANQUE DE ARLA, REVISÃO NO SISTEMA DE |
ENCANAMENTO E ELETRONICA. - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
650,31
HR
8,5900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4443/000-2017
79,68
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA |
CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
79,68
HR
2,3800
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4607/000-2017
573,48
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
181,10
HR
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BARRA CURTA DIREÇÃO
105,64
HR
1,4000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. DOIS PNEUS DIANTEIROS - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4608/000-2017
60,37
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4611/000-2017
452,76
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA HIDRAULICA
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4613/000-2017
75,46
1 - SERVIÇO DE TROCA. BRAÇO RETROVISOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4615/000-2017
452,76
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PONTEIRAS PARA CHOQUE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
452,76
HR
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4616/000-2017
106,59
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE PARA GARAGEM MUNICIPAL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. |
MUNICIPAIS |
106,59
KM
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5245/000-2017
269,60
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO GRALL PETROPEM ATÉ A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS. - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS |
269,60
KM
43,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5249/000-2017
211,29
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
211,29
HR
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5252/000-2017
150,92
1 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA UNIVESAL - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5253/000-2017
227,12
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO VALVULA DO RELE - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
227,12
HR
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5256/000-2017
226,38
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. |
MUNICIPAIS |
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5261/000-2017
317,96
1 - SERVIÇO DE TROCA. 04 PNEUS
181,69
HR
2,4000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE COROTE DE AGUA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
136,27
HR
1,8000
75,71
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
5312/000-2017
11.360,00
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.360,00
HR
80,0000
142,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5398/000-2017
651,06
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA DE DIREÇÃO
272,54
HR
3,6000
75,71
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
189,26
HR
2,5000
75,70
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
189,26
HR
2,5000
75,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5399/000-2017
128,70
1 - SERVIÇO. DE APERTO FLANGE DIFERENCIAL - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
128,70
HR
1,7000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5400/000-2017
1.059,87
1 - SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PORTAS
416,38
HR
5,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE FECHADURAS DE PORTA E APOIO DE BRAÇO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. |
MUNICIPAIS |
643,49
HR
8,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5401/000-2017
377,30
1 - INSTALAÇÃO. ELETRICA
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. PINO MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. |
MUNICIPAIS |
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5402/000-2017
596,13
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. RADIADOR
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DAS CUICAS DE FREIO
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. COMPRESSOR DE AR - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5406/000-2017
173,56
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5408/000-2017
362,21
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. FOLGA DE 2 CUBOS DIANTEIRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
98,10
HR
1,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5409/000-2017
316,93
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS COXINS DIANTEIRO CABINE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
316,93
HR
4,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5412/000-2017
830,06
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 CABEÇOTE
603,68
HR
8,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5413/000-2017
908,46
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
908,46
HR
12,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5415/000-2017
268,13
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR
119,17
HR
1,6000
74,48
2 - TROCA DE ÓLEO . DO MOTOR E FILTROS - MICRO VOLARE A6 - DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
191
5516/000-2017
24.288,88
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - REF. 1º MÊS - SERV. |
MUNICIPAIS |
24.288,88
SV
0,0800
291.467,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5679/000-2017
400,65
1 - MÃO DE OBRA . TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TUBO DA BARRA LUVA DA CAIXA DE DIREÇÃO E |
ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
400,65
HR
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5682/000-2017
399,06
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE SOLENOIDES/ CHICOTE ELETRICO E ENGATE - MOTONIVELADORA |
VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
399,06
HR
1,7600
226,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5683/000-2017
800,38
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DO JOGO DE PINOS E BUCHAS REFORMA CONCHA E LUBRIFICAÇÃO DAS |
ARTICULAÇÕES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
800,38
HR
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5800/000-2017
800,38
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR RODAS E CILINDROS PARA TROCA DA PASTILHA JOGO DE LONAS E |
REPARO DE FREIO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS |
800,38
HR
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5801/000-2017
589,52
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SILENCIOSO TUBO DE ENTRADA E TUBO DE SAIDA
349,18
HR
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
240,34
HR
1,0600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5802/000-2017
451,45
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO CILINDRO E LIMPEZA DO SISTEMA DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA |
CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
451,45
HR
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5803/000-2017
822,69
1 - CARGA. DE GAS
288,75
HR
1,2600
229,17
2 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR DO AR - |
MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
533,94
HR
2,3300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5804/000-2017
639,40
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO JOGO DE EMBUCHAMENTO DO PISTÃO DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA |
NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
639,40
HR
2,8200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5805/000-2017
603,68
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA CHOQUE
226,38
HR
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PARA CHOQUE - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
5861/000-2017
80,98
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, |
PLACAS FNX 6112, DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS |
80,98
HR
1,4000
57,84
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5870/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5871/000-2017
52,82
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
52,82
HR
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5872/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5874/000-2017
226,38
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5978/000-2017
196,20
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
196,20
HR
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5983/000-2017
256,56
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
256,56
HR
3,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5986/000-2017
150,98
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,98
HR
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5987/000-2017
268,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
11
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
268,13
HR
3,6000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5990/000-2017
223,44
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
223,44
HR
3,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5992/000-2017
60,37
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CAMARA E PROTETOR DE PNEU TRASEIRO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. |
MUNICIPAIS |
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5994/000-2017
80,35
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA FECHADURA E LUBRIFICAÇÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. |
MUNICIPAIS |
80,35
HR
1,0700
75,09
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
210
6507/000-2017
10.164,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.164,00
HR
60,0000
169,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6604/000-2017
196,83
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
196,83
HR
2,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6606/000-2017
163,86
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR CHAVE GERAL - MICRO VOLARE A6 - CFV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
163,86
HR
2,2000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6607/000-2017
600,41
1 - SERVIÇO. ELETRICO/ TROCA DA SOLENOIDE DA PARTIDA/ REPARO DOS BICOS E DIAGNOSTICO |
ELETRONICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
600,41
HR
2,6200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6690/000-2017
800,38
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DE PINOS/ CALÇOS / ROTULA E BUCHA ARTICULADORA DO TOMBO DA |
RODA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
800,38
HR
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6693/000-2017
100,11
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS FILTROS E MANGUEIRA ALIMENTADORA DO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO |
- DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS |
100,11
HR
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6699/000-2017
452,76
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE VALVULA RELE REVISÃO FREIO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
452,76
HR
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6768/000-2017
218,83
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 DIAFRAGMAS CUICA DIANTEIRAS
143,37
HR
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA FREIO DIANTEIRA LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. |
MUNICIPAIS |
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6784/000-2017
30,18
1 - SERVIÇO DE TROCA. LAMPADA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
30,18
HR
0,4000
75,45
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/004-2017
12.600,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
MUNICIPAIS |
12.600,00
HR
90,0000
140,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5643/000-2017
400,09
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
11
Vl. Liquidado
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5808/000-2017
60,94
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
20,09
HR
0,6000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA BATENTE DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
40,85
HR
1,2200
33,48
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/007-2017
19,15
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
19,15
1,0000
19,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7736/002-2017
485,24
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
485,24
1,0000
485,24
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
312
8632/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA |
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - |
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
312
8633/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA |
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - |
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
312
8634/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA |
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - |
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/001-2017
311,88
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA |
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
311,88
1,0000
311,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/002-2017
213,27
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA |
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
213,27
1,0000
213,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/023-2017
664,64
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS ESF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
664,64
1,0000
664,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/007-2017
260,58
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
260,58
1,0000
260,58
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8630/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO |
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM |
16,78
2,0000
8,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
11
Vl. Liquidado
CANANÉIA/SP - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8631/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO |
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM |
IPORANGA/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/007-2017
209,07
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA |
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
209,07
1,0000
209,07
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
8723/000-2017
958,33
1 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FORTALEZA/CE - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS |
18h00 E RETORNO: 12/08/2017 ÀS 12h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
461,86
2,0000
230,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/017-2017
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
967,99
%
0,3900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
490/000-2017
0,79
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF A NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 445/2017
0,79
1,0000
0,79
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/005-2017
255,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/05 A 04/06 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/005-2017
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/05/17 A 31/05/17 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
714
1033/001-2017
5.400,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DO CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
5.400,00
SV
1.800,0000
3,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
6686/000-2017
60,26
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 73% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
60,26
HR
1,8000
33,48
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/001-2017
72,15
1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE |
JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA |
72,15
SV
1,0400
69,55
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/007-2017
3.200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA |
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1,0000
3.200,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/001-2017
7.130,48
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - 02/05 A 01/06 - ASSISTÊNCIA |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
739
5688/000-2017
40,18
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE |
DESCONTO - ASSISTÊNCIA |
40,18
HR
1,2000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
5133/000-2017
100,44
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL
100,44
HR
1,0000
100,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
6776/000-2017
141,29
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DAS PORTAS - UNO DBA 9492 - FUNSSOL
141,29
HR
4,2200
33,48
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/005-2017
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - |
CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
4588/000-2017
94,05
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA RUA CHOICHI ONO PARA OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 516-13 - CULTURA |
94,05
KM
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
5051/000-2017
75,24
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA VILA NOVA PARA A OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA |
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 521-1 - CULTURA |
75,24
KM
12,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
5052/000-2017
200,28
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E CARBURADOR - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA |
200,28
HR
3,2500
61,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5889/000-2017
3.980,25
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL
582,48
CJ
1,0000
582,48
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA |
SECRETARIA - CULTURA |
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5890/000-2017
515,32
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15. - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA |
SECRETARIA - CULTURA |
515,32
UN
52,0000
9,91
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
5891/000-2017
370,00
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos |
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 |
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia |
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e |
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que |
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e |
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O |
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MAIO NO CEU VILA NOVA - |
CULTURA |
370,00
HR
10,0000
37,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/005-2017
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - |
ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
837
5684/000-2017
100,32
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA LS PNEUS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO. - PARA GUINCHO DO |
VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES |
100,32
KM
16,0000
6,27
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Agosto de 2017.
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