4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
9
Data de Lançamento: 13/07/2017 |
Vl. Liquidado
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
2
6941/000-2017
1.797,90
1 - PAPEL SULFITE - COPIMAX - GABINETE
1.797,90
CX
10,0000
179,79
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.647.853/0001-45
2
7045/000-2017
689,00
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM |
413,40
UN
6,0000
68,90
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E |
CULTURA - GABINETE |
275,60
UN
4,0000
68,90
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.647.853/0001-45
2
7584/000-2017
2.830,56
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
INMETRO e norma NBR 15808.- FERCAM |
1.033,50
UN
15,0000
68,90
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM |
1.033,50
UN
15,0000
68,90
3 - Extintor de incêndio automotivo PO ABC – 4 kg. Classe de fogo: ABC. Capacidade Extintora: 2A - 20BC. |
Carga: 4 Kg. Material da Válvula: Latão. Diâmetro/Recipiente: 137. Altura extintor (mm): 470 Peso total (kg): |
6,77 - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - GABINETE |
763,56
UN
6,0000
127,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/014-2017
91,80
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
41
4547/000-2017
537,72
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK - 18C1974 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
537,72
UN
6,0000
89,62
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/006-2017
75,21
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
75,21
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/006-2017
150,42
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
150,42
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/003-2017
300,84
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
300,84
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/006-2017
526,47
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
526,47
1,0000
526,47
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/006-2017
75,21
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
75,21
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/006-2017
150,42
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
150,42
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/006-2017
201,34
1 - CONSUMO DE TELEFONE- ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
201,34
1,0000
201,34
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/062-2017
1.484,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
1.484,26
%
0,5900
2.498,25
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
9
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/008-2017
244,75
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - |
ADMINISTRAÇÃO |
244,75
1,0000
244,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/009-2017
58,27
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
58,27
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/006-2017
379,02
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
379,02
1,0000
379,02
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
644/002-2017
139,20
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
139,20
UN
24,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/015-2017
1.001,18
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
1.001,18
1,0000
1.001,18
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/001-2017
174,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA |
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS |
174,00
UN
3,0000
58,00
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
209
5972/000-2017
1.964,80
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
496,17
UNI
9,0000
55,13
2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão |
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de |
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. |
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
732,36
UNI
12,0000
61,03
3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
271,62
UNI
6,0000
45,27
4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
318,96
UNI
9,0000
35,44
5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE. Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS - SERV. MUNICIPAIS |
145,69
UNI
1,0000
145,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
6256/000-2017
2.391,90
1 - COXIM DO MOTOR
373,15
UN
1,0000
373,15
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - PIVO DE SUSPENSAO
329,80
UN
2,0000
164,90
6 - COXIM DE CAMBIO
321,30
UN
1,0000
321,30
7 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA LD
238,00
UN
1,0000
238,00
8 - POLAINA TRASEIRA DO PARA CHOQUE LE
320,45
UN
1,0000
320,45
9 - Aquisição de CAPA. PROTETORA PARALAMA DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR |
06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
170,00
UNI
1,0000
170,00
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
6771/000-2017
1.321,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
9
Vl. Liquidado
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
760,00
FR
400,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
102,80
PCT
10,0000
10,28
3 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
408,00
CX
80,0000
5,10
4 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
50,50
UN
50,0000
1,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
6831/000-2017
1.014,14
1 - DISCO DE FREIO
203,28
UN
1,0000
203,28
2 - PASTILHA DE FREIO
76,51
UN
1,0000
76,51
3 - Aquisiçao de: FAROL
178,08
UN
1,0000
178,08
4 - AQUISIÇÃO: SETA
155,40
UN
1,0000
155,40
5 - RETROVISOR
270,22
UN
1,0000
270,22
6 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
46,20
UN
1,0000
46,20
7 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA PORTA LADO ESQUERDO
38,25
UN
1,0000
38,25
8 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,20
UN
1,0000
46,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6835/000-2017
247,50
1 - CAMARA. PNEU
180,00
PÇ
1,0000
180,00
2 - PROTETOR. CAMARA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6837/000-2017
273,75
1 - CAMARA. DE AR
208,50
PÇ
1,0000
208,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
65,25
UN
1,0000
65,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7023/000-2017
232,50
1 - BOTÃO DE PARTIDA
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - CHAVE. LIMPADOR PARABRISA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
20,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7025/000-2017
384,75
1 - Aquisiçao de: GRAXA. 500 GRS
17,25
UN
1,0000
17,25
2 - GRAXA . 01 KG
22,50
KG
1,0000
22,50
3 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 20L - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
345,00
UN
2,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7026/000-2017
726,75
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
82,50
UN
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
22,50
UN
2,0000
11,25
3 - COLA SILICONE
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - ARRUELA. LARGA
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - Aquisição de: TRAVA. EIXO S
7,50
UN
2,0000
3,75
8 - ABRAÇADEIRA. 51X64
5,25
UN
1,0000
5,25
9 - BUCHA. EIXO S
52,50
UN
2,0000
26,25
10 - REPARO. PISTÃO CAÇAMBA
296,25
UN
1,0000
296,25
11 - DRENO GARRAFA AR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
9
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
7063/000-2017
932,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SECRETARIA - |
SERV. MUNICIPAIS |
932,50
KG
50,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7064/000-2017
457,50
1 - CONJUNTO. GOVERNADOR
307,50
PÇ
1,0000
307,50
2 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7066/000-2017
487,50
1 - VALVULA. DO PEDAL
420,00
UN
1,0000
420,00
2 - LAMPADA H-7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7068/000-2017
2.561,25
1 - Aquisição de: SENSOR. HALL
300,00
UN
1,0000
300,00
2 - TACOGRAFO
2.137,50
UN
1,0000
2.137,50
3 - Aquisiçao de:CHICOTE
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - TOMADA. AMARELA TACOGRAFO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
PÇ
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7071/000-2017
2.208,75
1 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
450,00
UN
1,0000
450,00
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - COLMEIA RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
PÇ
1,0000
1.725,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/007-2017
380,54
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
380,54
1,0000
380,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/005-2017
1.226,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
1.226,13
%
0,4900
2.498,25
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3092/000-2017
4.441,60
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/004-2017
78.380,74
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,07
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/04/2016 A 19/05/2017 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
1711/2017
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |
ME |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
237
6632/000-2017
1.305,00
1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento |
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com |
325,00
UN
10,0000
32,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
9
Vl. Liquidado
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor |
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - J |
MARSEG - CA17604 |
2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER CA31111 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |
DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES |
ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO |
980,00
UN
20,0000
49,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/030-2017
216,14
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
216,14
1,0000
216,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/031-2017
187,56
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
187,56
1,0000
187,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/032-2017
91,80
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/033-2017
359,66
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
359,66
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/034-2017
89,90
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
89,90
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
3483/000-2017 - 01
-112,20
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3483/0-2017
-112,20
1,0000
-112,20
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.831.787/0001-33
294
6583/000-2017
2.850,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.850,00
UN
10,0000
285,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
43.776.517/0001-80
325
7737/001-2017
610,82
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA RESIDÊNCIA |
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
610,82
1,0000
610,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/006-2017
263,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
9
Vl. Liquidado
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
263,24
1,0000
263,24
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/001-2017
10.045,56
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - EUROFARMA
6.825,00
FR
390,0000
17,50
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - CIMED
2.755,20
COMP
39.360,0000
0,07
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO
423,36
CAP
3.024,0000
0,14
4 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA COM 2 ML - ISAFARMA - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
42,00
AMP
120,0000
0,35
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/001-2017 - 01
-423,36
1 - Anulação da Nota nº 5127/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL
-423,36
1,0000
-423,36
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017
6.398,46
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS
1.138,86
COMP
1.620,0000
0,70
2 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
3.369,60
COMP
6.240,0000
0,54
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.890,00
CAP
4.500,0000
0,42
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017 - 01
-1.138,86
1 - Anulação da Nota nº 5915/1-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-1.138,86
1,0000
-1.138,86
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5917/001-2017
810,54
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA
243,00
COMP
180,0000
1,35
2 - CILOSTAZOL 100MG - BIOSINTETICA FTCA LTDA
48,00
COMP
120,0000
0,40
3 - Minoxidil 10 mg comprimido - PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
519,54
COMP
420,0000
1,24
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017
2.437,72
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
134,90
FR
95,0000
1,42
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - IBUPRIL
2.053,22
COMP
29.800,0000
0,07
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,60
COMP
7.800,0000
0,03
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017 - 01
-134,90
1 - Anulação da Nota nº 5919/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-134,90
1,0000
-134,90
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/001-2017
10.930,68
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
6.005,88
COMP
24.120,0000
0,25
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.924,80
CAP
8.640,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/001-2017 - 01
-6.005,88
1 - Anulação da Nota nº 5922/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-6.005,88
1,0000
-6.005,88
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/015-2017
160,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
160,00
CM/CO
32,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/013-2017
580,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
9
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
6372/000-2017 - 01
-15,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6372/0-2017
-15,00
1,0000
-15,00
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/001-2017
99,90
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 01/05 A 31/05 - |
FMDCA |
99,90
SV
1,0000
99,90
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
17.632.051/0001-39
770
7579/000-2017
15.120,00
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; |
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 |
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de |
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA |
PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
15.120,00
UN
200,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/007-2017
825,29
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - |
CULTURA |
825,29
1,0000
825,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/015-2017
280,07
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
CULTURA |
280,07
1,0000
280,07
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
834
6683/000-2017
1.631,00
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI E260A11L - PARA ATENDER A |
SECRETARIA - ESPORTES |
1.631,00
UN
14,0000
116,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
7170/000-2017
75,20
1 - CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 PLACA DAT 4158 - ESPORTES
75,20
UN
1,0000
75,20
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6448/000-2017
265,11
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
123,75
KG
15,0000
8,25
2 - DOCE DE GOIABA - ANHEMBI
50,10
LATA
15,0000
3,34
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
7,88
LATA
2,0000
3,94
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
41,00
PCT
25,0000
1,64
5 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
9,14
UN
2,0000
4,57
6 - VINAGRE BRANCO - FORTALEZA
10,24
UN
8,0000
1,28
7 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º |
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
23,00
UN
50,0000
0,46
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
852
6677/000-2017
1.572,36
1 - TOMATE - CEAGESP
188,00
KG
40,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
239,90
KG
10,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
15,95
KG
5,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
19,95
MÇ
5,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
7 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
155,70
KG
30,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
27,36
KG
8,0000
3,42
9 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
137,50
DZ
25,0000
5,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
9
Vl. Liquidado
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP
27,90
KG
10,0000
2,79
11 - BERINJELA - CEAGESP
18,95
KG
5,0000
3,79
12 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
227,50
KG
70,0000
3,25
14 - CAQUI FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - TANGERINA OU MEXERICA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS |
2017 - ESPORTES |
234,00
KG
60,0000
3,90
3779/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6680/000-2017
2.003,11
1 - CARNE SECA /CHARQUE - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - FRIGOL
430,00
KG
20,0000
21,50
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
FRIMESA |
224,76
KG
12,0000
18,73
3 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos - |
PERDIGÃO |
299,20
KG
40,0000
7,48
4 - LINGÜIÇA SUÍNA FRESCA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), devendo ser |
registrado junto ao IMA ou SIF. - IRMÃO DO VALE |
349,65
KG
35,0000
9,99
5 - COSTELA BOVINA - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS |
2017 - ESPORTES |
699,50
KG
50,0000
13,99
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
852
6681/000-2017
437,50
1 - FILÉ DE PESCADA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - MAGIC FISH - |
ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
437,50
KG
25,0000
17,50
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
ME |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
852
6918/000-2017
1.975,50
1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - FRIMESA
177,10
KG
10,0000
17,71
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - LIZ
239,90
KG
10,0000
23,99
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
292,80
KG
30,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
599,70
KG
30,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E |
DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
666,00
KG
50,0000
13,32
REGISTRO, 14 de Julho de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
9
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]