4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 18/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/003-2017       
301,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
301,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
1.600,00
6938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
24
7567/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL" QUE TERÁ 
ENFOQUE TAMBÉM NO CONTROLE DE RESULTADOS QUE PRECISAM SER AUFERIDOS PELO CONTROLE 
INTERNO - DIA 27/06 - PORTO FELIZ - PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FERREIRA HIRAIDE - GABINETE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
7095/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
6
7778/000-2017       
458,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE MESA PARA GALÃO 20 LITROS - ESMALTEC - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
458,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/007-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/005-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
73
7925/000-2017       
1.040,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
73
7926/000-2017       
1.040,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/002-2017       
6.769,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
6.769,16
Un.:
SV
Quantidade:
3.286,0000
2,06
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/005-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/004-2017       
10.494,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.494,19
Un.:
%
Quantidade:
8,2100
1.278,49
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/006-2017       
159,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
159,81
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
1.278,48
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
131
1568/001-2017       
1.029,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO 
GUAVIRUVA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.029,32
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
6.637,59
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
131
6766/001-2017       
166,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 04º TA AO CONTRATO Nº 136/2016 - 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
166,68
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
6.637,59
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
07.412.218/0001-00
130
1567/001-2017       
5.215,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO GUAVIRUVA - C/C 
0492-8/29.301-6 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.215,76
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
3.737,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/008-2017       
166.812,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
166.812,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
166.812,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/006-2017       
6.803,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 06/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.803,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.803,44
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
149
139/002-2017       
432,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/005-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/005-2017       
5.306,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
5.306,21
Un.:
KG
Quantidade:
833,0000
6,37
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/006-2017       
6.079,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.495,00
SV
65,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/17 - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4186/001-2017       
23.271,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23.271,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.271,39
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
5120/000-2017       
3.389,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES NA ESF XANGRILÁ - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.389,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.389,67
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
337
5362/000-2017       
5.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.490,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
30,0000
183,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6895/000-2017       
282,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO TAQUARUSSU OARA OFICINA FABINHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,14
Un.:
KM
Quantidade:
45,0000
6,27
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
7605/000-2017       
1.101,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.  
- SERVIÇO PARA USO DO ALAY CORREA - C/ 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.101,11
Un.:
Quantidade:
5,2900
208,15
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7619/000-2017       
706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,25
Un.:
M2
Quantidade:
7,2600
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7620/000-2017       
814,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
814,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
814,83
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7622/000-2017       
1.979,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.979,65
Un.:
M2
Quantidade:
20,3500
97,28
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
911/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF 
- MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
5282/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
440
5787/000-2017       
1.387,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
Vl.Total:
673,05
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
44,87
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
714,75
SV
15,0000
47,65
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
5797/002-2017       
20.989,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - JUN/17 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
20.989,10
Un.:
SV
Quantidade:
15,1000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
6726/000-2017       
724,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,02
HR
1,1700
61,37
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
490,98
HR
8,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6804/000-2017       
930,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
DESTA SME PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
800,17
HR
23,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6806/000-2017       
150,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO 
FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
6655/000-2017 - 01
-23,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6655/0-2017
Vl.Total:
-23,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/008-2017       
1.137,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.137,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,43
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/003-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/006-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/007-2017       
4.590,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/005-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
BB - 05/06 A 04/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/002-2017       
3.866,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - 08/06 A 07/07 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.866,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
30.933,70
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
728
7124/000-2017       
61,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - FOC 2945 - DE USO DA SECRETARIA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,87
Un.:
M2
Quantidade:
0,4200
145,92
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/006-2017       
3.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/002-2017       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
15.665.206/0001-08
785
7059/000-2017       
444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SONORIZAÇÃO VOLANTE - FUNSSOL
Vl.Total:
444,00
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
37,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
811
204/002-2017       
432,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
837
138/002-2017       
432,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
Outros/Não Aplicável
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
218810102
J
07.412.218/0001-00
5397
420/000-2017       
67,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 35 - 6411,76
Vl.Total:
67,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,32
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
421/000-2017       
603,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1374 - 5490,00
Vl.Total:
603,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,90
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
422/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1690 - 1673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
423/000-2017       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1691 - 5306,21
Vl.Total:
175,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,10
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
424/000-2017       
744,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 147 - 6769,16
Vl.Total:
744,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Julho de 2017.