4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
12
Data de Lançamento: 20/06/2017 |
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/002-2017
2.295,00
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - ABRIL/17 - |
GABINETE |
2.295,00
UN
85,0000
27,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/001-2017
2.872,65
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
840,90
LT
262,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - GABINETE
2.031,75
LT
541,8000
3,75
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
5510/000-2017
103,50
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ
74,25
MT
15,0000
4,95
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - amarela - ESTILOTEX |
6,50
UN
2,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - azul - ESTILOTEX |
6,50
UN
2,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - branca - ESTILOTEX |
9,75
UN
3,0000
3,25
5 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - rosa - ESTILOTEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
6,50
UN
2,0000
3,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5948/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5949/000-2017
59,50
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5950/000-2017
669,80
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - CHAVE DE SETA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
374,00
UN
1,0000
374,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
41
4147/000-2017
22,80
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. O |
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar |
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do |
fabricante. - RAFA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
22,80
CX
10,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
4170/000-2017
57,09
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
5,19
CX
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
51,90
UN
5,0000
10,38
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
41
5370/000-2017
1.340,48
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
1.127,00
M²
20,0000
56,35
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
213,48
MT LI
8,3100
25,69
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
12
Vl. Liquidado
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
3255/000-2017
195,49
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
5,19
CX
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
pilha. - MJ |
155,70
UN
15,0000
10,38
3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
embalados. - MARIPEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
34,60
EMBAL
5,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
3257/000-2017
65,00
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
65,00
UN
10,0000
6,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/001-2017
119,85
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ADMINISTRAÇÃO
119,85
LT
31,9600
3,75
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/047-2017
6.895,58
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
6.895,58
1,0000
6.895,58
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
74
4392/000-2017
15,96
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. O |
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar |
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do |
fabricante. - RAFA - ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - FINANÇAS |
15,96
CX
7,0000
2,28
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/001-2017
354,41
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FINANÇAS
354,41
LT
94,5100
3,75
5925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
74
5882/000-2017
1.554,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE |
- CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN ALTO RENDIMENTO PARA |
8.000 FOLHAS - FINANÇAS |
1.554,00
UN
6,0000
259,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6867/000-2017
2.400,00
1 - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO - FINANÇAS
2.400,00
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6868/000-2017
34,25
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 08, 09, 10 E 11/2016 - FINANÇAS
34,25
1,0000
34,25
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/006-2017
203.589,84
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/12 PARCELAS - FINANÇAS |
203.589,84
1,0000
203.589,84
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
D |
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/002-2017
1.010,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
Gestão dos Setores Sociais Básicos - CONSULTORIA PMAT BNDES - CONTRA PARTIDA - FINANÇAS |
1.010,00
MÊS
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
D |
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/002-2017
9.090,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
Gestão dos Setores Sociais Básicos, CONSULTORIA PMAT BNDES - C/C 1434-6 BB (REPASSE BNDS PMAT) - |
9.090,00
MÊS
0,9000
10.100,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
12
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/006-2017
3.876,58
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 43/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.876,58
1,0000
3.876,58
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/001-2017
1.502,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - PLANEJ. URBANO
1.502,30
LT
400,6100
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
5132/000-2017
570,35
1 - ELETROVENTILADOR
455,60
UN
1,0000
455,60
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 15% |
- PLANEJ. URBANO |
114,75
UN
1,0000
114,75
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
118
5520/000-2017
2.341,50
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
714,00
UN
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
714,00
UN
10,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
199,50
UN
1,0000
199,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
5521/000-2017
714,00
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
714,00
UN
10,0000
71,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/001-2017
1.968,42
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
688,81
LT
215,2500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - TRÂNSITO
1.279,61
LT
341,2300
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5865/000-2017
178,50
1 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
2 - OLEO DE CAMBIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5866/000-2017
1.193,40
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO CABINE
59,50
UN
1,0000
59,50
5 - CABO DA EMBREAGEM
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - KIT DE EMBREAGEM
470,90
UN
1,0000
470,90
7 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
8 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
9 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
79,90
UN
1,0000
79,90
10 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3542/000-2017
1.355,65
1 - BICO INJETOR. DO ARLA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
1.355,65
UN
1,0000
1.355,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4444/000-2017
35,70
1 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - |
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
35,70
UN
1,0000
35,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
12
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4445/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - |
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
98,60
LT
4,0000
24,65
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
189
4465/000-2017
368,50
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART |
255,30
PCT
10,0000
25,53
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI |
31,20
CX
30,0000
1,04
3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com |
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2 - PANAMERICANA - |
PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
82,00
EMBAL
5,0000
16,40
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
4467/000-2017
475,00
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - NOVACRIL |
280,00
UN
10,0000
28,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
195,00
UN
30,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
189
4468/000-2017
68,40
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - RAFA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
68,40
CX
30,0000
2,28
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4605/000-2017
367,50
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
367,50
UN
1,0000
367,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4606/000-2017
126,98
1 - MANGUEIRA DE AR. 1/2 12,7 MM
22,36
UN
2,0000
11,18
2 - NIPLE DE MANGUEIRA DE AR
39,01
UN
4,0000
9,75
3 - ANILHA. MANGUEIRA DE AR - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
65,61
UN
7,0000
9,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4609/000-2017
966,00
1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
172,50
UN
1,0000
172,50
2 - TAMPA. BOMBA HIDRAULICA
165,00
UN
1,0000
165,00
3 - Aquisição de: ANEL. TAMPA BOMBA HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PLACA DE ENCOSTO
315,00
UN
2,0000
157,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE BOMBA HIDRAULICA
148,50
PÇ
1,0000
148,50
6 - FILTRO. DE DIREÇÃO HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - MANGUEIRA HIDRAULICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4610/000-2017
49,50
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
49,50
FR
3,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4612/000-2017
615,00
1 - BRAÇO. RETROVISOR LD /LE COMPLETO - FORD C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
615,00
PÇ
2,0000
307,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4614/000-2017
780,00
1 - PONTEIRA. PARA CHOQUE LD
390,00
UN
1,0000
390,00
2 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
390,00
UN
1,0000
390,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/001-2017
42.784,20
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
1.830,89
LT
572,1500
3,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
12
Vl. Liquidado
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.023,57
LT
349,3400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.667,82
LT
1.778,0800
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - SERV. MUNICIPAIS
33.261,92
LT
10.729,6500
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/001-2017
9.383,05
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
7.332,04
LT
2.291,2600
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 27/03 A 30/04 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
2.051,01
LT
546,9400
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5246/000-2017
87,75
1 - FAIXA REFLETIVA LATERAL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
87,75
UN
15,0000
5,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5247/000-2017
321,75
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
63,75
UN
1,0000
63,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - FILTRO DE AR. COM CHAPEU - FORD F 12000 L - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5248/000-2017
727,50
1 - BATERIA 150 AMPERES
712,50
UN
1,0000
712,50
2 - TERMINAL BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5250/000-2017
330,00
1 - PROTETOR. DE CAMARA
112,50
UN
2,0000
56,25
2 - CAMARA. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
217,50
PÇ
2,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5251/000-2017
272,40
1 - JUNTA. UNIVERSAL TOMADA FORÇA
262,50
UN
1,0000
262,50
2 - PARAFUSO. 10X30 MA
0,90
UN
1,0000
0,90
3 - Aquisiçao de: PINO . ELASTICO GARFO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5254/000-2017
247,50
1 - REPARO. DA VALVULA DO RELE
123,75
UN
1,0000
123,75
2 - REFIL SECADOR - MERCEDES BENZ 1313 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5255/000-2017
97,50
1 - LAMPADA H-7 - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
97,50
UN
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5257/000-2017
786,75
1 - MOLA LAM 6A TRASEIRA. TENSORA
262,50
UN
1,0000
262,50
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
280,50
UN
1,0000
280,50
4 - MOLA LAM 7A TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
210,00
UN
1,0000
210,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5258/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5259/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5260/000-2017
5.955,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
12
Vl. Liquidado
1 - Aquisição de: PNEU. 275/80 R22.5 FIRESTONE
5.820,00
UN
4,0000
1.455,00
2 - COROTE PLASTICO. LTS - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5403/000-2017
129,00
1 - ARRUELA. 12MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
2 - VARÃO DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
127,50
UN
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5404/000-2017
550,73
1 - CHAVE DO LIMPADOR. PARA BRISA
176,25
UN
1,0000
176,25
2 - CHAVE DE SETA
108,75
UN
1,0000
108,75
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
22,50
UN
12,0000
1,88
4 - LAMPADA
9,00
UN
1,0000
9,00
5 - INTERRUPTOR. DA RÉ
120,00
UN
1,0000
120,00
6 - SIRENE. MARCHA RÉ
82,50
PÇ
1,0000
82,50
7 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
28,50
UN
1,0000
28,50
8 - PARAFUSO. 10X50X1,25 MM
1,73
UN
1,0000
1,73
9 - PORCA. 10MM PRESSÃO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5405/000-2017
232,50
1 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE
198,75
UN
1,0000
198,75
2 - RELE AUXILIAR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5407/000-2017
135,00
1 - CABO ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5410/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5411/000-2017
67,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5414/000-2017
52,50
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20 L - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
UN
1,0000
52,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5677/000-2017
390,04
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
292,04
UN
1,0000
292,04
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
98,00
UN
1,0000
98,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5678/000-2017
1.007,44
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
178,36
UN
1,0000
178,36
2 - Aquisiçao de: TUBO. DA BARRA DE DIREÇÃO
278,32
UN
1,0000
278,32
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. DA CAIXA DE DIREÇÃO
264,60
PÇ
1,0000
264,60
4 - ADAPTADOR. DA BARRA DE DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
286,16
PÇ
1,0000
286,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5680/000-2017
290,70
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
290,70
UN
1,0000
290,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5681/000-2017
329,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
12
Vl. Liquidado
1 - Aquisição de: BATERIA
164,50
UN
1,0000
164,50
2 - RETROVISOR
135,36
UN
2,0000
67,68
3 - LAMPADA - HONDA CG 125 - DAT 4157 - SERV. MUNICIPAIS
30,08
PÇ
1,0000
30,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5715/000-2017
1.357,50
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
1.005,00
UN
1,0000
1.005,00
2 - PONTEIRA. PARA CHOQUE DIANT LADO DIREITO
176,25
UN
1,0000
176,25
3 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE. DIANT - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5795/000-2017
600,74
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA POLIA LISA
111,72
UN
2,0000
55,86
2 - BOMBA D'AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
489,02
UN
1,0000
489,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5799/000-2017
180,52
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
180,52
UN
6,0000
30,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5806/000-2017
963,34
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
753,62
UN
1,0000
753,62
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 800 - SERV. MUNICIPAIS
209,72
UN
1,0000
209,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5859/000-2017
172,55
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, |
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5860/000-2017
447,95
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, |
DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5862/000-2017
73,95
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS FNX |
6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5863/000-2017
91,80
1 - FILTRO DE OLEO
56,10
UN
1,0000
56,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS |
FNX 6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5867/000-2017
79,50
1 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR PARABRISA
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - LAMPADA 12V. 21/5W - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
12,00
UN
2,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5868/000-2017
97,50
1 - BUZINA. 12 V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
97,50
UN
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5869/000-2017
691,50
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . F 45853 INT
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - PLACA RETIFICADORA
221,25
UN
1,0000
221,25
3 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
42,75
UN
3,0000
14,25
4 - ESTATOR MODERNO
161,25
UN
1,0000
161,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
12
Vl. Liquidado
5 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6403 EXT
41,25
UN
1,0000
41,25
6 - Aquisiçao de: ROTOR. MAGNETI ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5873/000-2017
457,50
1 - PROTETOR. CAMARA
105,00
UN
2,0000
52,50
2 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
352,50
UN
2,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5875/000-2017
258,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
108,75
UN
1,0000
108,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
111,00
UN
1,0000
111,00
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . 9 MM - FORD C 1119 C - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
38,25
UN
3,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5876/000-2017
489,75
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
111,00
UN
1,0000
111,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,00
UN
1,0000
114,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
103,50
UN
1,0000
103,50
4 - FILTRO DE AR
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - BUJÃO DO CARTER - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5877/000-2017
56,25
1 - MANGUEIRA. AR ASPIRAL 5MM C/ BICO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
PÇ
1,0000
56,25
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5902/000-2017
1.432,75
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
161,40
PCT
60,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
59,10
KG
30,0000
1,97
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO |
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.212,25
KG
65,0000
18,65
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
5904/000-2017
301,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
301,00
PCT
100,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5905/000-2017
958,80
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
DE REGISTRO - MAIO A AGOSTO/2017 - SERV. MUNICIPAIS |
958,80
KG
120,0000
7,99
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
193
5906/000-2017
766,50
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
131,70
UN
30,0000
4,39
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
102,50
PCT
50,0000
2,05
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
73,60
KG
40,0000
1,84
4 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
396,00
UN
80,0000
4,95
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
62,70
UN
30,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
PROD. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
193
5907/000-2017
727,10
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
324,00
UN
40,0000
8,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLLAS
260,00
PCT
100,0000
2,60
3 - MAIONESE - MESA
109,20
UN
40,0000
2,73
4 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
MUNICIPAIS |
33,90
KG
30,0000
1,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
12
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
5908/000-2017
1.193,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
343,50
KG
150,0000
2,29
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
560,00
PCT
50,0000
11,20
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
74,70
PCT
30,0000
2,49
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO |
- SERV. MUNICIPAIS |
215,40
UN
60,0000
3,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5985/000-2017
569,50
1 - KIT REPARO MOTOR. DE PARTIDA
459,00
UN
1,0000
459,00
2 - CAIXA DE VOLTAGEM - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5993/000-2017
130,15
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. |
MUNICIPAIS |
130,15
UN
1,0000
130,15
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/001-2017
5.136,47
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
192,00
LT
60,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.386,47
LT
1.169,7200
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - DES. AGRÁRIO
558,00
LT
180,0000
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5642/000-2017
504,05
1 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSA DIANTEIRA
221,00
UN
4,0000
55,25
2 - BARRA AXIAL - L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
81,60
UN
2,0000
40,80
4 - MANCAL DE BANDEJA
108,80
UN
2,0000
54,40
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5807/000-2017
383,35
1 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
293,25
UN
1,0000
293,25
3 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
79,90
UN
2,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017 - 01
-644,80
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4407/0-2017
-644,80
1,0000
-644,80
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
5014/000-2017 - 01
-151,58
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5014/0-2017
-151,58
1,0000
-151,58
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017 - 01
-34,29
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4635/0-2017
-34,29
1,0000
-34,29
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/005-2017
1.102,43
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
1.102,43
1,0000
1.102,43
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/004-2017
17,60
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO |
17,60
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
708
5283/000-2017
300,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
12
Vl. Liquidado
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL |
DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E |
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5059/000-2017
290,56
1 - FILTRO DE AR
95,25
UN
1,0000
95,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,27
UN
1,0000
100,27
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO DO VIVA LEITE - |
16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA |
95,04
UN
1,0000
95,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5060/000-2017
249,10
1 - Aquisiçao de: OLEO. DIESEL 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO |
DO VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA |
249,10
UN
9,0000
27,68
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/001-2017
3.441,97
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
710,86
LT
222,1400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
2.731,11
LT
728,3000
3,75
20/2017
Pregão Eletrônico
JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.720.752/0001-22
730
5305/000-2017
1.850,00
1 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, anatômica, tamanho M, não tóxico, composição interna de polpa de |
celulose, filme de polietileno, cobertura externa impermeável, com as bordas unidas entre si, antialérgica, peso |
de usuários de 40 a 70 KG, medida da cintura de 70 a 115 CM, adesivo termoplástico, alta capacidade de |
absorção, fitas adesivas reposicionáveis com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, transfer-laye, indicador |
de umidade para troca, embalado em material fechado em filme de polietileno, validade mínima de 12 meses a |
contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 1480/90 do Ministérios |
da Saúde, atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. - VENEZA - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDIMENTO EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - |
ASSISTÊNCIA |
1.850,00
PCT
250,0000
7,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/001-2017
773,40
1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE |
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
20,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5696/000-2017
130,90
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA. DÁGUA - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - |
ASSISTÊNCIA |
101,15
PÇ
1,0000
101,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5697/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - |
ASSISTÊNCIA |
98,60
LT
4,0000
24,65
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/001-2017 - 01
-3.285,71
1 - Anulação da Nota nº 140/1-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
(SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/002-2017 - 01
-3.285,71
1 - Anulação da Nota nº 140/2-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (DESCRIÇÃO) REF. CI Nº 318/2017 |
(SMADSES - FINANÇAS) - ASSISTÊNICA |
-3.285,71
1,0000
-3.285,71
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/001-2017
846,01
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 27/03 A 30/04 - FMDCA
846,01
LT
225,6000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/001-2017
153,35
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FUNSSOL
153,35
LT
40,8900
3,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
12
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
5149/000-2017
490,45
1 - Aquisição de: PARABRISA
379,95
UN
1,0000
379,95
2 - JOGO DE BORRACHA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
5053/000-2017
334,05
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
191,25
UN
1,0000
191,25
2 - KIT REPARO DO CARBURADOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - |
ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA |
142,80
UN
1,0000
142,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/001-2017
3.849,31
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.035,24
LT
809,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - CULTURA
814,07
LT
262,6000
3,10
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5620/000-2017
1.169,70
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
903,00
UN
700,0000
1,29
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O |
EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO |
E PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
266,70
LT
30,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5853/000-2017
378,51
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
64,50
UN
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
3 - Café pronto
25,00
LT
2,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO |
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO "O JARDIM DOS DUENDES" NO CEU VILA NOVA - CULTURA |
53,34
LT
6,0000
8,89
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/001-2017
2.438,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.795,50
LT
478,8000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ESPORTES
642,73
LT
207,3300
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
5909/000-2017
80,75
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQA 3473 - ESPORTES
80,75
UN
1,0000
80,75
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
5297/000-2017 - 01
-70,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5297/0-2017
-70,00
1,0000
-70,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
846
5970/000-2017
2.814,00
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
(embalados individualmente). |
1.377,00
UN
300,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
ESPORTES |
1.437,00
UN
300,0000
4,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Junho de 2017.
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