4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
7
Data de Lançamento: 25/04/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
4876/000-2017
315,65
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
GABINETE |
315,65
1,0000
315,65
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/003-2017
1.022,18
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES- GABINETE
1.022,18
1,0000
1.022,18
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
3109/000-2017
840,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR |
CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E CID - GABINETE |
840,00
SV
2,0000
420,00
3378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
4
3923/000-2017
274,33
1 - TAXA DE DPVAT. SANTANA CMW 0848, UNO DBA 9473 E KOMBI DBA 9496
203,52
SV
3,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE |
70,81
SV
1,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
4866/000-2017
204,89
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - GABINETE
204,89
1,0000
204,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
4959/000-2017
220,87
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
GABINETE |
220,87
1,0000
220,87
3260/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
53
3547/000-2017
320,48
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7240 E CMW 1300
135,68
SV
2,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS: FIAT PALIO EHE 7240, SANTANA CMW 1300 E HONDA |
CG DAT 4157 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - ADMINISTRAÇÃO |
184,80
SV
1,0000
184,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
4867/000-2017
1.609,90
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ADMINISTRAÇÃO
1.609,90
1,0000
1.609,90
3661/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
77
4217/000-2017
135,68
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 6072 E CDV 1272 - REF. DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
135,68
SV
2,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
4868/000-2017
713,82
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - FINANÇAS
713,82
1,0000
713,82
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017
204,30
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: BSV 5735, BVZ |
6178 E DBA 9420 - PLANEJ. URBANO |
204,30
SV
3,0000
68,10
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017 - 01
-0,78
1 - Anulação da Nota nº 473/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,78
1,0000
-0,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
4869/000-2017
205,32
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - PLANEJAMENTO
205,32
1,0000
205,32
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/004-2017
468,50
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/004-2017
468,50
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
468,50
1,0000
468,50
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
7
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/004-2017
468,50
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/004-2017
216,72
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
216,72
1,0000
216,72
3346/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
149
3924/000-2017
280,27
1 - TAXA DE DPVAT. CWK 5741
67,84
SV
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, KDQ 7007, FYJ 8081 - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DOS |
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
212,43
SV
3,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
4870/000-2017
187,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - TRANSITO
187,46
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
4877/000-2017
386,96
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
GARAGEM |
386,96
1,0000
386,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/016-2017
100,05
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
100,05
1,0000
100,05
3426/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
185
3992/000-2017
2.057,16
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9422, DBA 9401, CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9443 E |
DBA 9484 |
610,56
SV
9,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO |
2727, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408, BRZ 3361, CCZ 4270 |
1.132,96
SV
16,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
313,64
SV
2,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
4871/000-2017
7.047,30
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - GARAGEM
7.047,30
1,0000
7.047,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
4960/000-2017
270,77
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
GARAGEM |
270,77
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
4878/000-2017
573,65
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
DESENV. AGRÁRIO |
573,65
1,0000
573,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
4872/000-2017
643,12
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - DESENV. AGRÁRIO
643,12
1,0000
643,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
4961/000-2017
401,40
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
DESENV. |
401,40
1,0000
401,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
4864/000-2017
1.442,54
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
SAÚDE |
1.442,54
1,0000
1.442,54
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
4461/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
7
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO |
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
3570/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
288
4102/000-2017
548,11
1 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
70,81
SV
1,0000
70,81
2 - TAXA DE DPVAT. FQV 8720, BFG 3837
135,68
SV
2,0000
67,84
3 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
156,82
SV
1,0000
156,82
4 - TAXA DE DPVAT. ECE 4295 - VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,80
SV
1,0000
184,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
4865/000-2017
1.009,38
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
SAÚDE |
1.009,38
1,0000
1.009,38
3473/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3951/000-2017
203,52
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9489, DBA 9486 E EHE 7195 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS DO |
SETOR DA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
203,52
SV
3,0000
67,84
3472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3952/000-2017
67,84
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9461 - VEÍCULO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
67,84
SV
1,0000
67,84
3474/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
360
3954/000-2017
138,65
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
67,84
SV
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
70,81
SV
1,0000
70,81
3571/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
4099/000-2017
203,52
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166 E DBA 9462 - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
203,52
SV
3,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
4861/000-2017
9.529,48
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE
9.529,48
1,0000
9.529,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
4862/000-2017
235,16
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 |
CEF |
235,16
1,0000
235,16
3475/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
388
3955/000-2017
67,84
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA FSB 4911 - VEÍCULOS DO SETOR DE CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
67,84
SV
1,0000
67,84
3476/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
3953/000-2017
135,68
1 - TAXA DE DPVAT. GJG 9810 E EHE 7216 - VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
135,68
SV
2,0000
67,84
3569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
4103/000-2017
70,81
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 - VEÍCULO DO SETO DE VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
70,81
SV
1,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
4863/000-2017
637,76
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 |
CEF |
637,76
1,0000
637,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
4976/000-2017
718,20
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
718,20
1,0000
718,20
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/007-2017
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
7
Vl. Liquidado
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/008-2017
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
4964/000-2017
5.184,79
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
5.184,79
1,0000
5.184,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
4978/000-2017
502,55
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
502,55
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
4966/000-2017
202,96
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
202,96
1,0000
202,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
4972/000-2017
251,90
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
251,90
1,0000
251,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
4970/000-2017
137,26
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
137,26
1,0000
137,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
4979/000-2017
176,26
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
176,26
1,0000
176,26
3784/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
609
4285/000-2017
2.650,32
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 2128, BVZ 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA 9445, |
DBA 9446, KOMBI BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 |
814,08
SV
12,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 2094, CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191
424,86
SV
6,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. DJM 7732, EEF 7898, DBA 9475,DBA 9477, DJP 3021, FPI 1370, FTR 4932, FPU 5039, DBA |
2069 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.411,38
SV
9,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
4971/000-2017
22.003,53
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
22.003,53
1,0000
22.003,53
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
635
4550/000-2017
198,84
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PLANEJAMENTOPÚBLICO PPA/LDO/LOA |
2017-2021 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP NO DIA 04/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30. FOI |
BUSCÁ-LAS DIA 06/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
4975/000-2017
2.357,82
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
2.357,82
1,0000
2.357,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
4977/000-2017
387,63
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
387,63
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
4967/000-2017
4.734,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
7
Vl. Liquidado
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
4.734,81
1,0000
4.734,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
4968/000-2017
19.232,71
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
19.232,71
1,0000
19.232,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
4982/000-2017
1.649,84
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
1.649,84
1,0000
1.649,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
4983/000-2017
271,24
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
271,24
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
4973/000-2017
1.940,78
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
1.940,78
1,0000
1.940,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
4974/000-2017
267,81
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: ABRIL/2017 |
267,81
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
4969/000-2017
8.067,29
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
8.067,29
1,0000
8.067,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
4980/000-2017
1.358,01
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
1.358,01
1,0000
1.358,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
4981/000-2017
187,40
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
ABRIL/2017 |
187,40
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
4879/000-2017
1.206,51
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
ASSISTENCIA |
1.206,51
1,0000
1.206,51
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A |
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
4873/000-2017
3.907,86
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ASSISTENCIA
3.907,86
1,0000
3.907,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
4962/000-2017
844,23
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
ASSISTENCIA |
844,23
1,0000
844,23
3898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4334/000-2017
271,36
1 - TAXA DE DPVAT - PALIO ATTRACT FSO 9222; I/GM CLASSIC DBA 9450; PALIO WEEKEND BVZ 6463; |
VOLKSWAGEM GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA |
271,36
SV
4,0000
67,84
3915/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4335/000-2017
141,62
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS IMP GM C20 BRZ 7719; RENAULT MASTER FURGÃO FRM 4136 - ASSISTÊNCIA
141,62
SV
2,0000
70,81
3900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
735
4332/000-2017
135,68
1 - TAXA DE DPVAT - GOL GEF 6020; CDV 1353 - ASSISTÊNCIA
135,68
SV
2,0000
67,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
7
Vl. Liquidado
3899/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
728
4333/000-2017
407,04
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS GOL DBA 9415, UNO MILLE EHE 7174, UNO MILLE EHE 7184, GOL DBA 2096, |
GOL DBA 2099, GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA |
407,04
SV
6,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/001-2017
2.777,77
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.777,77
1,0000
2.777,77
3897/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
759
4331/000-2017
135,68
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 E PALIO WEEKEND EHE 7300 - FMDCA
135,68
SV
2,0000
67,84
3345/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
772
3925/000-2017
67,84
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT 2017 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO - |
PLACA DBA 9492 - FUNSSOL |
67,84
SV
1,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
4880/000-2017
176,14
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
CULTURA |
176,14
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
807
4590/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CURSO DE |
CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA - SISEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS |
PÚBLICAS DE SÃO PAULO - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
4874/000-2017
1.058,94
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - CULTURA
1.058,94
1,0000
1.058,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
4963/000-2017
123,25
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - |
CULTURA |
123,25
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
4875/000-2017
707,31
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ESPORTES
707,31
1,0000
707,31
3421/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
849
4090/000-2017
477,30
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9494
156,82
SV
1,0000
156,82
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158
184,80
SV
1,0000
184,80
3 - TAXA DE DPVAT. FQA 3473 E DBA 2071 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
135,68
SV
2,0000
67,84
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
7
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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