4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 01/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
537/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/001-2017       
934,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
934,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,63
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/001-2017       
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/001-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/001-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/001-2017       
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/001-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/001-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/001-2017       
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/001-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/001-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/001-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/001-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/001-2017       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/001-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/001-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/001-2017       
829,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/001-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/001-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/001-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
250/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
768
457/000-2017       
5.454,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão pct com 500gr Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobre postas, formando uma manta 
com espessura uniforme entre 1 e 1 ½ cm, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor 
branca, sem grumos e substancias estranhas, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em sua 
extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura – pacote com 500 g. Embalagem externa resistente que 
mantenha a integridade do produto, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de validade em 
local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar 
CBPF
Vl.Total:
35,43
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
11,81
2 - Acetona 100 ml Aspecto fisico liquido. Aplicação: removedor de esmalte, frasco com o máximo 500ml cada. 
A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o memento  da sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, data de fabricação, validade e o 
número de registro ANVISA. O prazo de validade minimo de 12 meses apartir da data de entrega. Embalagem 
minimo de 100 ml
14,90
FR
10,0000
1,49
3 - Creme removedor de cutículas - Frasco com 100ml - Produto em forma de creme, com ação emoliente, 
capaz de suavizar e amolecer a cutícula, facilitando a retirada de excesso, sem necessidade de colocar as 
mãos na água. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote data de fabricação e 
ou validade e numero de registro na ANVISA. Prazo de validade de 12 meses.
10,50
FR
3,0000
3,50
4 - Esponja para maquiagem (tipo queijinho) O produto deve proporcionar acabamento homogênio e acetinado. A 
embalagem deverá conter, no mínimo, os dados de identificação, procedência, número de lote.
60,00
UN
5,0000
12,00
5 - Hidratante para o rosto em gel - Frasco com 50 ml - Textura não oleosa, formula leve, rápida absorção, 
com agente emoliente e com ingredientes que mantém a hidratação natural da pele.
36,00
FR
1,0000
36,00
6 - Removedor de cera (310 ml) - Contém extrato de chá verde e pepinoPele Todos os tipos de pele 
Composição/Material Paraffinum Liquidum, PPG-15 Stearyl Ether, Laureth-3, Phenoxyethanol (and) Metylparaben 
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben e Parfum (Essência Chá Verde & Pepino)Ação do 
Produto Remover os resíduos de cera da pele depois da depilação.
248,55
UN
15,0000
16,57
7 - Algodão Quadrado. Esponja descartáveis, feita em algoodão multiuso, em formato quadrado ou rendondo, 
composta de várias camadas removíves confeccionadas com fibras100% algoodão ideal para remover 
maquiagem, produtos cosméticos, limpar a pele de uma forma geral. Material macio e absorvente, que não 
desfia durante a utilização, pacote com aproximadamente 500g.
14,45
PCT
5,0000
2,89
8 - Cera quente -  Cera  Depilatória com própolis e mel para proteger e acalmar a pele, mais fina e elástica 
sendo assim rende muito mais, é indicada para todas as partes do corpo,  dilata os poros e facilita a remoção 
dos pelos, até mesmo das regiões de difícil acesso.  Esta cera pode ser aquecida em banho-maria ou 
aquecedores elétricos, Embalagem com no minimo 500g. A embaagem deve ser resistente antes, durante e 
depois da utilização, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, 
porcedencia, numero do lote, data de validade e fabricação. Ideal para depilação de todo corpo, com boa 
elasticidade, com boa aderência. Uso profissional.
253,30
EMBAL
10,0000
25,33
9 - Curvex - Curvex possui hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua 
utilização.Deverá possuir borrachinha redonda, para curvar os cílios gentilmente sem amassá-los, com 
resultados imediatos e os anéis removíveis de borracha do cabo se adapta perfeitamente aos seus dedos 
proporcionando maior conforto e segurança na hora do seu manuseio.
16,00
UN
1,0000
16,00
10 - Emulsão Oxidante 10 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 volumes, indicado 
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com o  minimo 900 ml
11 - Emulsão Oxidante 20 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com o  minimo 900 ml
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
12 - Emulsão Oxidante 30 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com 900 ml.
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
13 - Emulsão Oxidante 40 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com 900 ml.
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
14 - Esmalte Base - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem resistente, 
mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de 
validade de 12 meses.
19,50
FR
5,0000
3,90
15 - Esmalte Base (várias cores) - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem 
resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os 
dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo 
de validade de 12 meses.
195,00
FR
50,0000
3,90
16 - Espatula de madeira.   Espatula de madeira para depilação, desenvolvida especialmente para facilitar e 
auxiliar no manuseio de cosmeticos como cremes, ceras,  pratico para usar, conserva a validade dos 
cosmeticos pois evita a contaminação do produto. Pacote com no minimo 50 unidades.
5,76
PCT
3,0000
1,92
17 - Espatula de Plástico ( própria para tintura) Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos 
relacionados, sem promover a contaminação do produto
5,10
UN
3,0000
1,70
18 - Gel pós depilação. Para Tratamento da pele após a depilação acalmando e aliviando a irritação da pele. 
Composição: Chá Verde, não possuir álcool, deverá ser enriquecido com Microesferas de Vitamina E,  Aloe- 
vera, principalmente, ou outros principios ativos com propriedades calmantes ou regenerantes. Embalagem com 
minimo 300 gr. A embalagem deve ser resistente antes, durante e depois da utilização, mantendo a integridade 
do produto, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação 
e ou validade
130,40
EMBAL
10,0000
13,04
19 - Henna castanho claro. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
136,00
FR
4,0000
34,00
20 - Henna castanho médio. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
136,00
FR
4,0000
34,00
21 - Kit reconstrução de fios - Produto de uso profissional. Reconstrução/ cauterização e hidratação profunda 
Kit com 1 litro. Elaborada com ativos especiais, como açaí, aminoácidos revestidos, cisteína e complexo de 
silicones que mantêm o resultado dos tratamentos químicos. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto antes, durante e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação /validade do registro da ANVISA.
182,50
KIT
5,0000
36,50
22 - Lenços de papéis - Lenços facial medindo aproximadamente 21,4x14,2 cm,  caixa com 50 folhas duplas.
19,00
CX
5,0000
3,80
23 - Lixas adesivas para uso nos pés, descartáveis, pacote com no mínimo 50 unidades.
16,00
PCT
2,0000
8,00
24 - Lixas para unhas. Revestida em material abrasivo e com dois tipos de grana, um para desbaste e outro 
para acabamento, descartáveis. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o 
momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, data de fabricação, registro na 
ANVISA. Pacote contendo no mínimo 100 unidades.
19,80
PCT
2,0000
9,90
25 - Lixas Polidoras - Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os 
lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho ás unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades.
11,30
PCT
5,0000
2,26
26 - Loção Pré Depiladora. Para tratamento de pele antes da depilação, acalmando e aliviando a irritação da 
pele, deixando uma sensação refrescante na pele, enriquecida com extrato de hortelã e retira a oleosidade 
excessiva da pele preparando-a para a depilação. Embalagem com no minimo 300ml. A embalagem deve ser 
resistente antes, durante e depois da utilização.
76,80
EMBAL
10,0000
7,68
27 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. Creme rico em proteinas que nutre e fortalece os fios 
uma camada hidratante sobre o fio capilar. Ação esperada; aumento de resistência dos fios, ação da fibra 
capilar contra agressões externas, evita o envelhecimento dos fios, promove a recuperação dos cabelos, 
deixando-os mais resistentes e com brilho, embalagem com no mínimo 500 gr.
33,00
EMBAL
3,0000
11,00
28 - Mascara descartaveis para boca - TNT Máscara cirurgica descartável, pacote com no minimo com 50 
unidades com elástico, atôxica, hipoalergica, 100% polipropileno não estéril, não inflamavél, isenta de fibra de 
34,00
PCT
20,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
vidro, sem latex, uso único.
29 - Óleo secante - Produto de uso profissional, frasco com aproximadamente 8 ml a embalagem deve ser 
resistente, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de 
lote, data de fabricação e ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses.
30,00
FR
10,0000
3,00
30 - Palito de Laranjeira. Palito de unha descartavel de laranjeira com um dos lados com ponta chanfrada, 
acessório essencial para empurras as cuticulas e corrigir erros de aplicação de esmalte, dando um ótimo 
acabamento ás unhas. Composição: 100% madeira.
1,20
UN
10,0000
0,12
31 - Palitos tipo abaixador de língua. CARACTERÍSTICAS: Descartável, Uso único; Não esterilizado. 
COMPOSIÇÃO: Madeira. CONTEÚDO: Pacote com no mínimo 100 unidades.
39,00
PCT
12,0000
3,25
32 - Pinças Descartáveis. Uso Profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta.  Esterilizável. Pacote 
com no mínimo 12 unidades.
61,50
PCT
10,0000
6,15
33 - Pincel de Cerdas firmes. Cerdas de náilon, próprio para tintura.
11,25
UN
5,0000
2,25
34 - Pincel de fibra para base e pó. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
66,00
UN
4,0000
16,50
35 - Pincel n° 14 ponta chata. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 14 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
62,00
UN
4,0000
15,50
36 - Pincel para blush. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta.
37,20
UN
4,0000
9,30
37 - Pincel para esfumar sombra. Descrição: Pincel de cerdas sintéticas firme, cabeça grande e achatada ideal 
para aplicação de sombras cremosas e primers.
24,50
UN
5,0000
4,90
38 - Pincel para passar batom. Cerdas Sintéticas, tamanho aproximado de 17 cm.
56,00
UN
5,0000
11,20
39 - Pó descolorante. Produto de uso profissional. Proporciona clareamento rápido e uniforme, chegando em até 
07 tons de clareamento. Adequado ao uso em todas as técnicas de descoloração. Embalagem com 
aproximadamente 400g
79,95
EMBAL
5,0000
15,99
40 - Refil de cera Roll-on.  Embalagem plástica resistente a altas temperaturas, adequadas para utilização em 
vários tipos de aparelho elétrico depilatório. Fórmula com ingredientes bacterecidas, hidratantes e cicatrizantes. 
Indicada para todos os tipos de pele. Devido à sua textura possibilita rendimento superior  com extrato oleoso 
de favo de mel. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação e 
ou validade. Embalagem refil roll on com o minimo 100 gr.
219,50
EMBAL
50,0000
4,39
41 - Tintas cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanente, com cobertura 
de 100% dos fios brancos.  Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando -os com cores mais 
vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com no mínimo 60 gr.
1.140,00
UN
60,0000
19,00
42 - Tintas para maquiagem infantil - Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4 g cada, Embalagem 
prática.
41,00
KIT
2,0000
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43 - Tônico Facial. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Com extrato de Aloe Vera (ação 
suavizante, hidratante e protetora) e Pró Vitamina B5 (hidratante), o produto oferece fragrância suave e 
agradável sensação à pele. Embalagem de no mínimo 100 ml.
57,70
EMBAL
2,0000
28,85
44 - Toucas descartaveis para o cabelo. Touca descartável na cor branca, tamanho único. Unissex, 
confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido). Pacote com aproximdamente 100 unidades.
26,70
PCT
5,0000
5,34
45 - APARELHO DE DEPILAÇÃO MÉTODO ROLL ON. BIVOLT
1.047,83
UN
7,0000
149,69
46 - Cílios postiços com 2 unidades total 10. São feitos de cerdas sintéticas, possuem uma haste super-fininha 
que, além de não incomodar, facilitam bastante a aplicação dos cílios pois deixa a raiz do cílios bem natural. - 
MATERIAL PARA CURSO DO POLO DE BELEZA - FUNSSOL
65,00
UN
5,0000
13,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
1108/002-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1108/2-2016
Vl.Total:
439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
3289/000-2016       
175,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3289/0-2016
Vl.Total:
175,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5002
5228/001-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5228/1-2016
Vl.Total:
263,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,40
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
5700/002-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5700/2-2016
Vl.Total:
174,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
6630/002-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6630/2-2016
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
RP
J
10.439.346/0001-44
5001
6807/000-2016       
158,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6807/0-2016
Vl.Total:
158,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,24
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8030/001-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8030/1-2016
Vl.Total:
105,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,36
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8030/002-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8030/2-2016
Vl.Total:
105,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,36
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
8248/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8248/0-2016
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.200,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
8395/000-2016       
949,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8395/0-2016
Vl.Total:
949,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,80
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8458/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8458/0-2016
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
RP
J
11.191.505/0001-05
5002
8775/000-2016       
51,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8775/0-2016
Vl.Total:
51,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9281/000-2016       
1.160,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9281/0-2016
Vl.Total:
1.160,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9283/000-2016       
55,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9283/0-2016
Vl.Total:
55,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,38
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/002-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9408/2-2016
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9418/000-2016       
400,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9418/0-2016
Vl.Total:
400,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,48
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
9449/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9449/0-2016
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.583,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
9465/001-2016       
11.042,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9465/1-2016
Vl.Total:
11.042,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.042,79
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9640/000-2016       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9640/0-2016
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.960,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9641/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9641/0-2016
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9645/000-2016       
890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9645/0-2016
Vl.Total:
890,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
RP
J
08.475.245/0001-87
5004
9686/002-2016       
18.301,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9686/2-2016
Vl.Total:
18.301,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.301,22
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9687/001-2016       
3.975,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9687/1-2016
Vl.Total:
3.975,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.975,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9687/002-2016       
3.069,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9687/2-2016
Vl.Total:
3.069,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.069,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9687/003-2016       
6.514,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9687/3-2016
Vl.Total:
6.514,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.514,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9687/004-2016       
6.787,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9687/4-2016
Vl.Total:
6.787,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.787,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9687/005-2016       
3.069,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9687/5-2016
Vl.Total:
3.069,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.069,50
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
9688/001-2016       
2.685,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9688/1-2016
Vl.Total:
2.685,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.685,76
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10234/001-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10234/1-2016
Vl.Total:
219,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10373/002-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10373/2-2016
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5002
10394/000-2016       
683,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10394/0-2016
Vl.Total:
683,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
683,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5002
10395/000-2016       
1.233,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10395/0-2016
Vl.Total:
1.233,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.233,96
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5005
10404/000-2016       
585,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10404/0-2016
Vl.Total:
585,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10476/000-2016       
426,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10476/0-2016
Vl.Total:
426,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10477/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10477/0-2016
Vl.Total:
899,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10601/000-2016       
1.235,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10601/0-2016
Vl.Total:
1.235,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10602/000-2016       
909,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10602/0-2016
Vl.Total:
909,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
909,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10610/000-2016       
2.355,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10610/0-2016
Vl.Total:
2.355,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.355,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10611/000-2016       
570,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10611/0-2016
Vl.Total:
570,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10612/000-2016       
1.490,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10612/0-2016
Vl.Total:
1.490,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,58
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5001
10621/001-2016       
19.260,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10621/1-2016
Vl.Total:
19.260,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.260,06
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5005
10626/000-2016       
909,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10626/0-2016
Vl.Total:
909,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
909,60
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
10983/000-2016       
4.764,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10983/0-2016
Vl.Total:
4.764,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.764,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
10984/000-2016       
2.886,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10984/0-2016
Vl.Total:
2.886,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.886,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11559/003-2016       
351,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11559/3-2016
Vl.Total:
351,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5006
11648/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11648/0-2016
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11866/000-2016       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11866/0-2016
Vl.Total:
262,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12003/000-2016       
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12003/0-2016
Vl.Total:
348,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
12104/000-2016       
18.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12104/0-2016
Vl.Total:
18.305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.305,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5006
12845/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12845/0-2016
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
13167/000-2016       
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13167/0-2016
Vl.Total:
464,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5006
13467/000-2016       
3.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13467/0-2016
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.750,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5003
14087/000-2016       
535,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14087/0-2016
Vl.Total:
535,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2017.