4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
Data de Lançamento: 07/03/2017 |
Vl. Pago
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/001-2017
400,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
400,00
SV
0,2500
1.600,00
513/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
44
2208/001-2017
300,40
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
300,40
SV
1,0000
300,40
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/006-2017
80,16
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
80,16
SV
0,0100
6.970,43
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/001-2017
400,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
400,00
SV
0,2500
1.600,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/002-2017
1.216,57
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
1.216,57
SV
0,1700
6.999,83
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/001-2017
10.480,25
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.632,50
M2
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. |
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO |
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/001-2017
400,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
400,00
SV
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2645/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2646/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA O PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2882/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
ÀS 16h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2883/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
ÀS 16h00 - TRÂNSITO |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/003-2017
751,90
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Pago
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
751,90
1,0000
751,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/006-2017
28,39
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
28,39
1,0000
28,39
1613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
AMBIENTAL |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
185
1902/000-2017
1.504,20
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4A6849391 - VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE - |
PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS |
1.504,20
SV
1,0000
1.504,20
1667/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
185
1983/000-2017
68,11
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1L184859-2 - SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/009-2017
198,20
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
198,20
1,0000
198,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/001-2017
1.070,97
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.070,97
1,0000
1.070,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/002-2017
1.055,32
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.055,32
1,0000
1.055,32
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/001-2017
400,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
400,00
SV
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2721/000-2017
0,32
1 - Complemento de empenho efetuado a menor.-
0,32
UN
1,0000
0,32
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
2881/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA |
PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
2654/000-2017
1.362,72
1 - REFEIÇÃO
371,88
9,0000
41,32
2 - PERNOITE
923,72
4,0000
230,93
3 - LANCHE - ESTÁGIO DO CHEFE DE ESPORTES E RENDIMENTO PROF. SAMUEL P. PEEIRA DA MODALIDADE |
FUTSAL NO S.C. CORINTHIANS PAULISTA - SAÍDA: 16/02/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 22h00 - |
ESPORTES |
67,12
8,0000
8,39
REGISTRO, 9 de Março de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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