4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2017 ATÉ 11/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 11/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
5417/000-2017       
982,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVÊNIOS 
DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC E VIDA SAUDÁVEL - SAÍDA: 16/05/2017 ÀS 05h00 E 
RETORNO: 19/05/2017 ÀS 13h00 - GABINETE
692,79
3,0000
230,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/009-2017       
187,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
187,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,98
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5138/000-2017       
-33,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/003-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
53
5344/000-2017       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERE-SE A PAGAMENTO DE PERITO - PROCESSO Nº 0002241-63.2013.8.26.0495 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
5223/000-2017       
-469,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/005-2017       
164,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
164,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,20
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/002-2017       
78.380,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,46
MT
465.636,5700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/02 A 19/03 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
5230/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS SOBRE O ATENDIMENTO NO 
PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS 
DROGAS - CRATOD - EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/002-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
10295/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
358
3493/001-2017       
671,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2017 ATÉ 11/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro 
ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - GOLGRAN
Vl.Total:
355,68
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
19,76
2 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)      Aços inoxidáveis,
Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1
Registro ANVISA 
Classificação AISI 
Certificado NBR ISO9001:2000
 - GOLGRAN
59,28
UN
3,0000
19,76
3 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO  715321-1. Registro ANVISA. 
Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000.
 - GOLGRAN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
256,32
UN
18,0000
14,24
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
3966/000-2017       
1.715,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - TECH LASER - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.715,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
24,50
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/002-2017       
72,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,77
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
325
3143/000-2017       
122,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DOS OBSTETRAS DA UBS DO CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
122,32
Un.:
BLC
Quantidade:
88,0000
1,39
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/002-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
3782/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
360
4283/000-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO  - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR 
DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
160,00
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
415
3957/000-2017       
862,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colar cervical para resgate, articulável, confeccionado externamente em plástico resistente, em cor branca, 
e internamente E.V.A. estando este fixado a parte plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio de mento e abertura em velcro na lateral 
esquerda, sendo os velcro em cores variadas conforme o tamanho - tamanho PP. Embalagem individual, com 
dados de identificação e procedência e tempo de validade. Apresentar amostra na proposta. - POLAR FIX
Vl.Total:
431,10
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
14,37
2 - Colar cervical para resgate, articulável, confeccionado externamente em plástico resistente, em cor branca, 
e internamente E.V.A. estando este fixado a parte plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio de mento e abertura em velcro na lateral 
esquerda, sendo os velcros em cores variadas conforme o tamanho - tamanho P. Embalagem individual, com 
dados de identificação e procedência e tempo de validade. Apresentar amostra na proposta - POLAR FIX - PARA 
USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
431,10
UN
30,0000
14,37
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
438
4297/000-2017       
28.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré natal e parto . É composto por 01 álbum grande 
amamentação, 01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento familiar e reprodutivo, 01 seio na 
prancha moreno, 01 pelve feminina em tecido, quadro imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar 
catálogo. - SEMINA EDUCATIVA - GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO - PARA USO NOS PSF: JACATIRÃO, 
MANOEL CAMILO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, VOTUPOCA, VL. SÃO FRANCISCO, CAPINZAL, 
AGROCHÁ, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO E RIBEIRÓPOLIS E NAS UBS: 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.800,00
Un.:
KIT
Quantidade:
16,0000
1.800,00
3874/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA 
SAUDE EI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
26.084.230/0001-70
438
4322/000-2017       
2.793,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE TALA PARA RESGATE: Confeccionada em EVA, indicado para utilização em imobilização provisória 
no resgate e transporte de vitímas de acidentes. Possuem cinco diferentes tamanhos: PP, P, M, G e GG.
Vl.Total:
933,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
38,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2017 ATÉ 11/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PRANCHA LONGA: Cofeccionada em fibra de polietileno, com formato quadrado capacidade para sustentar 
pessoas com até 150 kg. Medidas aproximadas: 1,85m x 0,44m x 0,04m. Peso aproximado: 6 kg. - PARA USO 
DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.860,00
UN
6,0000
310,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/002-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
4068/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DE CAPS - DESCONTO DE 51% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4293/000-2017       
100,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,20
Un.:
M2
Quantidade:
1,0300
97,28
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
591/001-2017       
3.071,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON / TORRENT - REF. 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.073,60
Un.:
COMP
Quantidade:
13.990,0000
0,22
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
3464/000-2017       
269,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
Vl.Total:
89,78
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
44,89
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EM AÇÕES EDUCATIVAS CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
89,78
RL
2,0000
44,89
3189/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
498
3471/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBINADO DRAGER 940 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE CONTRA 
A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
150,00
3704/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
498
4277/000-2017       
207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA 30X60CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO 
TRANSPORTE DE VACINAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
13,80
3875/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - 
EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.013.305/0001-14
498
4325/000-2017       
805,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURCUITO IMPRESSO MONTÃO MESTRE
Vl.Total:
777,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
777,40
2 - CABO DE ALIMENTAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
27,80
UN
1,0000
27,80
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
3977/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE VACINA DA NOVA 
UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
507
4203/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SALA DE VACINA DA NOVA UNIDADE DO 
AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
5439/000-2017       
549,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
549,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,48
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
5346/000-2017       
421,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2017 ATÉ 11/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - LEVARÁ A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 11/05/2017 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 12/05/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
635
5347/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ALAN AKIRA MONMA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
363.862.678-42
635
5348/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/003-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/004-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
3821/000-2017       
2.412,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER
Vl.Total:
2.170,80
Un.:
UN
Quantidade:
648,0000
3,35
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
241,20
UN
72,0000
3,35
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2017 ATÉ 11/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/003-2017       
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
253/000-2017       
37,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 432 - 344,76
Vl.Total:
37,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
255/000-2017       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 428 - 180,00
Vl.Total:
19,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/005-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Maio de 2017.