4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
8
Data de Lançamento: 16/03/2017 |
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/006-2017
91,80
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
3038/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - |
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
3039/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - |
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
3040/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - |
10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/003-2017
11.055,74
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
ADMINISTRAÇÃO |
11.055,74
1,0000
11.055,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/003-2017
414,71
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - |
BOMBEIROS |
414,71
1,0000
414,71
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/001-2017
33.976,30
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
33.976,30
M2
169.881,4800
0,20
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
296
2907/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS |
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO |
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
739/000-2017
170,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
12,00
UN
6,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1475/000-2017
1.682,16
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
30,00
UN
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
4,06
CX
2,0000
2,03
3 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
4 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
30,00
UN
15,0000
2,00
5 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
994,92
UN
12,0000
82,91
6 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
240,90
UN
5,0000
48,18
7 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
8 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
194,00
UN
2,0000
97,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
8
Vl. Pago
9 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA |
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,68
UN
4,0000
14,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1476/000-2017
2.385,00
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
675,00
UN
25,0000
27,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.710,00
M3
15,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1477/000-2017
1.321,45
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
178,00
SC
20,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1478/000-2017
1.597,20
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
30,74
UN
2,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
46,88
UN
16,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
24,90
UN
3,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
34,00
UN
5,0000
6,80
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
69,28
UN
8,0000
8,66
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
9 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
10 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
63,60
UN
6,0000
10,60
11 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
70,80
UN
6,0000
11,80
12 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
492,00
UN
6,0000
82,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1713/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 15% |
DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1714/000-2017
1.519,80
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - LAMPADA DO FAROL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
576,30
UN
1,0000
576,30
4 - CAIXA DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - |
15% DE DESCONTO - R$ 1.519,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1716/000-2017
3.252,10
1 - PNEU 205/70/15
2.499,00
UN
4,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
321,30
UN
2,0000
160,65
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE |
USO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 3.252,10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
391,00
PÇ
2,0000
195,50
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/002-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
8
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
704/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - |
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017
1.537,50
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
a partir da data de entrega. - CREMER |
604,00
UN
400,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
C/1 - CONVATEC - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.160,00
UN
40,0000
29,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
716/000-2017
521,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
521,50
KG
35,0000
14,90
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
754/000-2017
2.205,00
1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
a partir da data de entrega. - CREMER |
755,00
UN
500,0000
1,51
2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
C/1 - CONVATEC - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
50,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
756/000-2017
3.431,04
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
1.536,96
CX
24,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.894,08
FD
96,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
760/000-2017
74,50
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
1402/000-2017
537,60
1 - SONDA URETRAL Nº 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA AUGUSTO DA |
SILVA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
537,60
UN
1.200,0000
0,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1711/000-2017
760,75
1 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA
475,15
UN
1,0000
475,15
3 - Aquisição de: POLIA
93,50
UN
1,0000
93,50
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 760,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1717/000-2017
340,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
8
Vl. Pago
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 340,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1718/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1720/000-2017
1.269,90
1 - BARRA ESTABILIZADORA
239,70
UNI
1,0000
239,70
2 - KIT DA BARRA
219,30
UN
1,0000
219,30
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO
270,30
PÇ
1,0000
270,30
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
7 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FECHADURA. TRASEIRA DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO |
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.269,90 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
PÇ
1,0000
340,00
1334/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
333
1722/000-2017
2.175,00
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL AMARELO - 5ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE |
2.175,00
UN
2.500,0000
0,87
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017
1.279,93
1 - ELETRODO AUTOADESIVO, PARA ELETRO ESTIMULAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MEDINDO 50X50MM, |
REUTILIZÁVEL, ENVELOPE COM 4 PEÇAS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
1.280,00
UN
80,0000
16,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1845/000-2017
1.925,12
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
275,08
UN
26,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
548,15
KG
19,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
657,39
KG
17,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA AS OFICINAS DE HIPERTENÇÃO |
REALIZADAS PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
444,50
LT
50,0000
8,89
813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
337
1075/000-2017
174,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca do transformador, do suporte do fusível, de um display led, limpeza, |
calibração e lacração - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY MODELO W200 PATRIMÔNIO 024428 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
174,00
SV
1,0000
174,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1719/000-2017
459,72
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA
280,40
HR
4,5500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 50% DE |
DESCONTO - R$ 459,72 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,16
HR
1,9500
61,62
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1730/000-2017
364,80
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO |
PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
364,80
M2
2,5000
145,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
1735/000-2017
5.160,27
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.590,77
SV
13,0000
199,29
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
JANELA - SERVIÇOI PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SPSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
2.569,50
SV
10,0000
256,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
8
Vl. Pago
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1739/000-2017
3.760,08
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
2.257,96
SV
2,0000
1.128,98
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL |
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - |
SERV. PARA USO NO PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.502,12
SV
34,0000
44,18
9889/2016
Pregão Presencial
C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.416.068/0001-99
343
796/000-2017
1.635,00
1 - LEITOR ÓPTICO MODELO BEMATECH MANUAL CCD BR 400 USB COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R. |
GARANTIA DE 01 (UM) ANO. - BEMATCH - BR 400 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.635,00
UN
10,0000
163,50
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
969/000-2017
1.816,00
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU E PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.816,00
UN
4,0000
454,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/001-2017
58,10
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHES - REF. VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
415
731/000-2017
168,40
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/001-2017
28.216,94
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO |
CAPS - JAN/17 - SAÚDE |
28.216,94
SV
20,3000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/001-2017
2.501,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
300,00
SV
10,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.048,00
SV
32,0000
64,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/001-2017
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE |
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN/17 - |
SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
1829/2017
Dispensa
GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN 01493622935
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.094.475/0001-07
388
2167/000-2017
7.800,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
8
Vl. Pago
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NOS AUOTS. - DISP. LIC. 010/2017 |
- CONT. 025/2017 - PALESTRANTE GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7.800,00
SV
1,0000
7.800,00
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/001-2017
650,00
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
650,00
COMP
13.000,0000
0,05
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/001-2017
648,60
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
648,60
COMP
1.200,0000
0,54
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
1721/000-2017
132,54
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL |
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - |
SERVIÇO PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 540-0 CEF - |
SAÚDE |
132,54
SV
3,0000
44,18
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
509
2906/000-2017
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, |
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
741/000-2017
44,70
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
742/000-2017
123,23
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
59,19
FD
3,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
744/000-2017
73,36
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
63,36
FD
8,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
745/000-2017
44,70
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
746/000-2017
83,77
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
19,73
FD
1,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
747/000-2017
61,44
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
6,00
UN
3,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
55,44
FD
7,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
749/000-2017
28,80
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
1886/000-2017
1.680,00
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
FRENTE E VERSO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO |
REALIZADA NO CARNAVAL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.680,00
SV
4.000,0000
0,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
8
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3041/000-2017
371,67
1 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNDIME QUE SE REALIZARÁ EM |
SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/02/2017 - SAÍDA ÀS 17h30 DO DIA 21/02/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA |
22/02/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
2813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
S.PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3119/000-2017
800,00
1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM - PARA O 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP A SER REALIZADO NO |
MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, NOS DIAS 16 A 17/03, PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO PEREIRA VIANA - C/C |
500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
800,00
SV
1,0000
800,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
514/000-2017
14.323,63
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
5.612,97
UN
803,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.781,25
KG
475,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
7 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI |
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, |
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
757,40
KG
140,0000
5,41
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
710
2955/001-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO E LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - ASSISTENCIA |
99,42
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
WILSON MONTEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
066.458.178-19
710
3042/000-2017
41,32
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A |
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
250.423.738-37
710
3043/000-2017
41,32
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A |
MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/009-2017
1.009,94
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E |
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.009,94
1,0000
1.009,94
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
1940/000-2017
145,92
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - CULTURA |
145,92
M2
1,0000
145,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/006-2017
93,81
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
93,81
1,0000
93,81
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
837
1624/000-2017
1.659,92
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC
314,15
SV
1,0000
314,15
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 6,00 x 1,00 - ESPORTES |
1.345,77
SV
1,0000
1.345,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 16/03/2017 ATÉ 16/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
8
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
129/000-2017
1.494,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2957 - 33976,30
1.494,96
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2017
470.833,30
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE MAR/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS |
470.833,30
1,0000
470.833,30
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12977/000-2016
112,70
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2016
112,70
1,0000
112,70
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5003
13540/000-2016
762,70
1 - Restos a pagar do empenho 13540/0-2016
762,70
1,0000
762,70
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Março de 2017.
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