4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
Data de Lançamento: 29/03/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
3520/000-2017
91,03
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E |
RETORNO ÀS 21h20 - GABINETE |
8,39
1,0000
8,39
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
1524/000-2017
1.130,07
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
972,36
SV
4,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. 2º TA - GABINETE
157,71
SV
1,0000
157,71
Outros/Não Aplicável
MIRIAM CATHARINA GOMES
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.578-27
73
3521/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO |
NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
325.001.958-56
73
3522/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO |
NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS |
16,78
2,0000
8,39
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
99/001-2017
53.124,96
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - FINANÇAS
53.124,96
%
100,0000
531,25
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3537/000-2017
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO - |
FINANÇAS |
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
SONIA DE LARA FRAGOSO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
298.397.808-75
79
3553/000-2017
38,84
1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE (2012) - CONFORME PROCESSO N° 1433/2017 - FINANÇAS
38,84
1,0000
38,84
Outros/Não Aplicável
CLAUDIA NAKAMURA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
218.550.758-30
108
3517/000-2017
660,50
1 - REFEIÇÃO
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: |
03/12/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 05/01/2016 ÀS 12h00 - PLANEJ. URBANO |
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/002-2017
664,38
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 12 MESES - C/C 111-0 CEF - FATURAS |
QUE NÃO ESTÃO NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO |
664,38
1,0000
664,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/012-2017
100,05
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
100,05
1,0000
100,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/002-2017
1.876,95
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - |
C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.876,95
1,0000
1.876,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/002-2017
4.039,28
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.039,28
1,0000
4.039,28
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/002-2017
11.411,18
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 |
CEF - SAÚDE |
11.411,18
1,0000
11.411,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/002-2017
3.730,83
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
3.730,83
1,0000
3.730,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/002-2017
198,20
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
198,20
1,0000
198,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/002-2017
21.153,70
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
21.153,70
1,0000
21.153,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/002-2017
1.084,38
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.084,38
1,0000
1.084,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/004-2017
7.965,42
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
7.965,42
1,0000
7.965,42
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
3243/000-2017
870,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA GAMBA NATAL - |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
870,00
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
3296/000-2017
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
3535/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR A SRA. MIRIAM À VISITA EM CLINICA DE |
RECUPERAÇÃO NO DIA 08/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
767
3518/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E |
RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
767
3519/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E |
RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL |
41,32
1,0000
41,32
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/002-2017
5.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - |
FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/001-2017
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
168/000-2017
112,27
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 1257 - 10.206,88
112,27
1,0000
112,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7138/1-2016
400,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7139/1-2016
400,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7140/1-2016
400,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7141/1-2016
400,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7220/1-2016
400,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/001-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 7221/1-2016
400,00
1,0000
400,00
13609/2016
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
RP
J
15.765.150/0001-63
5001
14227/000-2016
7.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 14227/0-2016
7.000,00
1,0000
7.000,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Março de 2017.
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