4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
9
Data de Lançamento: 17/09/2015 |
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/008-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
2.523,20
SV
1,0000
7.126,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/009-2015
7.126,96
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
SETEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS |
7.126,96
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
175,62
186
471/024-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
175,62
1,0000
175,62
210,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/017-2015
210,64
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
210,64
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
188,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/010-2015
188,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
138,46
4
587/026-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
138,46
1,0000
138,46
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
765,08
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/007-2015
765,08
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
765,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.176,96
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/010-2015
1.176,96
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.176,96
1,0000
2.739,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/012-2015
2.739,75
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.739,75
1,0000
0,00
8222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
85,13
0,00
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
732/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO Nº 5R1760691 COM O VEÍCULO FIAT |
DOBLO PLACA FQF 4678 NA AV. BRASIL - JUQUIÁ, DIA 21/09/14 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
444,86
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/032-2015
444,86
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
444,86
1,0000
254,18
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/033-2015
254,18
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
254,18
1,0000
312,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/010-2015
312,16
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
312,16
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/058-2015
82,90
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
712,60
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/059-2015
712,60
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
712,60
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
9
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
117,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/061-2015
117,72
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
117,72
1,0000
535,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/009-2015
535,44
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
535,44
1,0000
273,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/005-2015
273,45
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
273,45
1,0000
457,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/008-2015
457,72
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
457,72
1,0000
1.894,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/008-2015
1.894,22
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.894,22
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.887,06
323
1016/025-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.887,06
1,0000
1.887,06
344,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/008-2015
344,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
344,66
1,0000
7.436,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/008-2015
7.436,64
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.436,64
1,0000
263,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/009-2015
263,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
263,14
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/008-2015
58,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
58,03
1,0000
197,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/008-2015
197,44
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
197,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
289,69
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/008-2015
289,69
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
289,69
1,0000
77.511,90
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/007-2015
77.511,90
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
77.511,90
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
252,77
323
2270/004-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
230,88
SV
2.960,0000
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
21,89
SV
110,0000
0,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
9
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/007-2015
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO |
CCI - PERÍODO DE 27/08 A 23/09 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
196,30
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/007-2015
196,30
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
196,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
281,38
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/006-2015
281,38
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
281,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.379,92
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/004-2015
1.379,92
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.379,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.353,28
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/004-2015
2.353,28
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
2.353,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
946,08
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/004-2015
946,08
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
946,08
1,0000
2.065,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/067-2015
1.754,96
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.065,06
%
1,1800
838,93
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/068-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
553,27
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/006-2015
553,27
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
553,27
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.258,40
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/005-2015
7.258,40
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.258,40
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/010-2015
58,03
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,03
1,0000
1.613,62
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/011-2015
1.613,62
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.613,62
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
0,00
438,31
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
5817/001-2015
1.471,04
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
438,31
%
0,3000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/009-2015
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
48,75
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/003-2015
65,00
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
48,75
SV
0,7500
2.377,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/003-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
9
454,15
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/003-2015
454,15
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
454,15
1,0000
171,79
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/004-2015
171,79
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
171,79
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
648
6604/003-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º |
TERMO ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
648
6605/003-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º |
TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO DE 16/08/15 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,89
648
6606/003-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
5º TERMO ADITIVO - REF. A 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
6.286,92
669
6607/003-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.090,19
SV
0,9700
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
669
6608/003-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,53
648
6609/003-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.374,86
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/003-2015
3.374,86
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
EDUCAÇÃO. |
3.374,86
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
4.785,68
798
7435/003-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
9
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.595,24
SV
1,0000
1.595,24
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
798
7436/003-2015
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15- C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
1.613,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/001-2015
1.613,61
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.613,61
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
488,14
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/003-2015
488,14
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
488,14
1,0000
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
405,02
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/001-2015
405,02
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ |
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
405,02
1,0000
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.862,69
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/002-2015
1.862,69
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.862,69
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
7.086,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015
0,12
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.216,76
COMP
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
700,14
FR
700,0000
2.440,80
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/001-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
0,00
2.191,55
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
8266/001-2015
1.471,04
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO |
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
2.191,55
%
1,4900
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.852,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015
4,60
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - |
GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.852,00
FR
620,0000
616,00
6821/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
616,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
8579/000-2015
616,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
616,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
9
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
8631/002-2015
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 6º TERMO ADITIVO |
AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 4 MESES - PERÍODO 16/08 A 15/09/15 - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
14.412,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
8634/001-2015
14.412,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
14.412,00
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
130,02
731
8664/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
130,02
1,0000
130,02
782,84
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/002-2015
782,84
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
782,84
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
344,56
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/003-2015
344,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
344,56
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.440,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8978/000-2015 - 01
-1.440,64
1 - Anulação da Nota nº 8978/0-2015 - MOTIVO: PLACA INCORRETA
-1.440,64
1,0000
61.709,36
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
9483/001-2015
61.709,36
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
61.709,36
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
303,00
650
9542/001-2015
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
303,00
UN
6,0000
50,50
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
7.320,00
450
9554/001-2015
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A |
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
3.660,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71,60
68
9633/001-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
71,60
UN
10,0000
7,16
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
534,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
9766/000-2015
0,10
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - SENDO |
DUAS ROÇADAS PARA CADA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
534,60
M2
5.346,0000
0,00
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
26.857,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
0,00
319
9767/000-2015
31,79
1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
5.658,62
UNI
178,0000
35,77
2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
6.939,38
UNI
194,0000
33,78
3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
3.445,56
UN
102,0000
34,75
4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
556,00
UNI
16,0000
87,42
5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
8.916,84
UNI
102,0000
14,42
6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.341,06
UNI
93,0000
0,00
2853/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.615,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
9768/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
9
25,64
1 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de |
carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - IMP - |
PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.615,28
UNI
102,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
1.592,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9769/000-2015
30,59
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - |
CRIAÇÕES |
550,62
UN
18,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - |
CRIAÇÕES |
458,85
UN
15,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - |
CRIAÇÕES |
458,85
UN
15,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - |
CRIAÇÕES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICOS E AUXILIARES DE |
ENFERMAGEM) PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO |
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
124,28
UN
4,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
1.061,94
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9770/000-2015
30,96
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal |
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e |
logo do SUS no braço direito. tamanho PP - CRIAÇÕES |
30,96
UN
1,0000
30,96
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal |
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e |
logo do SUS no braço direito. tamanho P - CRIAÇÕES |
278,64
UN
9,0000
31,28
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal |
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e |
logo do SUS no braço direito. tamanho M. - CRIAÇÕES |
375,36
UN
12,0000
31,28
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado escrito "Secretaria |
Municipal de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta abaixo no bolso do peito esquerdo, brasão |
da Prefeitura e logo do SUS no braço direito. tamanho G - CRIAÇÕES |
312,80
UN
10,0000
32,09
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado escrito "Secretaria |
Municipal de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta abaixo no bolso do peito esquerdo, brasão |
da Prefeitura e logo do SUS no braço direito. tamanho EG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE |
SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - UBS CENTRO, UBS REGISTRO B |
E UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,18
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.440,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015
81,67
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP |
6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
360,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015
0,08
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE |
TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
360,00
SV
4.500,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
1.440,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
9773/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS |
- PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.440,00
UN
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
72,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
253
9774/000-2015
120,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - |
PLACA DBA 9457 - APLICAR DESCONTO DE 40% - VALOR LÍQUIDO R$ 72,00 - DES. AGRÁRIO |
72,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
9
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.501,65
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
9775/000-2015
230,04
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,08
UN
2,0000
60,35
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
120,70
UN
2,0000
45,44
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
90,88
UN
2,0000
69,58
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,58
UN
1,0000
130,64
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
130,64
UN
1,0000
14,91
6 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
12,07
7 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
71,00
8 - CABO DE FREIO DE MAO
142,00
UN
2,0000
71,00
9 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
71,00
UN
1,0000
85,20
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. LE
85,20
PÇ
1,0000
145,55
11 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO. LE COM CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE |
7179 - APLICADO DESCONTO 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 1.501,65 - DES. AGRÁRIO |
145,55
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
610,07
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9776/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,13
HR
3,4300
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - APLICAR DESCONTO DE 30% |
- VALOR LÍQUIDO R$ 610,07 - DES. AGRÁRIO |
230,30
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
403,11
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
9777/000-2015
159,51
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,51
UN
1,0000
148,63
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
148,63
UN
1,0000
10,15
3 - COXIM DE ESCAPE
40,61
UN
4,0000
20,31
4 - ABRAÇADEIRA
40,61
UN
2,0000
13,75
5 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 - APLICADO DESCONTO DE |
27,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 403,11 - DES. AGRÁRIO |
13,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9778/000-2015
81,68
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 - APLICADO DESCONTO |
DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO |
60,44
HR
0,7400
REGISTRO, 21 de Setembro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
9
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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