4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
29
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/07/2016
510.000
01/08/2016
721
01
1461
03815604818     EDISON FERREIRA
8811/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA NO DIA 22/07/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/07/2016
510.000
01/08/2016
721
01
4344
31085518841 JOÃO PEREIRA NETO
8818/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO, NO DIA 21/07/2016 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
93,54
26/07/2016
510.000
01/08/2016
721
01
3700
29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
8834/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPE ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIS, PARA VISITA, DO DIA 16/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h45 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
54,66
26/07/2016
510.000
01/08/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
8840/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENOR ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 17/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
27/07/2016
110.000
01/08/2016
820
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
8857/0-2016       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO CURSO "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
365,47
27/07/2016
110.000
01/08/2016
820
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
8858/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR/BUSCAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE APRESENTAR NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/2016 ÀS 00h10 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
28/07/2016
110.000
01/08/2016
820
01
1388
12899107828     ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
8905/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA EM CURSO - 23/07/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
28/07/2016
110.000
01/08/2016
820
01
2597
02677319900     LILIAN APARECIDA DOS REIS
8906/0-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28/07/2016
110.000
01/08/2016
820
01
2597
02677319900     LILIAN APARECIDA DOS REIS
8906/0-2016       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRINHA DE ARTESÃO, NA SUTACO - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 20h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
365,47
29/07/2016
110.000
02/08/2016
1
01
4377
15902302803 HEIDI MARIA BRAND MULLER
8959/0-2016       
1
REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
4,00
38,88
155,52
Valor da Nota:
155,52
29/07/2016
110.000
02/08/2016
1
01
452
08494956876 LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
8960/0-2016       
1
REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 29/07/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 09/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 12/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
4,00
38,88
155,52
Valor da Nota:
155,52
29/07/2016
110.000
02/08/2016
145
01
308
05197980826     MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
8961/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
29/07/2016
110.000
02/08/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
8962/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 27/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
Valor da Nota:
662,10
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
Valor da Nota:
662,10
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.369,94
1.369,94
Valor da Nota:
1.369,94
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
396
12942244844     CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1960/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
662,10
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/5-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
468,84
468,84
Valor da Nota:
468,84
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
684,97
684,97
Valor da Nota:
684,97
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
1965/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
935,40
935,40
Valor da Nota:
935,40
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
1966/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
1967/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.096,64
1.096,64
Valor da Nota:
1.096,64
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
1968/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
Valor da Nota:
467,70
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
1.096,64
1.096,64
Valor da Nota:
1.096,64
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
1970/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
Valor da Nota:
467,70
29/07/2016
310.000
01/08/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/1-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
Valor da Nota:
662,10
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
01/08/2016
110.000
05/08/2016
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
9062/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 16h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
77,76
01/08/2016
110.000
05/08/2016
48
01
522
10841569894     CLAUDICIR ALVES VASSÃO
9063/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
01/08/2016
110.000
05/08/2016
48
01
2055
35194719817     GILSON RIBEIRO XAVIER
9064/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
01/08/2016
110.000
05/08/2016
48
01
4742
40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
9065/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
01/08/2016
300.007
08/08/2016
516
05
1809
27021758804 JULIANA DUARTE
9089/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
01/08/2016
300.007
08/08/2016
516
05
5206
06784996160 SULKARY PANEQUE ESPINOZA
9090/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
1854
26833733848     MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
9066/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2521
12827021811     EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
9067/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
5453
30624335828 LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
9068/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
1866
03771044855     VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
9069/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
508
08435688879 LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
9070/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2407
08435414825     CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
9071/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3199
27297886890     DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
9072/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3247
09788257801     FRANCINE DE MORAES ROSA
9073/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3209
15904877889     JANETE RIBEIRO LOPES
9074/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
5456
26016473880 JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
9075/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3204
32884005889     LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
9076/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2557
10638417805     MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
9077/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
641
10841462828     MARIA DE FATIMA GOMES
9078/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
563
09786510810     NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
9079/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3203
19285287832     ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
9080/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2527
08525502863     BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
9082/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
9083/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
9084/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
9084/0-2016       
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
9085/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
2059
19761818870     LUIZA APARECIDA DE SOUZA
9086/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
01/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3205
09775212812     ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
9087/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
02/08/2016
110.000
05/08/2016
39
01
3568
34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
9129/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA XEROCÓPIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015 - SAÍDA: 29/07/16 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/07/16 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
256,15
02/08/2016
110.000
05/08/2016
39
01
3568
34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
9130/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PROCESSO ZONA AZUL - SAÍDA: 01/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 02/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
256,15
03/08/2016
110.000
04/08/2016
21
01
724
21591724805     RICARDO FERREIRA HIRAIDE
9227/0-2016       
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
5,00
7,89
39,45
Valor da Nota:
590,63
03/08/2016
110.000
04/08/2016
190
01
724
21591724805     RICARDO FERREIRA HIRAIDE
9226/0-2016       
1
PERNOITE
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
3
LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
3,00
7,89
23,67
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
652,61
03/08/2016
300.000
08/08/2016
516
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
9137/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
03/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
9133/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - LEVAR PROFISSIONAIS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
03/08/2016
220.000
05/08/2016
541
01
558
09786553896     KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
9139/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
03/08/2016
110.000
05/08/2016
820
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
9134/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
03/08/2016
110.000
05/08/2016
820
01
885
31550750828     DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
9135/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
04/08/2016
300.007
10/08/2016
516
05
5478
35463474800 BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
9256/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
04/08/2016
300.007
10/08/2016
516
05
5477
28898259816 KELY GUSMÃO TOUNI
9257/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
05/08/2016
110.000
09/08/2016
70
01
2698
59532351868     ODILON COUTINHO DO CARMO
9265/0-2016       
1
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
05/08/2016
110.000
09/08/2016
70
01
2698
59532351868     ODILON COUTINHO DO CARMO
9265/0-2016       
2
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SEFISC - SAÍDA: 15/08/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 18/08/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS
6,00
7,89
47,34
Valor da Nota:
971,31
05/08/2016
310.000
10/08/2016
301
01
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
9261/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07" EM PERUÍBE/SP - DIA 02/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
05/08/2016
300.001
10/08/2016
366
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
9262/0-2016       
1
REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRENO NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E YOSNIEL OLAY MIRABAL PARA RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO AEROPORTO EM GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/06/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 01/07/16 ÀS 06h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
05/08/2016
300.027
10/08/2016
366
05
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
9263/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA GEORGIANA ROSA PINTO ZANON PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES EM SÃO PAULO/SP -  DIA 17/06/2016 SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
05/08/2016
310.000
10/08/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
9258/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A USUÁRIA LEONILDA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 00h10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
05/08/2016
310.000
10/08/2016
432
01
3120
14739824809     MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
9259/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA, LUCIANI SABINO TAKESHITA E BRUNA KAROLINE SABINO TAKESHITA PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
05/08/2016
310.000
10/08/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
9260/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JONAS GARCIA DA ROSA  E SUELI CABRAL DA ROSA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 20/07/16 ÀS 11h00 E RETORNO: 21/07/2016 ÀS 00h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
08/08/2016
220.000
10/08/2016
541
01
3546
37572109802     REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
9331/0-2016       
1
REFEIÇÕES
4,00
38,88
155,52
2
PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
171,30
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
08/08/2016
220.000
10/08/2016
541
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
9332/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA UNDIME/SP NI DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
310,81
09/08/2016
310.000
16/08/2016
301
01
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
9364/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
09/08/2016
220.000
15/08/2016
541
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
9368/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
388,57
10/08/2016
110.000
15/08/2016
1
01
3657
73291340825     LOURDES DA SILVA
9450/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP, 10/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 24/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 28/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
4,00
38,88
155,52
Valor da Nota:
155,52
11/08/2016
220.000
15/08/2016
541
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
9452/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SP QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08 ÀS 06h00 E RETORNO : 09/08 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
310,81
11/08/2016
510.000
15/08/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
9453/0-2016       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016. SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
341,80
11/08/2016
510.000
15/08/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9454/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP RETIRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA REF. SINISTRO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 - DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
11/08/2016
110.000
15/08/2016
820
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9474/0-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
11/08/2016
110.000
15/08/2016
820
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9474/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL CÊNICO DO GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E RETORNO: 05/08//2016 ÀS 11h - CULTURA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
264,04
11/08/2016
110.000
15/08/2016
820
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
9475/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E RETORNO: 05/08//2016 ÀS 11h - CULTURA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
264,04
12/08/2016
110.000
16/08/2016
1
01
379
10128323841     JUNIO DE SOUZA
9486/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 05/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 13/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/07/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 28/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 02/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
19,00
38,88
738,72
Valor da Nota:
738,72
15/08/2016
310.000
16/08/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
1965/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
858,78
858,78
Valor da Nota:
858,78
15/08/2016
310.000
16/08/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
351,63
351,63
Valor da Nota:
351,63
15/08/2016
310.000
16/08/2016
432
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
1970/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
507,72
507,72
Valor da Nota:
507,72
15/08/2016
310.000
16/08/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/2-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
310,81
310,81
Valor da Nota:
310,81
16/08/2016
110.000
19/08/2016
1
01
4272
34641625832 MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
9549/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PDST AGROCHÁ NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO EM SANTOS/SP - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
16/08/2016
510.000
19/08/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
9590/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/08/2016
510.000
19/08/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
9590/0-2016       
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
341,80
17/08/2016
300.006
22/08/2016
374
05
342
43397344972     MARLENE PEREIRA DA ROCHA
9598/0-2016       
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
LANCHE
9,00
7,89
71,01
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE" NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 08h00 - RETORNO: 26/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
4,00
217,27
869,08
Valor da Nota:
1.328,89
17/08/2016
300.003
22/08/2016
516
05
633
57555192691     EZEIZA BARBOSA STOCKLER
9599/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
93,54
17/08/2016
300.003
22/08/2016
516
05
3093
22497346828     FERNANDA CASSIA DIAS
9600/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
93,54
17/08/2016
110.000
22/08/2016
820
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
9595/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO CULTURAL AO MUSEU AFRO BRASILEIRO, NO PARQUE DO IBIRAPUERA - DIA 06/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
17/08/2016
110.000
22/08/2016
820
01
1388
12899107828     ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
9596/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - DIA 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
17/08/2016
110.000
22/08/2016
820
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9597/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL DA EQUIPE TÉCNICA QUE VEIO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PARADA DE NATAL - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 03h30 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
18/08/2016
510.000
22/08/2016
721
01
3700
29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
9666/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A MUNÍCIPE PRESO NO PRESÍDIO ESTADUAL NO DIA 07/08/16 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h45 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
46,77
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
803
13367180807     ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
9653/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
404,35
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
9654/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
404,35
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
3386
33850522890     LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
9655/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
404,35
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
9656/0-2016       
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
PERNOITE - VIAGEM À AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 14h00 - ESPORTES
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
628,94
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
3386
33850522890     LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
9657/0-2016       
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
Valor da Nota:
1.025,97
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
886
13366059877     FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO
9658/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
310,81
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9659/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9659/0-2016       
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 23/07/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 08h30 - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
302,92
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
9660/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
9661/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 19/07/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 19/07/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
4776
28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
9662/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 26/06/2016 ÀS 16h00 - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
9663/0-2016       
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
404,35
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
3577
16948332838     SYLVIO RENATO MURASAWA
9664/0-2016       
1
REFEIÇÃO
9,00
38,88
349,92
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/09/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
Valor da Nota:
1.297,90
18/08/2016
110.000
22/08/2016
855
01
3564
20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
9665/0-2016       
1
REFEIÇÃO
9,00
38,88
349,92
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINASTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/08/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
Valor da Nota:
1.297,90
22/08/2016
110.000
26/08/2016
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
9765/0-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
22/08/2016
110.000
26/08/2016
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
9765/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 10/08/2016 àS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 02h00 - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
Valor da Nota:
116,64
22/08/2016
110.000
26/08/2016
103
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
9762/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NA FEPASA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
22/08/2016
110.000
26/08/2016
103
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
9763/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO - SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
3,00
7,89
23,67
Valor da Nota:
357,58
22/08/2016
110.000
26/08/2016
103
01
800
78416884820     JOSE BOJCZUK
9764/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO - SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
3,00
7,89
23,67
Valor da Nota:
357,58
22/08/2016
110.000
26/08/2016
145
01
308
05197980826     MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
9760/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
22/08/2016
110.000
26/08/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
9761/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
22/08/2016
310.000
29/08/2016
301
01
512
08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO
9758/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR OS MATERIAIS PERMANENTES INSESVIVEIS NO NÚCLEO DE ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS EM SÃO PAULO/SO - 28/03/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
22/08/2016
510.000
26/08/2016
721
01
5495
13427665801 ELEUZA PINHEIRO SOARES
9772/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PDST AGROCHÁ 2, NO DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
85,65
22/08/2016
510.000
26/08/2016
721
01
5494
17622086878 JOSÉ NILSON LIMA MATOS
9773/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
85,65
22/08/2016
510.000
26/08/2016
721
01
1965
09787373859 SUSANA DE MORAES
9774/0-2016       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, SAÍDA NO DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 11/08/16 OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
124,53
22/08/2016
510.000
26/08/2016
721
01
4476
22051534802 MARCELA MACHADO TAKANO
9775/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, SAÍDA NO DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 11/08/16 OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
3,00
38,88
116,64
Valor da Nota:
124,53
22/08/2016
510.000
26/08/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
9776/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/CARTÓRIO ELEITORAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIA 08/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 00h30 DO DIA 09/08/2016 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
4734
14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
9766/0-2016       
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
217,27
869,08
Valor da Nota:
1.257,88
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
512
08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO
9767/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
9768/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
3765
04521494870     MARCELO DA SILVA
9769/0-2016       
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
3765
04521494870     MARCELO DA SILVA
9769/0-2016       
2
PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATETAS NA CIDADE DURANTE OS 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
3,00
217,27
651,81
Valor da Nota:
962,85
22/08/2016
110.000
26/08/2016
855
01
5500
03577012838 RUBENS VITOR DA SILVA
9770/0-2016       
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP, PARA TRABALHAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
Valor da Nota:
1.025,97
23/08/2016
220.000
26/08/2016
541
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9819/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - FOI LEVAR A COORDENADORIA TÉCNICA AO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
23/08/2016
220.000
26/08/2016
541
01
2328
15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA
9820/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO QUILOMBO (PROJETO PEDAGÓGICO) EM CANANÉIA/SP, NO DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 442-0 CEF -  EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
23/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
9890/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SUZANO/SP LEVAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE SE APRESENTARAM NA MOSTRA LATINO AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - 15/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 21h15 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
23/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
3622
72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA
9891/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
23/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
2400
37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
9892/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
24/08/2016
110.000
31/08/2016
103
01
800
78416884820     JOSE BOJCZUK
9894/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÕES NA FEPASA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
24/08/2016
310.000
29/08/2016
301
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
9896/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDES - RRAS 07 EM PERUÍBE/SP - 02/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
24/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
9895/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS LILIAN MATHIAS SANTOS E ACOMPANHANTE ROGÉRIO DE MORAIS PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE GUARUHOS/SP - 10/08/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
25/08/2016
310.000
31/08/2016
319
01
5509
22005457892 GISLENE DOS ANJOS TAMASIA
9955/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
26/08/2016
110.000
31/08/2016
39
01
5329
08743760848 RONI SERGIO DE SOUZA
10256/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - TJSP PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0001208-67.2015.8.26.0495 - SAÍDA: 16/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
256,15
26/08/2016
110.000
31/08/2016
39
01
5329
08743760848 RONI SERGIO DE SOUZA
10257/0-2016       
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0015111-68.2016.8.26.0495 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
256,15
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
1420
08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,95
664,95
Valor da Nota:
664,95
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,81
663,81
Valor da Nota:
663,81
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/8-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
938,25
938,25
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
938,25
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
394
54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
Valor da Nota:
467,70
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,95
664,95
Valor da Nota:
664,95
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
1443
72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/6-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
403
09395556897     GIOVANI VILARDO
1965/9-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
Valor da Nota:
467,70
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
1412
09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS
1966/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
Valor da Nota:
311,04
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
1967/9-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
Valor da Nota:
662,10
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
399
13574487835     LAUDO CESAR ALICE
1968/7-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
Valor da Nota:
662,10
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
397
13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/9-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
879,37
879,37
Valor da Nota:
879,37
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
402
12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS
1970/9-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
930,36
930,36
Valor da Nota:
930,36
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
310.000
29/08/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/3-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,95
664,95
Valor da Nota:
664,95
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
10258/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPARÁ DO II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE EM SÃO PAULO/SP, DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5512
36877946871 DAIANE LEIZER LEMES
10306/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5516
31002834813 CRISTIANE DE ALMEIDA RIBEIRO
10307/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5515
32947851862 PAULA CRISTINA MORAES DOMINGUES
10308/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5533
22053684860 CLEUSA REGINA DE OLIVEIRA
10309/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5514
13020836867 ESTER RODRIGUES DA SILVA VASSÃO
10310/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5529
36900633889 GISLAINE CRISTINA P DA SILVA
10311/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5517
40714461881 CAROLINA DE LARA CORRÊA
10312/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5530
31304066894 KILLSSY BATISTA DE SOUZA CRUZ
10313/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5531
25877995898 ANDREIA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA
10314/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2554
29777189826 TATIANE CRISTINA FELIZARDO RODRIGUES
10315/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5532
41844277828 DAYANE VITAL DE CARVALHO REZENDE
10316/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2575
15903279856 SANDRA SILVA DE SOUZA
10317/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
1963
36270150884 HEVERSON CAETANO PONTES DE NORONHA
10318/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5518
29794084840 SILVIA DE OLIVEIRA ARAGÃO
10319/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2071
15902513855 DEBORA REGINA ALVES DA SILVA
10320/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
10321/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2539
05135009876 JARLETE MARIANO JAYME VASSÃO
10322/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5519
08656987836 MARISA PRIMAVERA DE SOUZA
10323/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2075
01860724817 CLAUDENIR GULLI
10324/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2571
11830825844     ELIANA ANASTACIA GROTHE
10325/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2547
11121584802 NEUSA VIDAL
10326/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5520
30351368825 MELISSA PERES
10327/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5520
30351368825 MELISSA PERES
10327/0-2016       
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5522
13365771859 MEIRE LAURENTINA VAGUEIRO
10328/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5523
08059011839 GISELDA APARECIDA MARTINS SANCHES
10329/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5524
26762520898 JULIANA SEABRA DE LIMA PRADO COSTA
10330/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2552
06645825838 GENI ANGELICA DOS SANTOS SILVA
10331/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5525
04052432860 MARGARETH EIROZ DOS SANTOS
10332/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2060
03718616912 LUCIANE PACHECO DELLAI
10333/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
3203
19285287832     ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
10334/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
3204
32884005889     LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
10335/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
641
10841462828     MARIA DE FATIMA GOMES
10336/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2407
08435414825     CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
10337/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2629
24960137878     MARCOS DE FREITAS
10338/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
563
09786510810     NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
10339/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2521
12827021811     EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
10340/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
3247
09788257801     FRANCINE DE MORAES ROSA
10341/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5526
10161303846 JOCIMARA FERNANDES LOPES
10342/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
10343/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2558
15905434832 EDNA PIOKER DE LIMA
10344/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5527
13366364831 MARIA IVONE FURQUIM RODRIGUES
10345/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5456
26016473880 JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
10346/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2557
10638417805     MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
10347/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2162
09786932803 IRANETE MARIA JARDIM
10348/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2525
01283412896 MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK
10349/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5528
19292770837 FABIANA APARECIDA DE LIMA COSTA
10350/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5528
19292770837 FABIANA APARECIDA DE LIMA COSTA
10350/0-2016       
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
1337
19291924873 ANA PAULA MANCIO
10351/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2543
19761329836 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS
10352/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
3306
40527247120 MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA
10353/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
642
09097752817 MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES
10354/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2524
15903437869 DAYSE BENEDITA FRANÇA
10355/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5453
30624335828 LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
10356/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
10357/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2059
19761818870     LUIZA APARECIDA DE SOUZA
10358/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
508
08435688879 LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
10359/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
558
09786553896     KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
10360/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
1866
03771044855     VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
10361/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
2527
08525502863     BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
10362/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5541
19752469850 LIDIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
10363/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5543
15904823878 JANAÍNA ROBERTA DE AQUINO
10364/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
220.000
30/08/2016
541
01
5544
25118453852 PATRICIA FRANCO CAVALHEIRO
10365/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
29
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
26/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
10259/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANHE - VIAGEM À OSASCO PARA BUSCAR MATERIAIS/TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DA FAMÍLIA NA PRAÇA BEIRA RIO - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
26/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5521
35015112807 THIAGO DA HORA LOPES
10261/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 15h30 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
26/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5521
35015112807 THIAGO DA HORA LOPES
10264/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 15h30 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
26/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5521
35015112807 THIAGO DA HORA LOPES
10267/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
46,77
26/08/2016
110.000
31/08/2016
820
01
5521
35015112807 THIAGO DA HORA LOPES
10270/0-2016       
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 29/05/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 01h30 DO DIA 30/05/2016 - CULTURA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
46,77
Total da Elemento:
53.472,70
Total Geral:
53.472,70
REGISTRO, 28 de Setembro de 2016.
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
29
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T